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      內部審計主要職責

      發布時間:2023-03-01

      內部審計主要職責(精選27篇)

      內部審計主要職責 篇1

        1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

        2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

        3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

        4、負責公司審計檔案的管理工作;

        5、完成領導交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇2

        1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

        2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

        3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

        4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

        5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

      內部審計主要職責 篇3

        (1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

        (2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展

        (3) 經營精力是否符合經營約定

        (4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

      內部審計主要職責 篇4

        1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

        2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

        3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

        4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

        5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

      內部審計主要職責 篇5

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

        3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

        4、審計公司資金使用情況;

        5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

      內部審計主要職責 篇6

        1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

        2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

        3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

      內部審計主要職責 篇7

        1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

        2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

        3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務

        4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

        5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

      內部審計主要職責 篇8

        1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

        2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

        3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

        4、 跟進香港公司報稅情況;

        5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

        6、 出具簡單的審計報告;

        7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

        7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

      內部審計主要職責 篇9

        1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

        2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

        3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

        4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

        5、參與內部審計制度的修訂。

        6、完成審計部長交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇10

        1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等

        2、對內部控制實施有效性測試;

        3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

        4、完成部門交辦的其他工作

      內部審計主要職責 篇11

        1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;

        2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

        能識別可能已發生的舞弊行為;

      內部審計主要職責 篇12

        1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施

        2、參與公司內控狀況的監查和評價

        3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

        4、建立并管理監查檔案

        5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

        6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

      內部審計主要職責 篇13

        1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

        2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

        3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

        4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

        5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

      內部審計主要職責 篇14

        1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

        2.完成內控手冊相關表單的設計;

        3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

        4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

        5.維護內控手冊;

        6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

        7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;

        8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

      內部審計主要職責 篇15

        1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

        2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

      內部審計主要職責 篇16

        1.負責公司所投項目的投后管理;

        2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

        3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

      內部審計主要職責 篇17

        1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

        2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

        3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

        4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

      內部審計主要職責 篇18

        1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;

        2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

        3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

        4、 協助具體審計項目的組織和實施;

        5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;

        6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

        7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

        8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

      內部審計主要職責 篇19

        1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

        2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

        3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

        4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

        5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

      內部審計主要職責 篇20

        1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

        2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

        3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

        4.完成領導交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇21

        1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;

        2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

        3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

        4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

        5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

        6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;

        7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

        8、完成領導交代的其他事務。

      內部審計主要職責 篇22

        1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

        2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

        3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

        4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

        5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

        6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

        7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

        8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

        9. 完成上級主管交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇23

        1.完善、執行財務相關制度。

        2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

        3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

        4.負責產品成本核算、納稅申報。

        5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

        6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

        7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

        8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

        9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。

      內部審計主要職責 篇24

        根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

        制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

        負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

        對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

        對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

        對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

        配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

        完成上級交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇25

        審計項目執行

        按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

        咨詢

        向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

        制度建設

        根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

        關系管理

        就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

        審計整改跟蹤

        參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

        主管分配的其他工作任務

      內部審計主要職責 篇26

        1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

        2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

        3、領導交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇27

        1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

        2. CSA內控自我評估抽樣測試

        3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

        4. 根據舉報信息開展舞弊調查

        5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改

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      • 內部審計主要職責(精選28篇)

        1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和...

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        一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責:1、擬定本單位內部審計規章制度;2、審計預算的執行和決算;3、審計財務收支及有關經濟活動;4、審計基本建設投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經費的管理和使用;6、開展固定資產購置...

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