成本審計總監崗位職責(精選30篇)
成本審計總監崗位職責 篇1
職責描述:
1、全面負責公司及項目招投標、造價、合約、成本管控工作;
2、完善目標成本管理和動態成本監控預警機制和體系,負責各環節的成本測算工作,為各環節提供技術數據支持;
3、健全和完善集團全成本管理監督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實;
4、負責集團全成本數據庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;
5、負責項目招投標、重大采購合約談判、審核合同文本等工作;
6、負責市場調查,了解市場行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設備價格信息,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態,為項目決策提供依據;
7、預決算管理,組織各類項目的.結算審核工作,負責項目成本后評估工作等;
8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監控項目開發各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,項目開發階段的目標成本、超目標成本控制與分析,項目竣工階段的成本結算,項目評估階段的成本后評估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關專業,大專或以上學歷;
2、8年以上工程造價工作經驗;熟悉房地產開發成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料信息;熟悉有關政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業資格:中級或以上職稱或造價師工程師;
4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、采購、合約的管控流程,對目標成本、動態成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節點、招標采購流程;
5、能獨立完成項目各階段估算、概算、預算和結算工作
6、熟悉工程施工相關法律法規、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料設備性能等相關產品信息,具有較強的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協調的能力,具有較高的職業素養及職業操守。
成本審計總監崗位職責 篇2
1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業審計管理體系;
3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;
5、組織開展企業專項審計;
6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;
7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;
8、與內部控制審計相關的其他工作。
成本審計總監崗位職責 篇3
1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。
2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。
5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。
成本審計總監崗位職責 篇4
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
成本審計總監崗位職責 篇5
1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規范運作;
2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;
3、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
成本審計總監崗位職責 篇6
根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
成本審計總監崗位職責 篇7
1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;
2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;
3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;
4、負責落實本部門績效考核工作;
5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;
6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;
8、配合集團內部審計工作;
9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;
13、完成其他職責內的工作事項。
成本審計總監崗位職責 篇8
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
成本審計總監崗位職責 篇9
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
成本審計總監崗位職責 篇10
(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;
(2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;
(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;
(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;
(6)完成領導交辦的其他工作。
成本審計總監崗位職責 篇11
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
成本審計總監崗位職責 篇12
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、組織執行后續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;
4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
成本審計總監崗位職責 篇13
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
成本審計總監崗位職責 篇14
1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
成本審計總監崗位職責 篇15
1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;
2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;
3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;
6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
成本審計總監崗位職責 篇16
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
成本審計總監崗位職責 篇17
1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;
2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;
3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;
4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;
5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。
成本審計總監崗位職責 篇18
1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。
成本審計總監崗位職責 篇19
1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。
3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。
6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。
7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。
8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。
9 完成領導交辦的其他事項。
成本審計總監崗位職責 篇20
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
成本審計總監崗位職責 篇21
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
成本審計總監崗位職責 篇22
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
成本審計總監崗位職責 篇23
1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;
2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);
7、協助律師團隊處理公司各類案件。
成本審計總監崗位職責 篇24
1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。
6、領導交辦的其他工作。
成本審計總監崗位職責 篇25
1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;
4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
成本審計總監崗位職責 篇26
1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;
4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;
6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;
8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監督;
10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
成本審計總監崗位職責 篇27
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。
2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。
5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領導交辦的工作。
成本審計總監崗位職責 篇28
1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
成本審計總監崗位職責 篇29
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規
為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
成本審計總監崗位職責 篇30
1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;
2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;
3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;
4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;
5、企業發展風險的規避及指導工作;
6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。
