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      公司出納崗位職責

      發布時間:2022-09-01

      公司出納崗位職責(精選15篇)

      公司出納崗位職責 篇1

        1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

        2、負責公司員工的各項日常報銷;

        3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

        4、及時登記現金、銀行日記帳,做到日清月結,月末編制對帳調節表;

        5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

        6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

        7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;

        8、完成上級領導安排的其他工作。

      公司出納崗位職責 篇2

        1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務;

        2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務;

        3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

        4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

        5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

        6、及時與銀行定期對賬;

        7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

        8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

        9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

        10、上級安排的其它工作。

      公司出納崗位職責 篇3

        1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

        2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

        3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

        4、及時與銀行定期對賬;

        5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

        6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

        7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

        8、完成其他由上級主管安排的工作。

        9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

      公司出納崗位職責 篇4

        1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

        2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

        3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

        4.辦理公司開戶、銷戶,資金調度業務;

        5.負責開具收據和發票;

        6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

        7.完成領導交辦的臨時工作。

      公司出納崗位職責 篇5

        1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;

        2、負責收集和審核原始憑證;

        3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

        4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

        5、負責編制現金和銀行憑證,負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

        6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

        7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

        8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

        9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

        10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

        11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

        12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

        13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

        14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

        15、公司領導臨時指派的事項。

      公司出納崗位職責 篇6

        1、客戶合同審核,協調修改合同條款。

        2、客戶對賬;

        3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

        4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;

        5、 協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。

        6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

        7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

      公司出納崗位職責 篇7

        1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。

        2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

        3、負責編制出納現金、銀行日報表。

        4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

        5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作,每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

      公司出納崗位職責 篇8

        1、負責公司日常的費用報銷。

        2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。

        3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

        4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

        5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

        6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

        7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

        8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

        9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

        10、完成領導布置的其他工作。

      公司出納崗位職責 篇9

        1、系統錄入保費數據及常規維護

        2,處理日常業務性質的收、付款

        3、日現金收付及現金日記賬登記工作

        4、銀行代收代付,報盤回盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記

        5,核對收據

        6、負責組織會計檔案的裝訂

      公司出納崗位職責 篇10

        1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

        2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;

        3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;

        4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;

      公司出納崗位職責 篇11

        1、普通工作人員職位,協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

        2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

        3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

        4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

        5、負責掌管小額現金;

        6、完成上級交給的其它事務性工作。

      公司出納崗位職責 篇12

        1、負責公司自有資金日常收付款業務。

        2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。

        3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

        4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要,外出與銀行聯絡。

        5、負責日常報表及定期報表的出具。

        6、負責公司日常的費用報銷。

        7、負責日常現金、支票的收支,信用卡核對,及時登記現金及銀行存款日記賬,并上報。

        8、 完成領導交辦的其它工作。

      公司出納崗位職責 篇13

        1. 上劃分公司保費收入戶資金,完成資金系統線下上劃補錄與確認支付;

        2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網銀明細;

        3. 編制匯總周資金計劃,及時跟進資金系統數據的操作及維護;

        4. 匯總并上報月度資金預測數據,保證數據的合理性;

        5. 追蹤費用審批流程,完成費用支付,監測機構資金計劃的執行情況;

        6. 盤點月末資金系統的銀企對賬及現金,保證賬實相符、 賬賬相符;

        7. 維護系統臺賬信息及核對確認業務費用的數據;

        8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;

        9. 其他出納相關工作。

      公司出納崗位職責 篇14

        1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

        2.在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

        3.負責收取各部門當天實現營業款,核對營業報表和營業款,掛賬單據、加快資金回籠。

        4.控制好庫存現金額度,不得超過公司規定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

        5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

        6.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

        7.登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

        8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

        9.配合對應收款的清算工作。

        10.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

        11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

        12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

        13、負責稅務部門的發票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

        14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

        15、財務主管交代的其他事情。

      公司出納崗位職責 篇15

        1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作,把好現金和銀行存款的收付關。

        2、嚴格執行財務審批制度,各種收付單據要認真審查,凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷,未經分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

        3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作,職工需本人簽名方可領款。

        4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發現差錯及時查清糾正。

        5、嚴格執行現金庫存限額規定,注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,并采取措施,不得隱瞞。

        6、聽從番禺財務經理工作分配,及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。

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