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      內部審計主要職責

      發布時間:2022-11-25

      內部審計主要職責(通用16篇)

      內部審計主要職責 篇1

        1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

        2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

        3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

        4、負責公司審計檔案的管理工作;

        5、完成領導交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇2

        1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

        2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

        3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

        4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

        5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

      內部審計主要職責 篇3

        1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

        2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

        3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

        4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

        5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

      內部審計主要職責 篇4

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

        3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

        4、審計公司資金使用情況;

        5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

      內部審計主要職責 篇5

        1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

        2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

        3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

      內部審計主要職責 篇6

        1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

        2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

        3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務

        4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

        5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

      內部審計主要職責 篇7

        (1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

        (2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展

        (3) 經營精力是否符合經營約定

        (4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

      內部審計主要職責 篇8

        1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

        2.完成內控手冊相關表單的設計;

        3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

        4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

        5.維護內控手冊;

        6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

        7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;

        8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

      內部審計主要職責 篇9

        1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

        2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

        3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

        4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

        5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

        6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

        7、完成公司交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇10

        1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

        2、協助完成專項審計項目;

        3、監督內控執行及優化;

        4、對接外部審計等工作;

      內部審計主要職責 篇11

        1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

        2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

      內部審計主要職責 篇12

        1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施

        2、參與公司內控狀況的監查和評價

        3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

        4、建立并管理監查檔案

        5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

        6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

      內部審計主要職責 篇13

        承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

        檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

        內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

        追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

        協助進行年度內控自評及專審事項。

        主管臨時交辦之其他事項。

      內部審計主要職責 篇14

        1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

        2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

        3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

        4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

        5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

        6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

        7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

        8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

        9. 完成上級主管交辦的其他工作。

      內部審計主要職責 篇15

        1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

        2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

        3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

        4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

        5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

        6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

        7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

      內部審計主要職責 篇16

        1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

        2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

        3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

        4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

        5、參與內部審計制度的修訂。

        6、完成審計部長交辦的其他工作。

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