審計經理工作職責集錦(通用32篇)
審計經理工作職責集錦 篇1
一、崗位職責:
1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;
4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的.完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統招本科以上審計相關專業畢業;
3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
審計經理工作職責集錦 篇2
一、工作職責:
1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;
2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;
3、協調跟進it審計發現問題的.彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關的工作。
二、任職要求:
1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;
4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;
5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;
6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
審計經理工作職責集錦 篇3
一、職責描述:
1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9、主持內部控制體系的`修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14、完成上級領導交辦的其它工作。
二、任職資格:
1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8、良好的口頭及書面表達能力;
9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;
11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控審計經理崗位
審計經理工作職責集錦 篇4
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
審計經理工作職責集錦 篇5
1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;
2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;
6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;
7、完成領導分配的其他任務。
審計經理工作職責集錦 篇6
1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;
2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;
3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;
4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;
審計經理工作職責集錦 篇7
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;
4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;
5、公司指定項目的審計;
8、領導安排的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇8
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;
5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇9
1、推動持續改進風險管理及內部控制系統
2、透過了解業務和風險執行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協助發展集團門店審計職能
6、執行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執行情況
審計經理工作職責集錦 篇10
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇11
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責集錦 篇12
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;
3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇13
1、根據公司經營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、 貫徹執行國家審計法規,制定適合本企業的審計規范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內部、下屬公司經濟活動的審計監督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監督;
5、對財產、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規章制度和內部控制制度進行檢查;
8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。
審計經理工作職責集錦 篇14
1、負責建立和完善審計管理體系、內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別、評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前、事中控制及事后監督,發揮內控預警功能。
審計經理工作職責集錦 篇15
1) 協助中心總監按照國家有關法律法規、審計法規擬定公司審計實施細則;
2)協助中心總監根據教育集團的戰略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或審計委員會審批,并組織實施;
3)組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關管理層,為管理層的決策提供一定的依據;
5)負責監督審計建議的執行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;
6) 協助中心總監參與公司重大項目、重大決策及重大經濟合同的的審計活動;
7) 負責公司內審方面的咨詢工作,為集團各部門提供咨詢活動;
8)配合外部審計機構開展工作,協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
審計經理工作職責集錦 篇16
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設項目工程管理的真實性、合法性、規范性、效益性進行監督、檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策、操作流程、管理控制的改進和調整,并及時做出合理的評價。
審計經理工作職責集錦 篇17
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
審計經理工作職責集錦 篇18
1、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,并監督有關規章制度實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責協助外部審計開展工作;
5、負責協調審計與各下屬片區的關系。
審計經理工作職責集錦 篇19
1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇20
協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度、財務、成本招采、工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
對管理人員進行離任、任期終結及年度經濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發現問題的整改情況,并實施后續審計;
上級領導交辦的其他任務。
審計經理工作職責集錦 篇21
1、擬定并制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇22
1、負責年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責工程施工概算預算抽樣審計;
3、負責招標方案、經濟合同審核;
4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責工程建安成本抽樣審計;
6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責審核工程結算及差異分析;
8、負責審核工程完工結算;
9、負責成本管理制度流程審計;
10、負責外部造價審計機構管理;
11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
審計經理工作職責集錦 篇23
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經理工作職責集錦 篇24
1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。
2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。
3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。
4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。
5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物采購、資產管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。
6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。
審計經理工作職責集錦 篇25
1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;
2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;
3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;
5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;
6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;
7、負責董事長交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇26
可以獨立帶隊完成指定審計項目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業素養,審計項目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認真負責,熱情主動責任心強;
審計經理工作職責集錦 篇27
1、根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2、 負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、 負責對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4、 負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
6、 負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
審計經理工作職責集錦 篇28
1、負責獨立開展各項工程類審計工作:涉及招標采購、成本合約、變更結算、工程竣工驗收、工程結算等方面(根據領導安排的審計任務來確定審計項目);
2、出具審計報告,并負責對審計結果提出可行性的改善建議;
3、審計集團相關公司重大管理問題,提出改進建議,跟蹤整改情況;
4、上級安排的其他工作事宜。
審計經理工作職責集錦 篇29
1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經理工作職責集錦 篇30
1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防范機制
2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。
3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;
4、建立并完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程
5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。
6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。
7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;
8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、
審計經理工作職責集錦 篇31
1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經理工作職責集錦 篇32
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
