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      可行性研究報告集錦

      發布時間:2024-10-09

      可行性研究報告集錦(精選29篇)

      可行性研究報告集錦 篇1

        一、項目概況

        項目名稱:農業觀光園

        地址:x畝

        規劃面積:x畝

        投資:x百萬元

        理念和經營目標:依托自然風光秀麗、古文化底蘊深厚的景區,開發建設以植物園為主題,集觀光、娛樂、休閑、度假、科普教育為一體的主題生態園,打造連云港最具影響力的生態旅游綜合景區。以自然、生態、休閑、樂趣為主題,樹立以人為本、人性化服務的理念,集養殖、種植、農業種植示范、觀光農業、休閑度假、商務會議、餐飲娛樂等多功能于一體,為人們提供兩天一夜的回歸自然、放松身心的周末游。項目依托自然景觀,以“走龍道、游龍湖、吃龍蝦、住農家樂”、“品荷葉、晨泡茶”為特色,舉辦千畝菜花節、百畝荷花節,是集觀光、度假、娛樂、科普教育、新農村建設、生態保護為一體的生態公園。

        二、項目背景

        農業觀光園位于風景區,位于江蘇省連云港市xx鎮。是云臺山景區的重要組成部分。自然風光秀麗,古文化底蘊深厚,宗教文化歷史悠久,20xx年被國家旅游局評定為“AAA”級景區,同年被市政府授予“文明景區”。,云臺山最大的溪流,36個景點遍布其中,云霧繚繞,泉瀑流淌,巖壁陡峭,景色多變。小溪邊,林木繁茂,竹林青翠,漫山遍野的野花閑草,宛如畫中仙境。被譽為“東方天書”的將軍崖巖畫,是古茍莽部落的歷史遺跡,七千年前是東夷人祖先的朝圣中心。巖畫上的太陽、星辰、稻秧、人像、社稷,造型古樸,形象奇特,充滿神秘色彩,為人類留下了寶貴的文化財富。

        目前需要注意的問題和不足有:周邊經濟中旅游接待設施薄弱,農村建筑落后,旅游業整體效益不高等。,這些都是今后工作中要重點關注和解決的問題。

        三、項目開發的條件

        (一)交通便利,區位條件好

        農業觀光園位于連云港市xx鎮,毗鄰景區,距海州區6公里,距新浦區公里,可進一步強化景區的旅游開發資源。農業觀光園和景區未來在旅游方面會相互促進,市場發展潛力巨大。

        (二)資源的顯著特征

        農業觀光園將發展生態農業,種植優質高產作物,走“公司+基地+農戶”的訂單農業之路,發展專業養殖和種植戶,帶動農民致富。將開拓一條“采用現代農業技術,發展生態高效農業”的現代農業發展道路,打造“采菊東籬下,悠然見南山”的山野生活,打造“

        四、客戶來源和市場競爭力分析

        客源:前期連云港市周末游客。

        潛在游客:附近幾個省的觀光游客和其他大陸游客。

        連云港旅游資源豐富,是江蘇省三大旅游資源富集區之一。有花果山風景區、連島度假村、萬宇風景區、風景區等200多個旅游景點。被譽為“東海第一勝景”。連云港名山(花果山)、明海(黃海)、明水(東海溫泉)、舒鳴(金玉竹)、史明(水晶)、舒鳴(西游記、鏡花緣)等。)、祁鳴(連云港空氣全國品質最好)、明靜(亞洲第一井)都在一個地方。隨著連云港夏春活動的舉辦,連云港旅游的知名度和影響力不斷擴大,正逐漸發展成為山海相擁的知名旅游城市。未來,農業觀光園將以連云港的旅游資源為平臺,通過市場運作和廣告策劃,打造知名度,逐步樹立自己的品牌,從而吸引游客,更好地推動農業觀光園的發展。

        市場分析:在連云港地區,以農業觀光園為主題的生態旅游產品在市場上還是空白。連云港有60多萬人口。隨著連云港城市建設的發展,它已經形成了一個花園城市。連云港物產豐富,物價低廉,人民安居樂業,成功人士與日俱增。居民在旅游和休閑方面的支出在消費中逐漸增加。再加上連云港交通區位優勢,外地游客聚集。同時,本項目將逐步提升農業觀光園的旅游價值,將農業觀光園與余景區旅游有機結合,逐步形成黃金旅游線路。

        在本項目的市場前景中,通過現狀分析,可以保證每年接待游客8萬人次。隨著景區休閑度假設施的完善,年接待游客可達50萬人次。此外,該項目將建設酒店和物業度假村,通過產權轉讓增加投資回報。并能接待會議、展覽、休閑關系等熟客。所以這個項目會有非常廣闊的空房發展空間。

        動詞(verb的縮寫)計劃圖編制

        (一)總體規劃

        以植物園為主題,集觀賞、娛樂、休閑、科普教育為一體的生態公園,打造蘇北最具影響力的主題生態景區。

        分為游客服務區、觀賞區、度假住宿區、百果園、百花園、休閑互動區五大功能板塊。

        住宿區:以農家樂形式為設計主題,采用園林手法,以水景、地形、綠化、園林小品為點綴,依托自然景觀,打造“采菊東籬下,悠然見南山”的山野生活,打造連云港旅游亮點。突出以人為本、人性化的服務理念。

        垂釣休閑區:水景觀是整個公園的亮點之一,只有水與山融為一體,才有宜人的景色。整個花園的周圍和之間會有一個整合良好的水系,其空房間的大小可以根據養殖項目的需要來確定。

        百花園觀賞區:建設觀賞步道,突出園林風格,增加景觀設置;木蘭科展覽館建設。

        百果園區:種植徐聞特色農作物,如桃、固安梨、蘋果、杏等。,設置旅游采摘項目,豐富園區產品類型,注重地方特色。

        休閑區:以休閑茶樓、木蘭餐廳為主,配套健身、休閑、燒烤設施。

        (2)擬建項目

        1、停車場1500平方米

        2、觀察1500米的蹤跡

        3、100平方米的果園

        4、藍翔酒吧有600平方米

        5、香餐廳200平米。

        6、該中心占地180平方米。

        7、這個展廳有500平方米

        綠化設施

        建設期為三年。

        不及物動詞投資預算和投資回收期總投資20__萬元,分三年完成,其中停車場70萬元,觀光步道90萬元,百果園70萬元,藍翔酒吧60萬元,賴襄餐廳50萬元,游客中心90萬元,展廳100萬元,廁所(3)20萬元,相關配套設施150萬元。預計年接待游客8萬人,按人均消費40元計算年收入400萬元,投資回收期5年半。

        五、項目評估

        該項目的開發建設可以提高景區的旅游服務功能,充分挖掘其旅游價值。可以與景區有機結合,形成多種類型的旅游線路,提高景區的整體檔次,豐富連云港的旅游產品組合。同時,在項目建設和運營期間,可以安置貧困農民就近就業,提供就業崗位。

        六、結論和建議

        綜上所述,本項目開發建設是可行的,是一個低風險高回報的項目。景區分期投入運營后,可以通過盈利和投資的方式形成良性的資金鏈。項目實施單位不斷加強宣傳,提高園區知名度,并積極爭取納入市級旅游規劃,加強與景區合作,共同開發拓展市場。

      可行性研究報告集錦 篇2

        【引言】

        重油又稱燃料油,呈暗黑色液體,按照國際公約的分類方法,重油叫做可持久性油類,顧名思義,這種油就比較粘稠,難揮發。所以一旦上岸,很難清除。主要是以原油加工過程中的常壓油,減壓渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等為原料調合而成。其比重超過0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蠟質以及金屬,基本不流動,而瀝青砂則更是不能流動。開采時,有的需要向地下注熱,比如注入蒸汽、熱水,或者一些烴類物質將其溶解,增加其流動性,有的則是采用類似挖掘煤炭的方法。

        針對重油現狀,國際第七屆重油及瀝青砂國際會議顯示中國稠油熱采技術雖起步較晚,但發展較快,已形成較為成熟的稠油熱采配套技術。發現70多個稠油油田中,總地質儲量約12億立方米,年產量達1300萬噸,已累計生產逾億噸。重油及瀝青砂資源是世界上的重要能源,全球可采儲量約4000億噸,是常規原油可采儲量1500億噸的2.7倍。隨著常規石油的可供利用量日益減少,重油正在成為下世紀人類的重要能源。

        【重油項目可行性研究報告目錄】

        第一部分重油項目總論

        總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

        一、重油項目背景

        (一)項目名稱

        (二)項目的承辦單位

        (三)承擔可行性研究工作的單位情況

        (四)項目的主管部門

        (五)項目建設內容、規模、目標

        (六)項目建設地點

        二、項目可行性研究主要結論

        在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

        (一)項目產品市場前景

        (二)項目原料供應問題

        (三)項目政策保障問題

        (四)項目資金保障問題

        (五)項目組織保障問題

        (六)項目技術保障問題

        (七)項目人力保障問題

        (八)項目風險控制問題

        (九)項目財務效益結論

        (十)項目社會效益結論

        (十一)項目可行性綜合評價

        三、主要技術經濟指標表

        在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

        四、存在問題及建議

        對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

        第二部分重油項目建設背景、必要性、可行性

        這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

        一、重油項目建設背景

        (一)國家或行業發展規劃

        (二)項目發起人以及發起緣由

        (三)……

        二、重油項目建設必要性

        (一)……

        (二)……

        (三)……

        (四)……

        三、重油項目建設可行性

        (一)經濟可行性

        (二)政策可行性

        (三)技術可行性

        (四)模式可行性

        (五)組織和人力資源可行性

        第三部分重油項目產品市場分析

        市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

        一、重油項目產品市場調研

        (一)重油項目產品國際市場調研

        (二)重油項目產品國內市場調研

        (三)重油項目產品價格調查

        (四)重油項目產品上游原料市場調研

        (五)重油項目產品下游消費市場調研

        (六)重油項目產品市場競爭調查

        二、重油項目產品市場預測

        市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。

        (一)重油項目產品國際市場預測

        (二)重油項目產品國內市場預測

        (三)重油項目產品價格預測

        (四)重油項目產品上游原料市場預測

        (五)重油項目產品下游消費市場預測

        (六)重油項目發展前景綜述

        第四部分重油項目產品規劃方案

        一、重油項目產品產能規劃方案

        二、重油項目產品工藝規劃方案

        (一)工藝設備選型

        (二)工藝說明

        (三)工藝流程

        三、重油項目產品營銷規劃方案

        (一)營銷戰略規劃

        (二)營銷模式

        在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

        1、投資者分成

        2、企業自銷

        3、國家部分收購

        4、經銷人代銷及代銷人情況分析

        (三)促銷策略

        ……

        第五部分 重油項目建設地與土建總規

        一、重油項目建設地

        (一)重油項目建設地地理位置

        (二)重油項目建設地自然情況

        (三)重油項目建設地資源情況

        (四)重油項目建設地經濟情況

        (五)重油項目建設地人口情況

        二、重油項目土建總規

        (一)項目廠址及廠房建設

        1、廠址

        2、廠房建設內容

        3、廠房建設造價

        (二)土建總圖布置

        1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

        2、豎向布置

        (1)場址地形條件

        (2)豎向布置方案

        (3)場地標高及土石方工程量

        3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

        4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

        5、總平面布置主要指標表

        (三)場內外運輸

        1、場外運輸量及運輸方式

        2、場內運輸量及運輸方式

        3、場內運輸設施及設備

        (四)項目土建及配套工程

        1、項目占地

        2、項目土建及配套工程內容

        (五)項目土建及配套工程造價

        (六)項目其他輔助工程

        1、供水工程

        2、供電工程

        3、供暖工程

        4、通信工程

        5、其他

        第六部分重油項目環保、節能與勞動安全方案

        在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

        一、重油項目環境保護

        (一)項目環境保護設計依據

        (二)項目環境保護措施

        (三)項目環境保護評價

        二、重油項目資源利用及能耗分析

        (一)項目資源利用及能耗標準

        (二)項目資源利用及能耗分析

        三、重油項目節能方案

        (一)項目節能設計依據

        (二)項目節能分析

        四、重油項目消防方案

        (一)項目消防設計依據

        (二)項目消防措施

        (三)火災報警系統

        (四)滅火系統

        (五)消防知識教育

        五、重油項目勞動安全衛生方案

        (一)項目勞動安全設計依據

        (二)項目勞動安全保護措施

        第七部分重油項目組織和勞動定員

        在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

        一、重油項目組織

        (一)組織形式

        (二)工作制度

        二、重油項目勞動定員和人員培訓

        (一)勞動定員

        (二)年總工資和職工年平均工資估算

        (三)人員培訓及費用估算

        第八部分重油項目實施進度安排

        項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

        一、重油項目實施的各階段

        (一)建立項目實施管理機構

        (二)資金籌集安排

        (三)技術獲得與轉讓

        (四)勘察設計和設備訂貨

        (五)施工準備

        (六)施工和生產準備

        (七)竣工驗收

        二、重油項目實施進度表

        三、重油劑項目實施費用

        (一)建設單位管理費

        (二)生產籌備費

        (三)生產職工培訓費

        (四)辦公和生活家具購置費

        (五)其他應支出的費用

        第九部分重油項目財務評價分析

        一、重油項目總投資估算

        圖:項目總投資估算體系

        二、重油項目資金籌措

        一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

        (一)資金來源

        (二)項目籌資方案

        三、重油項目投資使用計劃

        (一)投資使用計劃

        (二)借款償還計劃

        四、項目財務評價說明&財務測算假定

        (一)計算依據及相關說明

        (二)項目測算基本設定

        五、重油項目總成本費用估算

        (一)直接成本

        (二)工資及福利費用

        (三)折舊及攤銷

        (四)工資及福利費用

        (五)修理費

        (六)財務費用

        (七)其他費用

        (八)財務費用

        (九)總成本費用

        六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        (一)銷售收入

        (二)銷售稅金及附加

        (三)增值稅

        (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        七、損益及利潤分配估算

        八、現金流估算

        (一)項目投資現金流估算

        (二)項目資本金現金流估算

        九、不確定性分析

        在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

        根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

        (一)盈虧平衡分析

        (二)敏感性分析

        第十部分重油項目財務效益、經濟和社會效益評價

        在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

        一、財務評價

        財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

        (一)財務凈現值

        財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。

        如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。

        (二)財務內部收益率(FIRR)

        財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。

        財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。

        一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。

        (三)投資回收期Pt

        投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

        (l)計算公式

        動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

        (2)評價準則

        1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

        2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

        (四)項目投資收益率ROI

        項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

        ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (五)項目投資利稅率

        項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:

        投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

        投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (六)項目資本金凈利潤率(ROE)

        項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

        項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

        (七)項目測算核心指標匯總表

        二、國民經濟評價

        國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

        三、社會效益和社會影響分析

        在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

        第十一部分重油項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施

        二、法律政策風險及防控措施

        三、市場風險及防控措施

        四、籌資風險及防控措施

        五、其他相關粉線及防控措施

        第十二部分重油項目可行性研究結論與建議

        一、結論與建議

        根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

        1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

        2、對主要的對比方案進行說明

        3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

        4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

        5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

        6、可行性研究中主要爭議問題的結論

        二、附件

        凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

        1、項目建議書(初步可行性報告)

        2、項目立項批文

        3、 廠址選擇報告書

        4、 資源勘探報告

        5、 貸款意向書

        6、環境影響報告

        7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

        8、需要的市場預測報告

        9、引進技術項目的考察報告

        10、 引進外資的名類協議文件

        11、其他主要對比方案說明

        12、其他

        三、附圖

        1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

        2、 總平面布置方案圖(設有標高)

        3、 工藝流程圖

        4、 主要車間布置方案簡圖

        5、 其它

      可行性研究報告集錦 篇3

        貴州重點項目-遵義10000畝西瓜種

        植基地項目可行性研究報告

        編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司

        本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。

        可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

        可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投

        資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

        投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

        報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

        報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

        關聯報告:

        遵義10000畝西瓜種植基地項目建議書

        遵義10000畝西瓜種植基地項目申請報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目資金申請報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目節能評估報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目市場研究報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目商業計劃書

        遵義10000畝西瓜種植基地項目投資價值分析報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目投資風險分析報告

        遵義10000畝西瓜種植基地項目行業發展預測分析報告

        可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)

        第一章 遵義10000畝西瓜種植基地項目總論

        第一節 遵義10000畝西瓜種植基地項目概況

        1.1.1遵義10000畝西瓜種植基地項目名稱

        1.1.2遵義10000畝西瓜種植基地項目建設單位

        1.1.3遵義10000畝西瓜種植基地項目擬建設地點

        1.1.4遵義10000畝西瓜種植基地項目建設內容與規模

        1.1.5遵義10000畝西瓜種植基地項目性質

        1.1.6遵義10000畝西瓜種植基地項目總投資及資金籌措

        1.1.7遵義10000畝西瓜種植基地項目建設期

        第二節 遵義10000畝西瓜種植基地項目編制依據和原則

        1.2.1遵義10000畝西瓜種植基地項目編輯依據

        1.2.2遵義10000畝西瓜種植基地項目編制原則

        1.3遵義10000畝西瓜種植基地項目主要技術經濟指標

        1.4遵義10000畝西瓜種植基地項目可行性研究結論

        第二章 遵義10000畝西瓜種植基地項目背景及必要性分析

        第一節 遵義10000畝西瓜種植基地項目背景

        2.1.1遵義10000畝西瓜種植基地項目產品背景

        2.1.2遵義10000畝西瓜種植基地項目提出理由

        第二節 遵義10000畝西瓜種植基地項目必要性

        2.2.1遵義10000畝西瓜種植基地項目是國家戰略意義的需要

        2.2.2遵義10000畝西瓜種植基地項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

        2.2.3遵義10000畝西瓜種植基地項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 第三章 遵義10000畝西瓜種植基地項目市場分析與預測

        第一節 產品市場現狀

        第二節 市場形勢分析預測

        第三節 行業未來發展前景分析

        第四章 遵義10000畝西瓜種植基地項目建設規模與產品方案

        第一節 遵義10000畝西瓜種植基地項目建設規模

        第二節 遵義10000畝西瓜種植基地項目產品方案

        第三節 遵義10000畝西瓜種植基地項目設計產能及產值預測

        第五章 遵義10000畝西瓜種植基地項目選址及建設條件

      可行性研究報告集錦 篇4

        【目錄】

        第一章 ____募投項目總覽

        一、項目名稱

        二、項目承擔單位及負責人

        三、可研報告編寫單位

        四、可研報告編制依據

        五、建設目標、規模、內容、周期

        六、總投資及來源

        七、經濟及社會效益

        八、結論與建議

        第二章 ____募投項目背景及投資必要性

        一、____項目建設背景

        二、____行業項目建設必要性

        三、____項目建設可行性

        第三章 ____募投項目建設單位概述

        一、____募投項目企業概況

        二、____募投項目企業經營業績

        三、____募投項目企業機構職責

        四、____募投項目企業管理層介紹

        第四章 ____募投項目行業與產品分析

        一、____行業經濟運行

        二、____市場容量

        三、競爭格局

        四、____行業成熟度

        五、____行業周期

        六、____行業與市場發展預測

        第五章 ____募投產品方案與生產規模

        一、產品方案和建設規模

        二、____產品產量及銷售量

        三、____產品價格

        四、市場推銷戰略

        五、產品銷售收入預測

        第六章 ____募投項目生產技術工藝

        一、生產技術

        二、生產工藝流程

        三、設備選型

        第七章 ____募投項目建設方案及實施計劃

        一、土建工程

        二、廠房及配套設施設計原則

        三、總平面布置和運輸

        四、項目實施各階段

        五、項目實施進度表

        第八章 ____募投項目組織機構、勞動定員和人員培訓

        一、企業組織形式

        二、企業工作制度

        三、勞動定員和人員培訓

        第九章 ____募投項目節能與合理利用方案

        一、設計依據

        二、項目能耗

        三、總平面規劃節能措施

        四、建筑圍護結構節能措施

        五、空調專業節能措施

        六、電專業節能措施

        七、水暖專業節能措施

        八、工藝節能措施

        九、節能制度

        第十章 ____募投項目環境保護與勞動安全

        一、建設地區的環境現狀

        二、項目主要污染源和污染物

        三、項目擬采用的環境保護標準

        四、治理環境的方案

        五、環境監測制度的建議

        六、環境保護投資估算

        七、環境影響評價結論

        第十一章 ____募投項目勞動保護與安全衛生

        一、生產過程中職業危害因素的分析

        二、職業安全衛生主要設施(職業安全衛生配套設施)

        三、勞動安全與職業衛生機構

        四、消防措施和設施方案建議

        第十二章 ____募投項目發展目標

        一、____募投項目企業發展戰略

        二、擬定上述戰略所依據的假設條件

        三、實施上述戰略所面臨的主要困難

        四、發展戰略與募投項目關系

        第十三章 ____募投項目預計募集資金數額以及使用計劃

        一、項目總投資估算

        (一)固定資產總額

        (二)流動資金估算

        二、資金籌措

        (一)資金來源

        (二)項目籌資方案

        三、投資使用計劃

        (一)投資使用計劃

        (二)借款償還計劃

        第十四章 ____募投項目財務效益、經濟和社會效益評價

        一、生產成本和銷售收入估算

        (一)生產總成本

        (二)銷售收入估算

        二、財務評價

        三、國民經濟評價

        四、不確定性分析

        五、社會效益和經濟效益分析

        (一)社會效益

        (二)經濟效益

        第十五章 ____募投項目風險分析及規避措施

        一、募投建設項目風險

        二、募投建設項目風險規避措施

        第十六章 ____募投項目可行性研究結論與建議

        一、結論與建議

        二、附件

        三、附圖

      可行性研究報告集錦 篇5

        為了更好地適應石油運輸市場的發展需要,滿足日益增長的運量對運力的需求,進一步擴充公司海洋運力規模,提高市場競爭力和市場占有率,經過廣泛深入的市場調查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4萬噸級原油和成品油兩用船的基礎上,擬再投資購置2艘4萬噸級原油和成品油兩用船,以增強公司發展后勁,改善公司經營結構。現將此項目可行性研究分析報告如下:

        一、分析的前提條件和方法

        1、前提條件

        (1)公司所遵循的我國有關法律、法規、政策及公司所處的地區區域性社會環境仍如現時狀況而無重大變化;

        (2)公司經營所涉及國家或地區目前的政治、經濟、法律、法規、政策及其社會環境仍如現時狀況而無重大改變;

        (3)在預測期內,有關信貸利率、匯率和稅收政策無重大變化;

        (4)公司經營運作不受諸如燃料、物料、潤料大幅漲價等不利因素的影響;

        (5)公司生產經營發展計劃能如期實現。

        2、分析方法

        (1)項目概況

        (2)項目建設的必要性和可行性;

        (3)項目經濟效益分析;

        (4)項目的風險分析及對策;

        (5)綜合評價。

        二、項目概況

        隨著國民經濟的迅速發展,相關產業對石油及其產品的需求與日俱增,目前我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油,其中海洋油和進口油增長迅速,而目前承擔沿海的運力大多噸位偏小,而且老舊嚴重,將逐步退出油運市場,運力增長落后于運量的增長。

        為滿足運輸市場的需求,調整公司經營結構,提高公司經濟效益,增強公司發展后勁,公司擬投資購置2艘4萬噸級油輪。該油輪主要從事我國沿海、海進江和近洋航線的原油和成品油運輸,航線主要為:承運渤海灣地區至青島、廣州、湛江、南京等地原油;承運東海、南海地區至南京等地的原油;承運我國北方(大連、錦州、營口等地)至廣東等地的成品油;承運遠東航線(新加坡至韓國、日本等地)的成品油以及我國出口汽油,進口柴油、航空煤油。該項目投資總額約57,890萬元,所需資金通過自有資金、銀行借款等方式解決。

        三、項目建設的必要性

        我國是僅次于美國的第二大石油消費大國。隨著國民經濟持續快速發展,國內石油需求量明顯增長。數據表明,1986-1997年全國石油年消耗量從9,730萬噸增長到18,600萬噸,年均增長6%。據預測,到xx年和xx年,我國石油需求量將分別達到30,000萬噸和35,000萬噸。

        我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油。目前,我國東部地區依然是原油生產的主力地區,原油產量占陸上產量的85%以上,但大慶、勝利等東部主力油田已進入中后期,東部原油產量在全國產量中的比重不斷下降;西部地區油田產量不斷上升,成為我國石油工業的戰略接替地區;海上油田貫徹“油氣并舉、向氣傾斜”的政策,加快建設開發,近幾年產量逐步提高。我國已開發的海洋石油產區主要位于南海和渤海,主要的油氣田有:渤海的綏中36

        1、秦始皇32

        6、蓬萊193等;南海的惠州、西江、陸豐等。預計xx年海洋油產量將達到3,000-3,500萬噸,其中渤海灣地區將達到2,000-2,500萬噸,增長迅速。特別是蓬萊193油田其儲量達5-6億噸,xx年正式投產后,年產量可達1,500-2,000萬噸。僅此一項就需新增原油運力40萬載重噸左右。而且國內原油開采量遠遠不能滿足經濟發展的需要,我國從1993年就成為石油凈進口國,且呈現逐年增長的趨勢。xx年我國進口原油達到創記錄的9,112萬噸,較上年增長31.3%,僅xx年1-6月份,全國港口接卸進口原油就達5,948萬噸,比xx年同期增長39.3%。據預測,到xx年我國原油進口量將達到1.5億噸以上。進口原油的絕大部分將通過水運直達國內港口或通過港口進行中轉,這勢必將大幅增加對進口原油一程和二程運力的需求。

        從我國石油進出口運輸情況來看:一是近年來,我國出口汽油年約500萬噸。xx年中石化出口約250萬噸,中石油出口約250萬噸;xx年合計約480萬噸。根據國內石油消費和生產情況,我國的汽油出口近年來將仍能維持在目前的水平。上述出口,通常用3-4萬噸船舶在錦州、大連、天津、上海、寧波、廣州、南京等港裝貨。二是我國出口的石腦油xx年約50萬噸,xx年約80萬噸,市場基本在日本和韓國,主要在大連的西太平洋煉廠,用3-4萬噸船舶裝貨。三是我國進口航空煤油xx年達160萬噸,多用3-4萬噸船在韓國、新加坡、菲律賓、日本裝貨,在我國上海、天津、秦皇島等港卸貨。據專家和研究機構分析,未來xx年民用航空煤油的消費將從xx年的470萬噸,增加到xx年的750萬噸,xx年的1,050萬噸,年

        均增加約50-60萬噸。受國內生產能力和煉油加工產率的限制,預計進口航煤油將繼續保持增長,估計每年增加約20萬噸左右,因此,航空煤油的進口運輸至少不會低于每年150-160萬噸的水平。四是隨著我國乙烯工業的發展,石腦油的需求缺口將不得不依靠進口來補充。國家發改委批準的xx年進口規模至少達到130萬噸,以后將會繼續增加,估計未來5年要達到每年400-500萬噸的進口規模。除從中東地區進口需要用8-10萬噸級的成品油輪運輸外,從鄰近地區的進口,經濟實用的運輸規模將是3-4萬噸級船舶。五是我國目前每年進口燃料油大約為1,500萬噸,多為3-6萬噸船舶在俄羅斯、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國裝貨進口,超過一半的進口量到黃埔卸貨,其余在上海、深圳、廈門、寧波、南通等港卸貨。

        從我國鄰近區域的成品油和半成品原料的運輸市場情況來看:不考慮亞洲區域經濟增長所帶來的石油產品需求的增加,按xx年的實際進出口統計水平考慮,本區域的燃料油和石腦油需要大量從區域外采購運輸,燃料油區域外進口量達到年2,500萬噸,石腦油區域外進口量也超過年2,500萬噸。汽油、航空煤油、柴油估計主要從新加坡向南亞地區運輸和出口。可見,本區域的石油運輸市場發展對運力的需求是較大的。

        本公司目前主要從事長江南京以上原油運輸業務,近二年長江石油運輸收入平均約為5.6億元,占主營業務收入的74%左右,主營業務結構過于單一的風險仍然存在。同時,沿江石化企業為了實現發展戰略的需要,擬計劃在長江沿線修建原油輸油管道,管道運輸的替代風險已經明朗化。在沿江管道建成后,預計將減少公司現有長江石油運輸量的70%即約1000萬噸左右。因此,公司為規避市場風險,完全有必要加快業務結構調整步伐,快速擴充海上運力,增加公司市場競爭能力。

        三、項目建設的可行性

        從國內外貿成品油輪船隊情況來看,中海油運、油運公司及南京水運將是3-5萬噸級清潔成品油運輸的主要國內承運人和船東。三家公司目前現有船舶50艘,運力合計132萬載重噸。這些船大多噸位偏小,老舊嚴重,1976年以前建造的有27艘,計50萬噸左右。在“十五”期內,這些老舊船舶船齡都將達到30年,特別是交通部2號令出臺后,這些船舶都將逐步退出油運市場。考慮5年內新增運力和運力報廢狀況,在較長一段時期內運力增長將大大落后于運量的增長,且在運力報廢與新增運力的空檔期間,運力更為緊張。

        從今后幾年清潔成品油輪船舶供應情況的變化趨勢來看,據英國吉布森經紀公司目前統計,2.5-5萬噸級成品油輪在xx年前的船舶定單交付量為3-4萬噸級53艘,195.4萬載重噸,4-5萬噸級船舶91艘,414.4萬載重噸,原渣油運輸船無定單。21年或以上船齡的成品油輪共215條,744.1萬載重噸,原渣油輪75條,254.1萬載重噸。按照xx年7月已實施的marpol公約規定,單殼油輪必須分階段退出運輸。如果按平均25年的使用年限考慮,xx年至xx年需每年拆解約43艘148.8萬載重噸的成品油輪和15艘50.8萬載重噸的原渣油輪,三年合計要拆解129艘446.4萬載重噸的成品油輪和45艘151.4萬載重噸的原渣油輪。上述情況表明,原渣油輪供應量將低于拆解量。

        發展石油運輸需要有大資金的支持,在這一點上本公司的優勢比較明顯。xx年末資產負債率為27.1%,xx年經營活動產生的現金流量凈額約2.8億元,每年自有資金沉淀量較大。經測算,擬購置的2艘4萬噸原油/成品油兩用船投資總量約為57,890萬元。此項投資資金,公司將根據船舶建造付款周期,通過自有資金、銀行貸款等渠道,制定合理可行的資金運作方案,保證造船資金能按時到位。

        該項目投產后能產生良好的經濟效益。經測算,2艘船全部投入營運后,可實現年運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,對公司利潤增長將有較大的支撐。(具體情況詳見“經濟效益預測”)

        四、經濟效益預測

        (一)單船效益測算

        (二)單船運輸成本測算

        (三)測算依據

        1、運輸收入6,400萬元

        (1)營運率按90%計算,全年營運330天,平均營運周期20天;

        (2)平均載重噸3.6萬噸,全年總運量為60萬噸;

        (3)平均運價為106.7元/噸

        2、運輸成本3,800萬元

        (1)全年燃料費用1,250萬元,單價:燃料油0.18萬元/噸,輕柴油0.4萬元/噸,重柴油0.28萬元/噸。

        (2)全年潤料費用為60萬元,單價:0.98萬元/噸;

        (3)物料費用為60萬元;

        (4)港口雜費410萬元(含代理費);

        (5)工資及附加為250萬元;

        (6)折舊率為5.28%,年折舊費為1,526萬元;

        (7)年修理費為90萬元,保險費130萬元;

        3、營業稅金按運輸收入的3.33%計算,為106萬元(以內外貿各占50%計算);

        4、管理費用按運輸收入的6%計算,為384萬元;

        5、財務費用以貼息貸款利率3.6%計算,按船價的50%計入;

        6、所得稅率按33%計算;

        (四)財務效益指標

        五、風險分析及對策

        (一)市場風險及對策

        1、運輸價格波動的風險及對策

        風險:根據國家計委、交通部聯合下發的計價格

        ()315號文規定,從xx年5月1日起,國內水運市場全面放開水運價格,運價完全由市場進行調節。隨著水運市場競爭加劇,運輸價格存在波動風險,從而對公司的未來經營產生較大影響。此外,國際運輸市場價格受世界經濟變化等多種因素影響,波動性加大,對未來參與近洋外貿運輸可能帶來風險。

        對策:在沿海石油運輸方面,公司將與主要客戶根據燃油價格變化共同協商確定運輸價格,從而使運價保持在相對穩定的水平,有效防范運價波動帶來的風險。對于國際運輸價格波動,公司將及時調整運力和航線,提高服務質量和擴展服務范圍,控制各項經營與管理成本,加強與其他船公司之間的合作,將國際運價波動造成的風險控制在最小范圍。

        2、經濟周期影響的風險及對策

        風險:公司所從事的石油運輸業屬國民經濟的基礎行業,受國民經濟發展周期性波動的影響較大,國民經濟發展這種周期性波動,可能對本公司的經營產生直接影響。

        對策:本公司將加強對宏觀經濟的研究,力求能較為準確地預測經濟發展動向,合理規劃公司主營業務發展規模,使公司運力發展計劃始終與運量的發展保持適當的比例。

        (二)經營風險及對策

        1、主要燃、潤料價格波動風險及對策

        風險:本公司營運成本主要構成要素為燃料(如柴油、燃料油等)、潤料(如機油及其它潤滑油等)、造船及船舶維修材料及機電設備的購置維修費用等,其中燃料和潤料約占總成本的30%左右。由于燃、潤料價格由市場機制決定,受市場變動影響較大,因此將對船舶經營產生一定影響。

        對策:公司將合理調度船舶,適當提高負載率,大力采取節能措施,降低船舶能源單耗,推廣使用經濟適用型燃料油,同時建立穩定的燃油供應渠道,降低采購成本,增強抵御市場價格波動風險的能力。

        2、對主要客戶依賴的風險及對策

        風險:公司的主要服務對象為沿海、沿江的石化企業,這些企業對運輸市場的需求變化,將直接影響到船舶的經營狀況。

        對策:公司將立足自身管理和技術優勢,以優質服務來吸引客戶,建立相互依存的關系。公司還將強化與客戶的產權紐帶作用,密切與客戶企業關系,共同發展;同時公司在繼續執行“進一步與大公司、大貨主聯營合作”的經營方針基礎上,積極開拓新的航線,發展新的客戶,分散客戶結構過于集中的風險。

        3、航運安全的風險和對策

        風險:公司經營過程中存在發生船舶擱淺、火災、碰撞、沉船等各種意外事故的可能性,原油運輸屬于危險品運輸,其風險更為突出。

        對策:公司除了辦理船舶保險外,還按照solas74公約的要求建立了完善的安全管理體系,并通過每年的內審、外審檢查以保證該安全管理體系的有效性。同時,公司

        通過制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,強化職工的安全意識并實施跟蹤管理,加強現場監督,力求將事故隱患降到最低。

        (三)政策風險及對策

        1、環保政策風險及對策

        風險:由于我國目前對環境保護的力度趨于增強,不排除以后會頒布更加嚴格的防止船舶及水域污染的法律、法規。這就可能使船舶增加設備和購買保險的投入,對船舶經營業務和效益產生一定的影響。

        對策:公司將密切注意各海外航線途經國家及聯合國制定的有關環保方面的新法規及規則 ,避免在環保方面的任何違法及違規行為,同時加大對環保技術改造的投入,將環境污染風險控制在最低限度。

        2、宏觀經濟政策風險及對策

        風險:航運業作為基礎行業,受國家宏觀經濟政策的影響較大,一旦進入經濟調整期,國家采取緊縮的經濟政策,市場放緩,導致對運輸的需求下降,船舶經營業務可能由此減少。

        對策:公司所處的航運業屬國民經濟的基礎行業,國家對本行業一直采取鼓勵政策。今后,公司將努力加強對國家有關政策、法規的研究,增強適應政策、法規變化的能力,更好把握發展趨勢,盡可能減少政策變化給公司經營帶來風險。

        (四)其他風險及對策

        償還債務的風險及對策

        風險:4萬噸油輪的投資主要通過自有資金及銀行貸款等方式解決,如在還款期內船舶或公司的經營狀況發生不利變化,將可能發生債務到期無法償還的風險。

        對策:公司將積極尋求多種融資途徑,降低銀行間接融資的份額;同時將努力搞好船舶經營,提高營運收入,保持充足的現金流量。

        六、綜合評價:

        從上述經濟效益預測可以看出,在扣除一定的財務費用后,項目仍能獲得較好的收益。船舶投入運營后,預計每年可實現運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,項目具有良好的市場前景和較強的可行性。

      可行性研究報告集錦 篇6

        發酵床養豬具有疾病少和抗病力強、成本低、節水省工、肉質好無藥物殘留、口味好、養殖圈舍無臭味、零排放無污染、符合國家無污染零排放養殖要求等受得各地各級政府部門的重視,同時,發酵床養豬建設簡單易行,養殖環境干凈無臭味,發病率少,效益穩定,也是返鄉打工者創業的好項目。

        一、項目發展分析

        1、項目經濟及社會必要性評價

        從養殖業大環境上看:我國養殖業的養殖戶主體結構必須走多元化發展的道路。即以中小型養殖場為主,鼓勵發展有特色的大規模高技術集約化的養殖場。

        以豬肉供應為例,我國必然要走的`路子是,以農戶分散養豬和中小規模養豬(年出欄300~3000頭肉豬)為主體供應者,同時,鼓勵發展大規模的、高端技術化的集約化養豬場,形成一套有效的適合我國情的:飼料供應、防疫、養殖技術開發、獸醫藥物開發、環境保護技術開發、種畜禽引種及供應系統、動物檢疫系統、動物產品銷售加工及監管系統等養殖業發展模式。

        中小規模養豬場占我國豬肉供應市場總量的70%以上,他們缺少大型集約化養豬場所擁有的技術,使用發酵床養豬可以在相對比較粗放的條件下,實現疫病防治、零排放無污染、無臭味、肉質好無藥物殘留、并提高飼料的利用率和充分利用各種糟渣資源,以減緩人畜爭糧之局面。

        大力發展畜牧業是加速我地產業結構的調整需要,畜牧產業化、在畜牧業中引進高新生物技術、建設無污染零排放的生態畜牧產業、引導數量眾多的中小型養殖業者向生物技術型轉變是實現粗放經營的自然經濟型農業向商品經濟和市場經濟型的現代農業轉變的必要途徑,是今后政府工作的主要方向。建立以現代畜牧科技進行生產的畜牧產業化道路建設是我地畜牧業產品適應競爭的必然趨勢。

        2、項目經濟、技術、分析

        項目建設以自籌資金和貸款資金進行實施,發酵床生物技術依托以南寧種養技術服務部發酵床養殖基地和廣西全州生態養殖實驗場為主,畜牧及獸醫技術依托為本縣畜牧局技師,具有多年獸醫和養殖經驗,目前發酵床技術已非常成熟,在基地有成熟的經驗可以借鑒和現場學習。項目實施后,年均可以增加經濟效益50萬元。

        二、項目產品及市場需求分析

        1、項目產品分析

        項目年出欄肉豬1600頭,發酵床所養肉豬肉質好,色澤好,口味純,無藥物殘留,是市場上的優質肉品。

        2、項目產品市場需求及預測分析

        雖然我國生豬受市場波動影響較大,但采用發酵床養豬技術,由于發病少,成本低,能在別人虧本時保本,在價格好時多賺,能夠更多地采用低成本養殖技術,如發酵糟渣養殖技術,故而能夠在養豬行業中不斷生存維持下去,由于其零排放無臭味的特點,所以,符合國家政策方向,生存能力強。

        三、項目建設養豬總體方案及目標設計

        1、項目建設總體方案

        自繁自養的養殖模式——引進良種后備母豬100頭,正常運轉后,經產母豬有80頭,后備與空懷母豬20頭,種公豬3頭,仔豬,生長豬,育肥豬等共750頭,共存欄豬860頭左右,整個生長期成活率達95%以上。

        需要建設種公豬欄一棟、母豬欄和配種欄一棟、產房和哺乳舍一棟、保育欄舍一棟、生長育肥舍三棟、飼料房一棟,休息室一棟,出豬臺及道路等。

        所有欄舍均為發酵床建設模式,以實現零排放目標。

        2、目標設計

        項目建成后,可年產肉豬1600頭,年產值以生豬市場價格定約在250萬元左右,年利潤在50萬元左右。

        3、項目建設內容及項目投資概算

        ⑴地面平整,水電到場。

        ⑵基礎建設。

        ⑶發酵床欄舍棟建設。

        ⑷道路建設。

        ⑸硬件設施建設規模資金預算需要如下:

        注:下面的欄舍建設只是指欄舍的框架,不包括里面的設備如食槽,鍍鋅管隔欄等。

        種公豬欄舍36平方米一棟4000元。

        妊娠配懷母豬欄舍300平方米一棟45000元。

        產房和哺乳期欄舍160平方米一棟27000元。

        保育舍200平方米一棟30000元。

        生長育肥舍350平方米一棟共三棟125000元。

        豬舍內設備投資約為:201400元。

        飼料房,休息室,出豬臺,道路等資金為:20140元。

        整個硬件設施投資合計:45.1萬元。

      可行性研究報告集錦 篇7

        目錄

        一 項目總論

        二 項目背景分析

        三 市場分析

        四 產品和服務 建設規模 、

        五 建設方案 六 項目實施計劃

        七 總投資財務效益費用估算

        八 財務分析

        九 項目風險預測

        十 可行性研究結論與建議

        十一、 項目基本情況

        項目總論

        1、 項目名稱:休閑服務——

        2、 經營對象:高校學生、教師、白領。

        3、 經營范圍:為不同顧客設置3元、5元、7元、10元等不同價位的奶茶、咖啡、茶以及免費的書籍閱覽等服務項。

        4、 項目投資:7000000元。

        5、 場地選擇:

        6、 項目概述:x廳是一家主營3、5、7、10元等實惠價位的飲品及免費書籍閱覽及網絡,打造生活、讀書、休閑為一體的綜合性服務。

        二、 項目背景分析

        隨著社會經濟的高速發展,競爭變得越來越激烈,人們的生活壓力越來越大,尤其在就業越來越困難的當下,大學生群體和高校教師面臨的負擔沉重,由于忙于工作和學習,人們之間的交流變得越來越少,在這種快節奏生活下人們身心憔悴,難得有一片安靜舒適的環境體驗一種慢生活。在我們的周圍有不少的奶茶店、咖啡店,除了喧鬧還是喧鬧,圖書館中面對著沉重的面孔,我們的心靈能放松嗎?能有一個良好的精神狀態嗎?為改變這種情況,我們創設靜雅思廳為忙碌的人們提供片刻的安寧和心靈的放松。

        飲品業是當今世界上最具活力的朝陽產業之一,目前整個中國飲品產業呈現飛速發展之勢,飲品市場逐步步入良性競爭。目前內蒙古地區飲品行業發展強勁,一方面飲品供給旺盛,另一方面飲品需求強烈,而內蒙古地區至今以專門從事飲品銷售及休閑的場所很少,并且有些飲品市場是以經營銷售(以零售點位主)為主要業務,同時他們不具備相應的環境優勢,所以,在內蒙古地區造成了一個空虛的市場,而這個市場在全國都有很大的發展空間,我們將充分利用這個市場機會進軍內蒙古飲品市場。我們相信在這樣一個背景下,做強我們的休閑服務——靜雅思廳將是勢在必得。

        三、 市場分析

        (一)市場調查(局部隨機調查)

        抽樣調查呼和浩特市大學城師生對該項目的看法如下:

        注:該調查表總調查人數為550人,每個學校抽取50人為調查對象。

        (二)市場預測

        通過調查,可以預測該項目的市場優勢為:目前,高校附近有奶茶、咖啡、圖書、網吧等店,但沒有三者或四者于一體的綜合性經營品牌,這樣可能會吸引更多的顧客來享受這種慢生活。劣勢為:初期可能投資成本過高,風險較大,不能在短時間內收回投資,同時這是一個空虛的市場,需要投入大量的廣告,打開市場,但對于這樣一個空虛的市場,會很快的得到顧客的青睞,市場一旦打開,隨之會有很多競爭者進入者個市場。而圖書類型的選擇直接關系到顧客的熱衷度,消費時間的長短,這樣就必須要求購買一批消費者喜歡看到圖書及刊物。室內的裝飾也直接關系到消費者的'消費。所以我們會選擇相對淡點的,溫馨的顏色,給消費者一種溫馨的感覺。

        (三)競爭比較

        本區域同行競爭格局對我們有利,主要是一些大學生和附近商業場所的白領階層,靜雅思廳的時尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者可以就近消費,不必舍近求遠的去市中心消費。

        因為現在在呼和浩特大學城附近只有網吧等少數的供師生娛樂服務項目,其項目是單一的,而本店是多元化的服務。

        隨著本店的發展和周邊環境的變化,產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品,更優質和人性化的服務。本店在全體員工的努力下,不斷提高。

        四、 產品和服務 建設規模

        (一)產品和服務描述

        出售咖啡、茶類、飲料、等商品,并為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這里展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感,使靜雅思廳成為商務休閑、師生放松心情、減輕壓力的一種會所。一樓設有網吧,可以為顧客提供查詢與休閑娛樂項目。二樓主要以品味奶茶、咖啡、茶等飲品為主。三樓顧客可以在飄著縷縷茶香的書房閱讀書籍和刊物。二三樓相結合的服務項目。 同樣重要的是,這些業務與賓館的產業沒有直接沖突。反而可以與賓館的客源優勢互補。

        (二)建設規模

        1、地點設在大學城附近,大學城附近師生人數比較大,有較大的消費市場。 2、店面面積總600平米,一二樓各300平米。 3、店內設備:一樓:電腦,電腦桌,椅子,盆景

        二 樓:桌子,凳子,音響,飲具,盆景,書畫,

        書架,書籍,桌子,凳子,盆景,書畫,音響

        4、店內員工人數:總負責1名,電腦、奶茶、咖啡、茶負責人10名,書籍負責人5名。

        5、圖書的預存量:3000冊,圖書類型見附件。 6、桌椅、盆景根據實地面積及時調整。

        五、 項目方案

        1、在一樓主要針對的是以休閑娛樂生活為主的顧客,這類顧客主要以學生為主,為他們提供電腦,能夠查閱書本以外的信息,幽雅的環境,卓越的網絡.對一樓的顧客有以下的要求;

        (1) 不得大聲吵鬧,影響其他人。

        (2) 在一樓上網時間不的超過2時,2時內1元每小時,超出部分每小時1.5元。 2、在二樓主要針對的是在午后喜歡在飄著縷縷茶香的書房中閱讀的人和以休閑體驗生活為主的顧客,伴著優雅的音樂,讀者自己喜歡的讀物,度過一個輕松舒適的下午,讓他們在品味奶茶、咖啡、茶的同時享受輕音樂和墻體的美術作品,感受非凡的視聽享受,體驗慢生活的閑適,使身心得到放松和愉悅。

        (1) 顧客要愛護書籍,若出現破損要相應賠償。

        (2) 顧客消費時間每天最多不能超過4小時。

        (3) 可幫助顧客訂購所需書籍。

        六、 項目實施計劃

        1、宣傳階段:樹立店面形象,增大本店的影響力,搞一些促銷活動,加大宣傳力度,吸引顧客。

        2、成本控制階段:開店前個七月使成本控制到最小。

        3、發展階段:擴大影響力,為開辦連鎖店打下基礎。

        七、 總投資 項目總投資估算

        1、購置房產4200000(600平米*7000元)元。

        2、店內裝修:墻內粉刷、地板鋪設、玻璃安裝、牌匾共計800000元。

        3、室內設備:電腦(80臺400000元)、一樓桌子(80個24000元)、二樓桌椅(50套30000元)、凳子(160個20800元)、飲具(300套24000元)、音響(一套10000元)、盆景(30000元),書畫、書架、書籍共1061200元,飲品、茶點400000元,總計2000000元。

        相關手續注冊費用:營業執照、衛生許可證共計3000元。 1、資金來源:向銀行借款400萬元,個人投資300萬元。

      可行性研究報告集錦 篇8

        第一章總論

        1.1項目概況

        1.1.1項目名稱:

        **縣“山澗·竹韻”。

        1.1.2項目建設地址:**縣溪洛渡鎮農具廠片區(干海一社)。

        1.1.3建設單位

        1、項目承辦單位:晟博房地產開發有限公司

        2、建設單位簡介:

        晟博房地產開發有限公司位于**縣溪洛渡鎮景新六組67號,屬私營股份有限公司,注冊資金為820萬元。晟博房地產開發有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,下設辦公室、綜合處、發展處、工程處、營銷處、財務處等職能部門。主要承擔房地產開發經營等業務。目前承擔實施的建設項目有**縣“山澗·竹韻”項目二期建設項目。

        1.1.4建設規模與內容

        該項目建設占地23980平方米,建筑面積134424.48平方米,其中:地面建筑面積119863.86平方米,地下建筑面積14560.62平方米。主要建設內容包括:五棟(3棟33層、1棟26層、1棟27層)高層建筑、建筑景觀、道路及公用工程等。

        1.1.5總資金及資金籌措

        1、資金籌措

        該項目建設總投資25000萬元人民幣,其中:靜態投資23000萬元,建設期利息0萬元,漲價預備費為20xx萬元。資金按以下方式籌集:建設資金全部由業主自籌。

        2、資金使用計劃

        該項目計劃從20xx年4月開始至20xx年12月止項目全面竣工。

        1.1.6項目實施進度

        本項目從可行性研究報告編制到工程竣工驗收并交付使用,建設工期共計68個月。

        1.2編制依據、內容及范圍

        1.2.1編制依據

        1、《中華人民共和國城市規劃法》(1990);

        2、《城市規劃編制辦法細則》(建設部,1995);

        3、《**市城市規劃管理條例》;

        4、《**縣控制性詳細規劃編制技術規定》;

        5、《混凝土結構設計規范》(GB50010-20xx);

        6、《城市道路設計規范》(CJJ37-90);

        7、《城市工程管線綜合規劃規范》(GB50289-98);

        8、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx);

        9、國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數(第三版)

        投資項目可行性研究指南(試用版)

        10、國家及地方的有關法律、法規、條例和其他規定。

        1.2.2編制原則

        1、該項目合理使用寶貴的土地資源,充分發揮潛在優勢,達到工期短,投資省,見效快的目的。

        2、認真執行《**縣城市總體規劃》,項目建設必須滿足總規劃要求,布置合理、方案精典的建設方針。

        3、以節能和實用的結構來進行技術建設。

        4、可操作原則,根據項目所在地的社會、經濟情況,按照社會需求和實施的可能性,進行可行性分析、論證。

        5、合理性原則,對建設項目的有關經濟、技術指標、是有較好的合理布局性和科學性。

        1.2.3編制內容與范圍

        按照國家對項目可行性研究階段的工作范圍和深度的規定,組織有關技術人員編制完成了**縣“山澗竹韻”建設項目可行性研究報告。本報告對項目建設的背景和必要性進行了論述,對項目選址和建設條件、工程建設方案、公用工程、節能、環境保護、勞動安全、衛生及消防、項目組織與實施、項目招標、投資估算、社會效益評價等方面進行綜合性研究、分析和評價,為主管部門和建設單位的決策和判斷提供具體、完善、科學的依據。

        1.3主要數據及技術經濟指標

        主要技術經濟指標表

        1.4結論與建議

        1.4.1結論

        1、項目在**縣南部新城區建設,道路、通訊等基礎設施條件基本滿足要求,電力供應有保障,完全能滿足項目建設的要求。

        2、項目的技術成熟,設計方案切合實際,既能滿足目前需要,也適應未來房地產產業的要求。

        3、地方政府重視,各有關部門積極支持,人民群眾熱情支持,項目建設的組織管理機構健全,技術力量有保障,管理措施有力。

        綜上所述,**縣“山澗竹韻”建設項目的建設,不僅可促進**縣城區經濟建設,還可以加快城市建設步伐,使城區做大、做強、做活、做美,很符合目前**縣政府的指導思想,帶動**縣相關產業的發展,拓寬經濟發展的渠道,改善**縣的投資環境,提高人民的生活水平和質量,實現經濟、社會、生態效益的有機結合,其意義是深遠的。因此,本項目不僅可行而且必要。

        1.4.2建議

        1、項目承辦單位要積極向上級有關部門請示匯報,爭取盡快開工,早日建成發揮效益。

        2、本項目建設具備天時、地利、人和,建設方案合理可行,建成后的效益理想,并且符合國家發展政策,建議有關部門積極促成本項目的建設。

        為保證項目能夠順利、穩妥的建設,應注意以下幾點:

        (1)項目應嚴格按環保“三同時”原則,搞好環境治理工作;

        (2)建議加快實施步伐,加大宣傳工作,注重降低項目成本;

        (3)積極做好項目的施工組織工作,確保項目按施工計劃進度順利完成;

        (4)加快落實項目建設資金,多方籌措項目資金,確保項目建設的順利完成。

        第二章項目背景及必要性分析

        2.1項目背景分析

        據了解,本項目所處的,位于云南省東北部,**市北面,處于江下游東南岸的峰山系段上。東于、大關縣比鄰,南連**區,西隔江與四川、兩縣相望,東西橫距46.6千米,南北從距121.2千米,總面積2789平方米。最高海拔3199.5米,最低海拔340米,縣城海拔820米,距離**市駐地200千米,距省會**580千米。

        目前成片房地產開發剛剛起步,自20xx年以來,荷花片區、蘭花片區、校園片區、糧食局片區等幾大片區開發體量小,品質差,開發周期長,總建筑體量約30萬方。

        山澗竹韻項目位于**縣城的西南處,處于已建縣城城區位置的至高點上。地塊北面較低位置處為規劃中的縣城公園,南面是已經建成的該項目一期工程,東面為規劃中的輕工業園區,西面為散居的民居及山林地。

        2.2項目實施的必要性

        項目建設是目前**縣第一個純居住小區,功能配套設施比較完善,屬標志性建筑。對推進**城市建設,完善城市配套的需要

        第三章項目選址及建設條件

        3.1項目選址

        3.1.1選址依據

        1、《中華人民共和國城市規劃法》;

        2、《建設項目選址管理辦法》;

        3、《**縣城市總體規劃》。

        3.1.2項目位置

        項目選址位置:位于溪洛渡鎮干河村干海一社,原農具廠片區。一二期地塊,呈不規則鴿形;場地為自西向東、從南至北的一個坡地,場地北部有一條歷經多年形成的溝渠。內部高差較大,地塊內最高點為973.5,最低點為916.00,最高點附近區域形成山包,最低點附近形成洼地。項目并著一棟約400平米的民用建筑處于城市道路十字交叉口,場地南與項目一期工程相連,場地東側與城市道路相連接點924.40,最高點為937.33.

        3.1.3項目位置優勢

        1、項目地理位置居高臨下,昭永路、溪務路圍繞項目東面、西面穿越而過,規劃中南部新區制高點,內外交通發達。交通便利、通達性好,周圍毗鄰城市道路,整個項目區被編織在便捷的.交通網絡中。

        2、基礎設施配套完善,具有最佳的建設條件。由于項目區臨近城區城市道路,城市給排水、供電、電訊、燃氣等各種公用設施配備完善,為項目的建設提供了良好的條件。

        3.2建設條件

        3.2.1區位條件

        **縣,位于烏脈西北面的江南岸,介于東經103°15′-104°01′,北緯27°31′-28°32′之間。東與大關、**縣接壤;南連**市;北接**縣;西北隔江與四川、兩縣相望。東西橫距46.6千米,南北縱距121.2千米,總面積2778平方千米。縣城駐地溪洛渡拔820米,距**市政府駐地**區180千米,距省會**市580千米。全縣轄溪洛渡、黃華、蓮峰、茂林、檜溪、大興6鎮和細沙、青勝、墨翰、碼口、團結、務基、馬楠、水竹、伍寨9鄉,137個村(居)委會。

        3.2.2經濟條件

        經過近幾年的發展,**縣國民經濟保持又好又快發展。全縣生產總值達214116萬元,按可比價格計算,同比增長13%,完成全年目標任務。其中,第一產業實現增加值65280萬元,同比增長9.7%,對經濟增長的貢獻率為22.4%;第二產業實現增加值77564萬元,同比增長10.5%,對經濟增長的貢獻率為30.1%,其中建筑業實現增加值60631萬元,同比增長2.3%,對經濟增長的貢獻率為5.5%;第三產業實現增加值71272萬元,同比增長18.6%,對經濟增長的貢獻率為7.5%。一、二、三次產業分別拉動GDP增長2.9、3.9和6.2個百分點。固定資產投資總額下降,地方固定資產投資保持增長。全縣完成全社會固定資產投資232272萬元,比去年同期下降21.7%。其中,溪洛渡電站投資完成139014萬元,同比下降38.5%;地方投資完成93258萬元,完成市下達89000萬元的104.8%;完成市下達93000萬元的100.3%,完成年初計劃的106%,同比增長31.6%。其中,房地產投資完成12735萬元,下降27.2%。

        工業生產速度加快。全縣完成工業總產值3.86億元,增長55.5%,工業增加值完成16933萬元,增長55.6%。工業對稅收的貢獻率達到19%。非公經濟從業人員17978人,上交稅金8203萬元,完成增加值8.25億元。新簽約招商引資項目5個,協議引資1.17億元,實現到位資金2.56億元。

        3.2.3地質條件

        1)地形地貌

        項目所在地處于新華夏系第三沉降帶川東褶皺帶和川鄂湘褶皺帶的結合部,地質復雜,地貌多樣,屬山嶺重丘區,山體條狀,單斜地形,厚層硬持砂巖發育區,區內海拔300m到350m左右,地勢起伏較大。

        2)地質結構

        ①地層自上而下由第四系殘坡積粉質粘土和侏羅系中下統組基巖構成。(基巖按風化程度可劃分為強風化帶基巖和中等風化帶基巖)粉質粘土(Q4el+dl)褐黃色。可塑-硬塑狀,主要由粘土礦物組成,手捻稍有砂感。可搓成1-3mm的土條。土質較均勻。

        ②強風化帶基巖(Jl-2z):該層顏色較為雜亂,主要為紫色夾灰色,分布不均勻。巖性主要為泥質粉砂巖,結構構造不清晰,風化裂隙發育-極發育。未見充填物,巖石破碎,手可折斷,巖芯呈碎塊狀,少量短柱狀。該層厚度分布不均勻,約在1.50-7.00m.

        ③中等風化帶基巖(Jl-2z):該層顏色為零亂,主要為紫色夾灰白色。巖性主要為泥質粉砂巖。主要由粘土礦物組成、長石、石英等礦物組成。粉細粒結構,薄層狀-中厚層狀構造,節長約5-48cm。

        ④不良地質情況及地震烈度,擬建場地未發現古墓斷層、滑坡等不良地質現象。

        據《1:400中國地震列度區劃圖》(1992),該地區地震基本烈度為Vi度,場地中等風化帶巖土類型為堅硬土,場地中等風化帶巖土類型為堅硬土,場地類為I類,屬少震,弱震區。

        3.2.4氣候條件

        (1)氣溫

        年平均氣溫16.8℃,總降水量825.2毫米,總日照時數1056.3小時。多年逐月平均溫度:18.6度;

        (2)氣壓

        歷年平均氣壓:976.8MB(732.6㎜);

        歷年平均最高氣壓:977.5MB(733.1㎜);

        歷年平均最低氣壓:9761MB(732.1㎜);

        (3)自然資源狀況

        1)水文項目區江段水文資料

        最大年流量:901.85億m3

        最小年流量:230.29億m3

        多年平均流量:530億m3

        3.2.6基礎設施條件

        1、供水項目供水源為**縣云蕎自來水公司水廠的供水管網,壓力充足,可保證項目用水需要。

        2、供電項目供電電源為**縣城郊變電站,高壓線路已接至小區,供電線路采用架空線,可滿足本項目用電需要。

        3.2.8建筑材料及交通運輸條件

        1、建設材料

        ①、砂、石料砂、石料主要由當地提供。

        ②、工程用水、用電項目位于城市內,有充足的工程用水和生活用水。用電滿足項目要求。

        2、三大材料來源及供應

        木材:木材市場供應充足,能滿足工程需求。

        水泥:當地及附近水泥廠,可滿足工程需要。

        鋼材:可參照本地情況就近購買。

        3、運輸條件:項目區交通便利,運輸條件滿足工程需要。

        根據以上分析,該項目選址合理,建設條件滿足工程建設需要。

        第四章工程建設方案

        4.1基本原則

        1、充分體現“以人為本”的現代設計思想,處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。設計總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧。

        2、堅持社會效益、環境效益、經濟效益統一的原則,執行“節能、省地、環保”的國策。采取具體措施和作法,滿足有關節能設計規范的要求。充分挖掘用地潛力,多利用地下空間,增加停車位。采取具體措施和作法,保護環境,實現可持續性發展的戰略要求。

        3、堅持適用、安全、經濟、美觀的原則,積極采用新技術、新材料、新工藝、新設備,做到技術先進,經濟合理,形象美觀。

        4、結澗竹韻小區項目特點,在平面布置及豎向布置中體現現代民居的特色;

        5、堅持統一規劃、合理布局、配套建設的原則,充分考慮水源、能源、交通、通訊、防洪、水土保護、防災等建設條件。

        4.2設計范圍及內容

        該項目設計范圍:包括總圖、建筑、結構、給水排水、電氣、采暖通風與空氣調節,燃氣、消防、節能、景觀及綠化、環境保護等內容。

        4.3設計依據

        1、《民用建筑設計通則》(GB50352-20xx);

        2、《供電系統設計規范》(GB50052-95);

        3、《建筑設計防火規范》(GB50016-20xx);

        4、《飲食建筑設計規范》JGJ64-89;

        5、《建筑工程設計文件編制深度規定》(20xx年版);

        6、《云南省建設工程初步設計審查要點》;

        7、《工程建設標準強制性條文(20xx年版)―房屋建筑部分》;

        8、國家和地方與本工程有關的其它現行設計規范、標準、法規和條例。

        4.4總圖

        1、總平面布置

        (1)在平面布局上,根據總體規劃,主入口分別設置北面、南面,方便使用。滿足功能、城市規劃要求及技術經濟合理性。

        (2)說明根據《城市規劃管理技術規定》布置建筑之間間距和建筑物退讓的情況。

        2、交通組織

        可通過南、北面道路進入,形成內環繞道路,人車分流,可滿足通行及消防撲救要求。

        3、無障礙設計

        (1)各級道路的人行道縱坡不宜大于2.5%。在人行步道中設臺階,同時設輪椅坡道和扶手。

        (2)人行道在交叉路口、廣場入口等設緣石坡道。

        (3)各級公共綠地的入口與通路及休息涼亭等設施的平面應平緩防滑;地面有高差時,應設輪椅坡道和扶手。

        (4)在休息座椅旁應設輪椅停留位置。

        (5)各級公共綠地的入口地段應設盲道,綠地內臺階和其它無障礙設施的位置應設提示盲道。

        4.5項目方案設計

        4.5.1建筑設計

        1、平面布局及功能分區

        五懂33層建筑點式布局,配套局部小區商業,地下停車庫,與小區一期完美結合。

        2、立面設計

        本建筑設計采用現代建筑的設計風格,追尋一種浪漫高雅的情調,形成其獨有的魅力。設計中強調山、水、園林融入自然,成為環境整體的天然部分。體現了人類與自然最和諧的相處方式,在這里不僅能體驗悠然的自然風光,更能深入地感受特有的山水園林,使整個身心得到全方位的凈化和陶冶。設計的不僅僅是一個住宅區,更是一種生活。色彩上采用深色調的建筑色,配合玻璃等作為建筑元素,使得建筑顯得尊貴清新。

        3、建筑物無障礙設計:設計要求符合國家規范相應規定和要求。

        4、建筑安全

        (1)女兒墻完成面凈高應≥1100。

        (2)面積大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底邊離最終裝修面小于500的落地窗,面積大于0.5m2的有框門玻璃均應采用安全玻璃(鋼化玻璃或夾層玻璃)。無框玻璃門應采用公稱厚度不小于10mm的鋼化玻璃。安全玻璃厚度根據《建筑玻璃應用技術規程》JGJ113-20xx選用。

        (3)外墻飾面磚工程施工執行《外墻飾面磚工程施工及驗收規程》JGJ126-20xx的有關技術要求。當基層的抗拉強度小于外墻飾面磚粘貼的粘結強度時,必須進行加固處理,加固后應對樣板進行強度檢測。找平層材料的抗拉強度不應低于外墻飾面磚粘貼的粘結強度。

        (4)安裝在易于受到人體或物體碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃門、玻璃隔斷等,應采取保護措施。保護措施應視易發生碰撞的建筑玻璃所處的具體部位不同,分別采取警示(在視線高度設醒目標志)或防碰撞設施(設置護欄)等。對于碰撞后可能發生高處人體或玻璃墜落的情況,必須采用可靠的護欄。

        (5)樓梯桿扶手高度自踏步前緣量起不應小于900。靠梯井一側水平長度大于500時以及頂層,欄桿扶手高度自可踏面計算為1050。

        (6)露臺、上人屋面等臨空處欄桿(板)下部離地0.10m高度不應留空。臨空高度在六層及以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在六層以上時,欄桿高度不應于1.10m。如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。

        (7)低窗臺(窗臺凈高度低于0.8m或住宅窗臺低于0.9m時)的防護措施應遵守以下規定:窗臺高度低于或等于0.45m時,護欄或固定扇的高度應自窗臺面起算;窗臺高度高于0.45m時,護欄或固定扇的高度可自地面起算(但護欄下部0.45m高度范圍內不得設置水平欄柵或任何其他可踏部位。如有可踏部位應從可踏部位起算)。陽光窗(凸窗)范圍內設有供人坐或放置花盆等用時,護欄或固定扇的防護高度一律從窗臺面起算;

        5、建筑面積計算見下:

        擬建規模:134424.48㎡。

        4.5.2結構設計

        1、設計依據及設計要求

        (1)建筑結構可靠度設計統一標準GB50068-20xx;

        (2)建筑結構荷載規范GB50009-20xx(20xx年版);

        (3)混凝土結構設計規范GB50010-20xx;

        (4)砌體結構設計規范GB50003-20xx;

        (5)《建筑抗震設計規范》(GB50223-20xx)

        (6)高層建筑混凝土結構技術規程JGJ3-20xx

        (7)建筑地基基礎設計規范GB50007-20xx;

        (8)建筑工程抗震設防分類標準GB500223-20xx;

        (9)建筑邊坡工程技術規范GB503308-20xx

        (10)建筑工程設計文件編制深度的規定(20xx年版)。

        2、設計荷載

        屋面及樓面均布活荷載標準值

        基本風壓

        地面粗糙度

        W.=0.4kN/㎡

        B類

        3、結構選型

        (1)地基基礎

        依據地勘報告及本工程上部結構特點,選用中風化砂質泥巖作基礎持力層。泥巖天然單軸抗壓強度標準值4.88Mpa,基礎承載力特征值泥巖fa=941Kpa。選用人工挖孔樁或者獨立基礎。

        (2)側力體系

        本工程住宅為框架結構。

        結構抗震設防烈度:七度。

        (3)屋蓋及樓蓋結構

        本工程采用現澆鋼筋混凝土主次梁樓屋蓋體系。

        (4)抗震縫、沉降縫、伸縮縫

        本工程長度均未超出規范55m,故不考慮設變形縫。

        (5)結構分析

        ①整體分析

        本工程使用中國建筑科學研究院PK.PMCAD工程部編制的結構分析程序《多層及高層建筑結構空間有限元分析與設計軟件SAT8》進行結構分析。地震作用和風荷載按兩個主軸方向作用,同時考慮雙向地震作用下的扭轉影響。

        表1結構自振周期

        注:樓層層間最大位移與層高之比的允許值為1/600。

        4、主要建筑材料材質和強度等級

        (1)混凝土

        構件混凝土強度等級表

        (2)混凝土耐久性分類

        處于二a類環境部分:地下室外墻、有覆土的地下室頂板、其它和土壤直接接觸的構件、水池、集水坑;其余部分處于一類環境。

        (3)鋼材:

        鋼筋:梁筋采用HPB400級鋼,墻柱采用HRB400級鋼筋和HRB335級鋼筋,樓板采用冷軋帶肋鋼筋。

        型鋼、鋼板等:Q235B鋼。

        (4)焊條:

        HPB235鋼筋,Q235B鋼焊接:E43系列;

        HRB335鋼筋焊接:E50系列;

        HRB400鋼筋焊接:E55系列。

        (5)填充墻:8.0KN/M3容重的頁巖空心砌塊,混合砂漿強度不小于M5.0。

        4.6公用工程

        4.6.1給排水工程

        1、設計依據:

        (1)《建筑給水排水設計規范》GB50015-20xx;

        (2)《住宅建筑規范》GB50368-20xx;

        (3)《室外給水設計規范》GB50013-20xx;

        (4)《室外排水設計規范》GB50014-20xx;

        (5)《節水型生活用水器具》CJ164-20xx。

        (6)總圖、土建和公用等專業提供的設計資料和作業條件圖。

        (7)建設單位提供的設計要求和本工程周圍的市政管道資料資料。

        2、設計范圍:建筑物紅線范圍的給排水管網(甲方提供場地紅線圖)

        3、給水

        (1)水源

        本工程水源為城市自來水,設進水管1條,管徑為DN200mm。

        (2)用水量:

        用水量:最高日水量1038.3m3,最大時水量117.2m3。

        (3)水壓

        經估算所需水壓為海拔高度1100m。

        (4)水質

        一般按生活飲用水水質考慮。

      可行性研究報告集錦 篇9

        合資企業可行性研究報告怎么寫?類似于一般可行性報告,中外合資經營企業可行性研究報告一般由以下幾項組成:

        1. 標題

        一般由雙方合資經營單位名稱和文種構成。

        2. 前言

        一般簡要介紹雙方合資經營單位的名稱和共同經營的企業名稱以及確定合資經營的歷史背景、依據和經濟意義;承擔可行性研究的單位、研究方法和簡要過程。

        3. 正文

        這部分內容主要是對可行性因素進行論證。一般包括如下內容:企業名稱、地址、雙方項目負責人,包括項目負責人、項目技術負責人、項目財務負責人;項目提出的緣由;合資雙方實力和經營方針;技術與設備;組織機構及定編人員,包括董事會董事長、副董事長、正副總經理,下設各部、科室及定編;經濟概算和來源;經濟效益分析。

        4. 落款

        由雙方代表署名蓋章,并寫明具體時間。

      可行性研究報告集錦 篇10

        第一章概況

        企業的名稱:(天鵝山制藥廠)

        企業的地址:

        企業法人代表:

        產品的名稱:天鵝山牌千錘膏

        產品的配方:杏仁、桃仁、生巴豆、陳銅綠、冰片、香油

        產品的類型:非處方外貼用膏藥

        產品的功效:消腫除毒,專治一切癰疽、各種瘡疔、無名腫毒。無毒副作用。產品的規格:每張大小:5cm*3cm(7cm*5cm);

        產品的包裝:散裝為塑料袋裝,一袋一張;精裝為盒裝,一盒五袋。

        生產目的意義:千錘膏是中華醫藥寶庫中的一朵奇葩(少林秘方中有記載),天鵝山牌千錘膏是湖南地方名醫張護國老先生的師傳秘方,歷經數十載精制提煉,凝聚了老先生的畢生心血,將之發揚光大并造福于人類是老先生的夙愿;千錘膏物美價廉、療效顯著,深受廣大患者好評!迅速上規模生產上市,急群眾所需,滿足市場需要,提高經濟效益,對弘揚祖國醫藥文化,發掘中華醫藥寶庫,促進地方經濟建設,有著非常重要的意義。

        項目具備的條件:

        一、藥材條件:生產千錘膏的藥材可從各地醫藥公司(醫藥市場)采購或從地方收購,原材料極為豐富。

        二、外部條件及配合條件

        1、國家醫藥行業近年來發展迅速,中醫藥源自中國,但我國的中藥生產技術、規模遠遠落后于外國,中藥市場主要依賴進口;國家積極支持中醫藥事業發展,鼓勵企業做大做強。天鵝山牌千錘膏療效顯著,原材料豐富,經濟實惠易用,生產工藝簡單獨特。

        2、本廠所在地(天鵝山村),屬山區地區,四面環山,沙石地質,土地堅硬,常年雨水充足、四季分明,歷史上無地震洪水災難。地方電力充足,供電有保證。

        3、本廠以機械化生產為主,工業耗水量少,地方可保障用水。

        4、本廠前有新修的水泥公路連接106國道,交通運輸極為便利;通信聯絡十分方便。

        5、本廠的生產工藝配方由名醫張老先生提供并指導,他有獨特的制作技術和傳統秘方。

        第二章企業的經營目標及組成方案

        企業的性質:私營合資企業。

        經營的規模:本廠計劃先期投資二十萬元。正常生產平均每天生產兩千張天鵝山牌千錘膏,一年生產六十余萬張。以后根據形勢的發展及市場需要,預備投資五十萬元,成立(天鵝山制藥有限公司),向更高層次更大規模發展。

        生產工藝流程:藥材采購→精選干燥→打磨粉碎→調配攪拌→加工制作→包裝入庫。

        市場預測:國家政策大力支持醫藥行業發展,醫藥行業生產銷售市場廣闊。天鵝山牌千錘膏乃獨門配方,獨家生產,無競爭對手;兩元一張,物美價廉,患者輕松消費;它消腫拔毒,對各種瘡疔腫毒,頗具療效,乃家庭備用、患者急需之良藥;市場前景十分廣闊,特別是南方地區夏天需求量更大。每兩人一年平均消費一張,五千萬人口的湖南,其龐大市場可想而知。

        產品銷售方案:產品銷售通過各地的醫藥公司及零售藥店進行直銷。先期進行試產試銷,采取優惠促銷或代銷的形式,與各地客戶(主要是藥店)進行廣泛的聯系,讓客戶(或者是病人)了解認同我們的產品,待打開了一定的市場,建立了比較穩定的銷售渠道,再大力進行網絡、電視、報刊、傳單等廣告宣傳,提高知名度,在全國各大中城市設立經銷商,統一全國批發零售價,統一營銷策略。以銷定產確保全年無貨積壓或少量存貨;現款交易,不做賒帳生意。計劃第一年立足本縣打開本市之市場,第二年開辟本省之市場,以后逐步進軍全國乃至走向世界,最終使天鵝山牌千錘膏名揚海外,惠及全球。

        人員機構:企業法人代表(黃非紅),本廠暫設廠長(黃非紅)一人,副廠長一人,專家(張護國)一人,技術員(聘請)一人,會計一人,業務員兩人,技術工人(藥士)一人、普通工人兩人,合計十人。

        技術培訓:員工要求身心健康,有一定文化技能,為人做事誠實勤懇。聘請醫藥生產技術員(工程師,專科以上學歷)一名,技術工人(醫藥中專學歷以上)一名。管理、技術人員先到有關企業進行學習取經;工人由技術員先期進行生產操作培訓。

        工資薪金:廠長、專家每人每月三千元,技術員每月兩千五百元,會計每月二千元,業務員、技術工人一千五百元,普通工人一千元。

        第三章生產原料供應方案

        1、主要藥材:杏仁、桃仁、生巴豆、陳銅綠、冰片、香油。每天消耗合計40kg(按一天生產20__張計算),一年大約消耗藥材12,000kg。所需藥材可全部從醫藥公司(醫藥市場)采購或部分從地方收購,原材料供應充足。

        2、水、電:每日耗水5t,自建水井可解決藥廠用水之問題。動力用電7.5kw的電機一臺,5.5kw的電機一臺,一天大約100kw,本廠所在地電力充足,用電不愁。

        3、包裝材料:每盒產品需包裝紙盒一個,塑料袋五個,塑料薄膜(5cm*3cm)五張,小白布(4.6cm*2.6cm)十張,產品說明書一份。按一天生產2,000張計算,每天需包裝紙箱10只,包裝紙盒400個,塑料薄膜2,000張,小白布2,000張,產品說明書400份。一年共需包裝紙箱3,000個,包裝紙盒120,000個,塑料薄膜600,000張,小白布600,000張,產品說明書120,000份。包裝材料可一年分次定購。

        4、廠房及主要設備的預算。廠房共需170m2,辦公室一間20m2,包裝物一間20m2,成品倉庫一間20m2,藥材倉庫一間20m2,生產車間三間各30m2。主要生產設備包括藥材粉碎、攪拌、制膏機一套,塑料袋封口機一臺。

        第四章安全環保

        1、污染物的處理:本廠產品的生產不產生廢水、廢氣、廢渣、煙塵及噪音等,少量的廢水廢渣皆有序處理排放,不會對環境造成影響。

        2、藥廠生產按照國家有關的安全生產管理規定及工業衛生標準的要求執行,確保安全生產,文明操作,衛生達標。

        3、工人生產全部培訓上崗,按勞動安全保護條例嚴格操作,文明生產,所有員工全部簽訂勞動用工合同,參加意外工傷保險,保障員工的合法權益,解決員工的后顧之憂。

        第五章實施計劃

        首先完成可行性研究報告。

        第二步對可行性研究報告進行補充完善。

        第三步對可行性研究報告進行調查論證。

        第四步進行商標注冊。

        第五步通過詳細論證,同意實施,進行廠房建設,設備安裝調試,招聘員工,組織員工學習培訓。

        第六步進行試產試銷,觀察了解市場行情。

        第七步正式開工生產。

        為了減少麻煩,保證工廠的順利進行,制藥廠要努力協調好與政府各有關部門的'關系,減少政府部門的干預;搞好周邊群眾關系,取得周圍群眾的支持與信任,確保制藥廠生產一切順利進行。

        第六章財務分析

        本廠計劃投資二十萬元,投資來源全部為自籌資金。

        投資明細項目——藥材粉碎、攪拌、制膏機等一套8萬元,廠房場地、基礎設施建設6萬元,原材料、包裝物1.5萬元,廣告宣傳0.5萬元,其它開支2萬元,流動資金2萬元,合計20萬元。

        生產能力(一個基本按10個月360天計算),正常生產計劃日產天鵝山牌千錘膏

        2,000張,年產600,000張。

        成本分析:

        成本項目數量單價金額(元)

        藥材40kg*20= 800

        人工20__張*0.5= 670

        包裝物20__張*0.2= 400

        設備折舊、維修20__張*0.05= 100

        水電20__張*0.05= 110

        其它開支20__張*0.25= 500

        稅金20__元*6%= 120

        合計2,700

        利潤分析(一年基本按10個月算):

        日產量:2,000張

        每張售價:2元

        日銷售額:2,000張*2元=4,000元

        生產成本:2,700元

        日利潤:1,300元

        月利潤:1,300元*30=39,000元

        年利潤:39,000元*10=390,000元

        制藥廠的投資生產,可有力的促進地方經濟建設,解決地方勞動就業人員十人,一年為國家上繳利稅近4萬元。

        第七章不確定性分析

        考慮到現在企業難辦,地方投資環境不佳,政府部門干預過多,稅費過多,會增加企業的負擔及影響企業的辦事效率;周邊村民可能有糾紛,難免不出現糾紛事故,影響企業生產及發展;國家對藥品生產企業管制嚴格,手續繁多,必定會給企業帶來許多麻煩。另外,假冒偽劣產品擾亂市場;資金緊張,周轉困難;技術不過關,管理不善;營銷不當,市場疲軟等都會給企業帶來意想不到的問題及后果。

        第八章綜合評價

        綜上所述,本項目的投資生產是可行的。一是符合國家的政策發展及市場需求;二是項目周圍地理環境良好,具備生產條件;三是原材料供應充足、生產技術可靠、銷售市場前景廣闊,產供銷條件成熟;四是投資風險不大,規模可大可小;

        五是生產操作簡單,安全可靠,對周圍無環境污染;六是經濟效益可觀,生產順利不到一年即可收回全部成本;七是可促進地方經濟發展,提高企業的社會效益。

      可行性研究報告集錦 篇11

        可行性研究報告,簡稱可研報告,是從事一種經濟活動(投資)之前,從政策法規、市場供求、產品方案、生產規模、建設方案、財務效益、經濟效益等方面及社會各種環境因素進行全面調查、研究、分析,篩選確定項目各種有利與不利因素、項目各方面是否可行、估計項目成功率大小、財務經濟效益和社會效果程度,為決策者及相關單位提供決策分析的基礎性研究成果資料。主要用途如下:

        一、用于企業融資、對外招商合作

        此目的可研報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案等。

        二、用于國家發展和改革委立項

        此目的可研報告是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另注意,對于核準類項目,項目單位需在可研報告基礎上編制項目申請報告,以項目申請報告為主材料,可研報告作為附件進行項目核準申請。

        三、用于銀行貸款

        商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的'可行性研究報告。另外在申請國家的相關政策支持資金 、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

        四、用于境外投資項目核準

        企業在境外進行礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告上報發改委及相關部門,以獲得境外投資核準。另申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要編制可行性研究報告。

      可行性研究報告集錦 篇12

        一、商店項目背景

        1、項目名稱:學院商店

        2、承辦單位概況:個人承包,資金有限,但有經營經驗。

        3、商店項目可行性研究報告編制依據:雖然資金有限,但擁有經營經驗,并對前期市場進行了全面調查。

        二、商店項目概況

        1、商店項目擬建地點:天津旁邊

        2、商店項目建設規模:60平米

        3、商店項目投入總資金及效益:預計總投入8萬元,年收入達10萬元。

        4、商店項目場址土地權所屬類別:承包租用

        5、土地利用現狀:二維空間利用充分

        6、商店項目主要技術經濟指標:主要應用相應管理技術,條碼射頻技術等。

        一、商店產品市場供應預測

        1、學校周邊商店市場供應現狀:學校周邊商店有限難以滿足龐大的學生市場的需求,雖距貨源較近但價格并不適宜。

        2、學校周邊商店市場供應預測:學院周圍交通便利,且距貨源較近,預計供貨補給會比較及時,成本低。

        二、產品市場需求預測

        1、學校周邊商店市場需求現狀:由于客源主要是學生群體,所以日用品消費會相對較多,高檔消費品較少。

        2、學校周邊商店市場需求預測:臨近城建,寶德,,3萬余學生,市場廣闊。

        三、價格現狀與預測

        商店產品市場銷售價格:競爭較少市場價格應相對偏低。

        四、市場競爭力分析

        1、主要競爭對手情況:競爭對手較少,且無大型商場等強勁對手。

        2、產品市場競爭力優勢、劣勢:本商店經營日用百貨有相當的針對性,因此,貨品較全,價格便宜,會相對彌補市場空缺,但卻缺點是資金有限,店面較小,條件有限,發展受限。

        3、營銷策略:以傳單、海報等形式對消費群體進行宣傳。

        五、商店項目選址建設條件

        1、地形、地貌、地震情況:平原地區地形平坦開闊,無大地震先例.

        2、工程地質與水文地質:良好

        3、氣候條件:季風氣候,對商店影響不大

        4、城鎮規劃及社會環境條件:社會環境穩定,規劃有序。

        5、交通運輸條件:交通便利,

        6、公用設施社會依托條件(水、電、氣、生活福利):水電氣使用方便,價格適宜,享受政府優惠。

        7、防洪、防潮、排澇設施條件均較好。

        8、環境保護條件:環保條件較好,且人員素質高。

        9、法律支持條件:無法律障礙。

        六、商店項目總圖布置

        平面布置與豎向布置結合(詳見附表)

        場區地形條件:地形平坦

        七、商店項目場內外運輸

        1、場外運輸量及運輸方式:貨車運輸為主

        2、場內運輸量及運輸方式:以推車為主

        3、場內運輸設施及設備:收款機,監控設備,安全設備

        4、商店項目供電工程

        (1)供電負荷:較小。

        (2)供電回路及電壓等級:一般。

        (3)電源選擇:交流電。

        (4)場內供電輸變電方式及設備設施。

        5、商店項目通信設施

        (1)通信方式:紅外線及無線設備。

        (2)通信線路及設施。

        6、商店項目供熱設施

        7、商店項目空分、空壓及制冷設施:空調制冷。

        八、商店項目節水措施

        1、節水措施:使用先進的節水設備和技術。

        2、水耗指標分析:量化節水。

        九、商店項目環境影響

        1、商店項目建設對環境的影響:較小

        2、商店項目生產過程產生的污染物對環境的影響:較小

        十、安全措施方案

        1、采用安全生產和無危害的工藝和設備

        2、對危害部位和危險作業的有保護措施

        3、危險場所的防護措施齊全

        4、職業病防護和衛生保健措施齊全

        消防設施

        1、火災隱患分析全面

        2、防火等級:高級

        3、消防設施:有

        十一、商店項目人力資源配置

        由于商店規模較小班次輪換簡單,上崗前接受職業培訓。

        十二、商店項目財務評價

        1、財務:自負盈虧

        2、計算期與生產負荷:負荷較大

        3、財務基準收益率設定:24℅

        4、預計初期投資8萬元人民幣

        購置店面設備(包括收款機、貨架、推車、柜臺等)15000元

        店面裝修(包括材料費人工費)

        12000元

        貨架及倉庫備貨

        40000元

        員工工資(2人)

        1000元/月

        消防設施,安全設備及水電管理費嗎

        400元/月

        5.預計收入

        30000元/月

        6.凈利潤/月=30000x24%—1000x2工資—400管理費—(150+120)折舊費

        =4530元/月

        通過以上分析,可見此方案可行。我方有信心創立好學院商店,有序運行,并創造經濟效益社會效益的共贏。

      可行性研究報告集錦 篇13

        (一) 綜合金融服務平臺概念

        所謂綜合金融服務平臺,主要由四個服務板塊構成。

        1,P2P網絡借貸平臺:是P2P技術與民間借貸相結合的金融服務網站。P2P借貸是peer to peer lending的縮寫,有中文翻譯為“人人貸”。網絡借貸指的是借貸過程中,資料與資金、合同、手續等全部通過網絡實現,它是隨著互聯網的發展和民間借貸的興起而發展起來的一種新的金融服務模式。P2P行業在中國大致與美英等發達國家發展同步,借助信息技術的發展,將過去分散的民間借貸搬到了互聯網上,從而讓出借人與借款人在網絡上實現點對點的對接。2,C2C企業交流合作融資平臺:中小企業融資需求綜合解決方,為企業和高凈值個人提供投融資服務,為投資方提供融資方,為融資方尋找投資方,針對企業不同的融資需求提供不同的解決方案。為中小企業提供適合其本身發展的生存,發展規劃建議。另外我們利用自己的專業知識,和手上現有的客戶群體,為同行業中小企業之間的不良資產(設備,廠房,人員,股權,知識產權等)提供合理的流通渠道。以及在此過程中為中小企業和高凈值個人提供財富增值和保值一攬子方案。

        3,優質項目創投,風險投資平臺,平臺專業團隊通過對項目初步篩選、盡職調查、估值、談判、條款設計、投資結構安排等一系列程序巨大增長潛力的創業企業,實現民間資金和項目的完美對接,同時為投資者帶來巨大收益。

        4,理財型產品發布融資平臺,為正規的金融機構如證券公司、基金公司、信托公司提供金融理財產品交易平臺,平臺專業團隊通過對理財產品的篩選,實現投資高收益。此類產品的風險全部由合法的金融機構承擔,合同全部由投資者和金融機構簽署。平臺賺取一定的銷售傭金。

        (二)p2p目前發展現狀以及行業前景

        目前P2P網貸平臺被人們視作金融信息服務機構,主要服務于民間借貸,是民間借貸的網絡版,在我國充其量可以劃歸民間金融、草根金融、非正規金融領域。在20xx年P2P網貸平臺在全國各地迅速擴張,特別是有P2P網貸平臺入駐溫州、鄂爾多斯民間借貸服務中心,也有號稱是P2P網貸平臺的一些平臺倒閉或卷款逃跑,讓P2P網貸平臺成為20xx年下半年金融理財領域的一個熱詞,讓人們對其前世今生突然產生了濃厚的興趣。

        用一句話概括目前P2P網貸行業的基本現狀,“三有三無四集聚”。具體而言,P2P網貸行業“三有”,是有需求、有供給、也有中間服務商,行業發展的基礎厚實和潛力強勁;但是P2P網貸行業卻長期處于三無狀態,即無準入門檻、無行業標準、無機構監管;也形成“四積聚”:大量的資金往P2P平臺積聚,很多人覺得這是個掙錢的機會紛紛入場,形成了人才的集聚,P2P平臺借助高科技的手段增添了它的神秘色彩,同時也帶來了風險的積聚。

        國家不斷出臺利好政策,為民間資本參與金融服務提供了全所未有的發展機會,P2P網貸表現出極強的創新活力和快速擴張的勢頭。P2P網貸得到快速發展主要原因有如下幾點:一是服務的領域屬于民間借貸,因為“有借有還,再借不難”一直是中國人的傳統借貸觀念,人們認為借貸的風險不是太大;二是P2P借貸平臺的貸款利率很高,行業內的年化利率一般在15%以上,有的甚至高

        達40%,遠遠超越正規金融機構的利率水平,具有很大的誘惑力;三是有些P2P平臺推出了本金保證、擔保等模式,讓投資者在平臺放貸時感到放心;四是P2P平臺的投資原則是“小額分散”,投資者參與的門檻很低,故參與者甚多;五是有高科技信息手段的支持,平臺運營較低;六是P2P高舉普惠金融旗幟,符合國家金融發展的政策趨向,起著很好的宣傳效果和社會效應,也吸引了一些公益慈善人士的投資和加入。七是在本輪地方金改中P2P充當了開路先鋒的角色,據不完全統計,截止20xx年底全國P2P平臺已有近1000家,促成民間借貸金額多達300億元。

        從長時段來看,互聯網金融才大潮初起,難免泥沙俱下,但潮漲潮落,不改一浪高過一浪的發展趨勢。當前的魚龍雜混、良莠不齊的情況一定不會長期持續下去。P2P健康發展的前提可能是要經歷一些風雨,淘汰一批經營不善的網貸公司,甚至要打擊掉一批借著P2P平臺進行違法犯罪活動的團伙。我相信,經過洗牌之后,一些巨型的、有實力的網貸公司或許將兼并一些中小型網貸公司,并且專注做平臺的P2P公司將引進和培育一批金融服務機構進行合作,鏈接網貸行業的.上下游,優化產業鏈,形成一個巨大的互聯網金融產業集群。以近年互聯網金融的發展趨勢推測,如果政策法律環境沒有顯著惡化,預計再過個三到五年,我國或許將成長出幾家巨型的線上、線下結合的P2P公司,可能通過連鎖加盟的方式,與本輪金融改革試點地區合作,并且與資本市場相結合,拿到投資后做進一步的區域擴張和功能優化。

        據悉,20xx年以來P2P網貸平臺幾乎每天有1-3家注冊上線,行業發展速度之快,讓人汗顏。隨著中國的金融管制逐步放開,在中國日漸旺盛的融資需求、落后的傳統銀行服務以及有限的投資渠道下,這種新型網絡借貸業務有望在中國推廣開來,得以長足發展。網貸行業在中國已經進入了大爆發時代。

        (三)政策法律依據

        P2P網貸作為互聯網時代的一種網上借貸模式,本質屬于民間借貸。

        1、民間借貸的定義:民間借貸是指自然人之間、自然人與法人之間、自然人與其它組織之間借貸。

        民間借貸是《民法通則》中一種民事法律行為,行為人在具有完全民事行為能力(即年滿18周歲,且不存在足以影響自身行為的精神疾病的情形)、 意思表示真實,借款合同符合法律、行政法規規定,則該借款合同完全受到《合同法》等法律的保護。

        民間借貸是民間資本的一種投資渠道,作為銀行金融的有效補充已逐漸成為民間金融的一種重要形式。

        2、民間借貸的法律環境:《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》:新36條出臺,鼓勵民間資本進入金融領域,發起設立金融中介服務機構。 《中華人民共和國合同法》從法律上肯定了民間借貸行為的合法性,并從法律層面保護出借人收回借貸資金和利息的權利。 《合同法》第211條:“自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或約定不明確的,視為不支付利息。 自然人之間的借款合同約定支付利息的,借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定”。 最高人民法院《關于人民法院審理借貸案件的若干意見》第6條:“民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率, 各地人民法院可以根據本地區的實際情況具體掌握,但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍,(包含利率本款)。超出此限度的,超出部分的利息不予保護”。

        3、網貸平臺模式的合法性:《合同法》第二十三章“居間合同”中明確規定,居間人提供貸款合同訂立的媒介服務,可依法向委托方收取相應的報酬。因此貸款服務機構的存在和服務費的收取都是符合法律規定并受法律保護的。網貸平臺既不吸儲,也不放貸,作為一個網絡信用管理及借貸服務中介機構,業務范圍和經營活動完全符合相關法律和國家的政策規定。

        4、政策傾向:央行有關負責人曾表示,在遵守相關法律前提下,自然人、法人及其他組織間有自由借貸的權利。只要不違反法律的強制性規定,民間借貸關系都受法律保護。民間借貸是正規金融的有益補充。而一些地方性民間借貸的法規也已經在制定和執行中。

        (四)典型案例分析(P2P網貸紀事)

        20xx年拍拍貸創立,國內最先涉足P2P網貸行業的是拍拍貸,于20xx年在上海創立,目前入駐上海張江高科技園區。拍拍貸專注于傳統P2P行業模式,始終保持在借款人與放款人之間的中立狀態,不參與任何線下經營活動,拍拍貸每月活躍投資人在六千以上,成立至今人氣一直很活躍。

        優勢特點 : 拍拍貸定位于一種透明陽光的民間借貸,平臺本身一般不參與借款,更多做的是信息匹配、工具支持和服務等一些功能。由于國內第一家網絡借貸平臺,所以聚集了不少的人氣,平臺活躍度客觀。

        “劣勢”: 之所以加引號,不知道能不能用這個詞來簡單的定義,更多的也可以說是平臺自身的一種特點,拍拍貸對投資者資金,不承擔難保機制。一定程度上阻礙了不少大額投資者,所以平臺融資金額較小,資金流動有限。

      可行性研究報告集錦 篇14

        3月21日,早報記者從自治區發展改革委獲悉,為加強城市西南—東北方向的直接聯系,加快形成軌道交通網絡,改善城市交通結構,引導城市空間拓展,實現城市總體規劃目標,根據國務院批準的'《XX市城市軌道交通近期建設規劃(20xx~20xx年)》,該委近日批復《關于審批XX市城市軌道交通5號線一期工程(那洪—金橋客運站)可行性研究報告的請示》,同意建設XX市軌道交通5號線一期工程(那洪—金橋客運站)。

        據了解,5號線一期工程起自那洪站,沿壯錦大道向北,下穿邕江,沿明秀西路、明秀東路、南梧路、昆侖大道敷設,止于金橋客運站站。線路全長20.38公里,均為地下線。設車站17座,其中換乘車站6座。與1號線合設控制中心,設那洪綜合基地一座。設計最高運行時速80公里。初、近、遠期均采用6輛編組,初期配屬車輛23列/138輛。初、近期采用單一交路,遠期采用大小交路套跑的運行方式,高峰發車對數分別為14對、18對和27對。項目預計今年正式動工建設,工期58個月,計劃20xx年開通試運營。

        據了解,5號線一期工程項目單位為軌道交通集團有限責任公司,項目投資為161.91億元。其中,項目資本金64.76億元,占總投資的40%,由XX市財政承擔;資本金以外的資金由項目單位多渠道籌措。

        自治區發展改革委要求,在設計階段,要結合沿線土地開發和周邊環境,進一步深化線路和車站工程及實施方案,做好車站周邊用地城市設計,加強出入口、風亭與周邊用地的規劃對接。要結合沿線重要商業區、辦公區、公共交通場站等客流集散點,進一步優化站位。由于項目下穿鐵路、邕江、多座立交,下階段要進一步優化線站位及工程實施方案。要抓緊研究長期穩定的運營補貼政策和措施,落實運營期資金補償方案。

      可行性研究報告集錦 篇15

        為什么要做企業可行性研究報告?企業可行性研究報告對企業經濟又有什么影響?趕快一起來看看吧!

        可行性研究報告,是在制訂生產、基建、科研計劃的前期,通過全面的調查研究,分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。可行性研究報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性分析方法。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。一般來說,可行性研究是以市場供需為立足點,以資源投入為限度,以科學方法為手段,以一系列評價指標為結果,它通常處理兩方面的問題:一是確定項目在技術上能否實施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究報告的用途可分為審批性可研報告和決策性可行性研究報告。審批性可行性研究報告主要是項目立項時向政府審批部門申報的書面材料。根據國家投資體制改革要求,我國大部分地區,企業投資類項目采取項目備案制和項目核準制(編制項目申請報告);政府性項目,使用財政資金的編制可行性研究報告。

        可行性研究報告因為其自身的優勢,對企業各類可行性研究內容側重點差異較大,但一般包括以下內容:

        1、投資必要性。主要根據市場調查及預測的結果,以及有關企業的產業政策等因素,論證企業所經營項目投資建設的必要性。

        2、技術的可行性。 主要企業從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價。

        3、財務可行性。主要從企業經營項目及企業投資者的角度,設計企業合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價所選擇的項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從金融主體(企業)的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力。

        4、組織可行性。制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行。

        5、經濟可行性。主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。

        所以企業的可行性研究報告細致入微包括許多方面,可以評析出企業的各方面發展因素和其發展過程中存在的問題,對企業的經濟發展產生著一定的影響。

        一、促進企業經濟建設發展的可行性研究報告如何制定

        制定有關企業建設的可行性研究報告要縝密入微,包括企業多方面的建設,從而促進企業全方位的發展,可以綜合概括成八部分,分別是

        (一) 項目總論:總論作為企業建設可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述企業研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對企業建設項目的可行與否提出最終建議,和合理的準備要求,為促進企業建設可行性研究的審批提供方便。

        (二)需求預測和擬建規模:也可稱作企業建設產品的市場預測,包括:

        1、企業建設項目產品市場調查

        1)產品國際市場調查2)產品國內市場調查3)產品價格調查4)產品上游原料市場調查5)產品下游消費市場調查 6)產品市場競爭調查

        2、產品市場預測

        企業建設產品的市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對企業未來發展的市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。并在企業建設可行性研究工作中,市場預測的結論是企業制訂生產產品的方案,確定企業項目建設規模所必須的依據。包括:

        1)企業建設推廣產品的國際市場預測

        2)企業建設推廣產品的國內市場預測

        3)企業建設推廣產品的價格預測

        4)企業建設推廣產品的上游原料市場預測

        5)企業建設推廣產品的下游消費市場預測

        6)企業建設推廣產品的加工項目發展前景綜述

        (三) 企業建設項目所需的資源、原材料、燃料及公用設施等情況

        (四)設計方案:

        1、企業建設項目產品規劃方案:建設產品產能規劃的方案;企業建設項目產品的工藝規劃方案中的加工產品設備選型,產品說明,產品生產流程等。

        2、加工項目產品營銷規劃方案

        1)營銷戰略規劃

        2)營銷模式

        在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究:投資者分成;企業自銷途徑分析;某些企業所建設的項目還可適應國家的需求,涉及國家部分收購方面;企業建設項目的經銷人代銷及代銷人情況分析等。

        3)促銷策略,包括企業建設項目的產品廣告設計,營銷辦法等的分析與總結。

        (五) 建廠條件與廠址方案:這個部分在企業建設的可行性報告中即可適當補充,也可看情況而定省略不加以分析。

        (六)環境保護:環保、節能與企業員工勞動安全的方案分析

        在企業項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全衛生方面的法規、法律,據中國產業競爭情報網認為對影響勞動者健康和安全的因素,都要在企業建設項目的可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦出企業改革技術、促進經濟發展,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的企業建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在企業建設項目的可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

        (七)企業組織、勞動定員和人員培訓(估算數):在企業建設的可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。促進企業員工綜合素質的提高,促進企業的長遠發展。

        (八)企業建設項目投資估算和資金籌措

        二、可行性研究報告如何促進企業經濟的發展

        (一)可行性研究報告有利于企業的招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域的決策,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案,從而促使企業找好建設項目,抓住本企業經濟發展的最佳時機。

        (一)可行性研究報告有利于企業對設計建設的項目進行管理。

        可行性研究報告是企業進行項目初步設計和工程建設管理工作中的重要環節。可以幫助企業判斷項目是否可行,是否值得投資,還利于企業對自身項目進行反復比較,尋求最佳建設的方案,避免項目方案的多變造成的人力、物力、財力的巨大浪費和時間的延誤。

        (二)可行性報告的研究及設計有利于企業節省工程項目的建造的成本

        企業如果設計項目管理早一點介入到建設前期,在設計前就對項目設計提出一些功能要求,設計中的變更工作量就會減少,設計周期就會縮短。可行性研究報告可以有效分析以上企業建設項目出現的問題,減少企業的進一步調查建設的成本,從而促進企業的經濟發展。

        總之,企業可行性研究報告可以從各個方面分析企業在經濟建設方面出現的多種問題,并使企業及早的解決問題,從而促進企業經濟的發展。

      可行性研究報告集錦 篇16

        一、申請人基本情況

        申請人,全智勝,男,41歲,執業醫師,身份證號: 。20xx年參加工作,從事臨床內科工作, 多年以來一直從事內科常見病、多發病的診斷治療,具有豐富的臨床經驗。

        二、所在地區人口及經濟概況

        診所設置在樂清市柳市鎮長豐村月渡路天天紅大廈 ,小區常駐人口人1萬左右。隨著經濟的發展,居住人群的增加,群眾生活文明程度和對生產生活、醫療衛生等需求不斷提高,自然形成小型的農產品貿易市場,商店、飯店等多種形式的服務行業入住小區附近,人口具有一定的流動性。

        三、所在地區人群健康狀況和疾病流行情況

        隨著人們生活水平的普遍提高,疾病的預防工作和衛生知識的普及,使群眾的健康水平也普遍有了較大提高。呼吸道,腸道等傳染性疾病的發生,急性流行性結膜炎在近幾年也時常有暴發傾向,但在市衛生局的領導下,都能及時采取措施進行有效地控制疾病的流行。人們平均壽命的增長,呈現老齡化社會,帶來的老年性疾病增多,也帶來了人們對醫療和健康需求的提高和增強。

        四、所在地區醫療資源分布及醫療服務需求情況

        目前,柳市鎮范圍內有第三人民醫院,鎮衛生院1家,無法滿足群眾就醫的需求,本診所所在地區和以上2家醫療機構距離都比較遠,不能很好地滿足群眾常見病、多發病的就醫需求,特別是小區居住行動不便的老年人。我診所的設置能夠滿足群眾方便就醫的需求,使病人得到有效的治療。

        五、擬設醫療機構基本情況

        名稱:樂清柳市全智勝內科診所

        選址:樂清市柳市鎮長豐村月渡路天天紅大廈

        性質:盈利性

        開展內科常見病、多發病的'診斷與治療,集醫療與預防為一體的診所,服務于長豐村小區居民及周邊群眾。

        六、醫療儀器、設備配備情況

        診桌、診椅、方盤、紗布罐、診察凳、聽診器、血壓計、體溫表、壓舌板、藥品柜、紫外線消毒燈、污物桶、壓力蒸汽滅菌器、處置臺;氧氣袋、開口器、牙墊、口腔通道器、人工呼吸器。

        七、與其他醫療機構的關系和影響設置

        樂清柳市全智勝內科診所位于樂清市柳市鎮長豐村月渡路天天紅大廈,該地區內居民和流動人員多,對健康的需求日益增長,而醫療機構的數量和規模有限,還不能很好地滿足該地區人民群眾對醫療的需求。我診所的設立,一方面可滿足一部分患病群眾的需求,另一方面對其他醫療機構也可起到一個很好的互補作用。受益患者,不會造成惡性循環。優勢互補,取長補短,互相促進,共同提高。對整體提高該地區的醫療質量和醫療服務水平有良好的推動作用。由于診所規模小,影響也小,對第三人民醫院和鎮衛生院不會構成沖擊和影響。

        八、污水、污物、糞便處理方案

        1.對診所的污水處理,強化污水處理設施的管理。嚴格污水排放制度,消除污水公害。

        2.對診所的污物主要有醫療垃圾,醫用廢棄物,(一次性用品,敷料等),采取分類收集,分類處理的方法:

        (1)設置收集容器,容器做到加蓋,消毒,封閉。

        (2)一次性用品采用毀型,消毒的方法,按衛生局規定集中收集處理。

        (3)生活垃圾經處理后,送到環衛部門統一指定的地方集中處理。

        (4)糞便處理,按標準施工,無害化處理排放。

        九、通訊、供電、上下水道、消防設施情況通訊

        采用移動通訊,便于患者聯系溝通。

        供電:向電力部門申請診所用電,電力要滿足臨床醫療,設備和照明用電的需要,并留有余地的用量。

        供水:向供水部門申請診所用水,以滿足診所醫療用水的要求。

        消防:按醫療的要求設置,在診所內設置手持式滅火器。

        十、資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金

        診所開設所需資金,個人以現金方式投入,擬投資人民幣10萬元整,注冊資金10萬元整。

        設備投資:3萬元

        流動資金投入:3萬元

      可行性研究報告集錦 篇17

        一、概述

        隨著項目開發的深入,針對環球金融中心項目的特點,為解決項目開發過程中混凝土用量大、混凝土標號高等問題,現對在場地內自建混凝土攪拌站進行研究。環球金融中心項目預計使用200萬m混凝土,混凝土用量高峰期約8-10m,現以年產量為100萬m混凝土攪拌站基礎,研究自建混凝土攪拌站所需的場地、設備及相關費用。

        二、生產規模和產品方案

        1、 生產規模

        現預計投資2臺攪拌機,預計每臺每小時生產混凝土100 m左右,年生產能力3100萬m。

        2、產品方案

        以生產普通商品混凝土為主。也可根據項目需要,生產不同用途的混凝土,如高強混凝土,大體積混凝土等。

        三、生產條件

        1、 原料資源

        生產普通商品混凝土原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、外加劑和水6種,按年產混凝土100萬m計算:石子年用量120萬噸,砂年用量80萬噸,水泥年用量320萬噸,粉煤灰年用量9萬噸,外加劑用量較少,可從生產廠家直接購進。

        2、 交通運輸

        本站外購粗細骨料(砂,石子)全部為水運、水泥,粉煤灰等采用汽車運輸,混凝土場地內搬運采用汽車運輸。

        3、 電源

        每條生產線設備裝機總容量230kw,最大一臺電機功率37kw 。

        4、 水源

        每小時生產用水30噸,生產和消防用水約5噸.

        5、 環境保護

        生產使用的水泥全部使用散裝水泥,由散裝水泥汽車運進站通過密閉管道卸入散裝水泥罐中。石子和砂在使用前已用水沖洗干凈。配料和攪拌過程全部在鋼板料倉和密封式攪拌機內進行,生產過程不會造成粉塵污染。在生產時,機械運行所產生的噪音較小,不超過國家規定的`噪音排放標準。攪拌站附近無居民區,環境保護方面可全部達到國家規定的各項要求。

        四、生產工藝

        1、 主要設備選擇

        選用hzs150型攪拌機2臺,控制系統采用工控機,微機全自動控制。

        2、 工藝布置方式選擇

        目前,國內外混凝土生產工藝布置方式有攪拌樓和攪拌站兩種,本項目選擇攪拌站布置方式,具有工藝布置緊湊,減少操作人員,便于管理和工程外觀美觀等優點。

        3、 工藝流程簡述

        用裝載機分別將石料、砂裝上一條皮帶輸送機,并通過皮帶機送入石子倉和砂倉。水泥、粉煤灰分別在樓外設置鋼板倉。水和外加劑分別在樓外設儲存罐。以上物料分別在倉下部安裝電子秤,通過微機控制,幾種物料按設地配比量同時落入攪拌機內,攪拌合格后通過卸料斗裝入混凝土運輸車,送至施工工地。

        五、設備投資概算

        1、 設備配置

        1.1、攪拌站:hzs150攪拌站2套,含8x200t水泥罐約400萬

        生產能力: 200 m/h

        月生產能力:8-12萬m/月

        年生產能力:100~150萬 m/年

        1.2、砼運輸車:8-10 m/車,20-30臺(36-45萬/臺)720-1000萬

        1.3、固定式混凝土泵:hbt60泵/60m2臺,60-80萬

        1.4、汽車泵(移動式混凝土泵):臂長37米,3臺700萬

        1.5、地泵:0/80t,1臺10萬

        1.6、裝置車:zl50,1臺25萬

        1.7、試驗儀器及設備15萬

        1.8、變壓器配電站:500kw20萬

        共計 1850 萬

        2、 生產設施

        2.1、場地50畝地,約33300m

        2.2、辦公樓400m,50萬

        2.3、試驗室、養護室(8-10間),150萬

        2.4、料場3000-5000 m

        2.5、供水系統500噸/天

        2.6、供電系統

        2.7、排水、排污管路

        共計 58 萬

        3、 生產場地設施

        3.1、道路、場地硬化60-80元/ m2200萬

        3.2、攪拌站基礎45萬

        3.3、配電房、外加劑泵、地磅房5萬

        3.4、工具房、維修間5萬

        共計 255 萬

        4、 辦公生活設施

        4.1、 食堂10萬

        4.2、 宿舍10-15間8萬

        4.3、小車及工具車各1輛18-20萬

        4.4、辦公用品5萬

        共計 43 萬

        六、結論

        1、 通過調查研究,除自建混凝土攪拌站的場地費用及高強混凝土配合工程師等人員費用外,攪拌站的設備費用、生產設施費用、生產場地設施費用、辦公生活設施費用等四項費用總計2206萬元。

        2、 主塔樓使用的c80砼,在沙石的級配、外加劑的調制等技術問題需要聘請專業的工程師,攪拌站的生產管理、技術管理也將成為重要的考慮要素。

        3、 混凝土攪拌站料場堆放面積約為 5000m ,還需要考慮辦公設施場地、生產設施場地,預計年產量100萬m混凝土攪拌站需要場地約50畝。

      可行性研究報告集錦 篇18

        一、項目名稱及項目地址

        項目名稱:

        項目地址:

        二、項目單位及負責人

        該項目負責人:,該項目總投資320萬元,其中基建投資40萬元(占地15畝),流動資金20萬元,辦公和宿舍等其他建設20萬元。

        三、項目建設的有利條件和建設意義

        隨著開放搞活,肉驢和驢肉的出口量越來越大。改良驢具有體大健壯,易育肥,肉質好,易管理等優良特性。經過本品種選育和肉驢改良,品種質量得到大幅度提高,改良后的雜交一代驢,竟育肥試驗,12月齡全體重達300公斤以上,屠宰率達46.7%,凈肉率達38.6%,符合肉驢標準,并且其肉質鮮美,營養豐富,市場前景廣闊,具有很好的發展潛力。 自然條件優越,飼草、飼料的品種資源豐富,有上千畝農作物秸稈,有發展肉驢的潛力。

        四、可行性研究的主要依據

        1、該項目可行性研究的依據是根據國家關于《農業經營性投資項目管理辦法》的有關規定指出的,符合國家產業政策。

        2、資源優化配臵的客觀需要 提出開發肉驢業的獸藥因素是其獨特的資源和條件優勢。全市具有豐富的飼草、飼料資源,具有發展養驢業得天獨厚的資源優勢。

        3、農村致富奔小康的需要。 發展肉驢生產是農民致富奔小康的有效途徑。養驢風險小,投入少,收益高。由企業帶動農戶,將會大大提高農民養驢的積極性。養驢還能帶動相關產業的發展,既可以拓寬農村地方財稅,達到富國強民的目的。

        4、促進生態農業良性循環發展的需要。 從生態學觀點看,牧草和農作物秸稈,以技術處理后養驢,通過其生物學功能轉化為肉,成為能供人體直接消化的多種氨基酸,與其它利用方式相比,更具合理性和高效性。

        公司簡介

        改革開放以來,我國的農業特別是畜牧行業得到快速發展,WTO以后市場格局出現隱性分化,呈現出表面的市場混亂和潛在的食品安全問題,如何理清和看待當前的發展,是目前很多畜牧行業的企業所困惑的問題,也是當前形勢下急于突破所遇到的瓶頸。壟斷,如同套在眾多畜牧企業脖子上的套索。自從中國加入WTO后,國際化就一直在影響著中國企業,特別是現今國際化的深入,競爭態勢不斷地加劇,中國企業參與國際競爭機會也越來越多,考慮參與國際競爭變成中國企業最重要的課題。當跨國公司帶著雄厚的資金,先進的技術與管理,強大的品牌,還有中國引進外資的優惠政策待遇席卷中國時,中國市場不僅變成國際市場,中國企業受到國際化深入競爭態勢更加嚴峻。一些優秀的中國品牌,很不幸的是成為跨國公司并購的對象,當跨國公司完成并購后,并購后優秀的中國品牌就會被打入冷宮,遭到無情的拋棄,這就是跨國公司不斷通過國際化深入,蠶食中國企業的生存真相。在跨國公司爭先恐后沖進來之時,我們中國企業不僅面臨固本扎根國內本土,還需要以新的姿勢沖出去,進一步擴大中國品牌在世界上的影響。這就所謂中國企業面臨雙管齊下的局面。是進也好,是退也罷,國際化深入趨勢,競爭態勢的加劇,需要中國企業認真剖析行業本質,來突破跨國公司的"圍剿"。 近些年來,我國畜牧業呈現出加快發展勢頭,截至20xx年,畜牧業產值已占農業總產值的34%,畜牧業發展快的地區,畜牧業收入已占到農民收入的40%以上。改革開放以來,我國畜牧業生產規模不斷擴大,畜產品總量大幅增加,畜產品質量不斷提高。特別是近些年來,隨著強農惠農政策的實施,畜牧業呈現出加快發展勢頭,畜牧業生產方式發生積極轉變,規模化、標準化、產業化和區域化步伐加快。我國畜牧業在保障城鄉食品價格穩定、促進農民增收方面發揮了至關重要的作用,許多地方畜牧業已經成為農村經濟的支柱產業,成為增加農民收入的主要來源,一大批畜牧業優秀品牌不斷涌現,為促進現代畜牧業的發展作出了積極貢獻。我國畜牧業發展特別是畜產品質量安全監管方面也面臨嚴峻形勢和艱巨任務。一些地方畜牧業投入不足,規模化飼養和農戶散養支持力度不夠,個別生產和畜產品加工還存在不少隱患,影響質量安全的不確定因素依然存在。因此,必須要大力推進現代畜牧業建設,提高產品質量安全水平,加強品牌建設。

        20xx年一季度全國肉驢生產呈現五個特點:

        一是肉驢生產增長勢頭趨緩。3月末肉驢存欄34.8萬頭,同比增長7.9%,一季度出欄育肥驢1.82萬頭,同比增長6.5%,由于去年同期是驢價較高的時候,所以今年第一季度出現增長也比較正常。1月份肉驢存欄環比下降1.4%,2月份肉驢存欄環比下降2.3%,3月份環比增長1.6%,4月份環比增長1.4%,1月份~4月份肉驢生產增長趨于穩定。

        二是肉驢價格持續上升。5月第一周,全國肉驢均價是每千克14.56元,驢肉每千克40.32元,連續14周下降,活驢價格從20xx年5月以來,首次突破每千克40元。

        三是肉驢養殖利潤面不斷擴大。全國肉驢養殖戶平均利潤面從1月份的5.8%擴大至4月份的26%。

        四是養殖場(戶)補欄意愿不強。據對全國700多個出欄千頭以上規模養殖場戶的調查,3月份環比下降0.9%。

        在這兩年的肉驢行業調整過程中,肉驢養殖規模不斷擴大,20xx年比20xx年肉驢養殖規模提高了8個百分點,同時,種驢飼養相對平穩,母驢存欄在下降,質量較低的母驢被淘汰,這對肉驢養殖來說是有利的。

        第一季度飼料生產有四個特點:

        一是飼料總產量下降。第一季度全國飼料總產量約為2530萬噸,同比下降6.3%,環比下降15.0%。其中配合飼料同比下降9.1%,環比下降17.0%;濃縮飼料同比增長2.0%,環比下降7.9%,添加劑預混合飼料同比增長9.1%,環比下降7.0%。

        二是豬飼料穩定增長,禽飼料大幅下滑。從品種結構看,豬飼料同比增長7.8%,環比下降9.2%;蛋禽飼料同比下降20.4%,環比下降16.0%;肉禽飼料同比下降10.1%,環比下降13%;水產飼料同比增長2.2%,環比下降40%;反芻飼料同比下降50.0%,環比下降26%;其他飼料同比下降8.3%,環比下降52%。

        三是飼料原料價格明顯回落。國內主要飼料原料除蛋氨酸外,大多數原料價格下降,平均下降幅度為12.5%。

        四是不同規模企業兩極分化懸殊。大型飼料企業產量不斷擴大,而中小企業產量下滑嚴重,月產量萬噸以下的中小企業產量同比下降15%,這兩種兩極分化的現象,使大企業更強,小企業逐步退出市場,有利于行業的規范發展。

        本研究咨詢在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家農業部、中國畜牧業協會、中國畜牧獸醫學會、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據。報告對我國以及世界畜牧市場運行情況進行了研究分析,并詳細論述了領先企業運行情況。通過翔實的數據和充分的論述,從產業層面上剖析產業現狀特點,針對產業的供需矛盾闡述了畜牧產業發展的主要問題和影響因素,從多個角度揭示了中國畜牧產業結構與競爭格局。在此基礎上對中國畜牧行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證,全面展示畜牧市場現狀,揭示畜牧行業的市場潛在需求與潛在機會,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

      可行性研究報告集錦 篇19

        一、項目分析:

        前景分析:

        中國餐飲行業在近年來面臨著越來越緊迫的變革和升級。在全球經濟一體化的影響下,在民眾的消費理念發生廣泛轉型的情況下,餐飲行業勢必要跟隨形勢做出轉變。然而從近幾年的情況來看,不少企業還在原有的軌跡上固步自封,無法適應新時代的發展要求。當然,也有很多企業表現的更加出色,能夠適應市場形勢的轉變。

        當今常見的疾病,高血壓,糖尿病,心血管疾病,癌癥,事實上都可以歸類于富養性疾病。我們講一個醫學上的認識:一切元素,當我們需要的時候他是營養,當超過了便是毒素。比如脂肪肝,多發于喜歡吃肉,飲食不節制的人,很年輕就得了脂肪肝,因為攝入了過多的脂肪、蛋白質、營養,人體吸收不了,也代謝不掉,便囤積在肝;當人體內這種過濾不掉的營養素大量的沉積于血液中,便容易發生心血管疾病等。

        所以,營養趨勢隨著時間不斷演化,現在著重關注改善身心健康表現和健康益處。在今天這樣一個相互連通的世界,很多不同的飲食出現,食品行業正在嘗試創造適應不斷變化的消費者需求的產品。生酮飲食、嚴格素食、以及正在增長的植物基飲食等都是個人營養定制的基礎。定制化讓每個人都感受到與眾不同,為每個個體創造了特別的參與體驗。定制化產品和包裝導向了一個更加個性化的經驗,使得消費者能夠參與品牌。基于消費者畫像的最優解決方法也會變得更加高效。獨特的標簽和客戶定制產品,可以優化消費者的體驗。

        因為營養行業在國內市場還是比較新興的市場,我們只要把握好發展機會,充分發掘這一市場的廣大潛力,在未來的`營養配餐市場上占據一席之地。同時,也有助我們開拓新的業務項目。

        市場分析:我們的目標市場主要針對學生、教師,以學生市場為主要目標向大學城以外地區進行發展,以開拓更多的市場需求。學生群體向來就是流行時尚的追尋者,對于新興事物向應度高,對于營養行業,在我國還處于新興階段,是一個流行的行業,所以說對學生具有極大的引吸力。通過對學生市場的開拓,我們就可以向各大院校餐廳提供我們的營養配餐,并與商業街各飯店合作,推廣我們的營養配餐。教師屬于高等知識分子,對于知識的了解具有廣泛性,所以我們營養行業對于教師的傳播也是非常有效,迅速的。通過以上市場的開拓,知明度達到了,我們就可以大泛圍的推廣我們的服務和產品。

        二、公司簡介

        產品和服務描述

        1、開展營養咨詢服務項目。

        現代生活注重健康,科學飲食無疑是保持和增進健康最簡便的方法。飲食結構的不合理會導致很多疾病,越來越多的人希望知道如何才能合理飲食的,但是在現有市場上,對于廣大消費者的這種迫切的需求并不能很好的滿足,我們的康樂營養咨詢用專業的技術指導為廣大消費者提供全方面的營養咨詢,為每一位顧客提供量身定做的健康飲食建議。

        2、提供合理的營養配餐。

        在民以食為天的今天,營養配餐已經逐漸得到廣大市民的接受與認可。越來越多的人們希望健康的飲食,卻苦于現實的種種限制無法親自去制作,這個時候我們的康樂營養配餐,為廣大顧客提供專業的營養套餐,可以完全滿足每一位顧客一天的營養攝取,滿足身體一天的需要。

        (注明:由于資金原因,無法直接生產,我們的營養配餐食品,都是與具有專業性,權威性的企業合作代理的。)

        競爭分析:技術技能優勢:我們公司與強勢品牌營養機構合作,說明了我們在技術技能方面擁有強大的后盾,在此方面我們具有明顯的優勢。

        員式優勢:在以上基礎上我公司也會聘用擁有經驗豐富的營養配餐師,積極熱情、善于創新的營銷人員,優秀的高層管理人員。

        產品優勢:為顧客提供健康安全營養的餐飲食品和膳食建議,與此同時為顧客提供完善的營養配餐食品。

        品牌劣勢:目前我們不具有強大的品牌知名度和美譽度,這些需要我們用心做好從研究、開發到服務的每一個細節,我們有信心并且有能力在實現產品價值之時同時建立良好的口碑和知名品牌。

        產業經驗劣勢:作為一個新興產業,營養配餐企業較少,沒有成功的經營模式可以借鑒,公司的經營管理缺少經驗。

        市場機會:國家頒布《餐飲業營養配餐技術要求》,在政策上推動了整個營養業的發展。人們消費觀念的改變,不再單單是吃飽,而是要求吃得安全吃得健康,因此對營養配餐的需求不斷增長,利于企業迅速擴張。技能技術向新產品新業務轉移,利用技術帶動產業,為更大客戶群服務。市場細分成為可能,可利用對目標市場的細分為不同顧客服務。

        由于是新興行業,所以我們面臨的競爭對手少。存在的威脅,現有的大型餐飲企業對新興營養配餐的打擊壓制以及現有營養配餐企業對新進入者的`抵制報復。人們對新事物的接受需要一定的過程,顧客對營養配餐的情況知之甚少以及對新產品存在一定抵觸。現有市場上對于營養師的培養缺乏,導致營養人才的供不應求。

        三、推廣策略

        在服務上應做到以下幾點:

        在顧客想了解企業情況,產品信息時,要及時提供相應信息,在此基礎上可以加以詳細介紹,讓顧客更深一層的得到理解,刺激其需求欲望為顧客提供服務時一定要保持激情,做到服務態度十全十美。建立消費者的信息資料。對于現有消費者要增進其滿意程度。對于潛在消費者要刺激其消費欲望,使其轉化為產品的消費者。對于不肯能消費的人士也要保持聯系增進友誼。

        以顧客至上的理念作為營業的中心思想,服務耐心到位,樹立公司的美好形象。

        產品價格策略:定價方法宜采用需求導向定價法,由于我公司的營養配餐服務受顧客的影響是最大的,只有當產品價格與消費者的購買能力、價格心理以及意識相一致時。價格才能成為促進銷售和實現利潤的手段。

        促銷策略:人員推銷,在各大院校進行宣傳,與學生交流,與餐廳洽談;與商業街各飯店進行協商合作。

        另外,在推銷過程中,推銷人員還可適當的使用一些推銷工具比如小紀念冊、商品目錄等宣傳印刷品等,幫助推銷的進行。

        廣告宣傳:平面廣告;戶外廣告;網絡廣告:公眾號,微博等。

        差異化策略:在產品宣傳的過程中,要凸顯我們營養配餐的產品特色,完全展示我們營養配餐的優勢所在,與相同類型的產品做比較,以“服務至上,顧客至上”的理念打動消費者,以特色產品,周到的服務樹立良好形象,達到促銷目的。

        口碑營銷:產品擁有一個良好的口碑,會產生更大的利潤價值;

        四、公司目標

        成為主打市場內以營養服務為主的領導型品牌服務機構,2年內收回成本。

        公司任務:

        1、實現投資場所的欲期建設。

        2、開拓投資市場,增強產品知明度。

        3、不斷完善產品質量,以滿足顧客需求。

        4、順利完成以上事項,逐漸使投資的資本產生收益。

        五、財務計劃

        經過初步測算,公司在成立時,需要投資約為11萬元,資金需求如下所示:

        費用項目金額固定資產投入30000

        無形資產30000

        流動資產30000

        不可預見(按以上的4%計算)20000

        合計110000

      可行性研究報告集錦 篇20

        鎮委、鎮政府:

        為積極響應鎮委、鎮政府大力發展集體經濟的號召,繁榮本鎮商業,凝聚人氣,我公司經過充分的調查研究,建議在XX大道我公司施工隊現倉庫所在地建設一座綜合性商場,現將擬建商場的可行性報告如下:

        一、興建該項目的原由

        (一)外部原因:盡管我鎮零售業這幾年發展迅猛,但是大型商場的布點主要集中在路西,而路東目前尚未

        形成規模較大的商場。時下人民群眾的購物習慣已經傾向于進超市或大型商場,在興業大道興建一座綜合性商場,可以在一定程度上平衡鎮區商場布點,滿足興業大道周邊人們的購買需要,促進當地的繁榮。顧客來源既就近于工業區、工業區,又是、和等村通往鎮中心區的出口之處,有較廣的市場空間和潛在客源。

        (二)內部原因:一是我公司施工隊倉庫目前為臨時搭建的棚屋,土地閑置已久,亟待盤活;二是我鎮政府干部職工隨著生活水平的逐漸提高,有一些資金積蓄,可以在政府開發的項目中參以一定的股份,取得集體和個人雙贏的效果。

        二、擬建項目的基本情況

        1、項目選址:住于橫瀝鎮村頭村興業大道路邊。

        2、項目用地規模:施工隊倉庫地塊總面積65畝,計劃左邊材料試驗室后面用于建二棟廠房租給制品廠,右邊后面為工業預留地,前面為興建商場用地。規劃商場總用地面積11200平方米,總建筑面積16760平方米,其中商場建筑面積11880平方米,宿舍建筑面積4880平方米。

        三、經營管理方式(第一種)

        政府自籌資金建設,經政府招商引資,租賃給客戶自主經營,政府收取租金。管理由經聯總社負責,參照X廠房模式進行管理。

        四、資金總投入

        經初步預算,建設資金按700元/平方米,約需建設資金1173萬元;地價按170元/平方米(不包辦證),約需地價款190萬元,合計共投入資金約需1363萬元。

        五、建設資金來源

        方案一:按我公司與政府員工各占50即681.5萬元的股份,我公司除地價款外,不足部分再由我公司補充。員工股由政府組織發動政府員工以自愿方式進行集資。

        方案二:全部由我公司投資建設,不設員工股。

        六、經濟效益及投資回收年限

        按現行商場市場租賃價格,租金約為13元/平方米/月,合計年租金收入預計260萬元。如照正常運作計算(不計利息),6年可收回初始投資。

        另一種經營方式是租地給投資商自主開發建設,租金約4元/平方米,如順利租出,每年可收租金40多萬元。

        專此報告。

      可行性研究報告集錦 篇21

        (一) 農業項目預可研報告格式

        (二) 水利水電項目預可研報告格式

        (三) 社會發展項目預可研報告格式

        (四) 城市基礎設施項目預可研報告格式

        (五) 煤礦安全改造項目預可研報告格式

        (六) 產業園區項目可行性研究報告大綱

        工業項目預可研報告格式

        一、總論

        1、 項目名稱

        2、 承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況)

        3、 擬建地點

        4、 建設規模

        5、 建設年限

        6、 概算投資

        7、 效益分析

        二、市場預測

        1、 產品市場供應現狀 2、 價格現狀與預測 3、 產品市場需求預測

        三、資源條件評價(指資源開發項目)

        1、 資源可利用量(礦產地質儲量、可采儲量等)

        2、 資源品質情況(礦產品位、物理性能等)

        3、 資源賦存條件(礦體結構、埋藏深度、巖體性質等)

        四、建設規模與產品方案

        1、 建設規模(達產達標后的規模) 2、 產品方案(擬開發產品方案)

        五、建設條件分析

        1、 場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、征地拆遷工作、施工等)

        2、 其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

        六、技術方案、設備方案和工程方案

        (一)技術方案

        1、 生產方法(包括原料路線) 2、 工藝流程

        (二)主要設備方案

        1、 主要設備選型(列出清單表) 2、 主要設備來源

        (三)工程方案

        1、 建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案(附平面圖、規劃圖)

        2、 建筑安裝工程量及“三材”用量估算 3、 主要建、構筑物工程一覽表

        七、主要原材料、燃料供應

        1、 主要原材料、輔助材料品種、質量與年需要量 2、 燃料品種、質量與年需要量 3、 材料的運輸方式

        八、環境影響評價

        1、 項目建設和生產對環境的影響(三廢、噪聲、粉塵污染等) 2、 環境保護措施方案

        九、組織機構與人力資源配置

        1、 組織機構設置(法人組建方案、管理機構方案、管理機構圖)

        2、 人力資源配置(生產作業班次、勞動定員數量及技能要求)

        3、 員工培訓

        十、項目實施進度

        1、 建設工期 2、 進度安排

        十一、投資估算及資金籌措

        (一)投資估算

        1、 建設投資估算(先總述總投資,后分述建筑工程費、設備購置安裝費等)

        2、 流動資金估算

        3、 投資估算表(總資金估算表、單項工程投資估算表)

        (二)資金籌措

        1、 自籌資金 2、 其它來源

        十二、效益分析

        (一)經濟效益

        1、 銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

        2、 成本費用估算(編制總成本費用表和分項成本估算表)

        3、 利潤與稅收分析

        4、 投資回收期(編制現金流量表)

        5、 投資利潤率

        (二)社會效益

        十三、結論

        農業項目預可研報告格式

        一、總論

        1、 項目名稱

        2、 承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況)

        3、 擬建地點

        4、 建設規模

        5、 建設年限

        6、 概算投資

        7、 效益分析

        二、市場預測

        1、 產品市場供應現狀

        2、 價格現狀與預測

        3、 產品市場需求預測

        三、建設規模與產品方案

        1、 建設規模(種植規模、養殖規模、農副產品加工規模)

      可行性研究報告集錦 篇22

        目錄

        第一章總論

        一、項目背景

        二、可行性研究報告的編制依據

        三、項目概況

        四、項目開發企業概況

        第二章市場分析

        一、A市概況

        二、A市房地產住宅市場分析

        三、主要競爭項目分析

        四、項目SWOT分析

        第三章項目建設條件及實施計劃

        一、項目建設內容及建設規模

        二、項目建設條件

        三、項目規劃設計方案

        四、項目環境影響

        五、項目管理組織

        六、項目實施計劃

        第四章項目風險分析

        一、政策風險分析

        二、社會風險分析

        三、經濟風險分析

        四、行業風險分析

        五、管理風險分析

        六、資金風險分析

        七、結論

        第五章項目財務分析

        一、拆遷成本分析

        二、建筑成本分析

        三、建筑成本估算

        第六章項目總結

        第一章總論

        一、項目背景:

        鑫瑞宏盛公司開發的景苑名城住宅小區以其高品質的開發建設、優美的居住環境受到鹿邑老百姓的歡迎。“東村家園”住宅小區是該公司開發的第一個項目,位于鹿邑縣城和諧路口陳摶公園對面,占地面積約9.7畝,該項目原為老停車場,經鹿邑縣委、縣政府、建設局、房產局及計劃委員會批準,該地塊由鑫瑞宏盛公司開發建設。今后建成后的東村家園小區周邊各項生活配套設施齊全,交通便利,是鹿邑縣目前新城區乃至整個縣城城市中心點。整個項目總投資預計2.5億元,整個“東村家園”項目工程構思精致時尚,并充滿高品質生活氣息,各建筑單體相互有機聯系,互為借景,整體布局充滿生活體驗的意趣,市場反映相當熱烈,至20__年7月3日至20__年7月13日,項目來電高達258組客戶,客戶反響熱烈良好。項目計劃一年之內完成一定量的銷售,并簽訂了相應的銷售合同。鑫瑞宏盛公司和“東村家園”住宅小區良好的形象普遍得到鹿邑縣政府相關部門和市民的認同。“東村家園”工程建設內容包括10棟6層樓、一個小區園林規劃、一個涌泉池及相應的小區配套公用設施。目前項目設計已進入準備動工階段,地勘工作已經完成,售樓部建設在鹿邑縣委、縣政府及相關部門的大力支持下,明年7月底竣工。各種證件還在辦理當中,預計20__年9月可以盤。

        二、可行性研究報告的編制依據:

        (1)《城市居住區規劃設計規范》

        (2)《A市城市拆遷管理條例》

        (3)《城市居住區公共服務設施設置規定》

        (4)《住宅設計規范》

        (5)《住宅建筑設計標準》

        (6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》

        (7)《城市道路綠化規劃及設計規范》

        (8)《高層民用建筑設計防火規范》

        三、項目概況

        1、項目名稱:景苑名城住宅小區

        2、地塊位置:該基地東起陳摶公園,南至和諧路,西至谷陽路、北至紫光大道,圍合區內土地面積約150畝。

        3、建設規模與目標:

        土地面積:約9.7畝(約26300平方米)

        容積率:2.0

        土地價格:5000元/畝

        建筑面積(預計):58270㎡

        4、周圍環境與設施

        (1)步行約10 分鐘可至鹿邑縣中心。

        (2)西側為縣中心景點。

      可行性研究報告集錦 篇23

        一、項目摘要

        項目名稱:廣元釘釘土雞養殖有限公司土雞品種選育保種場及年出欄1500萬只土雞生產基地建設。

        建設單位:廣元釘釘土雞養殖有限公司。

        建設地點:劍閣縣。

        建設年限:5年。

        建設規模:建立土雞保種場,選育土雞新品種并開發利用。建立土雞商品雞生產基地,年出欄優質土雞1500萬只。

        產品方案:種雞、商品雞。

        投資估算:5000萬元。

        效益分析:

        1、經濟效益:年產值6000萬元,利潤600萬元。

        2、社會效益:年銷售收入90000萬元,利稅9000萬元,帶動農戶900戶,戶均銷售收入100萬元,利潤10萬元。

        二、項目建設的必要性和可行性

        (一)我國是一個農業大國,長期以來,人們為了解決溫飽,在種植業上下了很大功夫,上世紀九十年代以后,隨著我國經濟實力的增強,人民收入的增加,消費水平不斷提高,人們的飲食結構發生了很大變化,對肉食品的需求量越來越大,并對食品由營養價值單一需求,轉而對營養、滋補、保健等多方面的追求,注重風味和保健作用。優質家禽如:青腳麻雞、固始雞、土雞、淮南雞、皖南黃雞等因風味獨特,蛋白質、氨基酸含量高,脂肪和膽固醇含量低,營養價值高而得到廣大消費者的青睞,土雞蛋因其營養豐富,數量極少而更是供不應求。近十年來,畜牧業發展迅速,占農業的比重逐年增加,養殖業特別是養禽業發展到了一個新的水平,由過去的散養向規模養殖轉變,并向標準化、產業化方向發展,已成為畜牧業甚至農業的一大支柱產業。禽肉生產要在增加數量的基礎上,加快優質肉用家禽的發展,特別是加強獨具特色的地方優良家禽開發,促進規模化、集約化肉禽生產迅速發展。加快產品品種的更新換代,特別是要開發適銷對路的優質產品,進一步提高肉雞業產業化水平。由于養殖業投資大,周期長,市場波動大,加上疾病增多,生產水平和管理技術落后,因此經營風險很大。為了健康發展我市畜牧業,降低養殖風險,豐富市民的菜籃子,提高養殖戶的經濟效益,近年來,我市加大了對養殖業的支持力度,養殖業得到快速發展。

        改革開放以來,我國養雞業在“公司+農戶”、協會、合作社等產業化模式帶動下,得到了長足發展,建立起比較完善的一體化經營體制,形成了市場繁榮、養禽業穩步發展的大好局面,成為農業產業化發展最迅速、最典型的行業。80年代初,我國開始從外國引進“快大型”肉雞,并引進國外先進的育種、飼養管理技術,從此我國肉雞飼養業得到較快發展,極大的豐富了城鄉居民的菜籃子。然而“快大型”肉雞在雞體外觀、口感及風味等方面的性狀并不符合國內消費者的飲食習慣。隨著我國沿海及大中城市消費水平不斷提高以及東南亞優質雞市場的出現,草雞、仿土雞在市場上受到消費者的青睞。我國眾多的地方雞種資源,是寶貴的遺傳資源,是世界上許多發達國家望塵莫及的品種資源優勢。隨著我國優質雞生產——育種——生產的不斷深入和發展,各地地方雞種的品種資源優勢,正逐步轉化為市場經濟的商品優勢。例如,清遠雞、杏花雞、廣西三黃雞、霞煙雞、固始雞、福建麻雞、江西雞、湖南家雞、鹿苑雞、蕭山雞、北京油雞、絲毛烏骨雞、上海草雞、信宜走地雞、山地雞等等,陸續走出深山庭院,走上了優質雞產業化大生產、大流通和大市場。以廣州為中心的南方市場和以上海為中心的華東市場,成為我國地方雞種土雞或仿土雞的集銷地。目前,已占肉雞上市量的25%~30%以上。

        我國對地方雞種的開發利用,早在二十世紀的六、七十年代,各地就開展了保種與利用的科研生產工作。八十年代初,利用地方雞種資源培育成功的新雞種有新浦東雞、鄭州紅雞、新揚州雞、蘇禽3號、廣東黃雞、貴農金黃雞和貴州黃雞等等。

        改革開放二十年來,優質雞生產——育種——生產得到了快速發展和增長。八十年代初,優質雞和快大白雞同步發展,到九十年代中后期,快大白雞萎縮,又被快大黃雞(50~60日齡上市體重1.5千克)所替代。

        當前,飼養120日齡以上的特優質雞,成為南方活雞市場的新亮點,其肉質細嫩、雞味濃郁,最適宜制作廣東“白切雞”。目前上市活雞一般為外觀早熟、臨近性 成熟小母雞(項雞),活重1.15~1.5千克。

        由于各地地方雞的原始性和自然性,開發規模化的大生產仍有較大的局限性。在土雞育種改良上要實現早熟(肉質)與生產效率(經濟效益)的兩全兼顧,難度很大,需要相當長的改良時間和相當大的投入,所以各地大都以仿土型產品推上市場。這只是近期生產上的權宜之計,關鍵看當地市場的認可程度和價格走勢。所以,各地繼續發掘保存和開發利用地方雞資源,將有廣闊的發展空間,這是真正具有中國特色的養禽產業。

        我們在開發利用地方雞種資源時,可以借鑒國際上肉雞和蛋雞的現代化育種技術和方法。但是,絕不能追隨國際上快大白雞的選育方向和方法。我國優質黃雞的育種改良,不是生長期越快越好或飼養期越短越好,否則優良肉質的內涵特色就會喪失貽盡,這絕非優質雞的育種改良目標。我們需要尋求優質雞早熟與生產效率綜合平衡的選育目標和方法,實現矛盾對立統一的相對均衡和一致性。

        從家禽生產形式來看,一段時間內主要是大規模集約化生產與農戶小規模、大群量生產并存的方式。但實施家禽產業化生產經營是必然趨勢,個體、分散、單一經營者將進入困境。家禽業將由粗放經營向集約經營轉變,由數量第一向質量第一轉變。家禽業產業化的發展將以市場為導向,以農戶經營為主體,以龍頭企業為主導,以合作服務組織和專業市場為中介,把分散的農戶與國內外市場連接起來;堅持分類指導,系列開發,確立和開發主導產品,發揮比較優勢;在家禽業規模化、專業化、區域化和社會化的基礎上,重點突破規模養殖、加工儲運、市場營銷,以利益互補的形式將畜產品的產前、產中、產后連接起來;建立教、研、推相結合的科技增長機制,貿工農一體化的經濟運行機制和管理機制,從而實現家禽業的可持續發展。

        中國家禽養殖業發展趨勢:

        1.良種繁育體系更加完善。

        良種繁育體系是解決家禽生產的遺傳基礎,是十分關鍵的工作。通過引進國外優良基因庫與國內培育商業配套系相結合的方式,利用準確、系統的生產性能測定技術體系,遺傳評定新技術、新方法,大規模聯合育種技術以及繁殖生物學技術的應用等,培育推廣新品種,進行繁育體系優化育種規劃,建立由曾祖代、祖代和父母代種雞場和商品雞場相結合的適合不同需要的雞良種繁育體系。水禽生產也將借鑒養雞生產的經驗,建立相應的良種繁育體系。

        2.全價配合飼料得到全面推廣。

        制定和完善家禽飼養標準,家禽營養研究更加全面深入,為全價配合飼料的生產奠定良好基礎。根據育種公司推薦的飼養標準結合我國飼養實際,為充分發揮優良品種的遺傳潛力打下了物質基礎。同時,將大力推廣預混料的普及應用,簡化飼料配合的技術難度,使農戶能利用自己的飼料資源加工出全價飼料,降低了生產成本。無魚粉日糧、按可消化氨基酸利用率配制日糧、根據采食量調整營養濃度等技術將更加成熟并得到廣泛推廣。 飼料設備和工藝加工技術日趨成熟,包括大型飼料廠關鍵設備研制及成套技術,提高和保持飼料營養品質加工工藝技術,飼料加工過程中質量監控技術,減少飼料中的抗營養因子技術以及功能飼料的加工工藝技術等。

        3.疫病控制進一步加強。

        禽流感的暴發給我們留下了深刻的教訓,而且近年來各種主要禽傳染病均在我國有流行,烈性傳 染病對我國家禽生產還會構成巨大威脅。因此,在生物安全預防措施、免疫程序、疫苗生產等方面將會取得更大的進步。在場地選擇、飼養工藝確定、飼養管理規程等方面,將采取綜合防制措施,預防烈性傳 染病的發生。

        良好的環境控制不僅能有效地改善禽舍內的溫熱環境和空氣質量,從而提高家禽 的生產性能,而且是防治疫病發生的重要措施。主要技術體現在以濕墊通風降溫設備、縱向通風技術、熱風和換熱器等為標志的環境控制技術等。另外,通過一些微生物制劑可降低糞便中氨氣的產出,改善禽舍內空氣質量,通過固體廢棄物資源化利用技術,養殖場糞污生物沼氣處理技術等,從而提高生產效益。

        4.生產環境控制技術更加先進。

        目前我國養殖業中規模化生產程度最高的是家禽業,而由于生產規模大而且集中,由此所產生的`糞便、污水、病死家禽的量也很大,對家禽養殖場及其周圍環境所造成的污染十分突出,應該加強綜合治理、改善家禽飼養環境條件、加強疫病控制。嚴格限制對人體有害的添加劑的應用是提高家禽產品衛生質量的關鍵。

        使用現代養禽設備進行有效的環境控制。主要發展的現代養禽設備包括雞籠、飼料加工機組、乳頭式飲水器、料線、刮糞機、斷喙器、雞舍環境控制儀等設備,可滿足現代家禽生產的各種需要,主要設備將實現國產化生產,并且性能可靠,價格便宜。電氣孵化器技術發展更加迅速,如巷道式孵化器、微電腦模糊控制孵化器等先進設備,使孵化操作智能化。另外整個家禽環境系統控制技術將得到廣泛應用,包括關鍵環境自動控制設備研究開發,優化家禽環境管理軟件的開發,家禽環境工程綜合氣候區劃等。

        通過加強環境保護提高家禽生產效益。人們對環境保護意識不斷加強,促進了禽場環境保護技術的發展。以糞便為主的廢棄物處理受到高度重視,通過干燥、發酵等方式處理雞糞的技術不斷成熟并普遍推廣。通過在日糧中添加植酸酶以減少磷排放、添加微生物制劑減少氨氣等技術將發揮日益重要的作用。

        5.生產管理實現國際化、標準化。

        我國加入世界貿易組織,這為家禽產品進入國際市場創造了良好條件。國內家禽生產過剩、出口量少是影響家禽生產效益的重要因素。加入世界貿易組織后,國際間的貿易壁壘會逐漸消失,需要我們注意提高產品質量、降低生產成本,大幅度提高產品出口。應重點扶持幾個大型的外向型家禽企業集團,按照規范化的生產和衛生管理要求組織生產和加工,增強產品的出口競爭力。我國禽蛋在國際上的競爭力不強,大量出口的可能性不大,但在禽肉出口方面有一定的優勢,我國勞動力便宜,因此在發展禽深加工方面有較大的潛力,主要需要注意的是對禽產品質量控制,尤其藥物殘留和烈性傳 染病方面的控制。

        在生產環節上,將建立標準化生產體系,更加重視無公害禽蛋和禽肉生產體系的建設,重點解決飼料中違禁藥物使用和藥物殘留問題,改善雞舍內環境衛生,減少生產過程的污染。在流通環節,則應加快周轉,并建立合理的冷凍、冷藏保存和運輸體系。針對中高檔消費市場,要推廣品牌優質蛋和禽肉產品,對雞蛋進行清洗、分級、包裝,并實行冷鏈運輸和儲藏,對禽肉則要進一步加強深加工,開發出多種多樣的禽肉產品,以擴大消費,促進生產的發展。將出臺與國際接軌的肉品檢疫、檢驗規程及相關的技術標準,實行強制認證制度;健全檢驗檢疫體系和疫病防治體系,加強對獸藥、飼料生產使用的監督管理。

        6.綠色食品和功能食品進一步開發。

        利用果園、林地、荒灘散養雞將得到一定發展,這種飼養方式生產的雞肉風味好,與土雞相似,雞蛋的蛋黃顏色深、蛋白黏稠,而且雞蛋和雞肉中藥物殘留較少,適合我國一些大中城市的消費需求。鵝業生產尚有較大的發展潛力,在水草豐富的地區,以“公司+農戶”的經營模式發展鵝的養殖己出現良好的發展勢頭。鴨的生產將在穩定傳統蛋鴨和肉鴨生產的同時,發展具有良好的肉品質的品種。

        禽產品功能食品開發也是未來發展的熱點,除了可以提高產品附加值,增加對禽蛋和禽肉的需求外,還可滿足消費者對保健食品的需要。如高碘蛋、高硒蛋、高鋅蛋、低膽固醇蛋、富維生素蛋、富不飽和脂肪酸蛋的生產技術將進一步完善。

        按照國家產業政策的宏觀導向,本項目重點培育優質地方品種雞土雞,通過良種繁育,建立優質地方品種雞“保種、良繁、擴繁”和標準化飼養示范基地,以項目單位為龍頭企業,采用“合作社+基地+農戶的產業化經營模式,由項目單位首先進行土雞的選育和提純復壯,并進行開發利用,向社會提供優良地方品種雞,實行標準化管理模式,為廣大農戶做好飼養技術與市場信息服務,與社員和農戶簽訂回收合同,保護價收購商品雞,進行屠宰加工、分割,開發成各種風味食品,注冊品牌,進入超市,并建立自己的連鎖專營店,打造一個優質地方品種雞“保種、繁育、生產、加工、銷售”一體化的農業產業化經濟實體,提高產品質量和市場競爭力,確保產品安全和人們身體健康,增加社員和農戶收入,促進養殖區糞污減量化、資源化、無害化、生態化。推行養殖區標準化生產,將農民增收與養殖環境污染治理結合起來,推廣清潔養殖,改善農村生態環境,降低病原體傳播風險,保障公共衛生安全和養禽業可持續發展。

        自上世紀八十年代初期以來,我國養雞業得到了迅猛發展,從而使我國雞產品生產總量在短短的十多年間躍居世界前列。到九十年代中期后,我國雞蛋產量位居世界第一、肉雞產量居第二,人均占有量超過或達到世界平均水平,建立了世界養雞大國的地位。然而,隨著我國經濟的發展和人民生活水平、生活質量的提高,在崇尚返樸歸真、回歸自然、吃出健康、吃出營養的理念下,消費禽產品的追求目標,已由過去的溫飽型向美味營養保健型轉變。因而,地方優質雞的研究開發受到了行業的高度重視,優質禽產品研究開發與產業化方興未艾,成為養雞產業持續發展的強大動力。

        土雞是我國肉雞養殖業一大特色。我國幅員遼闊,形成了眾多的地方品種。地方品種的外觀美觀、肉質優良,適合當地居民的消費要求。但我國地方雞種的體型和外貌差異很大,當地居民將地方品種的某些特征與肉質相聯系,因此我國優質雞生產形成了很復雜的地區市場需求差異,這個需求特點是長時間形成的,并不能立即改變,優質雞商品化生產應該適應這種需求。地區需求的差異,主要表現為雞的外觀性狀,有毛色、腳色、皮膚顏色、尾巴大小、腳的長短、體型的團圓程度等。毛色主要有黃羽和麻羽之分,也有些地區需要黃麻羽的雞只,腳色主要是有黃腳、白腳和青腳之分,皮膚顏色有黃色、白色和黑色之分,華南地區需要短尾、矮腳、身體團圓的雞只,而長江流域需要長尾、體軀瘦長個體。 有些地方品種適合商業生產的要求,不僅外觀華麗、肉質優良,而且生產性能較高,而得以利用和改良,推廣的地區已超出了原有的范圍,得到市場較為普遍的認同,如廣西三黃雞,不僅在華南,在華東、華中地區都有大面積的推廣,成為一個主流的優質雞品種。但也有些地方品種,雖然過去分布數量較多,影響大,但目前品種退化,養殖規模小,難以形成市場優勢。為了提高地方品種的生產性能,降低生產成本,滿足不同消費層次群體的要求,將地方雞種與國外高產品種進行雜交改良,其體型外貌類似地方雞種,但含有部分外國雞種的血緣,這類品種稱為仿土雞,目前也有很大的市場份額。因此,同一類型外貌特征的品種也有快大型,中速型,優質型之分,如三黃雞,青腳麻雞等。 快大型一般含有較多的外國種雞血緣,生產成本低,其肉質較差,適合較低層次的消費要求,目前品種商品雞生產性能為 40-55 天上市,體重在1.5-1.7 公斤左右,包括快大三黃雞、快大青腳麻雞、快大黃腳麻雞等。中速型的品種含有一定比例的外國種雞血緣,生產性能和肉質優良程度處于快大型和優質型之間,一般公雞在60-70 天上市,母雞在 80-90 天上市,體重 1.4-1.5 公斤左右,品種有中速型黃麻羽雞,中速型黃羽雞,中速型黃腳麻雞,中速型青腳麻雞等。而優質型是指以地方品種或以地方品種為主要血緣的雞種,生產性能低,但肉質優良,售價較高,一般公雞出欄 80-90 天,母雞出欄 100-120 天,出欄體重 1.2-1.4 公斤。同時每個產品檔次之中又分為若干等級,其優質程度又有差異。

        由此可見,我國優質雞市場的需求相當復雜,不同地區的居民對優質雞的體型外貌有獨特的要求,可以分成若干類型,而每一類型又有若干檔次的產品,這種要求是客觀存在的,在商業生產上必須加以考慮。優質雞的商業育種和生產發展了二十多年,各地對優質雞的體型外貌、產品類型和肉質要求有所不同。

        近年來廣元市的養禽業發展較快,“公司+農戶”、養禽合作社等農村合作經濟組織的飼養模式帶動了千家萬戶的家庭養殖,形成了家禽年飼養量近3000萬羽,出欄約20__萬羽的規模,養禽業已成為廣元市農業領域的支柱產業。但肉雞多為快大型肉雞和農戶散養的土種雞,規模飼養的優質雞不多。

        土雞屬蛋肉兼用的小型雞種。體型矮小,體態勻稱秀麗,羽毛豐滿而緊湊。頭較小呈橢圓形,平頭為多,鳳頭較少。單冠直立,少部分豆冠,冠、耳、臉呈紅色。虹彩黃褐色居多,橘紅色少。喙、脛多黑色,少數土雞灰白色。公土雞除尾羽、主翼羽呈黑色且具有青銅光澤外,全身羽毛呈金黃色,母土雞除尾羽、主翼羽呈黑色外,全身羽毛麻黃色。成年土雞體重:公1500克,母1250克。成年土雞屠宰率:半凈膛,公83.5%,母80.9%;全凈膛,公70.9%,母68.7%。土雞開產日齡150-180天。年產蛋170個,蛋重44克,蛋殼淺褐色居多,乳白色、褐色次之。

        我市土雞主要產區劍閣縣等地。其中劍門關土雞是我市獨具特色的優質畜產品,已獲得國家地理標志證明商標和農產品地理標志登記保護。

        我市屬亞熱帶季風性濕潤氣候,日照充分,氣侯溫和,無霜期長,農戶素有養殖土雞的傳統習慣,土雞品種多,品質好,肉質鮮美,發展土雞產業不僅能有效利用全市資源稟賦,而且還能促進農民增收致富。特別是期間,要主動適應新形勢,積極應對新變化,統一將劍閣土雞、朝天曾家山土雞、旺蒼米倉山土雞、青川跑山雞整合為“劍門關土雞”品牌,全市土雞發展不論是增長方式,還是品牌定位都實現了新突破。據統計,20__年全市出欄土雞2102.6萬只;存欄土雞2314.4萬只,禽蛋產量3.9萬噸,土雞產值24.5億元;培育存欄1000只以上的蛋雞規模場(戶)385戶、出欄1000只以上的商品土雞規模場(戶)3290戶;建成蛋種雞場2個,肉種雞場3個,商品土雞養殖小區32個“十二五”期間,市政府專門出臺了“億只土雞工程”實施意見,今年1—8月,全市出欄土雞20__萬只,新建土雞養殖小區52萬平方米,改擴建種雞場4個,引進投資上億元的劍門關土雞產業化經營的大型企業1家,實現了實施“億只土雞工程”的良好開局

        劍門關土雞鳴天下

        早在20__年12月14日廣元在蓉舉辦的展銷會上,“劍門關土雞”就搭上“廣元七絕”這趟快車進入了消費者的視野。而在此次農交會中,“劍門關土雞”將再次“飛”進蓉城。

        “劍門關土雞”是廣元獨具特色的小家禽,繼承了廣元純土雞遺傳資源,屬于優質地方遺傳資源。劍門關土雞被放養在山地林間,無工業污染,無藥物殘留。據檢測,劍門關土雞與普通肉雞相比,蛋白質含量高18.5%,谷氨酸含量高7%,水分含量低6.8%;出欄時間120-150天,沉積脂肪多,味道鮮美。

        近年來,廣元市立足自身土雞特色資源稟賦,圍繞“綠色、生態、安全”、“億只土雞工程”和“雞鳴天下”的宏偉目標,全力整合全市土雞品牌資源,統一申報“廣元劍門關土雞”農產品地理標志和“廣元劍門關土雞”證明商標,著力打造“劍門關牌”特色土雞品牌。

        劍門關土雞 四川 廣元市畜牧生產站 廣元市市中區、元壩、朝天3區和青川、旺蒼、劍閣、蒼溪4縣,230個鄉鎮。地理坐標為東經104°36′00″~106°45′00″,北緯31°31′00″~32°56′00″。

        (二)在國際市場上雖然關稅壁壘減少了,但技術壁壘對質量檢測的技術要求越來越嚴格。由此可見,只有瞄準國內外市場,飼養適銷對路的優質雞,才能適應市場,獲得較大效益,而目前飼養的“快大型”肉雞不適應國內消費者的要求,很難被市場接受。就我縣的實際情況來看,優質土種雞的實際供給能力不到20%,市場缺口很大,他們對優良地方品種雞需要量很大。項目建設對加快優良地方品種雞的飼養規模經營和產業化發展具有積極意義。

        1、示范基地選址科學、布局合理。項目建設地址選在濉溪縣五鋪農場,項目建設區地勢高、干燥、通風良好、排水便利、易于組織防疫,周圍無大型化工廠、采礦廠、皮革廠、肉品加工廠、屠宰場等污染源,距離干線公路、居民區、學校和公共場所或其他養殖場3公里以上,水質符合NY5027-20__的規定,基地、禽舍內空氣質量符合GB/T18407.3-20__的規定,規劃布局合理,基礎條件較好,項目建成后,將有很好的示范帶動作用。

        2、資源優勢。一是飼料資源豐富。濉溪縣屬于暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,光照充足,適宜多種農作物生長生育,作為農業大縣,糧食作物年播種面積400萬畝以上,糧食總產量90萬噸,其中玉米種植面積60萬畝,年產量30萬噸以上,各種農作物秸稈80萬噸,飼料資源極為豐富。二是技術資源優勢。我縣從事土雞科研、養殖、加工的技術人員500多人,多年來積累了豐厚的土雞產業發展工作經驗,開展了土雞新品種選育、健康養殖、雞肉深加工等方面研究,取得成果10余項。為提升土雞產業化水平,我縣與四川農業大學等建立了長期技術合作關系,以他們為技術依托,定期邀請其專家、學者指導我縣土雞產業發展。當地群眾有養雞的傳統,幾乎家家戶戶都養過雞,能夠掌握飼養技術。近年來,農業機械化作業替代大量的農村勞動力,全縣農村富余勞動力20萬人,最近,因受到利益誘惑,部分城市下崗職工及工商企業也都紛紛開發優質雞產業。縣畜牧業部門組織專門技術人員,開展技術培訓,科技指導,送科技下鄉,為優質雞標準化飼養基 地建設和產業開發提供勞動力資源和技術保證。

        3、龍頭帶動作用大。項目承擔單位多年來一直實行現代化管理、從事農業電商等,積累了豐富的管理經驗。項目建成后,將在土雞產業化經營的基礎上,進一步發展農戶成為社員,帶動農戶8000戶以上,解決100人就業。項目建成達產后,年需玉米20__萬公斤,黃豆粕800萬公斤,麩皮200萬公斤。能有效地促進當地生產的的糧食就地轉化增值,增加農民收入。同時,還可為廣大消費者提供優質商品雞1000萬只,豐富人們的菜藍子,并促進相關產業的發展。

        三、市場供求分析及預測

        新一輪農業結構調整的關鍵在于提高農產品的質量,增加農產品加工附加值,實現農業現代化。畜牧業不僅可以實現農作物就地轉化增值,而且可以促進相關產業的發展;不僅可以推動種植業飼、經、糧三元結構轉變,還可以改善土壤肥質,發展生態農業,促進農業可持續發展。家禽養殖與人類生活和社會進步有著密切關系,在畜牧業結構調整中具有重要意義,其市場前景十分廣闊,具有很大的現實意義。

        根據對優質雞體型外貌的要求不同,將長江以南地區分為華南市場、華東市場、華中市場和西南市場,這些地區是我國目前優質肉雞生產的主產區。各地市場的需求特點有所不同。

        1、華南市場

        華南市場是優質雞需求的主力市場,估計年出欄優質肉雞 10-15億只。目前華南市場快大型、中速型、優質型三分天下。其品種要求黃腳雞種,毛色有純黃羽和純麻羽占主要分額,也有少量的黃麻羽品種。它對雞只的體型要求是短尾、矮腳、身體團圓、皮黃。品種類型有快大型三黃雞、中速型黃腳麻雞、中速型黃雞、中速黃麻雞、土雞。土雞中以廣西三黃雞的量最大。圖1為20__年5月華南市場的品種類型調查情況,其中麻母雞為中速型黃腳麻雞,矮腳母雞是中速型三黃雞,快大類主要是快大型三黃雞,土雞主要是慢速型三黃雞。

        2、華東市場

        華東市場是我國第二大優質雞市場,估計年上市量 8-10億只。根據其消費要求不同,又分為上海浙江市場、江蘇和安徽市場,其中上海浙江市場對雞的優質程度要求較高,以優質型為主,江蘇安徽市場以快大型為主。該地區對外來品種的接受程度較高,只要體型外貌合乎,其他地區的品種也很受歡迎。其對雞的外貌要求是黃腳或青腳,毛色純黃或純麻,長尾,高冠,腳相對細小,皮黃。品種主要有,快大型三黃雞、快大型青腳麻雞、中速型三黃雞、中速型青腳麻雞、中速型黃腳麻雞、優質型三黃雞、優質型青腳麻雞等。

        3、華中市場

        華中市場近 1-2年的變化很大,其對外來品種的接受程度也較高,華中市場過去主要以快大為主,主要是快大型三黃雞,對肉質要求不高,但現在優質型的品種占據一定的份額,并與快大型的品種拉開差價。湖北市場相對快大型的品種份額較大,湖南市場對優質型的雞要求較多。品種類型有快大三黃雞、不同檔次的青腳麻雞、優質型三黃雞、絲羽烏骨雞等,對體型外貌的要求與華東市場相差不大,都要求早熟高冠、長翹尾巴、青腳或黃腳、純黃羽或純麻羽或黃麻羽,優質型品種要求腳細、羽毛體型緊奏。

        4、西南市場

        西南市場品種類型相對簡單,但接受外來品種程度差,品種類型主要是青腳麻雞和青腳烏皮麻雞,但毛色以黃麻為主,不認可純麻的品種,銷售要求體重大,生長速度快,目前還沒有快大型、優質型之分,另外對冠頭和長尾要求嚴格。圖 4為20__年對四川主要肉雞市場的調查結果,圖5是20__年對重慶市場品種的調查結果,圖6是20__年對貴州市場需求的調查結果,由此可見,西南地區對肉雞品種的要求基本一致,其中青腳麻雞占據較大的市場分額。

        5、華北市場

        多年以來,長江以北都以快大白雞為主,優質黃雞所占的比例非常少,這主要跟北方的飲食習慣有關。北方地區人們喜歡吃辣味,優質黃雞所特有的風味被辣味所掩蓋,所以人們取材時往往有意無意選擇價格比較便宜的快大白雞作原料。另外,近十多年我國北方分割肉雞出口規模很大,北方普遍形成了養殖快大白雞的習慣,市場大量供給快大白雞,阻礙了優質黃雞的推廣。隨著全國人員流動的增加,南北飲食習慣互相交融,現在華北市場優質雞的銷售也迅速增加。例如,河南市場當前優質肉雞的銷售量已經比三年前翻了一翻以上,其他省份據調查也有大幅的增加。今年禽流感事件后,北方企業快大白雞出口長時間受阻,很多養禽企業經營困難,而南方養優質雞的企業因國內市場的強勢反彈而迅速恢復元氣,因此有不少的養快大白雞的企業都在考慮從事優質雞的生產,相信不久的將來北方市場優質雞的供應會有很大量的增加。

        雞肉歷來就是人們生活消費必需的肉類食品,營養豐富,味道鮮美,既適合高檔次消費,又適合大眾化消費,受到世界各人們的青睞。隨著科技進步,人們生活水平提高,人們對肉類食品的需求量不斷增長,肉類食品對改善人們的食物結構,增強體質具有特殊意義。但近年來,瘋牛病、禽流感等畜禽疾病,引起人們的警覺,也促使人們對優質雞肉情有獨鐘,特別是國內優質雞飼養的特殊方式,有利于控制疾病暴發,有利于改善飼養環境,有利于提高雞肉產品產量,優質雞市場前景看好。另外,優質雞飼養適宜勞動密集型生產,符合勞動力資源充足的實情,有利于降低飼養成本,具有低價位優勢,市場競爭能力較強。

        1980年以來,我國開始從國外引進快大型肉雞,并引進先進的育種、飼養管理技術,使我國肉雞飼養業得到較快發展,極大豐富了城鄉居民的菜籃子。然而快大肉雞在雞體、外觀及風味等方面的形狀并不完全符合國內消費者的飲食習慣。隨著我國消費水平不斷提高,優質肉雞在市場上受到消費者的青睞。

        劍門關土雞是四川省優良地方品種,肉汁鮮美,在市場上享有盛譽。近年來,本縣及周邊地區對土雞的消費需求越來越旺盛;同時,隨著活雞限制上市力度的加大,以及生活節奏的加快,禽肉深加工產品的需求量日益增大,雞肉深加工是未來家禽業發展的必然趨勢,本項目產品必將迎合市場的需要。

        四、項目地點選擇分析

        項目建設地址選在劍閣縣,占地300畝,四周為農田,構成天然防疫屏障,水電充足,交通便利,通訊完善。按照《土雞標準化示范基地建設標準》要求進行科學選址,并按設計標準建設。

        按照“統一管理、分散經營、統一銷售、分享利潤”的原則,順應市場規律,嚴格規劃,依法規范,穩妥推進,促進優質地方品種雞標準化示范基地建設持續穩步發展。

        按規劃做到“七統一”,即統一品種、統一飼料、統一防疫、統一管理、統一品牌、統一屠宰加工、統一銷售。

        公共設施按要求做到“四通”,即水通、電通、路通、通訊網絡通。

        按環保、防疫要求,做到“四有”,即有環保措施,有防疫程序和制度,有管理組織機構,有管理制度。

        養殖標準做到“四良”,即良種、食舍、良法、良料。

        五、生產工藝技術方案

        以地方品種土雞標準化飼養技術為依托,應用雜交繁育方法,培育優質地方品種雞新品系,積極發展社員,帶動廣大農戶共同發展優質雞養殖業,擴大養殖規模,提高產品質量,建立優質地方品種雞產業化養殖基地,促進地方經濟發展。

        產業化經營路線圖如下:

        地方品種土雞選育→良種繁育→良種擴繁→種蛋回收孵化→商品雞基地建設(標準化規模養殖示范場、小區建設)→商品雞回收屠宰加工→品牌注冊→銷售(進入超市、建立連鎖專營店等)。

        六、項目建設目標

        將充分發揮劍閣縣的主導作用、公司的主體作用和川農大的科技支撐作用,形成政產學研結合發展模式,在劍門關土雞品種選育及配套技術、發展模式、技術培訓及人才培養等方面展開合作。力爭用5年時間培育出具有鮮明特點的劍門關土雞新品種,年提供父母代種雞600萬套,實現銷售收入6000萬元;年提供6000萬羽劍門關土雞商品苗,實現銷售收入1.5億元;可新增就業崗位近500人,年新增勞務收入1750萬元;年出欄3000萬只,年可增加銷售收入2.4億元,加快劍門關土雞產業健康發展。

        本項目規劃建設土雞保種場、擴繁場、孵化廠、屠宰加工廠,發展社員100戶,帶動農戶800戶。新建存欄5萬套種雞保種場1個,標準化種雞舍10棟,建筑面積15000平方米,選育土雞原種5000套;新建存欄10萬套種雞擴繁場1個,建標準化雞舍30棟,建筑面積30000平方米;配套建設沼氣池等糞便污水處理設施、化驗檢測設備,以及供水供暖防疫設施;新建年孵化苗雞1500萬羽的孵化廠1個;新建屠宰加工廠1個,年屠宰加工能力達到1000萬只。創造產值96000萬元,利稅9600萬元,帶動農戶900戶。

        七、項目建設內容

        1、土雞資源保種場:建標準化種雞舍10棟,育種散養區2個,種雞測定舍1棟。占地面積60畝,建筑面積15000平方米,存欄原種雞10萬套,總投資650萬元;

        2、擴繁場:建標準化雞舍30棟,占地150畝,飼養父母代種雞30萬套,建筑面積30000平方米,總投資1000萬元。

        3、種雞收購:收購土雞種公雞500只,種母雞3000只,建立土雞基因庫。計劃投資30萬元;

        4、沼氣池:1000立方米沼氣池及配套設備,占地20畝。計劃投資350萬元;

        5、孵化廠:孵化機50臺套,年孵化苗雞1500萬羽,占地20畝。計劃投資200萬元;

        6、屠宰加工廠:建設土雞屠宰及食品加工廠,年屠宰土雞1000萬只,加工食品500萬只,占地50畝。計劃投資1500萬元。

        流動資金:項目流動資金1270萬元,主要用于飼料費用、周轉資金等。

        八、投資估算和資金籌措

        項目計劃總投資5000萬元,其中:申請財政資金20__萬元,企業自籌資金3000萬元。申請資金主要用于基礎設施建設、沼氣池建設、人員培訓和科技含量高的配套設施。

        九、建設期限和實施的進度安排

        項目建設期5年,項目批準實施后,做好規劃設計,建設標準雞舍、原種場、建設沼氣池、種雞收購、設備設施的安裝運行、養殖戶培訓、品牌注冊等。

        一期:建設原種場及配套設施。

        二期:建設擴繁場、孵化廠及配套設施。

        三期:土雞養殖基地、屠宰加工廠。

        十、土地、規劃和環保

        組織畜牧、發改、土地規劃、環保部門,制定《基地發展規劃》,嚴格按我市特點、優勢與發展目標,指導養殖基地生產布局,對養殖基地用地、供電、供水、交通、防疫、物資供應、建筑布局等方面進行統一規劃,合理調整與設置,防止盲目上馬;要把養殖基地規劃建設成一個獨立的生產基地,便于信息交流和產品銷售,有利減少基地內人員流動,利于疫病控制。

        建設材料主要是水泥、石料、瓦、棒、空心磚等,在當地就可采購。動力以三相電力和照明電為主,場區供電設施能夠滿足擴建需要。

        該項目采用糞尿生物發酵綜合污物處理措施,生產沼氣,供應居民生活、照明和取暖,沼渣、沼液用來生產無公害產品,雞舍采用空間電場凈化系統,清除各種廢氣,達到凈化的目的,對環境污染很小,符合環保要求。

        十一、項目組織管理與運行

        各工種實行包干責任制,定員定崗,明確分工,實行崗前培訓和持證上崗制度。

        (一)組織管理

        1、制度建設

        (1)建立《基地目標管理制度》,實行目標管理,簽訂目標管理責任書,政府加大政策、資金、稅收等扶持力度,特別是要多渠道籌集資金,增加對基地各項建設的投入。

        (2)建立《培訓登記準入制度》,采取多種形式,對基地內生產經營人員進行業務管理等技能培訓,憑培訓合格證登記準入,切實提高基地內科技生產水平。

        (3)建立《標準化生產管理制度》,通過對養殖基地的設施環境、操作規程、產品質量等制定控制標準,實行“七個統一”,改變長期以來形成的隨意飼養、管理松散、防疫水平低等弊端,把全面標準化管理作為生產管理的“鋼”,搶占市的“橋”,切實提高養殖基地內標準生產水平。

        (4)建立《官方獸醫監督制度》,在養殖區內派駐官方獸醫,對生產經營等全程實施獨立的、公正的、統一的、科學的、系統的獸醫監督管理,切實降低疫病和有害物質殘留風險,確保基地內畜禽及其產品符合國際認可的獸醫衛生要求,維護動物與人類健康,努力創建無規定疫病基地。

        (5)建立《安全食品創建獎懲制度》,激勵養殖基地內生產經營人員,提高安全食品創建意識,提升市場知名度,打造安全基地的品牌,形成優勢產業區、優勢產品、優勢品牌,增強基地產品的競爭力和市場占有率。另外,隨著國際市場的競爭日趨激烈,還要抓好養殖基地的品牌創建工作,通過創造綠色安全品牌來提升產品質量檔次,開發出售國際市場歡迎的名牌產品,實施品牌戰略,依靠品牌優勢,創造市場,引導消費需求與消費潮流,在激烈的市場競爭中做大做強,躋身國際大市場的競爭行烈。

        2、體系創建

        標準化體系,養殖基地把提高產品質量放在突出位置,樹立質量意識和品牌意識,采用無公害產品、綠色食品、有機食品等相關國家標準來組織生產,將基地建成國家級龍頭企業,充分發揮龍頭企業的示范帶動作用和輻射效應,推進產業化進程。

        信息體系,積極推進養殖基地現代信息化進程,利用互聯網、基地信息網、會議、印發資料等多種形式,及時提供疫情預報、生產技術咨詢服務和市場流通信息通報等。

        科技體系,重視科技成果轉化、推廣與創新、切實加強與農業院校、科研機構及畜牧獸醫技術推廣部門的合作,通過技術參股、轉讓、買斷等形式,降低生產成本,加大產品市場開發力度。

        良種繁育體系,通過應用選育、擴繁、再選育及人工授精等技術,提高基地良種覆蓋率,大力推廣普及先進實用的現代科學飼養綜合管理技術和疫病防治技術,實現良種與科學方法配套,全面提高基地內生產經營水平;

        質量監測體系,基地要完善畜產品各環節檢疫檢驗與農藥、獸藥、激素、重金屬等有害物質的檢測體系,嚴格按照有關行業法律法規和市場要求,啟動并實施好獸藥、飼料、畜產品安全工作。

        十二、效益分析與風險評價

        (一)經濟效益分析

        項目建成后,年新增出欄優質土雞1500萬只,產值90000萬元,利潤9000萬元;年孵化優質商品苗雞1500萬羽,產值6000萬元,利潤600萬元。總計年產值96000萬元,創造經濟效益9600萬元。

        (二)社會效益和生態效益

        通過基地的建設,基地帶動農戶900戶,戶均增收10萬元,可推進畜牧業的發展;就地解決農村剩余勞動力5000多人,增加農村剩余勞動力的就業率,穩定社會發展;同時畜牧業的發展又可帶動相關產業的發展,如交通業、原料供應業、原料加工業等,增加政府稅收,更好地服務于民。

        基地通過畜離糞便、污物的處理,可生產有機肥,適用于種植果蔬,生產綠色食品,減少環境污染。同時人畜居所分開,可避免人畜疾病的互相傳染,提高人們的生命安全。

        十三、有關證明材料

        1、種雞場建設規劃平面圖;

        2、營業執照、代碼證、稅務登記證;

        3、土地證明;

        4、環境證明;

      可行性研究報告集錦 篇24

        X有限公司

        承辦單位:

        投資方:

        可行性研究報告

        20xx年xx月xx日

        一、基本概況

        1、名稱:㈠外商投資公司

        2、法定地址:南京江寧經濟技術開發區

        3、企業主管部門:無

        4、經營范圍:

        5、規模:總投資

        6、外銷比例: % ㈡公司各方(自然人) 1、 2、 3、 ㈢公司投資情況

        1、總投資 ,注冊資本 。

        2、注冊資本中各方認繳額,比例及出資方式:

        ⑴ 出資 ,占 %,以現金投入;

        ⑵ 出資 ,占 %,以現金投入;

        ⑶ 出資 ,占 %,以現金投入;

        3.投資方在驗資以后,領取營業執照

        ㈣利益分配及風險承擔

        投資方獨享利潤和承擔風險,虧損。

        ㈤經營期限 年。

        ㈥項目建議書業經江寧開發區管委會于 年 月 日以江寧開發 號文批準。

        ㈦可行性研究報告負責人名單:

        負責人: ; 技術負責人: ; 經濟負責人: 。

        ㈧總的概況結論,問題和建議

        該項目可以實施,關鍵是做好智能化的研發,發展高科技,建議盡快實施。

        二、產品生產安排及其依據

        ㈠產品性能、特點和用途

        ㈢產品生產安排

        設計產品為 系列,每個 系列為 車間,各負其責,按照工藝流程進行生產,生產科負責生產安排,技術科負責技術保障,研發中心負責產品的設計和軟件的開發應用。

        ㈣產品市場銷售計劃

        產品的銷售由銷售部負責,通過建設、交通、水利等主管部門了解各相關企事業單位,做產品廣告宣傳,在華東片5省1市(山東、浙江、安徽、福建、上海)設立辦事處,負責產品銷售和維修服務。

        三、物料、能源供應及交通安排

        ㈠主要原輔材料年需求量及來源

        ㈡能源(水、電、汽、煤、油)年需求量及解決途徑和辦法 ㈢交通運輸解決辦法

        四.項目選址及依據 ㈠ 廠址選擇方案及依據:

        ㈡項目所需廠房、輔房、辦公、生活等用房建筑總面積為: 解決途徑和辦法:

        五、技術設備和工藝過程的選擇及其依據 ㈠產品生產技術的選擇及依據

        該產品在檢測技術標準中有具體的性能指標要求,本公司主要致力于智能軟件的開發在機械設備制造的基礎上以計算機軟件加以配合,形成高端產品。

        (工藝流程圖):

        ㈡生產設備的選擇及依據

        通用設備,符合國家標準的要求。

        (需新置設備、車輛、辦公用具等固定資產清單):(萬元)

        六、經營組織安排

        1、公司的生產經營管理按照《中華人民共和國公司法》的有關規定,實行董事會領導下的總經理負責制。

        公司擬采用如下組織結構

        2、企業人員

        企業管理人員 人,研發人員 人,技術工人 人,共計 人。

        七、境污染治理、勞動安全和衛生設施辦法

        ㈠環境污染源及其治理 本系列產品生產無污染。 ㈡勞動安全措施 1、制定安全操作規程。 2、制定安全管理制度。 3、對工人進行安全培訓。 4、加強安全檢查。 ㈢衛生措施

        1、制定衛生管理制度。 2、明確職責。 3、加強衛生檢查。

        八、項目實施進度安排

        ㈠合同、章程簽訂及報批: 年 月 ㈡資金到位及驗資: 年 月 ㈢領取營業執照副本: 年 月 ㈣土建和配套工程竣工: 年 月 ㈤設備購置到位: 年 月 ㈥安裝調試、人員培訓: 年 月 ㈦正式投產: 年 月

        九.財務綜合分析 (成本、利潤、外匯平衡測算見附表二、三)

        按平均年度各項效益指標如下:

        ㈠銷售總額 萬元 (生產銷售總成本萬元)。 ㈡創匯 萬美元。

        ㈢銷售利潤 萬元,銷售利潤率%。

        ㈣稅后利潤(純利潤) 萬元。純獲利率 %。 ㈤項目投資利潤率 = 稅后利潤 / 總投資 × 100% = / ×100%= %。 ㈥產量保本點:

        固定費用 /(單價-單位產品變動費用) = 萬 ㈦投資回收期:

        項目總投資/(年純收入+折舊) = 年

        十.簽字確認:

        甲方:

        代表:

        年 月 日

      可行性研究報告集錦 篇25

        一、研究過程

        根據委托書的要求,我院于20xx年8月成立了擬建公路工程可行性研究項目組,在1:10000地形圖上初擬了路線建設方案,并組成了交通經濟和工程兩個外業調查組,分赴項目影響區,對影響區域內的各地、市、縣社會經濟發展狀況、經濟結構,工農業生產布局,交通量發展狀況及未來的發展規則,相關公路的路況及歷年交通量等方面的資料進行了收集,并進行了交通量OD調查,踏勘了路線走向,調查了沿線工程地質、水文、氣象、地形、地質、重要設施、水利工程等方面資料,征詢了沿線各地方政府和有關部門的意見,在收集了上述大量第一手資料的基礎上,我院于10月上旬完成了此項目的工可報告。

        二、研究的主要內容

        1、調查項目所在地區的社會經濟、交通運輸、城建現狀。

        2、調查、研究路線走向方案,沿線主要控制點的合理性。

        3、調查原有公路現狀,利用原有公路的可能性,條件及利用程度。

        4、研究項目所在地區社會經濟,交通運輸發展趨勢,進行公路交通量的預測。

        5、研究建設項目的公路等級、建設規模和主要技術指標。

        6、研究擬建項目的地形、地貌、水文、地質、地震等自然條件對公路建設的影響程度。

        7、預測項目建設后對自然環境生態環境的影響程度,并提出環保措施。

        8、計算主要工程量、估算工程投資。

        9、征求建設單位對擬建項目投資來源,貸款方式等問題的意見,提出了籌措資金的辦法,并對擬建項目進行評價,財務分析。

        10、根據資金籌措的可能,研究實施方案及工期安排。

        11、提出存在的問題和建議。

        第三節 主要結論

        一、建設的必要性

        1、我省干/支線公路網建設的需要

        據《江西省干線公路網規則(1991—20xx年)》從我省公路網劃分為四個層次:主骨架線、干線、連系線和覆蓋線,規劃中的"北京至福州"、"上海至瑞麗"、"贛粵"三條高等級公路,以及與之并行的三條國道316、320、105構成主骨架線,干線由206、319、323國道為主的"二縱三橫"組成,連系線和覆蓋線主要由一般省道和縣鄉道路構成,以提高主骨架線和干線的輻射能力,本工程系我鎮覆蓋線中延伸線鄉村公路的一條,因此本項目在我縣鎮規劃公路網中處于重要的地位。

        2、我縣區域社會經濟發展需要

        "經濟要發展,交通要先行",這已經成為各級領導和廣大民眾的共識;資溪高阜至務農鄉村公路在高阜境內與高阜至資溪縣鄉公路連接,延伸線與316國道相接,一同構筑了江西省資溪縣公路運輸網,是高阜鎮乃至沿線村落經濟發展的基礎設施之一。

        3、是資溪人民建設小康社會的需要

        進入21世紀,全國人民已經進入建設小康社會的全新時期,這是新的歷史時期賦予全黨,全國人民的神圣職責。資溪與我國經濟發達地區相比,有較大差距。"要想富,先修路"這是經濟發達地區的經驗總結,也是資溪人民致富奔小康的共同心聲。

        4、是實施資溪"生態立縣、旅游興縣、重大戰略決策"的需要

        5、是資溪及高阜提高城鎮化水平的需要

        6、交通量增長的需要

        目前擬建項目高務線始建于60年代,路面坑洼不平。因此現有公路顯然不能適應未來交通量增長的需要,改建本區段是十分必要的。

      可行性研究報告集錦 篇26

        第一章 概況

        合營企業的名稱

        合營企業的地址

        中方負責人

        外方負責人

        1.合營的由來

        介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業的生產歷史及尋求外資合營的目的。

        2.項目主辦人簡介

        介紹中方企業的簡況,包括企業的地理環境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。

        第二章 合營目標

        1.合營的模式

        2.合營的規模

        確認合營企業的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。

        3.工藝過程

        包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。

        4.市場預測

        介紹合營企業產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。

        5.產品銷售方案

        作出若干年內產品外銷與內銷的.計劃,并規定雙方的銷售渠道與銷售責任。

        第三章 合營企業的組成方案

        董事會的組成及權限,整個合營企業各辦事機構的組成框架(附圖)

        1.公司職工定員

        2.職工來源及培訓

        職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不同級別的培訓。

        3.薪金及工資

        第四章 生產原料供應方案

        1.主要原料

        說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。

        2.水、電、燃料

        說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。

        3.包裝材料

        說明年需求量和解決的途徑。

        4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)

        第五章 安全環保

        應根據我國環境保護法及有關安全規定、工業衛生標準的要求執行。

        1.污染物的處理

        說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。

        2.環境美化

        3.勞動安全保護措施

        第六章 技術經濟分析

        1.技術上的合理性和可實現性

        說明本企業與外方合營的條件,本企業的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。

        2.經濟分析(參見財務分析表)

        3.外匯流量表(參見財務分析表)

        第七章 資金來源及項目組成

        具體說明雙方投資的金額和投資的方式。

        如:中方可以廠房或土地使用費、開發費抵部分或全部投資;外方可以先進的設備及生產流水線抵部分或全部投資。

        如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。

        第八章 實施計劃

        具體列出完成可行性研究報告、辦理營業執照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。

        第九章 評 語

        本合營企業符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新換代和趕上世界先進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。

        第十章 財務分析

        (一)設計能力

        (二)總投資費用及獎金籌措

        (三)財務分析(附財務分析表)

        合營雙方一致同意由甲方做可行性研究報告。上報主管部門審批。

        ×年×月×日

      可行性研究報告集錦 篇27

        項目可行性研究報告是企業從事建設項目投資活動之前,由可行性研究主體(一般是專業咨詢機構)對市場、收益、技術、法規等項目影響因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素,分析項目必要性、項目是否可行,評估項目經濟效益和社會效益,為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。

        《溫控陶瓷項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面用途:

        —— 用于報送發改委立項、核準或備案

        —— 用于申請土地

        —— 用于申請國家專項資金

        —— 用于申請政府補貼

        —— 用于融資、銀行貸款

        —— 用于對外招商合作

        —— 用于上市募投

        —— 用于園區評價定級

        —— 用于企業工程建設指導

        —— 用于企業節能審查

        —— 用于環保部門對項目進行環境評價

        —— 用于安監部門對項目進行安全審查

        【溫控陶瓷項目可行性研究報告內容】

        第一部分 項目總論

        第二部分 項目建設背景、必要性、可行性

        第三部分 項目產品市場分析

        第四部分 項目產品規劃方案

        第五部分 項目建設地與土建總規

        第六部分 項目環保、節能與勞動安全方案

        第七部分 項目組織和勞動定員

        第八部分 項目實施進度安排

        第九部分 項目財務評價分析

        第十部分 項目財務效益、經濟和社會效益評價

        第十一部分 項目風險分析及風險防控

        第十二部分 項目可行性研究結論與建議

        【溫控陶瓷項目可行性研究報告目錄】

        第一部分 溫控陶瓷項目總論

        總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

        一、溫控陶瓷項目背景

        (一)項目名稱

        (二)項目的承辦單位

        (三)承擔可行性研究工作的單位情況

        (四)項目的主管部門

        (五)項目建設內容、規模、目標

        (六)項目建設地點

        二、項目可行性研究主要結論

        在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

        (一)項目產品市場前景

        (二)項目原料供應問題

        (三)項目政策保障問題

        (四)項目資金保障問題

        (五)項目組織保障問題

        (六)項目技術保障問題

        (七)項目人力保障問題

        (八)項目風險控制問題

        (九)項目財務效益結論

        (十)項目社會效益結論

        (十一)項目可行性綜合評價

        三、主要技術經濟指標表

        在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

        四、存在問題及建議

        對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

        第二部分 溫控陶瓷項目建設背景、必要性、可行性

        這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

        一、溫控陶瓷項目建設背景

        (一)國家或行業發展規劃

        (二)項目發起人以及發起緣由

        (三)……

        二、溫控陶瓷項目建設必要性

        (一)……

        (二)……

        (三)……

        (四)……

        三、溫控陶瓷項目建設可行性

        (一)經濟可行性

        (二)政策可行性

        (三)技術可行性

        (四)模式可行性

        (五)組織和人力資源可行性

        第三部分 溫控陶瓷項目產品市場分析

        市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

        一、溫控陶瓷項目產品市場調查

        (一)溫控陶瓷項目產品國際市場調查

        (二)溫控陶瓷項目產品國內市場調查

        (三)溫控陶瓷項目產品價格調查

        (四)溫控陶瓷項目產品上游原料市場調查

        (五)溫控陶瓷項目產品下游消費市場調查

        (六)溫控陶瓷項目產品市場競爭調查

        二、溫控陶瓷項目產品市場預測

        市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。

        (一)溫控陶瓷項目產品國際市場預測

        (二)溫控陶瓷項目產品國內市場預測

        (三)溫控陶瓷項目產品價格預測

        (四)溫控陶瓷項目產品上游原料市場預測

        (五)溫控陶瓷項目產品下游消費市場預測

        (六)溫控陶瓷項目發展前景綜述

        第四部分 溫控陶瓷項目產品規劃方案

        一、溫控陶瓷項目產品產能規劃方案

        二、溫控陶瓷項目產品工藝規劃方案

        (一)工藝設備選型

        (二)工藝說明

        (三)工藝流程

        三、溫控陶瓷項目產品營銷規劃方案

        (一)營銷戰略規劃

        (二)營銷模式

        在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

        1、投資者分成

        2、企業自銷

        3、國家部分收購

        4、經銷人代銷及代銷人情況分析

        (三)促銷策略

        ……

        第五部分 溫控陶瓷項目建設地與土建總規

        一、溫控陶瓷項目建設地

        (一)溫控陶瓷項目建設地地理位置

        (二)溫控陶瓷項目建設地自然情況

        (三)溫控陶瓷項目建設地資源情況

        (四)溫控陶瓷項目建設地經濟情況

        (五)溫控陶瓷項目建設地人口情況

        二、溫控陶瓷項目土建總規

        (一)項目廠址及廠房建設

        1、廠址

        2、廠房建設內容

        3、廠房建設造價

        (二)土建總圖布置

        1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

        2、豎向布置

        (1)場址地形條件

        (2)豎向布置方案

        (3)場地標高及土石方工程量

        3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

        4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

        5、總平面布置主要指標表

        (三)場內外運輸

        1、場外運輸量及運輸方式

        2、場內運輸量及運輸方式

        3、場內運輸設施及設備

        (四)項目土建及配套工程

        1、項目占地

        2、項目土建及配套工程內容

        (五)項目土建及配套工程造價

        (六)項目其他輔助工程

        1、供水工程

        2、供電工程

        3、供暖工程

        4、通信工程

        5、其他

        第六部分 溫控陶瓷項目環保、節能與勞動安全方案

        在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

        一、溫控陶瓷項目環境保護

        (一)項目環境保護設計依據

        (二)項目環境保護措施

        (三)項目環境保護評價

        二、溫控陶瓷項目資源利用及能耗分析

        (一)項目資源利用及能耗標準

        (二)項目資源利用及能耗分析

        三、溫控陶瓷項目節能方案

        (一)項目節能設計依據

        (二)項目節能分析

        四、溫控陶瓷項目消防方案

        (一)項目消防設計依據

        (二)項目消防措施

        (三)火災報警系統

        (四)滅火系統

        (五)消防知識教育

        五、溫控陶瓷項目勞動安全衛生方案

        (一)項目勞動安全設計依據

        (二)項目勞動安全保護措施

        第七部分 溫控陶瓷項目組織和勞動定員

        在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

        一、溫控陶瓷項目組織

        (一)組織形式

        (二)工作制度

        二、溫控陶瓷項目勞動定員和人員培訓

        (一)勞動定員

        (二)年總工資和職工年平均工資估算

        (三)人員培訓及費用估算

        第八部分 溫控陶瓷項目實施進度安排

        項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

        一、溫控陶瓷項目實施的各階段

        (一)建立項目實施管理機構

        (二)資金籌集安排

        (三)技術獲得與轉讓

        (四)勘察設計和設備訂貨

        (五)施工準備

        (六)施工和生產準備

        (七)竣工驗收

        二、溫控陶瓷項目實施進度表

        三、溫控陶瓷劑項目實施費用

        (一)建設單位管理費

        (二)生產籌備費

        (三)生產職工培訓費

        (四)辦公和生活家具購置費

        (五)其他應支出的費用

        第九部分 溫控陶瓷項目財務評價分析

        一、溫控陶瓷項目總投資估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告總投資估算

        圖:項目總投資估算體系

        二、溫控陶瓷項目資金籌措

        一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

        (一)資金來源

        (二)項目籌資方案

        三、溫控陶瓷項目投資使用計劃

        (一)投資使用計劃

        (二)借款償還計劃

        四、項目財務評價說明&財務測算假定

        (一)計算依據及相關說明

        (二)項目測算基本設定

        五、溫控陶瓷項目總成本費用估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告總成本費用估算

        (一)直接成本

        (二)工資及福利費用

        (三)折舊及攤銷

        (四)工資及福利費用

        (五)修理費

        (六)財務費用

        (七)其他費用

        (八)財務費用

        (九)總成本費用

        六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        (一)銷售收入

        (二)銷售稅金及附加

        (三)增值稅

        (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        七、損益及利潤分配估算

        八、現金流估算

        (一)項目投資現金流估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告投資現金流估算

        (二)項目資本金現金流估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告資本金現金流估算

        九、不確定性分析

        在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

        根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

        (一)盈虧平衡分析

        (二)敏感性分析

        第十部分 溫控陶瓷項目財務效益、經濟和社會效益評價

        在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

        一、財務評價

        財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

        (一)財務凈現值

        財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。

        如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。溫控陶瓷項目可行性研究報告財務凈現值

        (二)財務內部收益率(FIRR)

        財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。

        一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。溫控陶瓷項目可行性研究報告財務內部收益率

        (三)投資回收期Pt

        投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

        (l)計算公式

        動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

        (2)評價準則

        1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

        2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

        (四)項目投資收益率ROI

        項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

        溫控陶瓷項目可行性研究報告投資收益率ROI

        ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (五)項目投資利稅率

        項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:

        投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

        投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (六)項目資本金凈利潤率(ROE)

        項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

        溫控陶瓷項目可行性研究報告資本金凈利潤率項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

        (七)項目測算核心指標匯總表

        二、國民經濟評價

        國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

        三、社會效益和社會影響分析

        在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

        第十一部分 溫控陶瓷項目風險分析及風險防控

        一、建設風險分析及防控措施

        二、法律政策風險及防控措施

        三、市場風險及防控措施

        四、籌資風險及防控措施

        五、其他相關粉線及防控措施

        第十二部分 溫控陶瓷項目可行性研究結論與建議

        一、結論與建議

        根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

        1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

        2、對主要的對比方案進行說明

        3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

        4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

        5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

        6、可行性研究中主要爭議問題的結論

        二、附件

        凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

        1、項目建議書(初步可行性報告)

        2、項目立項批文

        3、 廠址選擇報告書

        4、 資源勘探報告

        5、 貸款意向書

        6、環境影響報告

        7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

        8、需要的市場預測報告

        9、引進技術項目的考察報告

        10、 引進外資的名類協議文件

        11、其他主要對比方案說明

        12、其他

        三、附圖

        1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

        2、 總平面布置方案圖(設有標高)

        3、 工藝流程圖

        4、 主要車間布置方案簡圖

        5、 其它

      可行性研究報告集錦 篇28

        【報告說明】

        可行性研究報告,簡稱可研,是在制訂生產、基建、科研計劃的前期,通過

        全面的調查研究,分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動

        切實可行而提出的一種書面材料。

        項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法 。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。

        可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策

        之前 , 對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會 、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

        可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)

        第一章 研究概述

        第一節 研究背景與目標

        第二節 研究的內容

        第三節 研究方法

        第四節 數據來源

        第五節 研究結論

        一、市場規模

        二、競爭態勢

        三、行業投資的熱點

        四、行業項目投資的經濟性

        第二章 節能燈項目總論

        第一節 節能燈項目背景

        一、節能燈項目名稱

        二、節能燈項目承辦單位

        三、節能燈項目主管部門

        四、節能燈項目擬建地區、地點

        五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

        六、研究工作依據

        七、研究工作概況

        第二節 可行性研究結論

        一、市場預測和項目規模

        二、原材料、燃料和動力供應

        三、選址

        四、節能燈項目工程技術方案

        五、環境保護

        六、工廠組織及勞動定員

        七、節能燈項目建設進度

        八、投資估算和資金籌措

        九、節能燈項目財務和經濟評論

        十、節能燈項目綜合評價結論

        第三節 主要技術經濟指標表

        第四節 存在問題及建議

        第三章 節能燈項目投資環境分析

        第一節 社會宏觀環境分析

        第二節 節能燈項目相關政策分析

        一、國家政策

        二、節能燈行業準入政策

        三、節能燈行業技術政策

        第三節 地方政策

        第四章 節能燈項目背景和發展概況

        第一節 節能燈項目提出的背景

        一、國家及節能燈行業發展規劃

        二、節能燈項目發起人和發起緣由

        第二節 節能燈項目發展概況

        一、已進行的調查研究節能燈項目及其成果

        二、試驗試制工作情況

        三、廠址初勘和初步測量工作情況

        四、節能燈項目建議書的編制、提出及審批過程

        第三節 節能燈項目建設的必要性

        一、現狀與差距

        二、發展趨勢

        三、節能燈項目建設的必要性

        四、節能燈項目建設的可行性

        第四節 投資的必要性

        第五章 節能燈行業競爭格局分析

        第一節 國內生產企業現狀

        一、重點企業信息

        二、企業地理分布

        三、企業規模經濟效應

        四、企業從業人數

        第二節 重點區域企業特點分析

        一、華北區域

        二、東北區域

        三、西北區域

        四、華東區域

        五、華南區域

        六、西南區域

        七、華中區域

        第三節 企業競爭策略分析

        一、產品競爭策略 二、價格競爭策略

        三、渠道競爭策略

        四、銷售競爭策略

        五、服務競爭策略

        六、品牌競爭策略

        第六章 節能燈行業財務指標分析參考

        第一節 節能燈行業產銷狀況分析

        第二節 節能燈行業資產負債狀況分析

        第三節 節能燈行業資產運營狀況分析

        第四節 節能燈行業獲利能力分析

        第五節 節能燈行業成本費用分析

        第七章 節能燈行業市場分析與建設規模

        第一節 市場調查

        一、擬建 節能燈項目產出物用途調查

        二、產品現有生產能力調查

        三、產品產量及銷售量調查

        四、替代產品調查

        五、產品價格調查

        六、國外市場調查

        第二節 節能燈行業市場預測

        一、國內市場需求預測

        二、產品出口或進口替代分析

        三、價格預測

        第三節 節能燈行業市場推銷戰略

        一、推銷方式

        二、推銷措施

        三、促銷價格制度

        四、產品銷售費用預測

        第四節 節能燈項目產品方案和建設規模

        一、產品方案

        二、建設規模

        第五節 節能燈項目產品銷售收入預測

        第八章 節能燈項目建設條件與選址方案

        第一節 資源和原材料

        一、資源評述

        二、原材料及主要輔助材料供應

        三、需要作生產試驗的原料

        第二節 建設地區的選擇

        一、自然條件

        二、基礎設施

        三、社會經濟條件 四、其它應考慮的因素

        第三節 廠址選擇

        一、廠址多方案比較

        二、廠址推薦方案

        第九章 節能燈項目應用技術方案

        第一節 節能燈項目組成

        第二節 生產技術方案

        一、產品標準

        二、生產方法

        三、技術參數和工藝流程

        四、主要工藝設備選擇

        五、主要原材料、燃料、動力消耗指標

        六、主要生產車間布置方案

        第三節 總平面布置和運輸

        一、總平面布置原則

        二、廠內外運輸方案

        三、倉儲方案

        四、占地面積及分析

        第四節 土建工程

        一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

        二、特殊基礎工程的設計

        三、建筑材料

        四、土建工程造價估算

        第五節 其他工程

        一、給排水工程

        二、動力及公用工程

        三、地震設防

        四、生活福利設施

        第十章 節能燈項目環境保護與勞動安全

        第一節 建設地區的環境現狀

        一、 節能燈項目的`地理位置

        二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

        三、礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物

        四、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施

        五、現有工礦企業分布情況

        六、生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

        七、大氣、地下水、地面水的環境質量狀況

        八、交通運輸情況

        九、其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料

        十、環保、消防、職業安全衛生和節能

        第二節 節能燈項目主要污染源和污染物

        一、主要污染源

        二、主要污染物

        第三節 節能燈項目擬采用的環境保護標準

        第四節 治理環境的方案

        一、 節能燈項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響

        二、 節能燈項目對周圍地區自然資源可能產生的影響

        三、 節能燈項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響

        四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

        五、綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化

        第五節 環境監測制度的建議

        第六節 環境保護投資估算

        第七節 環境影響評論結論

        第八節 勞動保護與安全衛生

        一、生產過程中職業危害因素的分析

        二、職業安全衛生主要設施

        三、勞動安全與職業衛生機構

        四、消防措施和設施方案建議

        第十一章 企業組織和勞動定員

        第一節 企業組織

        一、企業組織形式

        二、企業工作制度

        第二節 勞動定員和人員培訓

        一、勞動定員

        二、年總工資和職工年平均工資估算

        三、人員培訓及費用估算

        第十二章 節能燈項目實施進度安排

        第一節 節能燈項目實施的各階段

        一、建立 節能燈項目實施管理機構

        二、資金籌集安排

        三、技術獲得與轉讓

        四、勘察設計和設備訂貨

        五、施工準備

        六、施工和生產準備

        七、竣工驗收

        第二節 節能燈項目實施進度表

        一、橫道圖

        二、網絡圖

        第三節 節能燈項目實施費用

        一、建設單位管理費

        二、生產籌備費

        三、生產職工培訓費

        四、辦公和生活家具購置費 五、勘察設計費

        六、其它應支付的費用

        第十三章 投資估算與資金籌措

        第一節 節能燈項目總投資估算

        一、固定資產投資總額

        二、流動資金估算

        第二節 資金籌措

        一、資金來源

        二、 節能燈項目籌資方案

        第三節 投資使用計劃

        一、投資使用計劃

        二、借款償還計劃

        第十四章 財務與敏感性分析

        第一節 生產成本和銷售收入估算

        一、生產總成本估算

        二、單位成本

        三、銷售收入估算

        第二節 財務評價

        第三節 國民經濟評價

        第四節 不確定性分析

        第五節 社會效益和社會影響分析

        一、節能燈項目對國家政治和社會穩定的影響

        二、節能燈項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性

        三、節能燈項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性

        四、節能燈項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性

        五、節能燈項目對合理利用自然資源的影響

        六、節能燈項目的國防效益或影響

        七、對保護環境和生態平衡的影響

        第十五章 節能燈項目不確定性及風險分析

        第一節 建設和開發風險

        第二節 市場和運營風險

        第三節 金融風險

        第四節 政治風險

        第五節 法律風險

        第六節 環境風險

        第七節 技術風險

        第十六章 節能燈行業發展趨勢分析

        第一節 我國節能燈行業發展的主要問題及對策研究

        一、我國節能燈行業發展的主要問題

        二、促進節能燈行業發展的對策

        第二節 我國節能燈行業發展趨勢分析

        第三節 節能燈行業投資機會及發展戰略分析

        一、節能燈行業投資機會分析

        二、節能燈行業總體發展戰略分析

        第四節 我國 節能燈行業投資風險

        一、政策風險

        二、環境因素

        三、市場風險

        四、節能燈行業投資風險的規避及對策

        第十七章 節能燈項目可行性研究結論與建議

        第一節 結論與建議

        一、對推薦的擬建方案的結論性意見

        二、對主要的對比方案進行說明

        三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

        四、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

        五、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

        六、可行性研究中主要爭議問題的結論

        第二節 我國節能燈行業未來發展及投資可行性結論及建議

        第十八章 財務報表

        第一節 資產負債表

        第二節 投資受益分析表

        第三節 損益表

        第十九章 節能燈項目投資可行性報告附件

        1 、節能燈項目位置圖

        2 、主要工藝技術流程圖

        3 、主辦單位近 5 年的財務報表

        4 、節能燈項目所需成果轉讓協議及成果鑒定

        5 、節能燈項目總平面布置圖

        6 、主要土建工程的平面圖

        7 、主要技術經濟指標摘要表

        8 、節能燈項目投資概算表

        9 、經濟評價類基本報表與輔助報表

        10 、現金流量表

        11 、現金流量表

        12 、損益表

        13 、資金來源與運用表

        14 、資產負債表

        15 、財務外匯平衡表

        16 、固定資產投資估算表

        17 、流動資金估算表

        18 、投資計劃與資金籌措表

        19 、單位產品生產成本估算表

        20 、固定資產折舊費估算表

        21 、總成本費用估算表

        22 、產品銷售(營業)收入和銷售稅金及附加估算表

        附:可行性研究報告研究方法 宏觀經濟環境信息:

        –基于PEST分析模型從政治法律環境、經濟環境、社會文化環境和技術環境四個方面分析行業的發展環境,幫助企業了解行業發展環境現狀及發展趨勢

        –行業主要上下游產業的供給與需求情況,主要原材料的價格變化及影響因素

        –行業的競爭格局、競爭趨勢;與國外企業 在技術研發方面的差距;跨國公司在中國市場的投資布局

        微觀市場環境分析:

        –行業當前的市場容量、市場規模、發展速度和競爭狀況

        –主要企業規模、財務狀況、技術研發、營銷狀況、投資與并購情況、產品種類及市場占有情況等

        –客戶需求分析: 消費者及下游產業對產品的購買需求規模、議價能力和需求特征等

        –進出口市場:行業產品進出口市場現狀與前景

        –產品市場情況:產品銷售狀況、需求狀況、價格變化、技術研發狀況、產品主要的銷售渠道變化影響等

        –重點區域市場:主要企業的重點分布區域,客戶聚集區域,產業集群,產業地區投資遷移變化

        行業發展關鍵因素和發展預測:

        分析影響行業發展的主要敏感因素及影響力;預測行業未來五年的發展趨勢;該行業的進入機會及投資風險;為企業制定行業市場戰略、預估行業風險提供參考

      可行性研究報告集錦 篇29

        某某學校是某某年市政府創辦的國家級重點技校。辦學以來,在市委、市政府和市有關部門的親切關懷和大力支持下,學校堅持多層次培養人才,辦學規模逐年擴大,在校生達到了2500多人;專任教師145人,65%以上具有中高級職稱。學校以服務社會為宗旨,加大技能人才的培養力度,教學實力和整體水平不斷提高,為推動我市經濟發展做出了重要貢獻。辦學以來,為我市的經濟建設輸送了近萬名高素質技能型人才。

        近幾年來,學校在市委市政府和市有關部門的關心支持下,立足自身優勢和特色,努力擴大辦學規模和提升辦學層次,壓濾機濾布并取得了較好的社會效益。學校建設發展的總體目標是:經過5年左右的努力,把技校建成在校生達到3500人(其中高級技工班1500人)的規模,具有技工教育特色的集技工教育、職業培訓、技能鑒定、就業服務為一體的多功能、綜合性、示范性教育基地。

        為實現學校的發展目標,擴大辦學規模,提升辦學層次,學校計劃今年在原有食堂的基礎上進行改擴建。現將有關情況報告如下:

        一、項目概況

        1、項目名稱:食堂禮堂綜合樓。

        2、項目選址:在總平面圖原有食堂的位置。

        3、建設規模:擬建食堂禮堂綜合樓項目總用地面積1800平方米,總建筑面積6850平方米,總體結構為四層(含中間夾層)。

        二、項目建設的必要性

        目前市政府制定了我市工業產業結構調整方案和高新技術產業發展計劃,這一發展形勢直接導致我市就業結構和人才需求的重大轉變,對勞動者的素質要求越來越高,對高素質技能人才的需求越來越大,無疑為我市技工教育發展提供了良好的發展機遇。技校作為我市目前最大的技工教育和職業培訓基地,責無旁貸地肩負著這一重任。加強市技校的基礎設施建設,為我市培養大批高素質技能型人才,促進我市經濟社會發展,提高企業產品競爭能力,滿足人民群眾提高素質的需要具有重大現實意義。

        技校食堂建于某年,是按當時在校生1000人的辦學規模設計建造的。隨著經濟的發展,技校在校生現已達到2500多人,濾布由于實行封閉式管理,學生食住都在學校,造成學生食堂十分擁擠,無法容納全校學生一起用餐,在這種情況下,不少學生只能等候用餐,或者到小賣部吃快餐,對學生的管理和身體健康十分不利。根據全市再就業工作會議的要求,技校要發展到在校生3000人的規模,那么現有的食堂規模就不能適應學校發展的需要。另外,由于技校一直沒有禮堂,以致全校師生大會、文娛活動等都在露天場所進行,十分不便。

        為此,市委、市政府在今年1月召開的第二次市委常委、副市長聯席會議上討論同意市技校改擴建學生食堂及興建學生禮堂,工程總投資控制在888萬元以內,所需資金按進度列入去年市財政預算安排。市技校食堂和禮堂的建設,將大大改善技校的食堂擁擠和師生開大會、文娛活動等方面的困難局面,為技校高素質技能型人才的培養提供優質的學習條件和生活條件。

        三、建設條件

        1、項目選址的地形情況:擬改擴建的食堂禮堂場地位于校區中心地帶原食堂的位置。建筑施工時需要拆部分墻、煙通、補樁基礎。

        2、項目選址的地質情況:以改擴建的食堂禮堂綜合樓場地屬于低小丘陵間地段,沖洗積成因。填土為0.9~5.5米,平均約2.5米。下伏有軟弱淤泥質土及細砂層,將選用樁基礎。

        3、交通條件:項目在校園內,交通便利。

        4、供水供電情況:學校供水由第三水廠供應,水源保證;學校供電設施完善,電力有保證。

        四、管理機構和勞動定員情況

        學校實行校長負責制,設有管理機構7個,分別是黨群辦公室、行政辦公室、教務科、學生科、招生就業科、培訓部、教育后勤服務中心(基建工程辦公室)。學校現有教職工230人,其中專任教師145人,在校生2500多人,98%以上為本地生源。

        五、建設規模及建設規劃

        擬建食堂禮堂綜合樓項目總用地面積1800平方米,總建筑面積約6850平方米,為四層結構,1、2層為食堂,3、4層為禮堂,建筑面積為2499平方米內設約1650個座位。禮堂頂用鋼結構屋蓋,面積為1200平方米。

        六、投資構成及資金來源

        擬建食堂禮堂項目工程總投資888萬元,其中:勘察費2.5萬元,監理費11.06萬元,設計費44.045萬元(含可行性研究兩個方案的設計費5.745萬元)。土建工程費630.9萬元,水電及消防費106.2萬元,設備費21萬元,人防費及城市設施配套費53萬元,其他19.295萬元。食堂禮堂綜合樓項目所需資金全部按進度列入20xx年市財政預算安排解決。

        七、建設進度安排

        擬建食堂禮堂項目建設進度安排:某某年上半年爭取立項,10月進行投標并做好相應的設計等工作,某某年建成投入使用。

        八、經濟效益分析

        食堂禮堂的建成,大大緩解了現有食堂的擁擠狀況,保證了學生食用餐場地。禮堂的建成解決了師生開大會、文娛活動等困難,為更好地培養學生文化、藝術等綜合素質,為精神文明建設和物質文明作貢獻。

        九、可行性研究結論

        綜上所述,某某學校已基本具備了基礎設施建設投入的條件,建設食堂禮堂是完全必要的,也是可行的。

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        某某學校是某某年市政府創辦的國家級重點技校。辦學以來,在市委、市政府和市有關部門的親切關懷和大力支持下,學校堅持多層次培養人才,辦學規模逐年擴大,在校生達到了2500多人;專任教師145人,65%以上具有中高級職稱。...

      • 最新可行性研究報告(精選21篇)

        (一)項目背景1 項目名稱:“聯想高科經典都市”居住小區2 承辦單位概況:“世紀地產”是武漢專業的.房地產項目開發公司。 由于其他的在開發項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。...

      • 可行性研究報告集錦(精選20篇)

        鎮委、鎮政府:為積極響應鎮委、鎮政府大力發展集體經濟的號召,繁榮本鎮商業,凝聚人氣,我公司經過充分的調查研究,建議在XX大道我公司施工隊現倉庫所在地建設一座綜合性商場,現將擬建商場的可行性報告如下:一、興建該項目的原由(一)...

      • 2023年可行性研究報告(精選19篇)

        貴州重點項目-遵義10000畝西瓜種植基地項目可行性研究報告編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求...

      • 可行性研究報告(通用23篇)

        第.一章 總論1.1墻紙墻布項目背景1.1.1墻紙墻布項目名稱1.1.2建設性質1.1.3墻紙墻布項目承辦單位1.1.4墻紙墻布項目建設地點1.1.5研究工作依據1.1.5.1國家政策、行業發展規劃、地區發展規劃1.1.5.2墻紙墻布項目單位提供的基礎資料1.1.6研究...

      • 可行性研究報告范文2023(精選19篇)

        目 錄第一章 總 論 .................................................... 11.1 項目名稱 ...................................................... 61.2 項目主管單位與建設單位 ........................................ 61....

      • 可行性研究報告范文(通用19篇)

        一、我省高速公路發展與存在問題(一)現狀與發展趨勢改革開發以來,在歷屆省委省政府正確領導下,省交通廳黨組堅持發展是硬道理的思想,著力加快高速公路建設,取得了令人矚目的成就。...

      • 可行性研究報告(精選25篇)

        1. 概述1.1 編制依據1.2 研究過程及內容1.3 主要結論2. 現狀、發展及建設的必要性2.1 研究區域概況地理位置、區域特點、發展沿革,項目影響區域及劃分2.2 項目影響區域社會經濟狀況及發展2.2.1 社會經濟狀況社會發展概況:人口、國土面積...

      • 可行性報告
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