審計經理工作職責內容(精選20篇)
審計經理工作職責內容 篇1
1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。
3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計經理工作職責內容 篇2
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責內容 篇3
1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經理工作職責內容 篇4
1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇5
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
審計經理工作職責內容 篇6
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;
2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
審計經理工作職責內容 篇7
1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;
2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;
3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;
5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;
6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;
7、負責董事長交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇8
1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數據的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;
12.兼顧董秘工作。
審計經理工作職責內容 篇9
1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;
3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5.其他與審計條線內部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
審計經理工作職責內容 篇10
1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;
3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;
4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;
審計經理工作職責內容 篇11
1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3.完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇12
1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;
2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;
3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;
4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;
審計經理工作職責內容 篇13
1、擬定并制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責內容 篇14
1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;
4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。
審計經理工作職責內容 篇15
1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。
2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。
3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。
4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。
7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,
審計經理工作職責內容 篇16
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;
4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
審計經理工作職責內容 篇17
1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。
2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。
3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。
4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。
5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物采購、資產管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。
6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。
審計經理工作職責內容 篇18
1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統、操作系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務;
10、領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇19
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。
審計經理工作職責內容 篇20
1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;
2.負責或參與IPO審計業務;
3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
