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      企業內部審計工作職責

      發布時間:2023-02-19

      企業內部審計工作職責(精選20篇)

      企業內部審計工作職責 篇1

        1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

        2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

        3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

        4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

        5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

        6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

        7、完成公司交辦的其他工作。

      企業內部審計工作職責 篇2

        1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

        2.完成內控手冊相關表單的設計;

        3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

        4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

        5.維護內控手冊;

        6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

        7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;

        8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

      企業內部審計工作職責 篇3

        1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;

        2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

        能識別可能已發生的舞弊行為;

      企業內部審計工作職責 篇4

        1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;

        2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

        3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

        4、 協助具體審計項目的組織和實施;

        5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;

        6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

        7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

        8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

      企業內部審計工作職責 篇5

        1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

        2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

        3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

        4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

      企業內部審計工作職責 篇6

        1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

        2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

        3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

        4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

        5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

        6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

        7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

      企業內部審計工作職責 篇7

        審計項目執行

        按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

        咨詢

        向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

        制度建設

        根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

        關系管理

        就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

        審計整改跟蹤

        參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

        主管分配的其他工作任務

      企業內部審計工作職責 篇8

        1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等

        2、對內部控制實施有效性測試;

        3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

        4、完成部門交辦的其他工作

      企業內部審計工作職責 篇9

        1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

        2. CSA內控自我評估抽樣測試

        3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

        4. 根據舉報信息開展舞弊調查

        5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改

      企業內部審計工作職責 篇10

        1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

        2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

        3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

        4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

        5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

      企業內部審計工作職責 篇11

        1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

        2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

        3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

        4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

        5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

      企業內部審計工作職責 篇12

        1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

        2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

        3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

        4、負責公司審計檔案的管理工作;

        5、完成領導交辦的其他工作。

      企業內部審計工作職責 篇13

        1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

        2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

        3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

      企業內部審計工作職責 篇14

        1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

        2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

        3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;

        4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

        5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

      企業內部審計工作職責 篇15

        (1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;

        (2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

        (3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

        (4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;

        (5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

        (6)完成領導交辦的其他工作任務。

      企業內部審計工作職責 篇16

        1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

        2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

        3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

        4.完成領導交辦的其他工作。

      企業內部審計工作職責 篇17

        1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

        2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

        3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

        4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

        5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

      企業內部審計工作職責 篇18

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

        3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

        4、審計公司資金使用情況;

        5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

      企業內部審計工作職責 篇19

        1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

        2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

        3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

        4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

        5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

        6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

        7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

        8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

        9. 完成上級主管交辦的其他工作。

      企業內部審計工作職責 篇20

        1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

        2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

        3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

        4、 跟進香港公司報稅情況;

        5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

        6、 出具簡單的審計報告;

        7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

        7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

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