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      可行性研究報告范文

      發布時間:2024-10-03

      可行性研究報告范文(精選25篇)

      可行性研究報告范文 篇1

        發酵床養豬具有疾病少和抗病力強、成本低、節水省工、肉質好無藥物殘留、口味好、養殖圈舍無臭味、零排放無污染、符合國家無污染零排放養殖要求等受得各地各級政府部門的重視,同時,發酵床養豬建設簡單易行,養殖環境干凈無臭味,發病率少,效益穩定,也是返鄉打工者創業的好項目。

        一、項目發展分析

        1、項目經濟及社會必要性評價

        從養殖業大環境上看:我國養殖業的養殖戶主體結構必須走多元化發展的道路。即以中小型養殖場為主,鼓勵發展有特色的大規模高技術集約化的養殖場。

        以豬肉供應為例,我國必然要走的`路子是,以農戶分散養豬和中小規模養豬(年出欄300~3000頭肉豬)為主體供應者,同時,鼓勵發展大規模的、高端技術化的集約化養豬場,形成一套有效的適合我國情的:飼料供應、防疫、養殖技術開發、獸醫藥物開發、環境保護技術開發、種畜禽引種及供應系統、動物檢疫系統、動物產品銷售加工及監管系統等養殖業發展模式。

        中小規模養豬場占我國豬肉供應市場總量的70%以上,他們缺少大型集約化養豬場所擁有的技術,使用發酵床養豬可以在相對比較粗放的條件下,實現疫病防治、零排放無污染、無臭味、肉質好無藥物殘留、并提高飼料的利用率和充分利用各種糟渣資源,以減緩人畜爭糧之局面。

        大力發展畜牧業是加速我地產業結構的調整需要,畜牧產業化、在畜牧業中引進高新生物技術、建設無污染零排放的生態畜牧產業、引導數量眾多的中小型養殖業者向生物技術型轉變是實現粗放經營的自然經濟型農業向商品經濟和市場經濟型的現代農業轉變的必要途徑,是今后政府工作的主要方向。建立以現代畜牧科技進行生產的畜牧產業化道路建設是我地畜牧業產品適應競爭的必然趨勢。

        2、項目經濟、技術、分析

        項目建設以自籌資金和貸款資金進行實施,發酵床生物技術依托以南寧種養技術服務部發酵床養殖基地和廣西全州生態養殖實驗場為主,畜牧及獸醫技術依托為本縣畜牧局技師,具有多年獸醫和養殖經驗,目前發酵床技術已非常成熟,在基地有成熟的經驗可以借鑒和現場學習。項目實施后,年均可以增加經濟效益50萬元。

        二、項目產品及市場需求分析

        1、項目產品分析

        項目年出欄肉豬1600頭,發酵床所養肉豬肉質好,色澤好,口味純,無藥物殘留,是市場上的優質肉品。

        2、項目產品市場需求及預測分析

        雖然我國生豬受市場波動影響較大,但采用發酵床養豬技術,由于發病少,成本低,能在別人虧本時保本,在價格好時多賺,能夠更多地采用低成本養殖技術,如發酵糟渣養殖技術,故而能夠在養豬行業中不斷生存維持下去,由于其零排放無臭味的特點,所以,符合國家政策方向,生存能力強。

        三、項目建設養豬總體方案及目標設計

        1、項目建設總體方案

        自繁自養的養殖模式——引進良種后備母豬100頭,正常運轉后,經產母豬有80頭,后備與空懷母豬20頭,種公豬3頭,仔豬,生長豬,育肥豬等共750頭,共存欄豬860頭左右,整個生長期成活率達95%以上。

        需要建設種公豬欄一棟、母豬欄和配種欄一棟、產房和哺乳舍一棟、保育欄舍一棟、生長育肥舍三棟、飼料房一棟,休息室一棟,出豬臺及道路等。

        所有欄舍均為發酵床建設模式,以實現零排放目標。

        2、目標設計

        項目建成后,可年產肉豬1600頭,年產值以生豬市場價格定約在250萬元左右,年利潤在50萬元左右。

        3、項目建設內容及項目投資概算

        ⑴地面平整,水電到場。

        ⑵基礎建設。

        ⑶發酵床欄舍棟建設。

        ⑷道路建設。

        ⑸硬件設施建設規模資金預算需要如下:

        注:下面的欄舍建設只是指欄舍的框架,不包括里面的設備如食槽,鍍鋅管隔欄等。

        種公豬欄舍36平方米一棟4000元。

        妊娠配懷母豬欄舍300平方米一棟45000元。

        產房和哺乳期欄舍160平方米一棟27000元。

        保育舍200平方米一棟30000元。

        生長育肥舍350平方米一棟共三棟125000元。

        豬舍內設備投資約為:201400元。

        飼料房,休息室,出豬臺,道路等資金為:20140元。

        整個硬件設施投資合計:45.1萬元。

      可行性研究報告范文 篇2

        項目可行性研究報告是企業從事建設項目投資活動之前,由可行性研究主體(一般是專業咨詢機構)對市場、收益、技術、法規等項目影響因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素,分析項目必要性、項目是否可行,評估項目經濟效益和社會效益,為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。

        《溫控陶瓷項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面用途:

        —— 用于報送發改委立項、核準或備案

        —— 用于申請土地

        —— 用于申請國家專項資金

        —— 用于申請政府補貼

        —— 用于融資、銀行貸款

        —— 用于對外招商合作

        —— 用于上市募投

        —— 用于園區評價定級

        —— 用于企業工程建設指導

        —— 用于企業節能審查

        —— 用于環保部門對項目進行環境評價

        —— 用于安監部門對項目進行安全審查

        【溫控陶瓷項目可行性研究報告內容】

        第一部分 項目總論

        第二部分 項目建設背景、必要性、可行性

        第三部分 項目產品市場分析

        第四部分 項目產品規劃方案

        第五部分 項目建設地與土建總規

        第六部分 項目環保、節能與勞動安全方案

        第七部分 項目組織和勞動定員

        第八部分 項目實施進度安排

        第九部分 項目財務評價分析

        第十部分 項目財務效益、經濟和社會效益評價

        第十一部分 項目風險分析及風險防控

        第十二部分 項目可行性研究結論與建議

        【溫控陶瓷項目可行性研究報告目錄】

        第一部分 溫控陶瓷項目總論

        總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

        一、溫控陶瓷項目背景

        (一)項目名稱

        (二)項目的承辦單位

        (三)承擔可行性研究工作的單位情況

        (四)項目的主管部門

        (五)項目建設內容、規模、目標

        (六)項目建設地點

        二、項目可行性研究主要結論

        在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

        (一)項目產品市場前景

        (二)項目原料供應問題

        (三)項目政策保障問題

        (四)項目資金保障問題

        (五)項目組織保障問題

        (六)項目技術保障問題

        (七)項目人力保障問題

        (八)項目風險控制問題

        (九)項目財務效益結論

        (十)項目社會效益結論

        (十一)項目可行性綜合評價

        三、主要技術經濟指標表

        在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

        四、存在問題及建議

        對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

        第二部分 溫控陶瓷項目建設背景、必要性、可行性

        這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

        一、溫控陶瓷項目建設背景

        (一)國家或行業發展規劃

        (二)項目發起人以及發起緣由

        (三)……

        二、溫控陶瓷項目建設必要性

        (一)……

        (二)……

        (三)……

        (四)……

        三、溫控陶瓷項目建設可行性

        (一)經濟可行性

        (二)政策可行性

        (三)技術可行性

        (四)模式可行性

        (五)組織和人力資源可行性

        第三部分 溫控陶瓷項目產品市場分析

        市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

        一、溫控陶瓷項目產品市場調查

        (一)溫控陶瓷項目產品國際市場調查

        (二)溫控陶瓷項目產品國內市場調查

        (三)溫控陶瓷項目產品價格調查

        (四)溫控陶瓷項目產品上游原料市場調查

        (五)溫控陶瓷項目產品下游消費市場調查

        (六)溫控陶瓷項目產品市場競爭調查

        二、溫控陶瓷項目產品市場預測

        市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。

        (一)溫控陶瓷項目產品國際市場預測

        (二)溫控陶瓷項目產品國內市場預測

        (三)溫控陶瓷項目產品價格預測

        (四)溫控陶瓷項目產品上游原料市場預測

        (五)溫控陶瓷項目產品下游消費市場預測

        (六)溫控陶瓷項目發展前景綜述

        第四部分 溫控陶瓷項目產品規劃方案

        一、溫控陶瓷項目產品產能規劃方案

        二、溫控陶瓷項目產品工藝規劃方案

        (一)工藝設備選型

        (二)工藝說明

        (三)工藝流程

        三、溫控陶瓷項目產品營銷規劃方案

        (一)營銷戰略規劃

        (二)營銷模式

        在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

        1、投資者分成

        2、企業自銷

        3、國家部分收購

        4、經銷人代銷及代銷人情況分析

        (三)促銷策略

        ……

        第五部分 溫控陶瓷項目建設地與土建總規

        一、溫控陶瓷項目建設地

        (一)溫控陶瓷項目建設地地理位置

        (二)溫控陶瓷項目建設地自然情況

        (三)溫控陶瓷項目建設地資源情況

        (四)溫控陶瓷項目建設地經濟情況

        (五)溫控陶瓷項目建設地人口情況

        二、溫控陶瓷項目土建總規

        (一)項目廠址及廠房建設

        1、廠址

        2、廠房建設內容

        3、廠房建設造價

        (二)土建總圖布置

        1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

        2、豎向布置

        (1)場址地形條件

        (2)豎向布置方案

        (3)場地標高及土石方工程量

        3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

        4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

        5、總平面布置主要指標表

        (三)場內外運輸

        1、場外運輸量及運輸方式

        2、場內運輸量及運輸方式

        3、場內運輸設施及設備

        (四)項目土建及配套工程

        1、項目占地

        2、項目土建及配套工程內容

        (五)項目土建及配套工程造價

        (六)項目其他輔助工程

        1、供水工程

        2、供電工程

        3、供暖工程

        4、通信工程

        5、其他

        第六部分 溫控陶瓷項目環保、節能與勞動安全方案

        在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

        一、溫控陶瓷項目環境保護

        (一)項目環境保護設計依據

        (二)項目環境保護措施

        (三)項目環境保護評價

        二、溫控陶瓷項目資源利用及能耗分析

        (一)項目資源利用及能耗標準

        (二)項目資源利用及能耗分析

        三、溫控陶瓷項目節能方案

        (一)項目節能設計依據

        (二)項目節能分析

        四、溫控陶瓷項目消防方案

        (一)項目消防設計依據

        (二)項目消防措施

        (三)火災報警系統

        (四)滅火系統

        (五)消防知識教育

        五、溫控陶瓷項目勞動安全衛生方案

        (一)項目勞動安全設計依據

        (二)項目勞動安全保護措施

        第七部分 溫控陶瓷項目組織和勞動定員

        在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

        一、溫控陶瓷項目組織

        (一)組織形式

        (二)工作制度

        二、溫控陶瓷項目勞動定員和人員培訓

        (一)勞動定員

        (二)年總工資和職工年平均工資估算

        (三)人員培訓及費用估算

        第八部分 溫控陶瓷項目實施進度安排

        項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

        一、溫控陶瓷項目實施的各階段

        (一)建立項目實施管理機構

        (二)資金籌集安排

        (三)技術獲得與轉讓

        (四)勘察設計和設備訂貨

        (五)施工準備

        (六)施工和生產準備

        (七)竣工驗收

        二、溫控陶瓷項目實施進度表

        三、溫控陶瓷劑項目實施費用

        (一)建設單位管理費

        (二)生產籌備費

        (三)生產職工培訓費

        (四)辦公和生活家具購置費

        (五)其他應支出的費用

        第九部分 溫控陶瓷項目財務評價分析

        一、溫控陶瓷項目總投資估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告總投資估算

        圖:項目總投資估算體系

        二、溫控陶瓷項目資金籌措

        一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

        (一)資金來源

        (二)項目籌資方案

        三、溫控陶瓷項目投資使用計劃

        (一)投資使用計劃

        (二)借款償還計劃

        四、項目財務評價說明&財務測算假定

        (一)計算依據及相關說明

        (二)項目測算基本設定

        五、溫控陶瓷項目總成本費用估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告總成本費用估算

        (一)直接成本

        (二)工資及福利費用

        (三)折舊及攤銷

        (四)工資及福利費用

        (五)修理費

        (六)財務費用

        (七)其他費用

        (八)財務費用

        (九)總成本費用

        六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        (一)銷售收入

        (二)銷售稅金及附加

        (三)增值稅

        (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        七、損益及利潤分配估算

        八、現金流估算

        (一)項目投資現金流估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告投資現金流估算

        (二)項目資本金現金流估算

        溫控陶瓷項目可行性研究報告資本金現金流估算

        九、不確定性分析

        在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

        根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

        (一)盈虧平衡分析

        (二)敏感性分析

        第十部分 溫控陶瓷項目財務效益、經濟和社會效益評價

        在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

        一、財務評價

        財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

        (一)財務凈現值

        財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。

        如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。溫控陶瓷項目可行性研究報告財務凈現值

        (二)財務內部收益率(FIRR)

        財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。

        一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。溫控陶瓷項目可行性研究報告財務內部收益率

        (三)投資回收期Pt

        投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

        (l)計算公式

        動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

        (2)評價準則

        1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

        2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

        (四)項目投資收益率ROI

        項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

        溫控陶瓷項目可行性研究報告投資收益率ROI

        ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (五)項目投資利稅率

        項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:

        投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

        投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (六)項目資本金凈利潤率(ROE)

        項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

        溫控陶瓷項目可行性研究報告資本金凈利潤率項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

        (七)項目測算核心指標匯總表

        二、國民經濟評價

        國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

        三、社會效益和社會影響分析

        在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

        第十一部分 溫控陶瓷項目風險分析及風險防控

        一、建設風險分析及防控措施

        二、法律政策風險及防控措施

        三、市場風險及防控措施

        四、籌資風險及防控措施

        五、其他相關粉線及防控措施

        第十二部分 溫控陶瓷項目可行性研究結論與建議

        一、結論與建議

        根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

        1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

        2、對主要的對比方案進行說明

        3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

        4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

        5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

        6、可行性研究中主要爭議問題的結論

        二、附件

        凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

        1、項目建議書(初步可行性報告)

        2、項目立項批文

        3、 廠址選擇報告書

        4、 資源勘探報告

        5、 貸款意向書

        6、環境影響報告

        7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

        8、需要的市場預測報告

        9、引進技術項目的考察報告

        10、 引進外資的名類協議文件

        11、其他主要對比方案說明

        12、其他

        三、附圖

        1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

        2、 總平面布置方案圖(設有標高)

        3、 工藝流程圖

        4、 主要車間布置方案簡圖

        5、 其它

      可行性研究報告范文 篇3

        一、 基本情況

        1、項目單位基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的部門名稱等情況。

        可行性報告編制單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等。

        合作單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等。

        2、項目負責人基本情況:姓名、職務、職稱、專業、聯系電話、與項目相關的主要業績。

        3、項目基本情況:項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內容、預期目標及階段性目標情況,主要預期經濟效益或社會效益指標,項目總投入情況。

        二、必要性與可行性

        1、項目背景情況。項目受益范圍分析;部門、地區需求分析,項目單位需求分析,項目是否符合國家政策,是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍。

        2、項目實施的必要性。項目實施對完成行政工作任務或促進事業發展的意義與作用。

        3、項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設想,項目預算的合理性及可靠性分析,項目預期社會效益與經濟效益分析,與同類項目的對比分析,項目預期效益的持久性分析。

        4、項目風險與不確定性。項目實施存在的主要風險與不確定性分析,對風險的應對措施分析。

        三、實施條件

        1、人員條件。項目負責人的組織管理能力,項目主要負責人員的姓名、職務、職稱、專業、對項目的熟悉情況。

        2、資金條件。項目資金投入總額及投入計劃,對財政預算資金的需求額,其他渠道資金的來源及其落實情況。

        3、基礎條件。項目單位及合作單位完成項目已經具備的基礎條件(重點說明項目單位及合作單位具備的設施條件,需要增加的關鍵設施)。

        4、其他相關條件。

        四、進度與計劃安排

        五、主要結論

      可行性研究報告范文 篇4

        目 錄

        1.項目背景及概況 ............................................................................... 1

        1.1項目名稱 .................................................................................. 1

        1.2承辦單位概況 .......................................................................... 1

        1.3項目建設背景 .......................................................................... 2

        1.4可行性研究報告編制依據 ...................................................... 7

        1.5建設內容、規模及設計方案 .................................................. 8

        1.6問題與建議 ............................................................................ 20

        2 發展規劃、產業政策和行業準入分析 ......................................... 21

        2.1 錦州市城市建設發展規劃 ................................................... 21

        2.2行業準入分析 ........................................................................ 25

        3建設規模與產品方案 ...................................................................... 27

        3.1建設規模 ................................................................................ 27

        3.2建設方案 ................................................................................ 27

        4選址方案 .......................................................................................... 30

        4.1項目選址及用地方案 ............................................................ 30

        4.2選址所在地自然環境簡況 .................................................... 30

        4.3 社會環境簡況 ....................................................................... 32

        4.4建設條件 ................................................................................ 35

        4.6征地拆遷和移民安置規劃方案 ............................................ 37

        5節能方案分析 .................................................................................. 38

        5.1編制依據 ................................................................................ 38

        5.3節能措施 ................................................................................ 41

        6 環境和生態影響分析 ..................................................................... 44

        6.1環境保護 ................................................................................ 44

        6.2生態環境和社會環境影響 .................................................... 47

        6.3 地質災害影響分析 ............................................................... 47

        6.4 特殊環境影響分析 ............................................................... 48

        7組織機構與人力資源配置 .............................................................. 49

        7.1組織機構設置 ........................................................................ 49

        7.2現場工程管理 ........................................................................ 50

        8項目實施進度 .................................................................................. 52

        9投資估算 .......................................................................................... 53

        9.1根據擬訂項目的開發方案,確定各開發項目的工程數量 53

        10經濟影響分析 ................................................................................ 55

        10.1概述 ...................................................................................... 55

        10.2財務評價 .............................................................................. 55

        11社會評價 ........................................................................................ 57

        11.1項目對社會影響分析 .......................................................... 57

        11.2項目對所在地的互適性分析 .............................................. 57

        11.3社會評價結論 ...................................................................... 58

        12風險分析 ........................................................................................ 59

        12.1風險分析 .............................................................................. 59

        13研究結論與建議 ............................................................................ 63

        13.1推薦方案的總體描述 .......................................................... 63

        13.2推薦方案的優缺點描述 ...................................................... 63

        13.3結論與建議 .......................................................................... 64

        附圖:

        附圖1 建設項目地理位置圖

        附圖2 建設項目衛星圖

        附圖3 建設項目平面布置圖

        附圖4 建設項目鳥瞰圖

        1.項目背景及概況

        1.1項目名稱

        錦州百腦匯資訊廣場

        1.2承辦單位概況

        百腦匯(Buynow)是藍天電腦集團(CLEVO)目前在中國大陸地區最大的投資項目,于1998年成立至今,百腦匯始終秉持“價廉又物美 服務百分百”的經營理念,已成為中國電腦大賣場第一品牌。通過提供舒適自在的購物環境,先進的營銷理念和完善的`客戶服務,獲得商家及消費者的一致好評。百腦匯已有22家專業大型IT商場分別設立在在北京、上海、南京、常州、成都、沈陽、鄭州、天津、合肥、杭州、廣州、長春、西安、哈爾濱、大慶、廈門、無錫、武漢、青島、淄博、蘇州 等城市。在不遠的將來,百腦匯將在中國35個主要城市成立電腦商場,打造大陸最具代表性的IT終端零售通路。

        百腦匯以深耕中國、永續經營為出發點,采取自地自建、出租柜位的方式,營造專為IT商場設計的商場空間, 不但降低商場經營成本,更形成商場的核心競爭力。

        商場內設有品牌機、手機通訊、數碼設備、DIY、電腦超市等專區,多元的業種組合,讓消費者盡享一站購齊 (One-Stop Shopping)的方便與樂趣。

        1.3項目建設背景

        1.3.1錦州市城市概況

        錦州是中國環渤海經濟圈的重要開放城市,錦州是中國最北端的港口城市和環渤海經濟圈中的開放城市,西連京津唐工業區,東接遼寧中部城市群,北有遼寧西部和內蒙東部及黑龍江、吉林地區的廣闊腹地,在一定意義上說,錦州是東北和華北兩大經濟區的聯結帶,是國內國外兩個市場的交匯點,是內地走向世界的窗口和國外資金技術向腹地轉移的橋梁與紐帶,是溝通關內外的交通樞紐和遼西地區經濟貿易中心,具有得天獨厚的地緣優勢和區位條件。地處遼寧省西南部,北依松嶺山脈,南臨渤海遼東灣,市轄6個市轄區(3個正式區,3個省屬新區)、2個縣,代管2個縣級市,分別為:凌海市、北鎮市、義縣、黑山縣、古塔區、凌河區、太和區,松山新區(原凌南新區與南站新區),錦州經濟技術開發區,龍棲灣新區,總面積為10301平方公里,人口312.91萬人(20xx年)。

        錦州市地理位置優越,區位優勢獨具特色。位于著名的“遼西走廊”的東端,是連接中國東北地區和華北地區的交通樞紐。京哈鐵路、秦沈鐵路客運專線、京哈公路、京沈高速公路、遼寧濱海公路橫貫全境。有“四省通錦”之說。

        全市公路總里程達到3622公里,黑色路面鋪裝率、二級以上公路比重、高速公路里程都居遼西之首。擁有營運公共汽車537輛,運營線路網長度467公里;運營出租車3884輛。

      可行性研究報告范文 篇5

        第一章總論

        1.1項目概況

        1.1.1項目名稱:

        **縣“山澗·竹韻”。

        1.1.2項目建設地址:**縣溪洛渡鎮農具廠片區(干海一社)。

        1.1.3建設單位

        1、項目承辦單位:晟博房地產開發有限公司

        2、建設單位簡介:

        晟博房地產開發有限公司位于**縣溪洛渡鎮景新六組67號,屬私營股份有限公司,注冊資金為820萬元。晟博房地產開發有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,下設辦公室、綜合處、發展處、工程處、營銷處、財務處等職能部門。主要承擔房地產開發經營等業務。目前承擔實施的建設項目有**縣“山澗·竹韻”項目二期建設項目。

        1.1.4建設規模與內容

        該項目建設占地23980平方米,建筑面積134424.48平方米,其中:地面建筑面積119863.86平方米,地下建筑面積14560.62平方米。主要建設內容包括:五棟(3棟33層、1棟26層、1棟27層)高層建筑、建筑景觀、道路及公用工程等。

        1.1.5總資金及資金籌措

        1、資金籌措

        該項目建設總投資25000萬元人民幣,其中:靜態投資23000萬元,建設期利息0萬元,漲價預備費為20xx萬元。資金按以下方式籌集:建設資金全部由業主自籌。

        2、資金使用計劃

        該項目計劃從20xx年4月開始至20xx年12月止項目全面竣工。

        1.1.6項目實施進度

        本項目從可行性研究報告編制到工程竣工驗收并交付使用,建設工期共計68個月。

        1.2編制依據、內容及范圍

        1.2.1編制依據

        1、《中華人民共和國城市規劃法》(1990);

        2、《城市規劃編制辦法細則》(建設部,1995);

        3、《**市城市規劃管理條例》;

        4、《**縣控制性詳細規劃編制技術規定》;

        5、《混凝土結構設計規范》(GB50010-20xx);

        6、《城市道路設計規范》(CJJ37-90);

        7、《城市工程管線綜合規劃規范》(GB50289-98);

        8、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx);

        9、國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數(第三版)

        投資項目可行性研究指南(試用版)

        10、國家及地方的有關法律、法規、條例和其他規定。

        1.2.2編制原則

        1、該項目合理使用寶貴的土地資源,充分發揮潛在優勢,達到工期短,投資省,見效快的目的。

        2、認真執行《**縣城市總體規劃》,項目建設必須滿足總規劃要求,布置合理、方案精典的建設方針。

        3、以節能和實用的結構來進行技術建設。

        4、可操作原則,根據項目所在地的社會、經濟情況,按照社會需求和實施的可能性,進行可行性分析、論證。

        5、合理性原則,對建設項目的有關經濟、技術指標、是有較好的合理布局性和科學性。

        1.2.3編制內容與范圍

        按照國家對項目可行性研究階段的工作范圍和深度的規定,組織有關技術人員編制完成了**縣“山澗竹韻”建設項目可行性研究報告。本報告對項目建設的背景和必要性進行了論述,對項目選址和建設條件、工程建設方案、公用工程、節能、環境保護、勞動安全、衛生及消防、項目組織與實施、項目招標、投資估算、社會效益評價等方面進行綜合性研究、分析和評價,為主管部門和建設單位的決策和判斷提供具體、完善、科學的依據。

        1.3主要數據及技術經濟指標

        主要技術經濟指標表

        1.4結論與建議

        1.4.1結論

        1、項目在**縣南部新城區建設,道路、通訊等基礎設施條件基本滿足要求,電力供應有保障,完全能滿足項目建設的要求。

        2、項目的技術成熟,設計方案切合實際,既能滿足目前需要,也適應未來房地產產業的要求。

        3、地方政府重視,各有關部門積極支持,人民群眾熱情支持,項目建設的組織管理機構健全,技術力量有保障,管理措施有力。

        綜上所述,**縣“山澗竹韻”建設項目的建設,不僅可促進**縣城區經濟建設,還可以加快城市建設步伐,使城區做大、做強、做活、做美,很符合目前**縣政府的指導思想,帶動**縣相關產業的發展,拓寬經濟發展的渠道,改善**縣的投資環境,提高人民的生活水平和質量,實現經濟、社會、生態效益的有機結合,其意義是深遠的。因此,本項目不僅可行而且必要。

        1.4.2建議

        1、項目承辦單位要積極向上級有關部門請示匯報,爭取盡快開工,早日建成發揮效益。

        2、本項目建設具備天時、地利、人和,建設方案合理可行,建成后的效益理想,并且符合國家發展政策,建議有關部門積極促成本項目的建設。

        為保證項目能夠順利、穩妥的建設,應注意以下幾點:

        (1)項目應嚴格按環保“三同時”原則,搞好環境治理工作;

        (2)建議加快實施步伐,加大宣傳工作,注重降低項目成本;

        (3)積極做好項目的施工組織工作,確保項目按施工計劃進度順利完成;

        (4)加快落實項目建設資金,多方籌措項目資金,確保項目建設的順利完成。

        第二章項目背景及必要性分析

        2.1項目背景分析

        據了解,本項目所處的,位于云南省東北部,**市北面,處于江下游東南岸的峰山系段上。東于、大關縣比鄰,南連**區,西隔江與四川、兩縣相望,東西橫距46.6千米,南北從距121.2千米,總面積2789平方米。最高海拔3199.5米,最低海拔340米,縣城海拔820米,距離**市駐地200千米,距省會**580千米。

        目前成片房地產開發剛剛起步,自20xx年以來,荷花片區、蘭花片區、校園片區、糧食局片區等幾大片區開發體量小,品質差,開發周期長,總建筑體量約30萬方。

        山澗竹韻項目位于**縣城的西南處,處于已建縣城城區位置的至高點上。地塊北面較低位置處為規劃中的縣城公園,南面是已經建成的該項目一期工程,東面為規劃中的輕工業園區,西面為散居的民居及山林地。

        2.2項目實施的必要性

        項目建設是目前**縣第一個純居住小區,功能配套設施比較完善,屬標志性建筑。對推進**城市建設,完善城市配套的需要

        第三章項目選址及建設條件

        3.1項目選址

        3.1.1選址依據

        1、《中華人民共和國城市規劃法》;

        2、《建設項目選址管理辦法》;

        3、《**縣城市總體規劃》。

        3.1.2項目位置

        項目選址位置:位于溪洛渡鎮干河村干海一社,原農具廠片區。一二期地塊,呈不規則鴿形;場地為自西向東、從南至北的一個坡地,場地北部有一條歷經多年形成的溝渠。內部高差較大,地塊內最高點為973.5,最低點為916.00,最高點附近區域形成山包,最低點附近形成洼地。項目并著一棟約400平米的民用建筑處于城市道路十字交叉口,場地南與項目一期工程相連,場地東側與城市道路相連接點924.40,最高點為937.33.

        3.1.3項目位置優勢

        1、項目地理位置居高臨下,昭永路、溪務路圍繞項目東面、西面穿越而過,規劃中南部新區制高點,內外交通發達。交通便利、通達性好,周圍毗鄰城市道路,整個項目區被編織在便捷的.交通網絡中。

        2、基礎設施配套完善,具有最佳的建設條件。由于項目區臨近城區城市道路,城市給排水、供電、電訊、燃氣等各種公用設施配備完善,為項目的建設提供了良好的條件。

        3.2建設條件

        3.2.1區位條件

        **縣,位于烏脈西北面的江南岸,介于東經103°15′-104°01′,北緯27°31′-28°32′之間。東與大關、**縣接壤;南連**市;北接**縣;西北隔江與四川、兩縣相望。東西橫距46.6千米,南北縱距121.2千米,總面積2778平方千米。縣城駐地溪洛渡拔820米,距**市政府駐地**區180千米,距省會**市580千米。全縣轄溪洛渡、黃華、蓮峰、茂林、檜溪、大興6鎮和細沙、青勝、墨翰、碼口、團結、務基、馬楠、水竹、伍寨9鄉,137個村(居)委會。

        3.2.2經濟條件

        經過近幾年的發展,**縣國民經濟保持又好又快發展。全縣生產總值達214116萬元,按可比價格計算,同比增長13%,完成全年目標任務。其中,第一產業實現增加值65280萬元,同比增長9.7%,對經濟增長的貢獻率為22.4%;第二產業實現增加值77564萬元,同比增長10.5%,對經濟增長的貢獻率為30.1%,其中建筑業實現增加值60631萬元,同比增長2.3%,對經濟增長的貢獻率為5.5%;第三產業實現增加值71272萬元,同比增長18.6%,對經濟增長的貢獻率為7.5%。一、二、三次產業分別拉動GDP增長2.9、3.9和6.2個百分點。固定資產投資總額下降,地方固定資產投資保持增長。全縣完成全社會固定資產投資232272萬元,比去年同期下降21.7%。其中,溪洛渡電站投資完成139014萬元,同比下降38.5%;地方投資完成93258萬元,完成市下達89000萬元的104.8%;完成市下達93000萬元的100.3%,完成年初計劃的106%,同比增長31.6%。其中,房地產投資完成12735萬元,下降27.2%。

        工業生產速度加快。全縣完成工業總產值3.86億元,增長55.5%,工業增加值完成16933萬元,增長55.6%。工業對稅收的貢獻率達到19%。非公經濟從業人員17978人,上交稅金8203萬元,完成增加值8.25億元。新簽約招商引資項目5個,協議引資1.17億元,實現到位資金2.56億元。

        3.2.3地質條件

        1)地形地貌

        項目所在地處于新華夏系第三沉降帶川東褶皺帶和川鄂湘褶皺帶的結合部,地質復雜,地貌多樣,屬山嶺重丘區,山體條狀,單斜地形,厚層硬持砂巖發育區,區內海拔300m到350m左右,地勢起伏較大。

        2)地質結構

        ①地層自上而下由第四系殘坡積粉質粘土和侏羅系中下統組基巖構成。(基巖按風化程度可劃分為強風化帶基巖和中等風化帶基巖)粉質粘土(Q4el+dl)褐黃色。可塑-硬塑狀,主要由粘土礦物組成,手捻稍有砂感。可搓成1-3mm的土條。土質較均勻。

        ②強風化帶基巖(Jl-2z):該層顏色較為雜亂,主要為紫色夾灰色,分布不均勻。巖性主要為泥質粉砂巖,結構構造不清晰,風化裂隙發育-極發育。未見充填物,巖石破碎,手可折斷,巖芯呈碎塊狀,少量短柱狀。該層厚度分布不均勻,約在1.50-7.00m.

        ③中等風化帶基巖(Jl-2z):該層顏色為零亂,主要為紫色夾灰白色。巖性主要為泥質粉砂巖。主要由粘土礦物組成、長石、石英等礦物組成。粉細粒結構,薄層狀-中厚層狀構造,節長約5-48cm。

        ④不良地質情況及地震烈度,擬建場地未發現古墓斷層、滑坡等不良地質現象。

        據《1:400中國地震列度區劃圖》(1992),該地區地震基本烈度為Vi度,場地中等風化帶巖土類型為堅硬土,場地中等風化帶巖土類型為堅硬土,場地類為I類,屬少震,弱震區。

        3.2.4氣候條件

        (1)氣溫

        年平均氣溫16.8℃,總降水量825.2毫米,總日照時數1056.3小時。多年逐月平均溫度:18.6度;

        (2)氣壓

        歷年平均氣壓:976.8MB(732.6㎜);

        歷年平均最高氣壓:977.5MB(733.1㎜);

        歷年平均最低氣壓:9761MB(732.1㎜);

        (3)自然資源狀況

        1)水文項目區江段水文資料

        最大年流量:901.85億m3

        最小年流量:230.29億m3

        多年平均流量:530億m3

        3.2.6基礎設施條件

        1、供水項目供水源為**縣云蕎自來水公司水廠的供水管網,壓力充足,可保證項目用水需要。

        2、供電項目供電電源為**縣城郊變電站,高壓線路已接至小區,供電線路采用架空線,可滿足本項目用電需要。

        3.2.8建筑材料及交通運輸條件

        1、建設材料

        ①、砂、石料砂、石料主要由當地提供。

        ②、工程用水、用電項目位于城市內,有充足的工程用水和生活用水。用電滿足項目要求。

        2、三大材料來源及供應

        木材:木材市場供應充足,能滿足工程需求。

        水泥:當地及附近水泥廠,可滿足工程需要。

        鋼材:可參照本地情況就近購買。

        3、運輸條件:項目區交通便利,運輸條件滿足工程需要。

        根據以上分析,該項目選址合理,建設條件滿足工程建設需要。

        第四章工程建設方案

        4.1基本原則

        1、充分體現“以人為本”的現代設計思想,處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。設計總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧。

        2、堅持社會效益、環境效益、經濟效益統一的原則,執行“節能、省地、環保”的國策。采取具體措施和作法,滿足有關節能設計規范的要求。充分挖掘用地潛力,多利用地下空間,增加停車位。采取具體措施和作法,保護環境,實現可持續性發展的戰略要求。

        3、堅持適用、安全、經濟、美觀的原則,積極采用新技術、新材料、新工藝、新設備,做到技術先進,經濟合理,形象美觀。

        4、結澗竹韻小區項目特點,在平面布置及豎向布置中體現現代民居的特色;

        5、堅持統一規劃、合理布局、配套建設的原則,充分考慮水源、能源、交通、通訊、防洪、水土保護、防災等建設條件。

        4.2設計范圍及內容

        該項目設計范圍:包括總圖、建筑、結構、給水排水、電氣、采暖通風與空氣調節,燃氣、消防、節能、景觀及綠化、環境保護等內容。

        4.3設計依據

        1、《民用建筑設計通則》(GB50352-20xx);

        2、《供電系統設計規范》(GB50052-95);

        3、《建筑設計防火規范》(GB50016-20xx);

        4、《飲食建筑設計規范》JGJ64-89;

        5、《建筑工程設計文件編制深度規定》(20xx年版);

        6、《云南省建設工程初步設計審查要點》;

        7、《工程建設標準強制性條文(20xx年版)―房屋建筑部分》;

        8、國家和地方與本工程有關的其它現行設計規范、標準、法規和條例。

        4.4總圖

        1、總平面布置

        (1)在平面布局上,根據總體規劃,主入口分別設置北面、南面,方便使用。滿足功能、城市規劃要求及技術經濟合理性。

        (2)說明根據《城市規劃管理技術規定》布置建筑之間間距和建筑物退讓的情況。

        2、交通組織

        可通過南、北面道路進入,形成內環繞道路,人車分流,可滿足通行及消防撲救要求。

        3、無障礙設計

        (1)各級道路的人行道縱坡不宜大于2.5%。在人行步道中設臺階,同時設輪椅坡道和扶手。

        (2)人行道在交叉路口、廣場入口等設緣石坡道。

        (3)各級公共綠地的入口與通路及休息涼亭等設施的平面應平緩防滑;地面有高差時,應設輪椅坡道和扶手。

        (4)在休息座椅旁應設輪椅停留位置。

        (5)各級公共綠地的入口地段應設盲道,綠地內臺階和其它無障礙設施的位置應設提示盲道。

        4.5項目方案設計

        4.5.1建筑設計

        1、平面布局及功能分區

        五懂33層建筑點式布局,配套局部小區商業,地下停車庫,與小區一期完美結合。

        2、立面設計

        本建筑設計采用現代建筑的設計風格,追尋一種浪漫高雅的情調,形成其獨有的魅力。設計中強調山、水、園林融入自然,成為環境整體的天然部分。體現了人類與自然最和諧的相處方式,在這里不僅能體驗悠然的自然風光,更能深入地感受特有的山水園林,使整個身心得到全方位的凈化和陶冶。設計的不僅僅是一個住宅區,更是一種生活。色彩上采用深色調的建筑色,配合玻璃等作為建筑元素,使得建筑顯得尊貴清新。

        3、建筑物無障礙設計:設計要求符合國家規范相應規定和要求。

        4、建筑安全

        (1)女兒墻完成面凈高應≥1100。

        (2)面積大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底邊離最終裝修面小于500的落地窗,面積大于0.5m2的有框門玻璃均應采用安全玻璃(鋼化玻璃或夾層玻璃)。無框玻璃門應采用公稱厚度不小于10mm的鋼化玻璃。安全玻璃厚度根據《建筑玻璃應用技術規程》JGJ113-20xx選用。

        (3)外墻飾面磚工程施工執行《外墻飾面磚工程施工及驗收規程》JGJ126-20xx的有關技術要求。當基層的抗拉強度小于外墻飾面磚粘貼的粘結強度時,必須進行加固處理,加固后應對樣板進行強度檢測。找平層材料的抗拉強度不應低于外墻飾面磚粘貼的粘結強度。

        (4)安裝在易于受到人體或物體碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃門、玻璃隔斷等,應采取保護措施。保護措施應視易發生碰撞的建筑玻璃所處的具體部位不同,分別采取警示(在視線高度設醒目標志)或防碰撞設施(設置護欄)等。對于碰撞后可能發生高處人體或玻璃墜落的情況,必須采用可靠的護欄。

        (5)樓梯桿扶手高度自踏步前緣量起不應小于900。靠梯井一側水平長度大于500時以及頂層,欄桿扶手高度自可踏面計算為1050。

        (6)露臺、上人屋面等臨空處欄桿(板)下部離地0.10m高度不應留空。臨空高度在六層及以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在六層以上時,欄桿高度不應于1.10m。如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。

        (7)低窗臺(窗臺凈高度低于0.8m或住宅窗臺低于0.9m時)的防護措施應遵守以下規定:窗臺高度低于或等于0.45m時,護欄或固定扇的高度應自窗臺面起算;窗臺高度高于0.45m時,護欄或固定扇的高度可自地面起算(但護欄下部0.45m高度范圍內不得設置水平欄柵或任何其他可踏部位。如有可踏部位應從可踏部位起算)。陽光窗(凸窗)范圍內設有供人坐或放置花盆等用時,護欄或固定扇的防護高度一律從窗臺面起算;

        5、建筑面積計算見下:

        擬建規模:134424.48㎡。

        4.5.2結構設計

        1、設計依據及設計要求

        (1)建筑結構可靠度設計統一標準GB50068-20xx;

        (2)建筑結構荷載規范GB50009-20xx(20xx年版);

        (3)混凝土結構設計規范GB50010-20xx;

        (4)砌體結構設計規范GB50003-20xx;

        (5)《建筑抗震設計規范》(GB50223-20xx)

        (6)高層建筑混凝土結構技術規程JGJ3-20xx

        (7)建筑地基基礎設計規范GB50007-20xx;

        (8)建筑工程抗震設防分類標準GB500223-20xx;

        (9)建筑邊坡工程技術規范GB503308-20xx

        (10)建筑工程設計文件編制深度的規定(20xx年版)。

        2、設計荷載

        屋面及樓面均布活荷載標準值

        基本風壓

        地面粗糙度

        W.=0.4kN/㎡

        B類

        3、結構選型

        (1)地基基礎

        依據地勘報告及本工程上部結構特點,選用中風化砂質泥巖作基礎持力層。泥巖天然單軸抗壓強度標準值4.88Mpa,基礎承載力特征值泥巖fa=941Kpa。選用人工挖孔樁或者獨立基礎。

        (2)側力體系

        本工程住宅為框架結構。

        結構抗震設防烈度:七度。

        (3)屋蓋及樓蓋結構

        本工程采用現澆鋼筋混凝土主次梁樓屋蓋體系。

        (4)抗震縫、沉降縫、伸縮縫

        本工程長度均未超出規范55m,故不考慮設變形縫。

        (5)結構分析

        ①整體分析

        本工程使用中國建筑科學研究院PK.PMCAD工程部編制的結構分析程序《多層及高層建筑結構空間有限元分析與設計軟件SAT8》進行結構分析。地震作用和風荷載按兩個主軸方向作用,同時考慮雙向地震作用下的扭轉影響。

        表1結構自振周期

        注:樓層層間最大位移與層高之比的允許值為1/600。

        4、主要建筑材料材質和強度等級

        (1)混凝土

        構件混凝土強度等級表

        (2)混凝土耐久性分類

        處于二a類環境部分:地下室外墻、有覆土的地下室頂板、其它和土壤直接接觸的構件、水池、集水坑;其余部分處于一類環境。

        (3)鋼材:

        鋼筋:梁筋采用HPB400級鋼,墻柱采用HRB400級鋼筋和HRB335級鋼筋,樓板采用冷軋帶肋鋼筋。

        型鋼、鋼板等:Q235B鋼。

        (4)焊條:

        HPB235鋼筋,Q235B鋼焊接:E43系列;

        HRB335鋼筋焊接:E50系列;

        HRB400鋼筋焊接:E55系列。

        (5)填充墻:8.0KN/M3容重的頁巖空心砌塊,混合砂漿強度不小于M5.0。

        4.6公用工程

        4.6.1給排水工程

        1、設計依據:

        (1)《建筑給水排水設計規范》GB50015-20xx;

        (2)《住宅建筑規范》GB50368-20xx;

        (3)《室外給水設計規范》GB50013-20xx;

        (4)《室外排水設計規范》GB50014-20xx;

        (5)《節水型生活用水器具》CJ164-20xx。

        (6)總圖、土建和公用等專業提供的設計資料和作業條件圖。

        (7)建設單位提供的設計要求和本工程周圍的市政管道資料資料。

        2、設計范圍:建筑物紅線范圍的給排水管網(甲方提供場地紅線圖)

        3、給水

        (1)水源

        本工程水源為城市自來水,設進水管1條,管徑為DN200mm。

        (2)用水量:

        用水量:最高日水量1038.3m3,最大時水量117.2m3。

        (3)水壓

        經估算所需水壓為海拔高度1100m。

        (4)水質

        一般按生活飲用水水質考慮。

      可行性研究報告范文 篇6

        第一章 概況

        合營企業的名稱

        合營企業的地址

        中方負責人

        外方負責人

        1.合營的由來

        介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業的生產歷史及尋求外資合營的目的。

        2.項目主辦人簡介

        介紹中方企業的簡況,包括企業的地理環境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。

        第二章 合營目標

        1.合營的模式

        2.合營的規模

        確認合營企業的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。

        3.工藝過程

        包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。

        4.市場預測

        介紹合營企業產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。

        5.產品銷售方案

        作出若干年內產品外銷與內銷的.計劃,并規定雙方的銷售渠道與銷售責任。

        第三章 合營企業的組成方案

        董事會的組成及權限,整個合營企業各辦事機構的組成框架(附圖)

        1.公司職工定員

        2.職工來源及培訓

        職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不同級別的培訓。

        3.薪金及工資

        第四章 生產原料供應方案

        1.主要原料

        說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。

        2.水、電、燃料

        說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。

        3.包裝材料

        說明年需求量和解決的途徑。

        4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)

        第五章 安全環保

        應根據我國環境保護法及有關安全規定、工業衛生標準的要求執行。

        1.污染物的處理

        說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。

        2.環境美化

        3.勞動安全保護措施

        第六章 技術經濟分析

        1.技術上的合理性和可實現性

        說明本企業與外方合營的條件,本企業的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。

        2.經濟分析(參見財務分析表)

        3.外匯流量表(參見財務分析表)

        第七章 資金來源及項目組成

        具體說明雙方投資的金額和投資的方式。

        如:中方可以廠房或土地使用費、開發費抵部分或全部投資;外方可以先進的設備及生產流水線抵部分或全部投資。

        如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。

        第八章 實施計劃

        具體列出完成可行性研究報告、辦理營業執照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。

        第九章 評 語

        本合營企業符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新換代和趕上世界先進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。

        第十章 財務分析

        (一)設計能力

        (二)總投資費用及獎金籌措

        (三)財務分析(附財務分析表)

        合營雙方一致同意由甲方做可行性研究報告。上報主管部門審批。

        ×年×月×日

      可行性研究報告范文 篇7

        為了更好地適應石油運輸市場的發展需要,滿足日益增長的運量對運力的需求,進一步擴充公司海洋運力規模,提高市場競爭力和市場占有率,經過廣泛深入的市場調查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4萬噸級原油和成品油兩用船的基礎上,擬再投資購置2艘4萬噸級原油和成品油兩用船,以增強公司發展后勁,改善公司經營結構。現將此項目可行性研究分析報告如下:

        一、分析的前提條件和方法

        1、前提條件

        (1)公司所遵循的我國有關法律、法規、政策及公司所處的地區區域性社會環境仍如現時狀況而無重大變化;

        (2)公司經營所涉及國家或地區目前的政治、經濟、法律、法規、政策及其社會環境仍如現時狀況而無重大改變;

        (3)在預測期內,有關信貸利率、匯率和稅收政策無重大變化;

        (4)公司經營運作不受諸如燃料、物料、潤料大幅漲價等不利因素的影響;

        (5)公司生產經營發展計劃能如期實現。

        2、分析方法

        (1)項目概況

        (2)項目建設的必要性和可行性;

        (3)項目經濟效益分析;

        (4)項目的風險分析及對策;

        (5)綜合評價。

        二、項目概況

        隨著國民經濟的迅速發展,相關產業對石油及其產品的需求與日俱增,目前我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油,其中海洋油和進口油增長迅速,而目前承擔沿海的運力大多噸位偏小,而且老舊嚴重,將逐步退出油運市場,運力增長落后于運量的增長。

        為滿足運輸市場的需求,調整公司經營結構,提高公司經濟效益,增強公司發展后勁,公司擬投資購置2艘4萬噸級油輪。該油輪主要從事我國沿海、海進江和近洋航線的原油和成品油運輸,航線主要為:承運渤海灣地區至青島、廣州、湛江、南京等地原油;承運東海、南海地區至南京等地的原油;承運我國北方(大連、錦州、營口等地)至廣東等地的成品油;承運遠東航線(新加坡至韓國、日本等地)的成品油以及我國出口汽油,進口柴油、航空煤油。該項目投資總額約57,890萬元,所需資金通過自有資金、銀行借款等方式解決。

        三、項目建設的必要性

        我國是僅次于美國的第二大石油消費大國。隨著國民經濟持續快速發展,國內石油需求量明顯增長。數據表明,1986-1997年全國石油年消耗量從9,730萬噸增長到18,600萬噸,年均增長6%。據預測,到xx年和xx年,我國石油需求量將分別達到30,000萬噸和35,000萬噸。

        我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油。目前,我國東部地區依然是原油生產的主力地區,原油產量占陸上產量的85%以上,但大慶、勝利等東部主力油田已進入中后期,東部原油產量在全國產量中的比重不斷下降;西部地區油田產量不斷上升,成為我國石油工業的戰略接替地區;海上油田貫徹“油氣并舉、向氣傾斜”的政策,加快建設開發,近幾年產量逐步提高。我國已開發的海洋石油產區主要位于南海和渤海,主要的油氣田有:渤海的綏中36

        1、秦始皇32

        6、蓬萊193等;南海的惠州、西江、陸豐等。預計xx年海洋油產量將達到3,000-3,500萬噸,其中渤海灣地區將達到2,000-2,500萬噸,增長迅速。特別是蓬萊193油田其儲量達5-6億噸,xx年正式投產后,年產量可達1,500-2,000萬噸。僅此一項就需新增原油運力40萬載重噸左右。而且國內原油開采量遠遠不能滿足經濟發展的需要,我國從1993年就成為石油凈進口國,且呈現逐年增長的趨勢。xx年我國進口原油達到創記錄的9,112萬噸,較上年增長31.3%,僅xx年1-6月份,全國港口接卸進口原油就達5,948萬噸,比xx年同期增長39.3%。據預測,到xx年我國原油進口量將達到1.5億噸以上。進口原油的絕大部分將通過水運直達國內港口或通過港口進行中轉,這勢必將大幅增加對進口原油一程和二程運力的需求。

        從我國石油進出口運輸情況來看:一是近年來,我國出口汽油年約500萬噸。xx年中石化出口約250萬噸,中石油出口約250萬噸;xx年合計約480萬噸。根據國內石油消費和生產情況,我國的汽油出口近年來將仍能維持在目前的水平。上述出口,通常用3-4萬噸船舶在錦州、大連、天津、上海、寧波、廣州、南京等港裝貨。二是我國出口的石腦油xx年約50萬噸,xx年約80萬噸,市場基本在日本和韓國,主要在大連的西太平洋煉廠,用3-4萬噸船舶裝貨。三是我國進口航空煤油xx年達160萬噸,多用3-4萬噸船在韓國、新加坡、菲律賓、日本裝貨,在我國上海、天津、秦皇島等港卸貨。據專家和研究機構分析,未來xx年民用航空煤油的消費將從xx年的470萬噸,增加到xx年的750萬噸,xx年的1,050萬噸,年

        均增加約50-60萬噸。受國內生產能力和煉油加工產率的限制,預計進口航煤油將繼續保持增長,估計每年增加約20萬噸左右,因此,航空煤油的進口運輸至少不會低于每年150-160萬噸的水平。四是隨著我國乙烯工業的發展,石腦油的需求缺口將不得不依靠進口來補充。國家發改委批準的xx年進口規模至少達到130萬噸,以后將會繼續增加,估計未來5年要達到每年400-500萬噸的進口規模。除從中東地區進口需要用8-10萬噸級的成品油輪運輸外,從鄰近地區的進口,經濟實用的運輸規模將是3-4萬噸級船舶。五是我國目前每年進口燃料油大約為1,500萬噸,多為3-6萬噸船舶在俄羅斯、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國裝貨進口,超過一半的進口量到黃埔卸貨,其余在上海、深圳、廈門、寧波、南通等港卸貨。

        從我國鄰近區域的成品油和半成品原料的運輸市場情況來看:不考慮亞洲區域經濟增長所帶來的石油產品需求的增加,按xx年的實際進出口統計水平考慮,本區域的燃料油和石腦油需要大量從區域外采購運輸,燃料油區域外進口量達到年2,500萬噸,石腦油區域外進口量也超過年2,500萬噸。汽油、航空煤油、柴油估計主要從新加坡向南亞地區運輸和出口。可見,本區域的石油運輸市場發展對運力的需求是較大的。

        本公司目前主要從事長江南京以上原油運輸業務,近二年長江石油運輸收入平均約為5.6億元,占主營業務收入的74%左右,主營業務結構過于單一的風險仍然存在。同時,沿江石化企業為了實現發展戰略的需要,擬計劃在長江沿線修建原油輸油管道,管道運輸的替代風險已經明朗化。在沿江管道建成后,預計將減少公司現有長江石油運輸量的70%即約1000萬噸左右。因此,公司為規避市場風險,完全有必要加快業務結構調整步伐,快速擴充海上運力,增加公司市場競爭能力。

        三、項目建設的可行性

        從國內外貿成品油輪船隊情況來看,中海油運、油運公司及南京水運將是3-5萬噸級清潔成品油運輸的主要國內承運人和船東。三家公司目前現有船舶50艘,運力合計132萬載重噸。這些船大多噸位偏小,老舊嚴重,1976年以前建造的有27艘,計50萬噸左右。在“十五”期內,這些老舊船舶船齡都將達到30年,特別是交通部2號令出臺后,這些船舶都將逐步退出油運市場。考慮5年內新增運力和運力報廢狀況,在較長一段時期內運力增長將大大落后于運量的增長,且在運力報廢與新增運力的空檔期間,運力更為緊張。

        從今后幾年清潔成品油輪船舶供應情況的變化趨勢來看,據英國吉布森經紀公司目前統計,2.5-5萬噸級成品油輪在xx年前的船舶定單交付量為3-4萬噸級53艘,195.4萬載重噸,4-5萬噸級船舶91艘,414.4萬載重噸,原渣油運輸船無定單。21年或以上船齡的成品油輪共215條,744.1萬載重噸,原渣油輪75條,254.1萬載重噸。按照xx年7月已實施的marpol公約規定,單殼油輪必須分階段退出運輸。如果按平均25年的使用年限考慮,xx年至xx年需每年拆解約43艘148.8萬載重噸的成品油輪和15艘50.8萬載重噸的原渣油輪,三年合計要拆解129艘446.4萬載重噸的成品油輪和45艘151.4萬載重噸的原渣油輪。上述情況表明,原渣油輪供應量將低于拆解量。

        發展石油運輸需要有大資金的支持,在這一點上本公司的優勢比較明顯。xx年末資產負債率為27.1%,xx年經營活動產生的現金流量凈額約2.8億元,每年自有資金沉淀量較大。經測算,擬購置的2艘4萬噸原油/成品油兩用船投資總量約為57,890萬元。此項投資資金,公司將根據船舶建造付款周期,通過自有資金、銀行貸款等渠道,制定合理可行的資金運作方案,保證造船資金能按時到位。

        該項目投產后能產生良好的經濟效益。經測算,2艘船全部投入營運后,可實現年運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,對公司利潤增長將有較大的支撐。(具體情況詳見“經濟效益預測”)

        四、經濟效益預測

        (一)單船效益測算

        (二)單船運輸成本測算

        (三)測算依據

        1、運輸收入6,400萬元

        (1)營運率按90%計算,全年營運330天,平均營運周期20天;

        (2)平均載重噸3.6萬噸,全年總運量為60萬噸;

        (3)平均運價為106.7元/噸

        2、運輸成本3,800萬元

        (1)全年燃料費用1,250萬元,單價:燃料油0.18萬元/噸,輕柴油0.4萬元/噸,重柴油0.28萬元/噸。

        (2)全年潤料費用為60萬元,單價:0.98萬元/噸;

        (3)物料費用為60萬元;

        (4)港口雜費410萬元(含代理費);

        (5)工資及附加為250萬元;

        (6)折舊率為5.28%,年折舊費為1,526萬元;

        (7)年修理費為90萬元,保險費130萬元;

        3、營業稅金按運輸收入的3.33%計算,為106萬元(以內外貿各占50%計算);

        4、管理費用按運輸收入的6%計算,為384萬元;

        5、財務費用以貼息貸款利率3.6%計算,按船價的50%計入;

        6、所得稅率按33%計算;

        (四)財務效益指標

        五、風險分析及對策

        (一)市場風險及對策

        1、運輸價格波動的風險及對策

        風險:根據國家計委、交通部聯合下發的計價格

        ()315號文規定,從xx年5月1日起,國內水運市場全面放開水運價格,運價完全由市場進行調節。隨著水運市場競爭加劇,運輸價格存在波動風險,從而對公司的未來經營產生較大影響。此外,國際運輸市場價格受世界經濟變化等多種因素影響,波動性加大,對未來參與近洋外貿運輸可能帶來風險。

        對策:在沿海石油運輸方面,公司將與主要客戶根據燃油價格變化共同協商確定運輸價格,從而使運價保持在相對穩定的水平,有效防范運價波動帶來的風險。對于國際運輸價格波動,公司將及時調整運力和航線,提高服務質量和擴展服務范圍,控制各項經營與管理成本,加強與其他船公司之間的合作,將國際運價波動造成的風險控制在最小范圍。

        2、經濟周期影響的風險及對策

        風險:公司所從事的石油運輸業屬國民經濟的基礎行業,受國民經濟發展周期性波動的影響較大,國民經濟發展這種周期性波動,可能對本公司的經營產生直接影響。

        對策:本公司將加強對宏觀經濟的研究,力求能較為準確地預測經濟發展動向,合理規劃公司主營業務發展規模,使公司運力發展計劃始終與運量的發展保持適當的比例。

        (二)經營風險及對策

        1、主要燃、潤料價格波動風險及對策

        風險:本公司營運成本主要構成要素為燃料(如柴油、燃料油等)、潤料(如機油及其它潤滑油等)、造船及船舶維修材料及機電設備的購置維修費用等,其中燃料和潤料約占總成本的30%左右。由于燃、潤料價格由市場機制決定,受市場變動影響較大,因此將對船舶經營產生一定影響。

        對策:公司將合理調度船舶,適當提高負載率,大力采取節能措施,降低船舶能源單耗,推廣使用經濟適用型燃料油,同時建立穩定的燃油供應渠道,降低采購成本,增強抵御市場價格波動風險的能力。

        2、對主要客戶依賴的風險及對策

        風險:公司的主要服務對象為沿海、沿江的石化企業,這些企業對運輸市場的需求變化,將直接影響到船舶的經營狀況。

        對策:公司將立足自身管理和技術優勢,以優質服務來吸引客戶,建立相互依存的關系。公司還將強化與客戶的產權紐帶作用,密切與客戶企業關系,共同發展;同時公司在繼續執行“進一步與大公司、大貨主聯營合作”的經營方針基礎上,積極開拓新的航線,發展新的客戶,分散客戶結構過于集中的風險。

        3、航運安全的風險和對策

        風險:公司經營過程中存在發生船舶擱淺、火災、碰撞、沉船等各種意外事故的可能性,原油運輸屬于危險品運輸,其風險更為突出。

        對策:公司除了辦理船舶保險外,還按照solas74公約的要求建立了完善的安全管理體系,并通過每年的內審、外審檢查以保證該安全管理體系的有效性。同時,公司

        通過制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,強化職工的安全意識并實施跟蹤管理,加強現場監督,力求將事故隱患降到最低。

        (三)政策風險及對策

        1、環保政策風險及對策

        風險:由于我國目前對環境保護的力度趨于增強,不排除以后會頒布更加嚴格的防止船舶及水域污染的法律、法規。這就可能使船舶增加設備和購買保險的投入,對船舶經營業務和效益產生一定的影響。

        對策:公司將密切注意各海外航線途經國家及聯合國制定的有關環保方面的新法規及規則 ,避免在環保方面的任何違法及違規行為,同時加大對環保技術改造的投入,將環境污染風險控制在最低限度。

        2、宏觀經濟政策風險及對策

        風險:航運業作為基礎行業,受國家宏觀經濟政策的影響較大,一旦進入經濟調整期,國家采取緊縮的經濟政策,市場放緩,導致對運輸的需求下降,船舶經營業務可能由此減少。

        對策:公司所處的航運業屬國民經濟的基礎行業,國家對本行業一直采取鼓勵政策。今后,公司將努力加強對國家有關政策、法規的研究,增強適應政策、法規變化的能力,更好把握發展趨勢,盡可能減少政策變化給公司經營帶來風險。

        (四)其他風險及對策

        償還債務的風險及對策

        風險:4萬噸油輪的投資主要通過自有資金及銀行貸款等方式解決,如在還款期內船舶或公司的經營狀況發生不利變化,將可能發生債務到期無法償還的風險。

        對策:公司將積極尋求多種融資途徑,降低銀行間接融資的份額;同時將努力搞好船舶經營,提高營運收入,保持充足的現金流量。

        六、綜合評價:

        從上述經濟效益預測可以看出,在扣除一定的財務費用后,項目仍能獲得較好的收益。船舶投入運營后,預計每年可實現運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,項目具有良好的市場前景和較強的可行性。

      可行性研究報告范文 篇8

        1、設計方案

        可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證,所以必須設計研究方案,才能明確研究對象。

        2、內容真實

        可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據,必須絕對真實可靠,不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性。

        3、預測準確

        可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發生之前的研究,是對事務未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計,具有預測性。因此,必須進行深入的調查研究,充分的占有資料 ,運用切合實際的預測方法,科學的預測未來前景。

        4、論證嚴密

        論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性,必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,既要做宏觀的分析,又要做微觀的分析。

      可行性研究報告范文 篇9

        一、項目名稱及建設性質

        (一)項目名稱

        溫州智慧農業項目

        (二)項目建設性質

        該項目屬于新建項目,依托產業發展示范區良好的產業基礎和創新氛圍,充分發揮區位優勢,全力打造以智慧農業裝備為核心的綜合性產業基地,年產值可達5000.00萬元。

        二、項目承辦單位

        x有限公司

        三、戰略合作單位

        (集團)有限公司

        四、項目提出的理由

        智慧農業是農業的根本出路,國家也在智慧農業或智慧農業產業化上給予更多的政策及扶持。20xx年的一號文件中,明確了以“農業供給側結構性改革”為主線,提到了加快科技研發,實施智慧農業工程,推進農業物聯網和農業裝備智能化;20xx年文件的主旨為“實施鄉村振興戰略”,提到了發展數字農業,推進物聯網實驗和遙感技術的應用。

        農業作為我國的第一產業,在社會發展中占有十分重要的地位,我國是一個農業大國,同時也是世界第一的農機生產和使用大國,農業耕地面積廣,但農業生產效率低,生產成本較高。近年來,隨著互聯網、人工智能、信息技術以及物聯網的快速發展,全球產業逐漸向數字化、智能化方向發展,傳統農業也不斷與新興科技技術結合,逐漸向精準農業、智慧農業轉變。在智慧農業的大背景下,智能農業裝備也迎來了良好的發展時機。

        五、項目選址及用地綜述

        (一)項目選址方案

        項目選址位于產業發展示范區,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。

        溫州,簡稱溫或甌,是浙江省地級市,長江三角洲中心區27城之一,國務院批復確定的中國東南沿海重要的商貿城市和區域中心城市。截至20xx年,全市下轄4個區、5個縣、代管3個縣級市,總面積11612.94平方千米,建成區面積260.62平方千米。20xx年末全市常住人口為930萬人,其中市區人口305.2萬人;城鎮化率為70.5%,全市戶籍總人口832.4萬人。溫州地處中國華東地區、浙江東南部、甌江下游南岸,東瀕東海、南毗福建、西及西北部與麗水市相連、北和東北部與臺州市接壤,是中國數學家的搖籃、中國南戲的故鄉、中國海鮮雞蛋之鄉、中國鞋都,溫州人被國人稱之為東方猶太人。溫州是國家歷史文化名城,素有東南山水甲天下之美

        譽。溫州古為甌地,也稱東甌,公元323年建郡,為永嘉郡,傳說建郡城時有白鹿銜花繞城一周,故名鹿城。唐朝時(公元675年)始稱溫州,至今已有20xx余年的建城歷史。溫州是中國民營經濟發展的先發地區與改革開放的前沿陣地,在改革開放初期,以南有吳川,北有溫州享譽全國。20xx年中國百強城市排行榜排37位。20xx年,溫州市生產總值(GD)6006.2億元,比20xx年增長7.8%。20xx年,全年全市實現生產總值(GD)6606.1億元,按可比價計算,同比增長8.2%。20xx年12月,溫州入選20xx 中國大陸最佳地級城市30強。

        (二)項目用地規模

        項目總用地面積13993.66平方米(折合約20.98畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照智慧農業裝備行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局,符合規劃建設要求。

        六、土建工程建設指標

        項目凈用地面積13993.66平方米,建筑物基底占地面積9740.99平方米,總建筑面積16372.58平方米,其中:規劃建設主體工程10058.64平方米,項目規劃綠化面積1121.79平方米。

        七、設備購置

        項目計劃購置設備共計79臺(套),主要包括:生產線、設備、機、機、儀等,設備購置費1482.51萬元。

        八、產品規劃方案

        根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:智慧農業裝備x單位/年。綜合考x有限公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、x有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規模化、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。

        九、原材料供應

        項目所需的主要原材料及輔助材料有:、等,x有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足x有限公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

        十、項目能耗分析

        1、項目年用電量777126.67千瓦時,折合95.51噸標準煤,滿足溫州智慧農業項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

        2、項目年總用水量2194.26立方米,折合0.19噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由產業發展示范區市政管網供給。

        3、溫州智慧農業項目項目年用電量777126.67千瓦時,年總用水量2194.26立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)95.70噸標準煤/年。達產年綜合節能量35.40噸標準煤/年,項目總節能率29.56%,能源利用效果良好。

        十一、環境保護

        項目符合產業發展示范區發展規劃,符合產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的'產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

        項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后,各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。

        十二、項目建設符合性

        (一)產業發展政策符合性

        由x有限公司承辦的“溫州智慧農業項目”主要從事智慧農業裝備項目投資經營,其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄(20xx年本)》(20xx年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。

        (二)項目選址與用地規劃相容性

        溫州智慧農業項目選址于產業發展示范區,項目所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區域環境功能區劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足產業發展示范區環境保護規劃要求。因此,建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

      可行性研究報告范文 篇10

        (一)項目背景

        1、項目名稱:

        “聯想高科經典都市”居住小區

        2、承辦單位概況:

        “世紀地產”是武漢專業的房地產項目開發公司。由于其他的在開發項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。為了降低投資風險,“世紀地產”決定和武漢高科國有控股集團有限公司及北京融科智地房地產開發有限公司合作成立控股公司武漢聯想世紀高科房地產開發股份有限公司開發本項目。公司注冊資本1億元(“世紀地產”3000萬元,武漢高科國有控股集團有限公司3000萬元,北京融科智地房地產開發有限公司4000萬元)流動資金2400萬元(滾動開發)。武漢高科國有控股集團有限公司是經武漢市委、市政府同意成立的,授權全面經營和管理武漢東湖新技術開發區國有資產。集團注冊資本15億元,目前全資、控股、參股企業35家,已成為“武漢中國光谷”建設的主力軍,是一家集資產經營與管理、創業孵化器、風險投資、技術產權交易中心、工程科學研究、大學科技園建設于一體的大型國有控股集團。成立于XX年6月的北京融科智地房地產開發有限公司,是聯想控股公司為進軍房地產行業而專門設立的全資子公司,也是其多元化布局的一個重要棋子。

        3、可行性研究報告的編制依據:

        (1)《城市居住區規劃設計規范》

        (2)《武漢市規劃管理條例》及《技術規定》

        (3)《城市居住區公共服務設施設置規定》

        (4)《住宅設計規范》

        (5)《住宅建筑設計標準》

        (6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》

        (7)《城市道路綠化規劃及設計規范》

        (8)《高層民用建筑設計防火規范》

        (二)項目概況

        1、地塊位置:

        關山一路與楚雄大道交會處往南400m處。光谷創業街位于本案東側,南抵武漢職業技術學院,西緊鄰關山一路,北靠長江有線電廠。地塊緊鄰光谷cbd中心區,不僅未來發展前景不俗,其現有配套設施也十分成熟。周邊商場、菜場、休閑廣場眾多,大專院校林立,公園、醫院等公共設施相距不遠。“聯想高科經典都市”居住小區周邊有:華中科技大學、中南民院、魯巷廣場、關山市場、關山中學、魯巷小學、光谷核心市場、電信數碼港、長江樂園、東湖新技術開區等。位于此地生活方便而多彩。

        2、建設規模與目標:

        土地面積:270畝(180090平方米)

        容積率:1.75(本地塊位于武漢市郊區,沿關山一路南行800米即達武黃高速公路,是武漢光谷的重點開發地段,因此為了吸引眾多的科技人才,光谷白領階層來此購房置業,把容積率把握在較小的數值)建筑面積:314528平方米

        開發周期:7至8年

        土地價格:5400萬(高科集團儲備土地,作為股本投入)

        3、周圍環境與設施

        (1)步行約2分鐘可至586、521、715等公交車站;

        (2)魯巷廣場購物中心關山超市以及關山飯店等消費場所均幾步之遙;

        (4)華中科技大學,中南民族學院等高校環繞;

        (3)武漢光谷cbd中心,光谷創業街位于本案東側4項目投入資金及效益情況:項目總投資:33597.28萬元,自有資金投入:12400萬元,住宅銷售價格:XX元/平米起,項目銷售收入:59104.00萬元,項目稅后利潤總額:16127.14萬元,項目毛利潤潤:27.28%,項目內部收益率:25.39%。

        (三)項目建設緣由

        1、項目建設有利于我公司在武漢房地產市場的進一步開拓發展。公司自成立以來,秉承“追求卓越、盡善盡美”之企業理念,依托開發區的優惠政策及政府支持,立足于東湖開發區,輻射武漢三鎮。通過本項目的開發,占據光谷cbd區域房地產市場,發展壯大公司實力,并進一步樹立企業在武漢地產業界的形象。

        2、項目的建設符合武漢市對光谷建設的精神。

        國家繼續實行擴大內需、拉動經濟增長政策對房地產市場的潛力巨大,使房地產開發企業預期的盈利將進一步增強。隨著國家取消了銀行對房地產開發項目貸款的限制、解除了房地產開發企業禁令,更加堅定了房地產業發展的信心。武漢市政府加大對房地產業的投入。每年投資100億元興建600萬平方米的住宅,五年共建3000萬平方米,用五年的時間解決30萬居民的住房問題的戰略方針的實施對房地產業的影響是十分明顯的。形成了二、三級市場聯動效應。武漢市房地產市場多年健康規范的發展,加之廣泛的宣傳引導,市場運作逐步放寬條件,市民賣舊買新,二次置業的積極性逐步得到調動和發揮,我市房地產市場已形成了二、三級市場聯動的`良好局面。部分條件好的行政、企事業單位已進入住房貨幣化分配階段,房改前的好條件正在逐步被消化,繼而轉入個人購房,會刺激住房有效需求,形成住房梯級消費。

        根據XX年第二季度武房指數報告,洪山區房地產市場最大特征就是“光谷地區以住宅項目為主,武珞路沿線以商務寫字樓為主”。作為洪山區兩大經濟支柱“中國光谷”與“電腦一條街”在洪山區的經濟結構中將占據主導地位。隨著中國光谷的發展壯大,小區周邊土地已成為武漢市房地產開發的熱點,在未來的5年內,中國光谷方圓50平方公里的區域將形成一個科工貿年收入超過1000億以上的高科技產業園,加上長江樂園的帶動效應,一大批第三產業會在此地蓬勃興起,本地域將成為武漢市人文環境最好、居住質量最高、規劃配套最完善的生活社區。因此,我公司決定在此區域內尋找合適的地段投資建設高品質的商品住宅小區,由于本區域內土地的稀缺以及我公司資金暫時的短缺,我們選取武漢高科國有控股集團和北京融科智地房地產開發有限公司作為戰略合作伙伴,三方經過協商,達成一致,成立合資公司武漢聯想世紀高科房地產開發股份有限公司共同開發高科集團

      可行性研究報告范文 篇11

        1、總論

        項目提出的背景(改擴建項目要說明企業現有概況),投資的必要性和意義、研究工作的依據和范圍;

        2、需求預測和擬建規模

        國內外市場需求情況的預測、國內現有生產能力的估計、銷售預測、價格分析、產品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規模、資金來源、投資總額、產品方案和發展方向的技術經濟比較和分析;

        3、資源、原材料、燃料及公用配套設施情況

        經過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數量、來源和供應情況、所需公用設施的數量、供應方式和條件;

        4、建廠條件和廠址方案

        地理位置、氣象、水文、地質、地礦條件和社會經濟狀況、交通運輸及水、電等的現狀和發展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;

        5、設計方案

        項目的構成(包括主要單項工程)技術來源和生產方法、主要技術工藝和設備選型方案的比較、引進技術、設備的來源國別,與外商合作的技術方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設施和交通運輸方式的比較和選擇;

        6、環境保護

        環境現狀、預測項目建設對環境的影響、提出環保與三廢治理方案;

        7、企業組織、勞動定員和人員培訓

        8、資金籌措和利用外資方案:

        資金用途,主要采購內容和采購方案、列出主要設備、材料清單(含數量、型號和主要技術參考等)合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、

        9、經濟評價

        10、附件

        “附件”是可行性報告的依據,也是其組成部分,一般應包括的內容:項目建設單位委托書、項目建議書批件、地質報告、產品檢測報告、環境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協作條件的意向性協議、其它等。

        建設項目可行性研究是運用多學科專業知識的綜合性復雜系統工程,是建設項目前期工作的一項重要內容、建設項目可行性研究的質量直接影響著項目的投資決策水平、做好建設項目前期工作特別是可行性研究工作,對提高建設項目投資效益,保持經濟持續、快速、健康發展意義重大。

        11、社會及經濟效果評價 周期長 資金回收快 效益好 可持續發展時間長

        12、可行性研究結論與建議

        可行性研究報告編寫格式

        1、總論

        項目提出的背景(改擴建項目要說明企業現有概況),投資的必要性和意義、研究工作的依據和范圍;

        2、需求預測和擬建規模

        國內外市場需求情況的預測、國內現有生產能力的估計、銷售預測、價格分析、產品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規模、資金來源、投資總額、產品方案和發展方向的技術經濟比較和分析;

        3、資源、原材料、燃料及公用配套設施情況可行性研究報告寫作要求

        對可行性研究報告的寫作要求主要包括以下四個方面:

        可行性研究工作對于整個項目建設過程乃至整個國民經濟都有非常重要的意義,為了保證可行性研究工作的科學性、客觀性和公正性,有效地防止錯誤和遺漏,在可行性研究中:

        (1)首先必須站在客觀公正的立場進行調查研究,做好基礎資料的收集工作。對于收集的基礎資料,要按照客觀實際情況進行論證評價,如實地反映客觀經濟規律,從客觀數據出發,通過科學分析,得出項目是否可行的結論。

        (2)可行性研究報告的內容深度必須達到國家規定的標準,基本內容要完整具體,應盡可能多地占有數據資料,避免粗制濫造,搞形式主義。

        在做法上要掌握好以下四個要點:

        ①先論證,后決策;

        ②處理好項目建議書、可行性研究、評估這三個階段的關系,哪一個階段發現不可行都應當停止研究;

        ③要將調查研究貫徹始終。一定要掌握切實可靠的資料,以保證資料選取的全面性、重要性、客觀性和連續性;

        ④多方案比較,擇優選取。對于涉外項目,或者在加入WTO等外在因素的壓力下必須與國外接軌的項目,可行性研究的內容及深度還應盡可能與國際接軌。

        (3)為保證可行性研究的工作質量,應保證咨詢設計單位足夠的工作周期,防止因各種原因的不負責任草率行事。

        項目可行性研究的意義

        可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析的科學論證,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

        可行性研究報告分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

        經過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數量、來源和供應情況、所需公用設施的數量、供應方式和條件;

        4、建廠條件和廠址方案

        地理位置、氣象、水文、地質、地礦條件和社會經濟狀況、交通運輸及水、電等的現狀和發展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;

        5、設計方案

        項目的構成(包括主要單項工程)技術來源和生產方法、主要技術工藝和設備選型方案的比較、引進技術、設備的來源國別,與外商合作的技術方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設施和交通運輸方式的比較和選擇;

        6、環境保護

        環境現狀、預測項目建設對環境的影響、提出環保與三廢治理方案;

        7、企業組織、勞動定員和人員培訓

        8、資金籌措和利用外資方案:

        資金用途,主要采購內容和采購方案、列出主要設備、材料清單(含數量、型號和主要技術參考等)合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、

        9、經濟評價

        10、附件

        “附件”是可行性報告的依據,也是其組成部分,一般應包括的內容:項目建設單位委托書、項目建議書批件、地質報告、產品檢測報告、環境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協作條件的意向性協議、其它等。

        建設項目可行性研究是運用多學科專業知識的綜合性復雜系統工程,是建設項目前期工作的一項重要內容、建設項目可行性研究的質量直接影響著項目的投資決策水平、做好建設項目前期工作特別是可行性研究工作,對提高建設項目投資效益,保持經濟持續、快速、健康發展意義重大。

        11、社會及經濟效果評價 周期長 資金回收快 效益好 可持續發展時間長

        12、可行性研究結論與建議

        可行性研究報告寫作要求

        對可行性研究報告的寫作要求主要包括以下四個方面:

        可行性研究工作對于整個項目建設過程乃至整個國民經濟都有非常重要的意義,為了保證可行性研究工作的科學性、客觀性和公正性,有效地防止錯誤和遺漏,在可行性研究中:

        (1)首先必須站在客觀公正的立場進行調查研究,做好基礎資料的收集工作。對于收集的基礎資料,要按照客觀實際情況進行論證評價,如實地反映客觀經濟規律,從客觀數據出發,通過科學分析,得出項目是否可行的結論。

        (2)可行性研究報告的內容深度必須達到國家規定的標準,基本內容要完整具體,應盡可能多地占有數據資料,避免粗制濫造,搞形式主義。

        在做法上要掌握好以下四個要點:

        ①先論證,后決策;

        ②處理好項目建議書、可行性研究、評估這三個階段的關系,哪一個階段發現不可行都應當停止研究;

        ③要將調查研究貫徹始終。一定要掌握切實可靠的資料,以保證資料選取的全面性、重要性、客觀性和連續性;

        ④多方案比較,擇優選取。對于涉外項目,或者在加入WTO等外在因素的壓力下必須與國外接軌的項目,可行性研究的內容及深度還應盡可能與國際接軌。

        (3)為保證可行性研究的工作質量,應保證咨詢設計單位足夠的工作周期,防止因各種原因的不負責任草率行事。

        可行性研究的作用

        1、可行性研究是建設項目投資決策和編制設計任務書的依據;

        2、可行性研究是項目建設單位籌集資金的重要依據;

        3、可行性研究是建設單位與各有關部門簽訂各種協議和合同的依據;

        4、可行性研究是建設項目進行工程設計、施工、設備購置的重要依據;

        5、可行性研究是向當地政府、規劃部門和環境保護部門申請有關建設許可文件的依據;

        6、可行性研究是國家各級計劃綜合部門對固定資產投資實行調控管理、編制發展計劃、固定資產投資、技術改造投資的重要依據;

        7、可行性研究是項目考核和后評估的重要依據。

        項目可行性研究報告的作用

        1、建設項目論證、審查、決策的依據。

        2、編制設計任務書和初步設計的依據。

        3、籌集資金,向銀行申請貸款的重要依據。

        4、申請專項資金,向有關主管部門申請專項資金的重要依據。

        5、股票發行,向證監會申請股票上市的重要依據。

        6、取得用地,向國土部門、開發區、工業園申請用地的重要依據。

        7、與項目有關的部門簽訂合作,協作合同或協議的依據。

        8、引進技術,進口設備和對外談判的依據。

        9、環境部門審查項目對環境影響的依據。

      可行性研究報告范文 篇12

        根據教育部有關建立“工程訓練教學示范中心”的標準,結合我校培養“應用型、復合型”的人才培養目標,經過對現有工科實踐教學管理體制的改革,對教學實習資料、課程體系、教學方法的更新,對教學設備和教學條件的進一步整合和完善,努力將我校工程訓練中心建成擁有一流師資隊伍和教學條件,到達一流教學水平,取得一流教學成果的工程訓練示范中心。使“構建多元化的實踐教學體系,保證應用型人才培養目標的實現”成為我校鮮明的辦學特色之一。

        為我校開展素質教育,提高學生工程實踐本事,培養適應新世紀國家經濟建設與社會展需要的、具有競爭本事的高素質創新型人才供給必要條件。

        我校建設工程訓練中心的指導思想是:結合學校實際情景,建設一個體現綜合大學特點的、實訓功能較完善的、各專業學生能夠共享的、到達“工程訓練教學示范中心”標準的工程訓練中心。

        我校建設工程訓練中心的總目標是:

        一、完整、綜合的工程訓練體系。

        (1)樹立“大工程”意識,建設一個涵蓋完整的具有現代工業體系資料的、體現我校辦學特色、能夠同時容納300-400人進行工程訓練及部分專業基礎實驗教學的基地。中心應對全校學生,即要適合工科學生的實訓,也接納其它學科學生的培訓,為全面提高大學生綜合本事、學生創新教育供給場所,同時還具有面向社會服務的輻射作用。

        (2)對學生技能的培訓逐漸改變傳統的講課、實驗、實習相分離的作法,逐步構成學前認知、學時實驗、學后綜合三位一體的實訓模式。

        (3)打破傳統的專業劃分界限,體現綜合知識培養,按工業系統認知、傳統制造技術、現代制造技術、工業系統控制技術等四個層面建立統

        (4)改變傳統的教學模式,從以教師為中心轉向以學生為中心,增加綜合性、創新性的訓練項目的比例,提高大學生自主創新意識、發揮大學生工作室的作用,為大學生供給全開放的本事培訓場所。

        (5)建成貼合國家標準的“工程訓練教學示范中心”。在20xx年前,申報省級或國家級高等學校實驗教學示范中心。

        階段性目標:

        第一階段(20xx年1月-4月):制定xx大學工程訓練中心建設方案,并組織校內、外專家進行實地論證。

        第二階段(20xx年5月-9月):完成學校機械實習工廠20xxm2廠區改擴建和設備更新工作;改造傳統制造技術基本訓練實訓室,建設先進制造技術基本訓練室(一期);整合信息工程學院、機械工程學院、建筑工程學院、美術學院部分實驗室、素質教育中心工作室,建成適合學校發展建設需要的工程訓練體系。

        第三階段(20xx年10月-20xx年6月):學校建成3000-4000m2的工程訓練中心新址建設和配套設備的購置工作,實現工程訓練中心的建設目標。

        第四階段(20xx年7月-20xx年10月):工程訓練中心建設完善、提高和運行階段。學校將在完成預期建設目標的基礎上,做好項目的績效分析和申報示范中心的準備工作。

        主要預期的經濟效益和社會效益指標:

        經過學校集中投入,我們力爭建成貼合國家標準的“工程訓練教學示范中心”,滿足教學要求。項目建成后,將極大地改變我校工程實訓條件,為學生創新本事的培養奠定基礎,從而大力提高我校的辦學實力、辦學水平和辦學質量。主要預期的經濟效益和社會效益指標如下:

        (1)構建集教與學為一體、理論教學與實踐教學為一體、課內與課外教學為一體的實踐教學基地。該項目的建成,將全面提升我校辦學條件、提升教學效果、保證教學質量,擴大學校影響。

        (2)成為全校所有學生“認識工業”的平臺;成為全校工科類專業基礎和綜合性工程訓練的“技術實踐”平臺;成為全校所有本科學生進行科技制作、科技競賽和科技創新的實踐平臺。

        (3)實現教學改革對工程訓練中心的需要。即,實現工科基礎實驗教學與工程訓練中心對全校工科學生從入校到離校按五個層次進行訓練:

        第一層次為工業系統認知訓練。(適合于1-2年級的學生)

        第二層次為傳統制造技術基本訓練。(適合于2-3年級的學生)

        第三層次為先進制造技術基本訓練。(適合于2-3年級的學生)

        第四層次為工業系統控制和制造技術綜合訓練。(適合于3-4年級的學生)

        第五層次為創新實踐與學生課外科技活動。(適合于所有年級的學生)

        每個層次為一個教學實踐模塊,每個模塊按不一樣專業大類都有不一樣的訓練資料,使不一樣專業的學生在有限的時間內都能獲得最佳工程訓練效果。

        (4)經過校企合作等形式,面向社會開展聯合教學、培訓和服務。建成后每年為學校帶來約60-100萬元的經濟效益。

        項目總投入情景(包括人、財、物等方面):

        xx大學工程訓練中心建設,是我校發展規劃中的重點建設項目,學校成立工程訓練中心建設專門領導小組,在20xx年底前,將建成5000-6000m2、設備總值達20xx萬元的工程訓練中心。

        本項目申請資金總額1500萬元,其中申請中央財政補助900萬元,地方財政補助400萬元,學校配套200萬元(不含學校用于場地建設經費)。

        二、必要性與可行性

        1.項目背景及實施項目的必要性。

        黨的__大報告明確指出:我們要“堅持教育創新,深化教育改革,優化教育結構,合理配置教育資源,提高教育質量和管理水平,全面推進素質教育,造就數以億計的高素質勞動者、數以千萬計的專門人才和一大批拔尖創新人才”。全面推進素質教育,實踐教育和創新教育是我們高校的重要使命,也是新時期人才培養對我們工程訓練工作的迫切要求。利用高等教育得天獨厚的人才資源,建設工程訓練中心,培養具有創新意識和創新本事,會動腦、會實踐、懂設計、懂操作的綜合型、創新型、高素質工程技術人員是我國社會主義經濟建設發展的迫切需要,也是高等教育義不容辭的職責。目前全國高等院校幾乎都建成了各有特色、門類齊全、設施先進的工程訓練中心,成為學生工程實踐訓練的基地和學生課外科技活動的園地。我校是一所培養應用型人才的地方綜合大學,籌建工程訓練中心,無疑是必須的和高瞻遠矚的。

        工程訓練中心將認真貫徹執行我校“培養高素質應用型、復合型人才”的培養目標,密切配合各專業基礎系列課程教學改革與實踐,啟迪學生的創新思維、開發創新潛能、培養創新本事、強化工程訓練、提高學生運用現代科學技術解決工程實際問題的本事和實踐動手本事,構建集教與學為一體、理論教學與實踐教學為一體、課內與課外教學為一體的實驗基地。并經過校企合作等形式開展聯合教學與培訓,開展科學研究活動。該項目的建成,將全面提升我校辦學條件、提升教學效果、保證教學質量,擴大學校影響。

        2.項目實施的可行性。

        主要工作思路與設想:

        (1)工程訓練中心是全天候開放的教學基地,能夠同時容納300~400人進行實訓。實訓主要以現場技能培訓為主、同時也為部分專業實驗供給條件。

        (2)工程訓練中心摒棄傳統的管理模式,采用現代信息化管理,包括網上預約實訓;進入中心各實驗室的注冊準入管理;試驗臺及儀器的示教使用、操作示范等;設備使用情景的監控等;學生實訓指導等可實現現場指導和網絡信息化教學平臺兼顧的方式。

      可行性研究報告范文 篇13

        目錄

        一 項目總論

        二 項目背景分析

        三 市場分析

        四 產品和服務 建設規模 、

        五 建設方案 六 項目實施計劃

        七 總投資財務效益費用估算

        八 財務分析

        九 項目風險預測

        十 可行性研究結論與建議

        十一、 項目基本情況

        項目總論

        1、 項目名稱:休閑服務——

        2、 經營對象:高校學生、教師、白領。

        3、 經營范圍:為不同顧客設置3元、5元、7元、10元等不同價位的奶茶、咖啡、茶以及免費的書籍閱覽等服務項。

        4、 項目投資:7000000元。

        5、 場地選擇:

        6、 項目概述:x廳是一家主營3、5、7、10元等實惠價位的飲品及免費書籍閱覽及網絡,打造生活、讀書、休閑為一體的綜合性服務。

        二、 項目背景分析

        隨著社會經濟的高速發展,競爭變得越來越激烈,人們的生活壓力越來越大,尤其在就業越來越困難的當下,大學生群體和高校教師面臨的負擔沉重,由于忙于工作和學習,人們之間的交流變得越來越少,在這種快節奏生活下人們身心憔悴,難得有一片安靜舒適的環境體驗一種慢生活。在我們的周圍有不少的奶茶店、咖啡店,除了喧鬧還是喧鬧,圖書館中面對著沉重的面孔,我們的心靈能放松嗎?能有一個良好的精神狀態嗎?為改變這種情況,我們創設靜雅思廳為忙碌的人們提供片刻的安寧和心靈的放松。

        飲品業是當今世界上最具活力的朝陽產業之一,目前整個中國飲品產業呈現飛速發展之勢,飲品市場逐步步入良性競爭。目前內蒙古地區飲品行業發展強勁,一方面飲品供給旺盛,另一方面飲品需求強烈,而內蒙古地區至今以專門從事飲品銷售及休閑的場所很少,并且有些飲品市場是以經營銷售(以零售點位主)為主要業務,同時他們不具備相應的環境優勢,所以,在內蒙古地區造成了一個空虛的市場,而這個市場在全國都有很大的發展空間,我們將充分利用這個市場機會進軍內蒙古飲品市場。我們相信在這樣一個背景下,做強我們的休閑服務——靜雅思廳將是勢在必得。

        三、 市場分析

        (一)市場調查(局部隨機調查)

        抽樣調查呼和浩特市大學城師生對該項目的看法如下:

        注:該調查表總調查人數為550人,每個學校抽取50人為調查對象。

        (二)市場預測

        通過調查,可以預測該項目的市場優勢為:目前,高校附近有奶茶、咖啡、圖書、網吧等店,但沒有三者或四者于一體的綜合性經營品牌,這樣可能會吸引更多的顧客來享受這種慢生活。劣勢為:初期可能投資成本過高,風險較大,不能在短時間內收回投資,同時這是一個空虛的市場,需要投入大量的廣告,打開市場,但對于這樣一個空虛的市場,會很快的得到顧客的青睞,市場一旦打開,隨之會有很多競爭者進入者個市場。而圖書類型的選擇直接關系到顧客的熱衷度,消費時間的長短,這樣就必須要求購買一批消費者喜歡看到圖書及刊物。室內的裝飾也直接關系到消費者的'消費。所以我們會選擇相對淡點的,溫馨的顏色,給消費者一種溫馨的感覺。

        (三)競爭比較

        本區域同行競爭格局對我們有利,主要是一些大學生和附近商業場所的白領階層,靜雅思廳的時尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者可以就近消費,不必舍近求遠的去市中心消費。

        因為現在在呼和浩特大學城附近只有網吧等少數的供師生娛樂服務項目,其項目是單一的,而本店是多元化的服務。

        隨著本店的發展和周邊環境的變化,產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品,更優質和人性化的服務。本店在全體員工的努力下,不斷提高。

        四、 產品和服務 建設規模

        (一)產品和服務描述

        出售咖啡、茶類、飲料、等商品,并為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這里展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感,使靜雅思廳成為商務休閑、師生放松心情、減輕壓力的一種會所。一樓設有網吧,可以為顧客提供查詢與休閑娛樂項目。二樓主要以品味奶茶、咖啡、茶等飲品為主。三樓顧客可以在飄著縷縷茶香的書房閱讀書籍和刊物。二三樓相結合的服務項目。 同樣重要的是,這些業務與賓館的產業沒有直接沖突。反而可以與賓館的客源優勢互補。

        (二)建設規模

        1、地點設在大學城附近,大學城附近師生人數比較大,有較大的消費市場。 2、店面面積總600平米,一二樓各300平米。 3、店內設備:一樓:電腦,電腦桌,椅子,盆景

        二 樓:桌子,凳子,音響,飲具,盆景,書畫,

        書架,書籍,桌子,凳子,盆景,書畫,音響

        4、店內員工人數:總負責1名,電腦、奶茶、咖啡、茶負責人10名,書籍負責人5名。

        5、圖書的預存量:3000冊,圖書類型見附件。 6、桌椅、盆景根據實地面積及時調整。

        五、 項目方案

        1、在一樓主要針對的是以休閑娛樂生活為主的顧客,這類顧客主要以學生為主,為他們提供電腦,能夠查閱書本以外的信息,幽雅的環境,卓越的網絡.對一樓的顧客有以下的要求;

        (1) 不得大聲吵鬧,影響其他人。

        (2) 在一樓上網時間不的超過2時,2時內1元每小時,超出部分每小時1.5元。 2、在二樓主要針對的是在午后喜歡在飄著縷縷茶香的書房中閱讀的人和以休閑體驗生活為主的顧客,伴著優雅的音樂,讀者自己喜歡的讀物,度過一個輕松舒適的下午,讓他們在品味奶茶、咖啡、茶的同時享受輕音樂和墻體的美術作品,感受非凡的視聽享受,體驗慢生活的閑適,使身心得到放松和愉悅。

        (1) 顧客要愛護書籍,若出現破損要相應賠償。

        (2) 顧客消費時間每天最多不能超過4小時。

        (3) 可幫助顧客訂購所需書籍。

        六、 項目實施計劃

        1、宣傳階段:樹立店面形象,增大本店的影響力,搞一些促銷活動,加大宣傳力度,吸引顧客。

        2、成本控制階段:開店前個七月使成本控制到最小。

        3、發展階段:擴大影響力,為開辦連鎖店打下基礎。

        七、 總投資 項目總投資估算

        1、購置房產4200000(600平米*7000元)元。

        2、店內裝修:墻內粉刷、地板鋪設、玻璃安裝、牌匾共計800000元。

        3、室內設備:電腦(80臺400000元)、一樓桌子(80個24000元)、二樓桌椅(50套30000元)、凳子(160個20800元)、飲具(300套24000元)、音響(一套10000元)、盆景(30000元),書畫、書架、書籍共1061200元,飲品、茶點400000元,總計2000000元。

        相關手續注冊費用:營業執照、衛生許可證共計3000元。 1、資金來源:向銀行借款400萬元,個人投資300萬元。

      可行性研究報告范文 篇14

        (一)項目背景

        1 項目名稱:

        “聯想高科經典都市”居住小區

        2 承辦單位概況:

        “世紀地產”是武漢專業的.房地產項目開發公司。 由于其他的在開發項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。為了降低投資風險,“世紀地產”決定和武漢高科國有控股集團有限公司及北京融科智地房地產開發有限公司合作成立控股公司武漢聯想世紀高科房地產開發股份有限公司開發本項目。 公司注冊資本1億元(“世紀地產”3000萬元,武漢高科國有控股集團有限公司3000萬元,北京融科智地房地產開發有限公司4000萬元)流動資金2400萬元(滾動開發)。 武漢高科國有控股集團有限公司是經武漢市委、市政府同意成立的,授權全面經營和管理武漢東湖新技術開發區國有資產。集團注冊資本15億元,目前全資、控股、參股企業35家,已成為“武漢中國光谷”建設的主力軍,是一家集資產經營與管理、創業孵化器、風險投資、技術產權交易中心、工程科學研究、大學科技園建設于一體的大型國有控股集團。 成立于XX年6月的北京融科智地房地產開發有限公司,是聯想控股公司為進軍房地產行業而專門設立的全資子公司,也是其多元化布局的一個重要棋子。

        3可行性研究報告的編制依據:

        (1)《城市居住區規劃設計規范》

        (2)《武漢市規劃管理條例》及《技術規定》

        (3)《城市居住區公共服務設施設置規定》

        (4)《住宅設計規范》

        (5)《住宅建筑設計標準》

        (6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》

        (7)《城市道路綠化規劃及設計規范》

        (8)《高層民用建筑設計防火規范》

        (二)項目概況

        1 地塊位置:

        關山一路與楚雄大道交會處往南400m處。光谷創業街位于本案東側,南抵武漢職業技術學院,西緊鄰關山一路,北靠長江有線電廠。地塊緊鄰光谷cbd中心區,不僅未來發展前景不俗,其現有配套設施也十分成熟。周邊商場、菜場、休閑廣場眾多,大專院校林立,公園、醫院等公共設施相距不遠。“聯想高科經典都市”居住小區周邊有:華中科技大學、中南民院、魯巷廣場、關山市場、關山中學、魯巷小學、光谷核心市場、電信數碼港、長江樂園、東湖新技術開區等。位于此地生活方便而多彩。

        2 建設規模與目標:

        土地面積:270畝(180090平方米) 容積率:1.75(本地塊位于武漢市郊區,沿關山一路南行800米即達武黃高速公路,是武漢光谷的重點開發地段,因此為了吸引眾多的科技人才,光谷白領階層來此購房置業,把容積率把握在較小的數值) 建筑面積:314528平方米 開發周期:7至8年 土地價格:5400萬(高科集團儲備土地,作為股本投入)

        3 周圍環境與設施

        (1)步行約2分鐘可至586、521、715等公交車站;

        (2)魯巷廣場購物中心關山超市以及關山飯店等消費場所均幾步之遙;

        (4)華中科技大學,中南民族學院等高校環繞;

        (3)武漢光谷cbd中心光谷創業街位于本案東側 4 項目投入資金及效益情況 項目總投資:33597.28萬元 自有資金投入:12400 萬元 住宅銷售價格: 元/平米起 項目銷售收入:59104.00萬元 項目稅后利潤總額:16127.14萬元 項目毛利潤潤:27.28% 項目內部收益率:25.39%

        (三)項目建設緣由

        1 項目建設有利于我公司在武漢房地產市場的進一步開拓發展 公司自成立以來,秉承“追求卓越、盡善盡美”之企業理念,依托開發區的優惠政策及政府支持,立足于東湖開發區,輻射武漢三鎮。通過本項目的開發,占據光谷cbd區域房地產市場,發展壯大公司實力,并進一步樹立企業在武漢地產業界的形象。

        2 項目的建設符合武漢市對光谷建設的精神 國家繼續實行擴大內需、拉動經濟增長政策對房地產市場的潛力巨大,使房地產開發企業預期的盈利將進一步增強。隨著國家取消了銀行對房地產開發項目貸款的限制、解除了房地產開發企業禁令,更加堅定了房地產業發展的信心。武漢市政府加大對房地產業的投入。每年投資100億元興建600萬平方米的住宅,五年共建3000萬平方米,用五年的時間解決30萬居民的住房問題的戰略方針的實施對房地產業的影響是十分明顯的。形成了二、三級市場聯動效應。武漢市房地產市場多年健康規范的發展,加之廣泛的宣傳引導,市場運作逐步放寬條件,市民賣舊買新,二次置業的積極性逐步得到調動和發揮,我市房地產市場已形成了二、三級市場聯動的良好局面。部分條件好的行政、企事業單位已進入住房貨幣化分配階段,房改前的好條件正在逐步被消化,繼而轉入個人購房,會刺激住房有效需求,形成住房梯級消費。 根據XX年第二季度武房指數報告,洪山區房地產市場最大特征就是“光谷地區以住宅項目為主,武珞路沿線以商務寫字樓為主”。作為洪山區兩大經濟支柱“中國光谷”與“電腦一條街”在洪山區的經濟結構中將占據主導地位。隨著中國光谷的發展壯大,小區周邊土地已成為武漢市房地產開發的熱點,在未來的5年內,中國光谷方圓50平方公里的區域將形成一個科工貿年收入超過1000億以上的高科技產業園,加上長江樂園的帶動效應,一大批第三產業會在此地蓬勃興起,本地域將成為武漢市人文環境最好、居住質量最高、規劃配套最完善的生活社區。 因此,我公司決定在此區域內尋找合適的地段投資建設高品質的商品住宅小區,由于本區域內土地的稀缺以及我公司資金暫時的短缺,我們選取武漢高科國有控股集團和北京融科智地房地產開發有限公司作為戰略合作伙伴,三方經過協商,達成一致,成立合資公司武漢聯想世紀高科房地產開發股份有限公司共同開發高科集團270畝儲備地塊。具體合作方式在資金籌措一節中有詳細敘述。

        3 由于市區可開發土地稀缺,三方合作開發本項目符合我公司投資開發策略 從土地供應的角度分析,由于土地數量的相對穩定性和自90年代中期以來武漢房地產市場的高速發展,武漢市區土地資源日益減少,在市區內,土地供應絕對數量必然呈現下降趨勢。類似本項目開發可200多畝以上大規模住宅區域的土地稀缺,土地資源彌足珍貴。隨著土地供應市場的秩序日益規范化,為了合理的利用城市土地資源,土地獲得方式已由過去的劃撥、協議出讓方式逐步轉化為以拍賣、招標方式為主。而后兩種方式必然提高土地獲得成本,對項目開發建設不利。 本項目由武漢高科國有控股集團提供土地使用權,為資金流動周轉和項目建成收益創造了良好條件。一次性獲得大面積有開發潛力的地塊,有利于對項目進行滾動開發。根據市場動態,合理調整設計方案和營銷策略,穩步樹立項目品牌形象,這在武漢房地產市場并不多見。項目周邊樓盤的開發已經提升了本地區土地的潛在價值,本項目的開發可以使潛在價值得到實現。 4 項目開發優勢所在 世紀地產豐富房地產項目開發經驗以及良好的信譽 高科集團的相關政策優勢和充足的土地儲備 融科智地依托于聯想集團的高科技理念和品牌優勢

        (四)市場分析

        1 武漢概況

        武漢市是中國六大中心城市之一。 在1992年國家公布的中國城市綜合經濟實力50強中,武漢名列第六。XX年,武漢市國內生產總值達到1348億元,按可比價格計算,比XX年增長12%。經濟運行質量提高,全年實現財政收入150.18億元,同比增長21.8%,占國內生產總值的比重為本11.1%。自1992年以來,武漢經濟發展駛入快車道,全市國內生產總值連續保持兩位數增長,高于全國、全省平均水平。經濟運行質量和效益明顯提高,人民生活水平繼續改善,各項社會事業全面進步,實現了“十五”計劃的良好開局。得天獨厚的地理環境,經過數千年的開拓點染,創造了輝煌的物資文明和精神文明,為武漢的飛速發展奠定了堅實的基礎。 中華人民共和國成立后,武漢經過幾十年的發展,已經成為一個門類齊全的綜合性工業基地,華中地區的內外貿易中心,我國內地最大的交通樞紐和重要的教育、科研基地,在全國221個地級以上城市中,武漢的綜合經濟實力居第六位,是中國的特大中心城市之一。改革開放以來,武漢的投資“洼地效應”顯現,目前利用外資居中國中西部大中城市之首,實際利用外資63.7億美元,外資來自全球五大洲40多個國家或地區,全球500強跨國公司有35家來漢投資,另有45家設立了代表處。 邁向世界超級城市 世紀之交,正當世界各大城市都在描繪新的發展藍圖之際,美國《未來學家》雜志1999年6-7月刊發表了著名學者麥金利-康韋所著題為《未來的超級城市》的文章,預言中國的上海、武漢將進入21世紀全球十大超級城市之列。 超級城市是指具有下列3項條件特征的城市地區:人口超過100萬;能夠可持續地滿足居民的物質和社會需求(包括食物、住所、安全、醫療、保健、交通及教育等方面的需求);擁有健康和充滿火力的經濟環境,能夠創造、吸引和培育可產生足夠就業機會和財政收入的經濟投資。未來超級城市必不可少的10個因素:水源;國際機場;與腹地的交通聯絡;圓頂體育場;技術中心;通信中心;公共交通;垃圾處理;綠色基礎設施;新的政治機制。 未來的十大超級城市:班加羅爾(印度);武漢(中國);上海(中國);曼谷(泰國);丹佛(美國);亞特蘭大(美國);昆坎-圖盧姆地區(墨西哥);馬德里(西班牙);溫哥華(加拿大)。由于地處中部要沖,擁有高新技術產業以及數十所大學和技術學院,武漢具有很大的機會。

        2 光谷地區房地產住宅市場分析

        (1)“光谷地區”概況

        信息技術的突飛猛進,給世界生產力和人類社會的發展帶來了極大的推動。光電子技術是信息技術的核心技術之一,隨著國際互聯網業務和通信業的飛速發展,光電子信息產業將是影響未來社會發展的戰略性產業,必將成為21世紀最重要的支柱產業之一。 在此背景下,大陸許多專家學者建議建立國家光電子信息產業基地。湖北省和武漢市政府審時度勢,及時決策,力爭在武漢創建國家光電子信息產業基地。去年,武漢以其發展光電子產業的綜合優勢,被國家科技部、國家計委批準為國家光電子信息產業基地(簡稱“武漢中國光谷”)。 “武漢中國光谷”高等院校和科研院所眾多,匯聚了一大批國內外知名的專家學者,為發展光電子產業提供了強勁的智力支持;以武漢烽火科技集團、長飛公司、精倫電子、華工科技等企業為代表的一批光電子企業,已經形成了一定的產業規模,形成了光谷發展的骨架;“武漢中國光谷”依托國家級開發區-----武漢東湖新技術開發區,有著良好的外部環境和條件,這些都為光谷的建設發展奠定了良好的基礎。 武漢東湖新技術開發區50平方公里范圍內集聚了18所高等院校,56個省部屬科研院所,65個國家重點學科,10個國家重點實驗室,7個國家工程技術研究中心,43名兩院院士,20多萬名各類專業科技人員,35萬在校大學生,每年有5萬余名大學生從這里走向四面八方。武漢東湖高新技術開發區是僅次于北京中關村的中國第二大智力密集區,擁有非常豐富的高新技術人才資源。

        (2)建筑類型

        武漢市(光谷地區)住宅類建筑其類型現狀: ●多層。作為一種最為普遍的建筑形式,多層住宅依然是市場供應量的主體,這一點在城鄉結合部的郊區房地產市場尤為突出。目前市中心的多層項目越來越少,有徹底“逃離市中心”的趨勢。反觀城市的外延,尤其是近兩年房地產開發較熱的“三區五片”,即漢口的金銀湖片和后湖片,武昌的南湖片、東湖高新開發區片以及漢陽地區的沌口開發區,無論樓盤規模如何,均以多層物業為開發的主要建筑形式。從最近新開樓盤來看,多層物業也是占著絕對的比例。 ●小高層。目前小高層最大的特點是將其“領地”擴展到了郊區。除了在“寸土寸金”的市中心之外,小高層也出現在了離市中心較遠的城鄉結合部。位于金銀湖片區的“麗水佳園”開盤,其一期工程推出了數棟八層帶電梯的小高層,再加上戶型上的創新設計,市場反映良好。此外,近期開盤的位于青山區工業二路上的 “寶安公園家”在其規劃中也有數棟小高層項目。這一現象打破了“小高層只能在市中心生存”的定式。 ●高層。目前武漢市高層物業尷尬的現狀正在被城市中心區日益增多的新一代高層住宅項目所改變。市中心幾個高層樓盤的面世,為高層物業市場增添了幾分亮色。福星城市花園、怡景花園等樓盤紛紛亮相,而且都以高品質樹立江城樓市的頂級豪宅形象,使高層物業的現狀有所改觀。 ●別墅。江城特有的豐富水資源成就了眾多的別墅項目。就目前的實際情況來看,別墅市場中無論從供應量還是市場的接納程度看,townhouse(即聯排別墅)都是最好的。究其原因,一方面是聯排別墅自身的優勢,即住宅功能齊全,并且位于郊區價格相對較低,綠化率高,環境優美;另一方面是因為隨著二次置業者在購房人群中所占的比例不斷增大,要求改善生活質量的購房消費者日益增多,直接促使別墅的需求量增大。目前汀香水榭、水藍郡和黃金海岸等樓盤的此類物業都取得了良好的市場效果。 本項目建筑類型: 以高層(c型)為主干,周圍點綴布局(a、b、d、e型)多層住宅。整個小區外觀上錯落有致,1.75的容積率保證了充足的綠化面積和多處現代景觀小品設置在住宅樓周圍。 配比: 多層:a型8棟、b型6棟、d型12棟、e型7棟 高層:c型14棟 3 目標市場地位 項目銷售目標群如下:

        (1)外企、高新技術企業、金融證券信息業界白領人士;

        (2)周邊高校的教師以及工作者;

        (3)欲改善居住條件的置業者;

        (4)政府及企事業單位中層以上管理干部;

        (5)外地來漢的經商者。

        (6)其他

        (五)結論

        本項目社會效益、經濟效益、環境效益俱佳,項目可行。

        (一)市場概況

        1 武漢市總體經濟狀況

        武漢市是中國六大中心城市之一。 在1992年國家公布的中國城市綜合經濟實力50強中,武漢名列第六。XX年,武漢市國內生產總值達到1348億元,按可比價格計算,比XX年增長12%。經濟運行質量提高,全年實現財政收入150.18億元,同比增長21.8%,占國內生產總值的比重為本11.1%。自1992年以來,武漢經濟發展駛入快車道,全市國內生產總值連續保持兩位數增長,高于全國、全省平均水平。經濟運行質量和效益明顯提高,人民生活水平繼續改善,各項社會事業全面進步,實現了“十五”計劃的良好開局。 得天獨厚的地理環境,經過數千年的開拓點染,創造了輝煌的物資文明和精神文明,為武漢的飛速發展奠定了堅實的基礎。 中華人民共和國成立后,武漢經過幾十年的發展,已經成為一個門類齊全的綜合性工業基地,華中地區的內外貿易中心,我國內地最大的交通樞紐和重要的教育、科研基地,在全國221個地級以上城市中,武漢的綜合經濟實力居第六位,是中國的特大中心城市之一。改革開放以來,武漢的投資“洼地效應”顯現,目前利用外資居中國中西部大中城市之首,實際利用外資63.7億美元,外資來自全球五大洲40多個國家或地區,全球500強跨國公司有35家來漢投資,另有45家設立了代表處。 邁向世界超級城市 世紀之交,正當世界各大城市都在描繪新的發展藍圖之際,美國《未來學家》雜志1999年6-7月刊發表了著名學者麥金利-康韋所著題為《未來的超級城市》的文章,預言中國的上海、武漢將進入21世紀全球十大超級城市之列。 超級城市是指具有下列3項條件特征的城市地區:人口超過100萬;能夠可持續地滿足居民的物質和社會需求(包括食物、住所、安全、醫療、保健、交通及教育等方面的需求);擁有健康和充滿火力的經濟環境,能夠創造、吸引和培育可產生足夠就業機會和財政收入的經濟投資。未來超級城市必不可少的10個因素:水源;國際機場;與腹地的交通聯絡;圓頂體育場;技術中心;通信中心;公共交通;垃圾處理;綠色基礎設施;新的政治機制。 未來的十大超級城市:班加羅爾(印度);武漢(中國);上海(中國);曼谷(泰國);丹佛(美國);亞特蘭大(美國);昆坎-圖盧姆地區(墨西哥);馬德里(西班牙);溫哥華(加拿大)。由于地處中部要沖,擁有高新技術產業以及數十所大學和技術學院,武漢具有很大的機會。

        2 武漢房地產市場概況

        國家繼續實行擴大內需、拉動經濟增長政策對房地產市場的潛力巨大,使房地產開發企業預期的盈利將進一步增強。隨著國家取消了銀行對房地產開發項目貸款的限制、解除了房地產開發企業禁令,更加堅定了房地產業發展的信心。 武漢市政府加大對房地產業的投入。每年投資100億元興建600萬平方米的住宅,五年共建3000萬平方米,用五年的時間解決30萬居民的住房問題的戰略方針的實施對房地產業的影想是十分明顯的。 形成了 二、三級市場聯動效應。武漢市房地產市場多年健康規范的發展,加之廣泛的宣傳引導,市場運做逐步放寬條件,市民賣舊買新,二次置業的積極性逐步得到調動和發揮,我市房地產市場已形成了二、三級市場聯動的良好局面。 部分條件好的行政、企事業單位已進入住房貨幣化分配階段,房改前的好條件正在逐步被消化,繼而轉入個人購房,會刺激住房有效需求,形成住房梯級消費。

        3 武漢商品住宅價格走勢

        XX年武漢市房地產市場呈現出市場活躍,交易量放大,價格上漲并逐步走高的態勢。本季度洪山區高檔物業依然保持3600元/?。虹景豪庭、曙光嘉園等樓盤盤的加入也起到了一定的作用。 洪山區:XX年第四季度洪山區住宅價格指數為1488.67點,比上季度上漲了36.92點;住宅平均價格為2325.85元/平方米,比上季度上漲了57.68元/平方米,漲幅為2.54%。 洪山區指數 第四季度 1145.39 第一季度 1273.52 第二季度 1327.12 第三季度 1451.75 第四季度 1488.67 此季度武珞路沿線樓盤銷售均價在3000元/平方米左右,且銷售情況良好:書香門第售罄,均價在3200元/平方米左右的兆富國際大廈取得了3000平方米以上的銷量。究其原因,一是有良好的地理位置,交通方便;二是該區域樓盤有充足的消費群體高校教職工和成長中的新小企業、個人投資者,如書香門第住宅主要針對的是高校教師和博士、研究生等。從市場現狀看,武珞路沿線地處城市中心,土地成本比較高,因此開發的項目多為高層的商務寫字樓或商住樓。 楚雄大道沿線聚集了名都花園、尚文創業城、華城新都、當代光谷智慧城等多個住宅項目,除了名都花園價格達到2900元/平方米以外,其他樓盤均價在1940元/平方米上下浮動,該區域高校眾多,有較好的自然環境與人文環境,購房者多以高校教職工為主。華城新都本季度銷售量在1萬平方米以上;當代光谷智慧城本季度銷量也保持在5000平方米左右。總體而言,楚雄大道沿線樓盤體本季度價格都有所提高。 楚雄大道以南沿珞獅南路聚集了麗島花園、新開盤的明澤半島尊邸和南湖山莊。麗島花園往南樓盤由于均價逐漸降低,取得了較好的銷售業績,此季度新開盤的明澤半島尊邸取得了開門紅,銷量在4000平方米左右。該區域樓盤呈現別墅化、大戶型化發展的趨勢。 坐落在洪山區的“中國光谷”所在區域此季度又推出了學府佳園三期,平均價格在XX元/平方米左右。湯遜湖版塊在此季度銷售平穩,東林外廬二期項目均價為1600元/平方米,仍保持著較好的銷售勢頭;銀河灣均價為1700元/平方米,銷量達到1.4萬平方米左右;均價在2300元/平方米的玉龍島花園別墅此季也銷售了4000多平方米;水藍郡經過6月底的暫停銷售后于8月重新登場,呈良好態勢。

        4 武漢主要商品住宅樓盤XX年銷售大勢

        1.市場整體活躍,樓盤銷售順暢 XX年第四季是武漢市房地產市場最為活躍的一個季度,各區域銷售價格和銷售量都大幅度提高,如漢陽的奧林花園剛剛開盤一個月的時間,一期的400余套已銷售逾70%。碧水晴天一期推出的292套住房,兩個季度不到銷售了70%,而其出售的42間商鋪也被一搶而空。武昌南湖附近的華錦花園此季度也取得近10000平方米的銷售量;中北路上天源城住宅小區也是近萬平方米的銷售量。在價格上,各區域的銷售價格均上漲約100元/平方米。 2.名家操盤實力大增 目前,武漢市中、高檔樓盤訴諸于市場的賣點,基本上集中在尊貴性、環境、功能及服務特色方面,講究名家規劃與設計、名家建筑與安裝、名家管理與服務、名人居住與生活。例如,位于漢口金融一條街西北湖畔的“世紀華庭”,便是以尊貴氣息走向市場直言,使得只有189套豪宅的“世紀華庭”在推出不到半年的時間里就售出了137套。武漢市另一個同樣屬于成功人士居住的高檔樓盤“麗島花園”,則是在借助優勢的臨湖地理位置優勢之外,仍然十分注重小區內部的環境建設,這在武漢市的樓盤環境設計中可以說是占據著首屈一指的地位。同樣,武漢市還有著像“虹景花園”這樣原滋原味的高檔歐式住宅,有著以名家設計、精雕細鑿、品牌經營的“金色港灣”,以及像“藍灣俊園”這樣聘請了著名的物業管理公司來提升品牌魅力的樓盤。

      可行性研究報告范文 篇15

        本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

        可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

        可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

        對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。

        可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的'先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

        投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

        報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

        【報告價格】此報告為委托項目報告,價格根據具體的要求協商,歡迎來電。

        另:提供國家發改委甲、乙、丙級資質

        第一章 項目總論 ....................................... 13

        1.1項目概況 ........................................... 13

        1.1.1項目名稱 ....................................... 13

        1.1.2項目承建單位 .................................... 13

        1.1.3擬建設地點...................................... 13

        1.1.4建設內容與規模 .................................. 13

        1.1.5項目性質 ....................................... 13

        1.1.6項目總投資及資金籌措 ............................ 13

        1.1.7建設期 ......................................... 14

        1.2編制依據和原則 ..................................... 14

        1.2.1編制依據 ....................................... 14

        1.2.2編制原則 ....................................... 14

        1.3項目投資單位介紹 ................................... 15

        1.4主要技術經濟指標 ................................... 15

        1.5可行性研究結論 ..................................... 15

        第二章 生物質燃料生產建設項目背景及必要性分析 .......... 16

        2.1 生物質燃料生產建設項目建設背景 ..................... 16

        2.1.1 生物質燃料生產建設項目發展背景介紹 ............. 16

        2.1.2 生物質燃料生產建設行業發展前景 ................. 16

        2.2 項目必要性 ......................................... 16

        2.2.1符合產業結構調整與增長方式轉變的發展 ............ 16

        2.2.2 項目產品是可持續發展、產品競爭能力的需要 ....... 16

        2.2.3企業自主創新的需要 .............................. 16

        2.2.4項目是加快發展戰略性新興產業的政策需要 .......... 16

        2.2.5 項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 ......... 16

        第三章 生物質燃料生產建設項目市場分析與預測 ............ 17

        3.1國外供需現狀及市場分析 ............................. 17

        3.1.1世界的供需現狀 .................................. 17

        3.1.2世界消費現狀及市場分析 .......................... 17

        3.2國內市場預測 ....................................... 17

        3.2.1生物質燃料生產建設國內市場供應現狀及預測 ........ 17

        3.2.2生物質燃料生產建設需求量預測及分析 .............. 17

        第四章 建設規模與產品方案 .............................. 18

        4.1建設規模 ........................................... 18

        4.2產品方案 ........................................... 18

        4.3生物質燃料生產建設產量及產值預測 ................... 18

        第五章 項目選址及建設條件 .............................. 19

        5.1項目選址 ........................................... 19

        5.1.1項目建設地點 .................................... 19

        5.1.2項目用地性質及面積 .............................. 19

        5.1.3土地現狀 ....................................... 19

      可行性研究報告范文 篇16

        【引言】

        重油又稱燃料油,呈暗黑色液體,按照國際公約的分類方法,重油叫做可持久性油類,顧名思義,這種油就比較粘稠,難揮發。所以一旦上岸,很難清除。主要是以原油加工過程中的常壓油,減壓渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等為原料調合而成。其比重超過0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蠟質以及金屬,基本不流動,而瀝青砂則更是不能流動。開采時,有的需要向地下注熱,比如注入蒸汽、熱水,或者一些烴類物質將其溶解,增加其流動性,有的則是采用類似挖掘煤炭的方法。

        針對重油現狀,國際第七屆重油及瀝青砂國際會議顯示中國稠油熱采技術雖起步較晚,但發展較快,已形成較為成熟的稠油熱采配套技術。發現70多個稠油油田中,總地質儲量約12億立方米,年產量達1300萬噸,已累計生產逾億噸。重油及瀝青砂資源是世界上的重要能源,全球可采儲量約4000億噸,是常規原油可采儲量1500億噸的2.7倍。隨著常規石油的可供利用量日益減少,重油正在成為下世紀人類的重要能源。

        【重油項目可行性研究報告目錄】

        第一部分重油項目總論

        總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

        一、重油項目背景

        (一)項目名稱

        (二)項目的承辦單位

        (三)承擔可行性研究工作的單位情況

        (四)項目的主管部門

        (五)項目建設內容、規模、目標

        (六)項目建設地點

        二、項目可行性研究主要結論

        在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

        (一)項目產品市場前景

        (二)項目原料供應問題

        (三)項目政策保障問題

        (四)項目資金保障問題

        (五)項目組織保障問題

        (六)項目技術保障問題

        (七)項目人力保障問題

        (八)項目風險控制問題

        (九)項目財務效益結論

        (十)項目社會效益結論

        (十一)項目可行性綜合評價

        三、主要技術經濟指標表

        在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

        四、存在問題及建議

        對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

        第二部分重油項目建設背景、必要性、可行性

        這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

        一、重油項目建設背景

        (一)國家或行業發展規劃

        (二)項目發起人以及發起緣由

        (三)……

        二、重油項目建設必要性

        (一)……

        (二)……

        (三)……

        (四)……

        三、重油項目建設可行性

        (一)經濟可行性

        (二)政策可行性

        (三)技術可行性

        (四)模式可行性

        (五)組織和人力資源可行性

        第三部分重油項目產品市場分析

        市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

        一、重油項目產品市場調研

        (一)重油項目產品國際市場調研

        (二)重油項目產品國內市場調研

        (三)重油項目產品價格調查

        (四)重油項目產品上游原料市場調研

        (五)重油項目產品下游消費市場調研

        (六)重油項目產品市場競爭調查

        二、重油項目產品市場預測

        市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。

        (一)重油項目產品國際市場預測

        (二)重油項目產品國內市場預測

        (三)重油項目產品價格預測

        (四)重油項目產品上游原料市場預測

        (五)重油項目產品下游消費市場預測

        (六)重油項目發展前景綜述

        第四部分重油項目產品規劃方案

        一、重油項目產品產能規劃方案

        二、重油項目產品工藝規劃方案

        (一)工藝設備選型

        (二)工藝說明

        (三)工藝流程

        三、重油項目產品營銷規劃方案

        (一)營銷戰略規劃

        (二)營銷模式

        在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

        1、投資者分成

        2、企業自銷

        3、國家部分收購

        4、經銷人代銷及代銷人情況分析

        (三)促銷策略

        ……

        第五部分 重油項目建設地與土建總規

        一、重油項目建設地

        (一)重油項目建設地地理位置

        (二)重油項目建設地自然情況

        (三)重油項目建設地資源情況

        (四)重油項目建設地經濟情況

        (五)重油項目建設地人口情況

        二、重油項目土建總規

        (一)項目廠址及廠房建設

        1、廠址

        2、廠房建設內容

        3、廠房建設造價

        (二)土建總圖布置

        1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

        2、豎向布置

        (1)場址地形條件

        (2)豎向布置方案

        (3)場地標高及土石方工程量

        3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

        4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

        5、總平面布置主要指標表

        (三)場內外運輸

        1、場外運輸量及運輸方式

        2、場內運輸量及運輸方式

        3、場內運輸設施及設備

        (四)項目土建及配套工程

        1、項目占地

        2、項目土建及配套工程內容

        (五)項目土建及配套工程造價

        (六)項目其他輔助工程

        1、供水工程

        2、供電工程

        3、供暖工程

        4、通信工程

        5、其他

        第六部分重油項目環保、節能與勞動安全方案

        在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

        一、重油項目環境保護

        (一)項目環境保護設計依據

        (二)項目環境保護措施

        (三)項目環境保護評價

        二、重油項目資源利用及能耗分析

        (一)項目資源利用及能耗標準

        (二)項目資源利用及能耗分析

        三、重油項目節能方案

        (一)項目節能設計依據

        (二)項目節能分析

        四、重油項目消防方案

        (一)項目消防設計依據

        (二)項目消防措施

        (三)火災報警系統

        (四)滅火系統

        (五)消防知識教育

        五、重油項目勞動安全衛生方案

        (一)項目勞動安全設計依據

        (二)項目勞動安全保護措施

        第七部分重油項目組織和勞動定員

        在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

        一、重油項目組織

        (一)組織形式

        (二)工作制度

        二、重油項目勞動定員和人員培訓

        (一)勞動定員

        (二)年總工資和職工年平均工資估算

        (三)人員培訓及費用估算

        第八部分重油項目實施進度安排

        項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

        一、重油項目實施的各階段

        (一)建立項目實施管理機構

        (二)資金籌集安排

        (三)技術獲得與轉讓

        (四)勘察設計和設備訂貨

        (五)施工準備

        (六)施工和生產準備

        (七)竣工驗收

        二、重油項目實施進度表

        三、重油劑項目實施費用

        (一)建設單位管理費

        (二)生產籌備費

        (三)生產職工培訓費

        (四)辦公和生活家具購置費

        (五)其他應支出的費用

        第九部分重油項目財務評價分析

        一、重油項目總投資估算

        圖:項目總投資估算體系

        二、重油項目資金籌措

        一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

        (一)資金來源

        (二)項目籌資方案

        三、重油項目投資使用計劃

        (一)投資使用計劃

        (二)借款償還計劃

        四、項目財務評價說明&財務測算假定

        (一)計算依據及相關說明

        (二)項目測算基本設定

        五、重油項目總成本費用估算

        (一)直接成本

        (二)工資及福利費用

        (三)折舊及攤銷

        (四)工資及福利費用

        (五)修理費

        (六)財務費用

        (七)其他費用

        (八)財務費用

        (九)總成本費用

        六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        (一)銷售收入

        (二)銷售稅金及附加

        (三)增值稅

        (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

        七、損益及利潤分配估算

        八、現金流估算

        (一)項目投資現金流估算

        (二)項目資本金現金流估算

        九、不確定性分析

        在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

        根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

        (一)盈虧平衡分析

        (二)敏感性分析

        第十部分重油項目財務效益、經濟和社會效益評價

        在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

        一、財務評價

        財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

        (一)財務凈現值

        財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。

        如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。

        (二)財務內部收益率(FIRR)

        財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。

        財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。

        一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。

        (三)投資回收期Pt

        投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

        (l)計算公式

        動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

        (2)評價準則

        1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

        2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

        (四)項目投資收益率ROI

        項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

        ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (五)項目投資利稅率

        項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:

        投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

        投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

        (六)項目資本金凈利潤率(ROE)

        項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

        項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

        (七)項目測算核心指標匯總表

        二、國民經濟評價

        國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

        三、社會效益和社會影響分析

        在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

        第十一部分重油項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施

        二、法律政策風險及防控措施

        三、市場風險及防控措施

        四、籌資風險及防控措施

        五、其他相關粉線及防控措施

        第十二部分重油項目可行性研究結論與建議

        一、結論與建議

        根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

        1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

        2、對主要的對比方案進行說明

        3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

        4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

        5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

        6、可行性研究中主要爭議問題的結論

        二、附件

        凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

        1、項目建議書(初步可行性報告)

        2、項目立項批文

        3、 廠址選擇報告書

        4、 資源勘探報告

        5、 貸款意向書

        6、環境影響報告

        7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

        8、需要的市場預測報告

        9、引進技術項目的考察報告

        10、 引進外資的名類協議文件

        11、其他主要對比方案說明

        12、其他

        三、附圖

        1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

        2、 總平面布置方案圖(設有標高)

        3、 工藝流程圖

        4、 主要車間布置方案簡圖

        5、 其它

      可行性研究報告范文 篇17

        合資企業可行性研究報告怎么寫?類似于一般可行性報告,中外合資經營企業可行性研究報告一般由以下幾項組成:

        1. 標題

        一般由雙方合資經營單位名稱和文種構成。

        2. 前言

        一般簡要介紹雙方合資經營單位的名稱和共同經營的企業名稱以及確定合資經營的歷史背景、依據和經濟意義;承擔可行性研究的單位、研究方法和簡要過程。

        3. 正文

        這部分內容主要是對可行性因素進行論證。一般包括如下內容:企業名稱、地址、雙方項目負責人,包括項目負責人、項目技術負責人、項目財務負責人;項目提出的緣由;合資雙方實力和經營方針;技術與設備;組織機構及定編人員,包括董事會董事長、副董事長、正副總經理,下設各部、科室及定編;經濟概算和來源;經濟效益分析。

        4. 落款

        由雙方代表署名蓋章,并寫明具體時間。

      可行性研究報告范文 篇18

        一、項目名稱及項目地址

        項目名稱:

        項目地址:

        二、項目單位及負責人

        該項目負責人:,該項目總投資320萬元,其中基建投資40萬元(占地15畝),流動資金20萬元,辦公和宿舍等其他建設20萬元。

        三、項目建設的有利條件和建設意義

        隨著開放搞活,肉驢和驢肉的出口量越來越大。改良驢具有體大健壯,易育肥,肉質好,易管理等優良特性。經過本品種選育和肉驢改良,品種質量得到大幅度提高,改良后的雜交一代驢,竟育肥試驗,12月齡全體重達300公斤以上,屠宰率達46.7%,凈肉率達38.6%,符合肉驢標準,并且其肉質鮮美,營養豐富,市場前景廣闊,具有很好的發展潛力。 自然條件優越,飼草、飼料的品種資源豐富,有上千畝農作物秸稈,有發展肉驢的潛力。

        四、可行性研究的主要依據

        1、該項目可行性研究的依據是根據國家關于《農業經營性投資項目管理辦法》的有關規定指出的,符合國家產業政策。

        2、資源優化配臵的客觀需要 提出開發肉驢業的獸藥因素是其獨特的資源和條件優勢。全市具有豐富的飼草、飼料資源,具有發展養驢業得天獨厚的資源優勢。

        3、農村致富奔小康的需要。 發展肉驢生產是農民致富奔小康的有效途徑。養驢風險小,投入少,收益高。由企業帶動農戶,將會大大提高農民養驢的積極性。養驢還能帶動相關產業的發展,既可以拓寬農村地方財稅,達到富國強民的目的。

        4、促進生態農業良性循環發展的需要。 從生態學觀點看,牧草和農作物秸稈,以技術處理后養驢,通過其生物學功能轉化為肉,成為能供人體直接消化的多種氨基酸,與其它利用方式相比,更具合理性和高效性。

        公司簡介

        改革開放以來,我國的農業特別是畜牧行業得到快速發展,WTO以后市場格局出現隱性分化,呈現出表面的市場混亂和潛在的食品安全問題,如何理清和看待當前的發展,是目前很多畜牧行業的企業所困惑的問題,也是當前形勢下急于突破所遇到的瓶頸。壟斷,如同套在眾多畜牧企業脖子上的套索。自從中國加入WTO后,國際化就一直在影響著中國企業,特別是現今國際化的深入,競爭態勢不斷地加劇,中國企業參與國際競爭機會也越來越多,考慮參與國際競爭變成中國企業最重要的課題。當跨國公司帶著雄厚的資金,先進的技術與管理,強大的品牌,還有中國引進外資的優惠政策待遇席卷中國時,中國市場不僅變成國際市場,中國企業受到國際化深入競爭態勢更加嚴峻。一些優秀的中國品牌,很不幸的是成為跨國公司并購的對象,當跨國公司完成并購后,并購后優秀的中國品牌就會被打入冷宮,遭到無情的拋棄,這就是跨國公司不斷通過國際化深入,蠶食中國企業的生存真相。在跨國公司爭先恐后沖進來之時,我們中國企業不僅面臨固本扎根國內本土,還需要以新的姿勢沖出去,進一步擴大中國品牌在世界上的影響。這就所謂中國企業面臨雙管齊下的局面。是進也好,是退也罷,國際化深入趨勢,競爭態勢的加劇,需要中國企業認真剖析行業本質,來突破跨國公司的"圍剿"。 近些年來,我國畜牧業呈現出加快發展勢頭,截至20xx年,畜牧業產值已占農業總產值的34%,畜牧業發展快的地區,畜牧業收入已占到農民收入的40%以上。改革開放以來,我國畜牧業生產規模不斷擴大,畜產品總量大幅增加,畜產品質量不斷提高。特別是近些年來,隨著強農惠農政策的實施,畜牧業呈現出加快發展勢頭,畜牧業生產方式發生積極轉變,規模化、標準化、產業化和區域化步伐加快。我國畜牧業在保障城鄉食品價格穩定、促進農民增收方面發揮了至關重要的作用,許多地方畜牧業已經成為農村經濟的支柱產業,成為增加農民收入的主要來源,一大批畜牧業優秀品牌不斷涌現,為促進現代畜牧業的發展作出了積極貢獻。我國畜牧業發展特別是畜產品質量安全監管方面也面臨嚴峻形勢和艱巨任務。一些地方畜牧業投入不足,規模化飼養和農戶散養支持力度不夠,個別生產和畜產品加工還存在不少隱患,影響質量安全的不確定因素依然存在。因此,必須要大力推進現代畜牧業建設,提高產品質量安全水平,加強品牌建設。

        20xx年一季度全國肉驢生產呈現五個特點:

        一是肉驢生產增長勢頭趨緩。3月末肉驢存欄34.8萬頭,同比增長7.9%,一季度出欄育肥驢1.82萬頭,同比增長6.5%,由于去年同期是驢價較高的時候,所以今年第一季度出現增長也比較正常。1月份肉驢存欄環比下降1.4%,2月份肉驢存欄環比下降2.3%,3月份環比增長1.6%,4月份環比增長1.4%,1月份~4月份肉驢生產增長趨于穩定。

        二是肉驢價格持續上升。5月第一周,全國肉驢均價是每千克14.56元,驢肉每千克40.32元,連續14周下降,活驢價格從20xx年5月以來,首次突破每千克40元。

        三是肉驢養殖利潤面不斷擴大。全國肉驢養殖戶平均利潤面從1月份的5.8%擴大至4月份的26%。

        四是養殖場(戶)補欄意愿不強。據對全國700多個出欄千頭以上規模養殖場戶的調查,3月份環比下降0.9%。

        在這兩年的肉驢行業調整過程中,肉驢養殖規模不斷擴大,20xx年比20xx年肉驢養殖規模提高了8個百分點,同時,種驢飼養相對平穩,母驢存欄在下降,質量較低的母驢被淘汰,這對肉驢養殖來說是有利的。

        第一季度飼料生產有四個特點:

        一是飼料總產量下降。第一季度全國飼料總產量約為2530萬噸,同比下降6.3%,環比下降15.0%。其中配合飼料同比下降9.1%,環比下降17.0%;濃縮飼料同比增長2.0%,環比下降7.9%,添加劑預混合飼料同比增長9.1%,環比下降7.0%。

        二是豬飼料穩定增長,禽飼料大幅下滑。從品種結構看,豬飼料同比增長7.8%,環比下降9.2%;蛋禽飼料同比下降20.4%,環比下降16.0%;肉禽飼料同比下降10.1%,環比下降13%;水產飼料同比增長2.2%,環比下降40%;反芻飼料同比下降50.0%,環比下降26%;其他飼料同比下降8.3%,環比下降52%。

        三是飼料原料價格明顯回落。國內主要飼料原料除蛋氨酸外,大多數原料價格下降,平均下降幅度為12.5%。

        四是不同規模企業兩極分化懸殊。大型飼料企業產量不斷擴大,而中小企業產量下滑嚴重,月產量萬噸以下的中小企業產量同比下降15%,這兩種兩極分化的現象,使大企業更強,小企業逐步退出市場,有利于行業的規范發展。

        本研究咨詢在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家農業部、中國畜牧業協會、中國畜牧獸醫學會、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據。報告對我國以及世界畜牧市場運行情況進行了研究分析,并詳細論述了領先企業運行情況。通過翔實的數據和充分的論述,從產業層面上剖析產業現狀特點,針對產業的供需矛盾闡述了畜牧產業發展的主要問題和影響因素,從多個角度揭示了中國畜牧產業結構與競爭格局。在此基礎上對中國畜牧行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證,全面展示畜牧市場現狀,揭示畜牧行業的市場潛在需求與潛在機會,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

      可行性研究報告范文 篇19

        一、概述

        1、項目名稱

        2、承擔單位概況(新項目指計劃單位情況,技改項目指原企業情況)

        3、擬選址:

        4、建設規模:

        5、工期:

        6、預計投資:

        7、效益分析:

        二、市場預測

        1、產品市場供應現狀

        2、價格現狀及預測。產品市場需求預測

        三、資源條件評價(指資源開發項目)

        1、資源的可利用性(地質儲量和礦產的可采儲量等)

        2、資源質量(礦石品位、物理性質等。)

        3、資源賦存條件(礦體結構、埋藏深度、巖體性質等。)

        四、建設規模和產品計劃

        1、建設規模(達到生產標準后的規模)

        2、產品計劃(待開發的產品計劃)

        五、施工條件分析

        1、現場施工條件(地質、氣候、交通、公共設施、征地拆遷工作、施工等。)

        2、其他條件(政策、資源、法律法規等)分析)

        六、技術方案、設備方案和工程方案

        (1)技術方案

        1、生產方法(包括原料路線)

        2、工藝流程

        (2)主要設備方案

        1、主要設備的選擇(列表)

        2、主要設備來源

        (3)項目計劃

        1、建筑物和構筑物的建筑特征、結構和面積圖(附平面圖和規劃圖)

        2、施工和安裝數量及“三種材料”消費估算3。主要建筑物和構筑物清單

        七、主要原材料、燃料供應

        主要原輔材料的品種、質量和年度要求。燃料的品種、質量和年度要求。材料運輸方式

        八、環境影響評價

        1、項目建設和生產對環境的影響(三廢、噪聲、粉塵污染等。)

        2、環境保護措施

        九、組織與人力資源配置

        1、組織機構設置(法人組建方案、管理方案、管理機制

        2、人力資源分配(生產班次、勞動能力數量和技能要求)

        3、員工培訓

        十、項目實施進度

        1、工期

        2、安排

        十一、投資估算和資金籌集

        (1)投資估算

        1、建設投資估算(總投資首先匯總,其次是建設成本、設備購置和安裝成本等。)

        2、營運資本估算。投資估算表(總資本估算表、單項工程投資估算表)

        (2)融資

        1、自籌資金

        2、其他來源

        十二、效益分析

        (1)經濟利益

        1、銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

        2、成本估算(準備總成本表和分項成本估算表)

        3、利潤和稅收分析

        4、投資回收期(準備現金流量表)

        5、投資利潤率

        (2)社會福利

        (略)

      可行性研究報告范文 篇20

        (一) 農業項目預可研報告格式

        (二) 水利水電項目預可研報告格式

        (三) 社會發展項目預可研報告格式

        (四) 城市基礎設施項目預可研報告格式

        (五) 煤礦安全改造項目預可研報告格式

        (六) 產業園區項目可行性研究報告大綱

        工業項目預可研報告格式

        一、總論

        1、 項目名稱

        2、 承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況)

        3、 擬建地點

        4、 建設規模

        5、 建設年限

        6、 概算投資

        7、 效益分析

        二、市場預測

        1、 產品市場供應現狀 2、 價格現狀與預測 3、 產品市場需求預測

        三、資源條件評價(指資源開發項目)

        1、 資源可利用量(礦產地質儲量、可采儲量等)

        2、 資源品質情況(礦產品位、物理性能等)

        3、 資源賦存條件(礦體結構、埋藏深度、巖體性質等)

        四、建設規模與產品方案

        1、 建設規模(達產達標后的規模) 2、 產品方案(擬開發產品方案)

        五、建設條件分析

        1、 場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、征地拆遷工作、施工等)

        2、 其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

        六、技術方案、設備方案和工程方案

        (一)技術方案

        1、 生產方法(包括原料路線) 2、 工藝流程

        (二)主要設備方案

        1、 主要設備選型(列出清單表) 2、 主要設備來源

        (三)工程方案

        1、 建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案(附平面圖、規劃圖)

        2、 建筑安裝工程量及“三材”用量估算 3、 主要建、構筑物工程一覽表

        七、主要原材料、燃料供應

        1、 主要原材料、輔助材料品種、質量與年需要量 2、 燃料品種、質量與年需要量 3、 材料的運輸方式

        八、環境影響評價

        1、 項目建設和生產對環境的影響(三廢、噪聲、粉塵污染等) 2、 環境保護措施方案

        九、組織機構與人力資源配置

        1、 組織機構設置(法人組建方案、管理機構方案、管理機構圖)

        2、 人力資源配置(生產作業班次、勞動定員數量及技能要求)

        3、 員工培訓

        十、項目實施進度

        1、 建設工期 2、 進度安排

        十一、投資估算及資金籌措

        (一)投資估算

        1、 建設投資估算(先總述總投資,后分述建筑工程費、設備購置安裝費等)

        2、 流動資金估算

        3、 投資估算表(總資金估算表、單項工程投資估算表)

        (二)資金籌措

        1、 自籌資金 2、 其它來源

        十二、效益分析

        (一)經濟效益

        1、 銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

        2、 成本費用估算(編制總成本費用表和分項成本估算表)

        3、 利潤與稅收分析

        4、 投資回收期(編制現金流量表)

        5、 投資利潤率

        (二)社會效益

        十三、結論

        農業項目預可研報告格式

        一、總論

        1、 項目名稱

        2、 承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況)

        3、 擬建地點

        4、 建設規模

        5、 建設年限

        6、 概算投資

        7、 效益分析

        二、市場預測

        1、 產品市場供應現狀

        2、 價格現狀與預測

        3、 產品市場需求預測

        三、建設規模與產品方案

        1、 建設規模(種植規模、養殖規模、農副產品加工規模)

      可行性研究報告范文 篇21

        一、項目背景及意義

        公路建設由于投資大、風險小、效益高、拉動能力強,是國家實施投資拉動戰略的重點之一,在當前和今后相當長的一段時期內仍將保持較高的增長速度。根據《**市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》,“十五”期間,全市公路建設將投資56.64億元,到XX年,全市公路通車里程將達到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一級公路341.7公里,二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設的持續高速發展必將推動公路養護工作實現一次大的發展、質的飛躍,組建公路養護工程公司前景非常廣闊。

        (一)組建公路養護工程公司是形勢發展的迫切需要

        公路養護工作是公路部門長期的、首要的職能,是公路部門賴以生存和發展的基礎。隨著公路建設步伐的加快,公路工作中存在的重建設輕養護以及經常性、預防性養護跟不上等問題也越來越突出,在一定程度上縮短了公路的使用壽命,影響了公路部門的整體形象。市局領導本著“建設是發展,養護管理也是發展”的思想,把養護管理工作作為當務之急,要求各單位將養護管理作為“一把手”工程來抓,全面提高養護質量,提高通行能力。組建公路養護工程公司,是提高我市公路養護質量,加快公路金融發展的迫切需要。

        (二)組建公路養護工程公司是調整優化產業結構的迫切需要

        作為公路產業開發企業,以公路為依托,調整優化產業結構,培植主導產業,是生存和發展的根本途徑。隨著社會主義市場金融的逐步完善,公路工程建設中標難度越來越大,施工要求越來越高,利潤率也越來越低,促使積極探索新的金融增長點,逐步將工程建設重心由公路工程向養護工程傾斜,開創建、養并重的工程建設新格局。

        二、市場預測

        “十五”期間,**市國、省道干線和縣鄉道路正常養護投資額分別達到3.5億元和3000萬元。《**市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》要求,到XX年底,全市公路通車里程達到7094公里,其中:國、省道1753.3公里,縣鄉公路5273.9公里,專用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一級公路564.9公里,二級公路1631.6公里。《**市干線公路養護與管理發展規劃

        (-)》規定,到XX年底,全市80%的國省干線公路達到gbm工程標準,綜合好路率達到92%以上,全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10%,中修里程不少于12%。由此可見,-XX年,公路養護工程發展前景廣闊,市場潛力巨大。

        三、施工資質和年施工能力

        (一)施工資質

        現已具備公路工程三級施工資質,計劃年內晉升二級施工資質,可承攬各類養護工程的施工。

        (二)年施工能力

        根據往年施工能力,XX年完成產值820萬元人民幣,XX年完成產值610萬元人民幣,XX年完成產值1570萬元人民幣,確定養護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。

        四、管理、技術人員配備及機構設置

        (一)管理、技術人員配備

        設經理1人,副經理2人,總工程師1人,各類技術人員、施工人員25人。

        (二)機構設置

        設置辦公室、技術科、質檢科,以及道路養護隊、橋梁養護隊兩個專業施工隊伍。

        五、技術和設備的選定

        (一)技術培訓

        聘請講師,購置專業書籍,對養護公司所有員工集中進行崗前業務培訓,經考核取得上崗證后方可正式上崗。

        (二)設備配置

        現有穩定土拌合機、12j振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養護設備,折舊后的價值為113.07萬元。根據現代養護工作需要,為提高養護科技含量和工作效率,養護公司計劃新購置一批現代化養護設備:公路養護王、瀝青灑布機、灑水車,約需資金220萬元。

        六、投資估算和資金籌措

        (一)投資估算

        人員業務技術培訓費用5萬元,原有設備價值113.07萬元,辦公場所費用5萬元/年,流動資金20萬元,合計總投資為143.07萬元。此外,計劃新購置設備的費用為220萬元。

        (二)資金籌措

        投資方注入資金50萬元,不足部分93.07萬元,由向金融部門申請貸款。

        七、效益分析

        (一)固定資產投資113.07萬元

        (二)流動資金20萬元/年

        (三)每年固定成本

        1、人工費 2.2萬元/人×25=55萬元

        2、管理費 10萬元

        3、折舊費 (按八年計算)113.07萬元/8年=14.13萬元/年

        4、大修費 8萬元

        5、其他費用 5萬元

        合計:92.13萬元

        (四)工程利潤分析

        1、盈虧點。根據XX年、XX年和XX年工程竣工決算分析,工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為:年度固定成本/年度利潤率=92.13萬元/11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現收支平衡。

        2、企業金融效益評價。企業每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。

        (1)毛利潤: 1600×80%×11%=140.8萬元。

        (2)利潤: 140.8—92.13=48.67萬元

        (3)所得稅: 48.67×33%=16.06萬元

        (4)法定公積金:48.67×10%=4.87萬元

        (5)法定公益金:48.67×5%=2.43萬元

        (6)企業凈利潤: 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元

        3、投資回收期

        回收年限=總投資/(折舊費+企業凈利潤)

        =143.07/

        (14.13+25.31)=3.63年

        從分析上,4年內可以收回投資,經濟效益非常可觀。

        (五)社會效益

        成立養護工程公司,可以進一步確立龍頭地位,同時進一步強化公路養護工作,提高綜合好路率,樹立公路系統的良好形象,社會效益顯著。

        八、結論

        成立公路養護公司,經濟效益和社會效益非常可觀,綜合分析此項目可行。

      可行性研究報告范文 篇22

        某某學校是某某年市政府創辦的國家級重點技校。辦學以來,在市委、市政府和市有關部門的親切關懷和大力支持下,學校堅持多層次培養人才,辦學規模逐年擴大,在校生達到了2500多人;專任教師145人,65%以上具有中高級職稱。學校以服務社會為宗旨,加大技能人才的培養力度,教學實力和整體水平不斷提高,為推動我市經濟發展做出了重要貢獻。辦學以來,為我市的經濟建設輸送了近萬名高素質技能型人才。

        近幾年來,學校在市委市政府和市有關部門的關心支持下,立足自身優勢和特色,努力擴大辦學規模和提升辦學層次,壓濾機濾布并取得了較好的社會效益。學校建設發展的總體目標是:經過5年左右的努力,把技校建成在校生達到3500人(其中高級技工班1500人)的規模,具有技工教育特色的集技工教育、職業培訓、技能鑒定、就業服務為一體的多功能、綜合性、示范性教育基地。

        為實現學校的發展目標,擴大辦學規模,提升辦學層次,學校計劃今年在原有食堂的基礎上進行改擴建。現將有關情況報告如下:

        一、項目概況

        1、項目名稱:食堂禮堂綜合樓。

        2、項目選址:在總平面圖原有食堂的位置。

        3、建設規模:擬建食堂禮堂綜合樓項目總用地面積1800平方米,總建筑面積6850平方米,總體結構為四層(含中間夾層)。

        二、項目建設的必要性

        目前市政府制定了我市工業產業結構調整方案和高新技術產業發展計劃,這一發展形勢直接導致我市就業結構和人才需求的重大轉變,對勞動者的素質要求越來越高,對高素質技能人才的需求越來越大,無疑為我市技工教育發展提供了良好的發展機遇。技校作為我市目前最大的技工教育和職業培訓基地,責無旁貸地肩負著這一重任。加強市技校的基礎設施建設,為我市培養大批高素質技能型人才,促進我市經濟社會發展,提高企業產品競爭能力,滿足人民群眾提高素質的需要具有重大現實意義。

        技校食堂建于某年,是按當時在校生1000人的辦學規模設計建造的。隨著經濟的發展,技校在校生現已達到2500多人,濾布由于實行封閉式管理,學生食住都在學校,造成學生食堂十分擁擠,無法容納全校學生一起用餐,在這種情況下,不少學生只能等候用餐,或者到小賣部吃快餐,對學生的管理和身體健康十分不利。根據全市再就業工作會議的要求,技校要發展到在校生3000人的規模,那么現有的食堂規模就不能適應學校發展的需要。另外,由于技校一直沒有禮堂,以致全校師生大會、文娛活動等都在露天場所進行,十分不便。

        為此,市委、市政府在今年1月召開的第二次市委常委、副市長聯席會議上討論同意市技校改擴建學生食堂及興建學生禮堂,工程總投資控制在888萬元以內,所需資金按進度列入去年市財政預算安排。市技校食堂和禮堂的建設,將大大改善技校的食堂擁擠和師生開大會、文娛活動等方面的困難局面,為技校高素質技能型人才的培養提供優質的學習條件和生活條件。

        三、建設條件

        1、項目選址的地形情況:擬改擴建的食堂禮堂場地位于校區中心地帶原食堂的位置。建筑施工時需要拆部分墻、煙通、補樁基礎。

        2、項目選址的地質情況:以改擴建的食堂禮堂綜合樓場地屬于低小丘陵間地段,沖洗積成因。填土為0.9~5.5米,平均約2.5米。下伏有軟弱淤泥質土及細砂層,將選用樁基礎。

        3、交通條件:項目在校園內,交通便利。

        4、供水供電情況:學校供水由第三水廠供應,水源保證;學校供電設施完善,電力有保證。

        四、管理機構和勞動定員情況

        學校實行校長負責制,設有管理機構7個,分別是黨群辦公室、行政辦公室、教務科、學生科、招生就業科、培訓部、教育后勤服務中心(基建工程辦公室)。學校現有教職工230人,其中專任教師145人,在校生2500多人,98%以上為本地生源。

        五、建設規模及建設規劃

        擬建食堂禮堂綜合樓項目總用地面積1800平方米,總建筑面積約6850平方米,為四層結構,1、2層為食堂,3、4層為禮堂,建筑面積為2499平方米內設約1650個座位。禮堂頂用鋼結構屋蓋,面積為1200平方米。

        六、投資構成及資金來源

        擬建食堂禮堂項目工程總投資888萬元,其中:勘察費2.5萬元,監理費11.06萬元,設計費44.045萬元(含可行性研究兩個方案的設計費5.745萬元)。土建工程費630.9萬元,水電及消防費106.2萬元,設備費21萬元,人防費及城市設施配套費53萬元,其他19.295萬元。食堂禮堂綜合樓項目所需資金全部按進度列入20xx年市財政預算安排解決。

        七、建設進度安排

        擬建食堂禮堂項目建設進度安排:某某年上半年爭取立項,10月進行投標并做好相應的設計等工作,某某年建成投入使用。

        八、經濟效益分析

        食堂禮堂的建成,大大緩解了現有食堂的擁擠狀況,保證了學生食用餐場地。禮堂的建成解決了師生開大會、文娛活動等困難,為更好地培養學生文化、藝術等綜合素質,為精神文明建設和物質文明作貢獻。

        九、可行性研究結論

        綜上所述,某某學校已基本具備了基礎設施建設投入的條件,建設食堂禮堂是完全必要的,也是可行的。

      可行性研究報告范文 篇23

        目錄

        第一章總論

        一、項目背景

        二、可行性研究報告的編制依據

        三、項目概況

        四、項目開發企業概況

        第二章市場分析

        一、A市概況

        二、A市房地產住宅市場分析

        三、主要競爭項目分析

        四、項目SWOT分析

        第三章項目建設條件及實施計劃

        一、項目建設內容及建設規模

        二、項目建設條件

        三、項目規劃設計方案

        四、項目環境影響

        五、項目管理組織

        六、項目實施計劃

        第四章項目風險分析

        一、政策風險分析

        二、社會風險分析

        三、經濟風險分析

        四、行業風險分析

        五、管理風險分析

        六、資金風險分析

        七、結論

        第五章項目財務分析

        一、拆遷成本分析

        二、建筑成本分析

        三、建筑成本估算

        第六章項目總結

        第一章總論

        一、項目背景:

        鑫瑞宏盛公司開發的景苑名城住宅小區以其高品質的開發建設、優美的居住環境受到鹿邑老百姓的歡迎。“東村家園”住宅小區是該公司開發的第一個項目,位于鹿邑縣城和諧路口陳摶公園對面,占地面積約9.7畝,該項目原為老停車場,經鹿邑縣委、縣政府、建設局、房產局及計劃委員會批準,該地塊由鑫瑞宏盛公司開發建設。今后建成后的東村家園小區周邊各項生活配套設施齊全,交通便利,是鹿邑縣目前新城區乃至整個縣城城市中心點。整個項目總投資預計2.5億元,整個“東村家園”項目工程構思精致時尚,并充滿高品質生活氣息,各建筑單體相互有機聯系,互為借景,整體布局充滿生活體驗的意趣,市場反映相當熱烈,至20__年7月3日至20__年7月13日,項目來電高達258組客戶,客戶反響熱烈良好。項目計劃一年之內完成一定量的銷售,并簽訂了相應的銷售合同。鑫瑞宏盛公司和“東村家園”住宅小區良好的形象普遍得到鹿邑縣政府相關部門和市民的認同。“東村家園”工程建設內容包括10棟6層樓、一個小區園林規劃、一個涌泉池及相應的小區配套公用設施。目前項目設計已進入準備動工階段,地勘工作已經完成,售樓部建設在鹿邑縣委、縣政府及相關部門的大力支持下,明年7月底竣工。各種證件還在辦理當中,預計20__年9月可以盤。

        二、可行性研究報告的編制依據:

        (1)《城市居住區規劃設計規范》

        (2)《A市城市拆遷管理條例》

        (3)《城市居住區公共服務設施設置規定》

        (4)《住宅設計規范》

        (5)《住宅建筑設計標準》

        (6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》

        (7)《城市道路綠化規劃及設計規范》

        (8)《高層民用建筑設計防火規范》

        三、項目概況

        1、項目名稱:景苑名城住宅小區

        2、地塊位置:該基地東起陳摶公園,南至和諧路,西至谷陽路、北至紫光大道,圍合區內土地面積約150畝。

        3、建設規模與目標:

        土地面積:約9.7畝(約26300平方米)

        容積率:2.0

        土地價格:5000元/畝

        建筑面積(預計):58270㎡

        4、周圍環境與設施

        (1)步行約10 分鐘可至鹿邑縣中心。

        (2)西側為縣中心景點。

      可行性研究報告范文 篇24

        1、項目概況

        1.1項目名稱:x區優質蔬菜基地建設

        1.2項目申報單位:x區財政局、扶貧辦

        1.3項目承擔單位:x區農牧局

        1.4項目類型:新建

        1.5項目地點范圍:x區7個鄉鎮20個行政村4594戶。

        1.6項目建設規模及內容:建設夏季優質蔬菜基地10個,面積12600畝,調運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株,育苗移栽面積5600畝,直播蔬菜7000畝;建工廠化育苗溫室20棟;年培訓農民1萬人(次)。

        1.7建設期限:20xx年3月——10月

        1.8投資估算及資金籌措:項目總投資602萬元,其中申請國家投資150.8萬元,地方配套及農民自籌451.2萬元。

        2、項目背景

        2.1項目由來

        x區露地蔬菜面積年穩定在3萬畝以上,蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等,年產各種蔬菜1億公斤,產值4300萬元左右;其中已建成日光溫室2580棟,1240余畝,年產反季節蔬菜997.6萬公斤,產值890.7萬元。蔬菜種植業逐步成為x區農民收入的重要來源,但由于種植區域分散,種植品種混雜,標準化栽培管理技術程度低,規模化經營效益差,營銷組織不健全,導致蔬菜產業發展緩慢。與國內同類地區甘肅榆中縣比較,我區蔬菜產業水平差距甚遠,榆中縣氣候條件、農業生產條件與我區相當,1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝,采取多點示范,以點帶面引導農民發展種植蔬菜。抓基地建設,建立營銷組織,采取公司、基地、農戶產供銷一條龍生產經營體系,目前榆中縣蔬菜面積達到15萬畝,總產值2.2億元,占農業收入的45%,占人均純收入的32%,借鑒榆中蔬菜產業發展成功的經驗,在x區現有蔬菜產業的`基礎上,向前推進,故申請x區優質蔬菜基地建設,運用先進的育苗、良種、生物、微生態工程等技術手段為切入點,全面提升蔬菜示范基地生產水平,采用現代市場化營銷手段,打通市場渠道,利用蔬菜示范基地的帶動功能,逐步向規模、品種規模、優勢品種規模化發展,提高蔬菜產業化水平,促進項目區和農村經濟可持續發展。

        2.2項目建設的必要性及有利條件

        2.2.1建設優質蔬菜基地是戰略性調整種植結構、提高農民收入的需要。

        固原市x區是全國貧困縣之一,建設優質蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后,進一步調整產業結構、發展勞動密集型和技術密集型生產的需要,是鞏固x區生態建設成果措施之一。加之x區糧食生產沒明顯的優勢,雖然土地面積大,但糧食生產水平效益低下,農民收入微薄。所以以蔬菜產業發展為突破口,優化產業結構,提高單位土地面積產量和種植經濟效益,促進項目區農業和農村經濟的快速發展,提高項目區農民收入和生活水平、改善生態環境是十分必要的。

        2.2.2建設優質蔬菜基地是合理利用水資源,提高水資源利用效益的需要。

        項目區現有中小型水庫7座,因水土流失嚴重,多年淤積造成庫容不足設計貯水能力的三分之一,項目區以機井水來發展灌溉,由于打井缺乏統一規劃,機井布局不合理,致使灌區地下水過量開采,地下水得不到及時補給,水位明顯下降,“1236”揚黃擴灌成本高;另一方面,種植糧食或胡麻、葵花等經濟作物,大田漫灌造成水資源浪費嚴重。而種植蔬菜,實施保護地栽培和小畦灌溉技術,合理利用灌水資源,大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產效益。

        2.2.3建設優質蔬菜基地是培育品牌產品,增強蔬菜產品市場競爭力的需要。

        近年來,x區蔬菜產業雖有長足的發展,種植面積已達3萬畝,溫棚總量已發展到2580棟,年產各種蔬菜近1億公斤,產值約4300萬元。但本區蔬菜以初級產品上市,大部分銷售在本地市場,沒有品牌,市場競爭力差,很難占領區外市場。另外,我國加入wto后,特別是大中城市對農產品實行食品安全、市場準入制度以后,給x區蔬菜產業發展帶來了良好的發展機遇,也帶來了強烈的挑戰。因此,建設優質蔬菜基地,實施標準化生產,提高蔬菜產量和品質,培育我區蔬菜品牌,提高知名度,增強蔬菜產品市場競爭力,有利于蔬菜產業的快速發展。

      可行性研究報告范文 篇25

        X有限公司

        承辦單位:

        投資方:

        可行性研究報告

        20xx年xx月xx日

        一、基本概況

        1、名稱:㈠外商投資公司

        2、法定地址:南京江寧經濟技術開發區

        3、企業主管部門:無

        4、經營范圍:

        5、規模:總投資

        6、外銷比例: % ㈡公司各方(自然人) 1、 2、 3、 ㈢公司投資情況

        1、總投資 ,注冊資本 。

        2、注冊資本中各方認繳額,比例及出資方式:

        ⑴ 出資 ,占 %,以現金投入;

        ⑵ 出資 ,占 %,以現金投入;

        ⑶ 出資 ,占 %,以現金投入;

        3.投資方在驗資以后,領取營業執照

        ㈣利益分配及風險承擔

        投資方獨享利潤和承擔風險,虧損。

        ㈤經營期限 年。

        ㈥項目建議書業經江寧開發區管委會于 年 月 日以江寧開發 號文批準。

        ㈦可行性研究報告負責人名單:

        負責人: ; 技術負責人: ; 經濟負責人: 。

        ㈧總的概況結論,問題和建議

        該項目可以實施,關鍵是做好智能化的研發,發展高科技,建議盡快實施。

        二、產品生產安排及其依據

        ㈠產品性能、特點和用途

        ㈢產品生產安排

        設計產品為 系列,每個 系列為 車間,各負其責,按照工藝流程進行生產,生產科負責生產安排,技術科負責技術保障,研發中心負責產品的設計和軟件的開發應用。

        ㈣產品市場銷售計劃

        產品的銷售由銷售部負責,通過建設、交通、水利等主管部門了解各相關企事業單位,做產品廣告宣傳,在華東片5省1市(山東、浙江、安徽、福建、上海)設立辦事處,負責產品銷售和維修服務。

        三、物料、能源供應及交通安排

        ㈠主要原輔材料年需求量及來源

        ㈡能源(水、電、汽、煤、油)年需求量及解決途徑和辦法 ㈢交通運輸解決辦法

        四.項目選址及依據 ㈠ 廠址選擇方案及依據:

        ㈡項目所需廠房、輔房、辦公、生活等用房建筑總面積為: 解決途徑和辦法:

        五、技術設備和工藝過程的選擇及其依據 ㈠產品生產技術的選擇及依據

        該產品在檢測技術標準中有具體的性能指標要求,本公司主要致力于智能軟件的開發在機械設備制造的基礎上以計算機軟件加以配合,形成高端產品。

        (工藝流程圖):

        ㈡生產設備的選擇及依據

        通用設備,符合國家標準的要求。

        (需新置設備、車輛、辦公用具等固定資產清單):(萬元)

        六、經營組織安排

        1、公司的生產經營管理按照《中華人民共和國公司法》的有關規定,實行董事會領導下的總經理負責制。

        公司擬采用如下組織結構

        2、企業人員

        企業管理人員 人,研發人員 人,技術工人 人,共計 人。

        七、境污染治理、勞動安全和衛生設施辦法

        ㈠環境污染源及其治理 本系列產品生產無污染。 ㈡勞動安全措施 1、制定安全操作規程。 2、制定安全管理制度。 3、對工人進行安全培訓。 4、加強安全檢查。 ㈢衛生措施

        1、制定衛生管理制度。 2、明確職責。 3、加強衛生檢查。

        八、項目實施進度安排

        ㈠合同、章程簽訂及報批: 年 月 ㈡資金到位及驗資: 年 月 ㈢領取營業執照副本: 年 月 ㈣土建和配套工程竣工: 年 月 ㈤設備購置到位: 年 月 ㈥安裝調試、人員培訓: 年 月 ㈦正式投產: 年 月

        九.財務綜合分析 (成本、利潤、外匯平衡測算見附表二、三)

        按平均年度各項效益指標如下:

        ㈠銷售總額 萬元 (生產銷售總成本萬元)。 ㈡創匯 萬美元。

        ㈢銷售利潤 萬元,銷售利潤率%。

        ㈣稅后利潤(純利潤) 萬元。純獲利率 %。 ㈤項目投資利潤率 = 稅后利潤 / 總投資 × 100% = / ×100%= %。 ㈥產量保本點:

        固定費用 /(單價-單位產品變動費用) = 萬 ㈦投資回收期:

        項目總投資/(年純收入+折舊) = 年

        十.簽字確認:

        甲方:

        代表:

        年 月 日

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