醫院審計科工作總結(精選5篇)
醫院審計科工作總結 篇1
一、認真落實了黨風廉政建設責任制,反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。醫院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則,將各項任務進行了分解,融入到各科工作目標中去,做到了廉政建設與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育,筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會,組織部分中層干部、業務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料;通過宣傳教育,進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發了“廉政風險防控”“醫藥購銷和醫療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
三、發揮審計監督職能,努力從源頭上預防和治理腐敗。進一步完善有關審計工作的規章制度,搞好建章立制,規范審計工作行為。二月份聯系棗莊市審計局對吳院長進行經濟責任審計。對每月的財務收支情況;績效工資發放情況;各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況;重大項目進展情況進行例行審計。同時,按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發放情況展開專項審計工作,及時發現問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監督。做到發現一個問題,制定一項整改措施,提出一項合理化建議,從而監督、檢查和預防職務犯罪的發生,為醫院快速、健康、穩定、和諧發展創造有利環境。
四、拓寬信訪渠道,加大投訴、舉報和案件查處力度。在院紀委的領導下,第一時間了解群眾的意見和建議,起到理順情緒,化解矛盾,統一思想,凝聚人心起的積極作用;認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制,重要線索經集體研究提出處理意見,對違紀情節較輕的.同志,進行談話提醒;對群眾有反映,經初步核實后基本屬實,但尚不構成嚴重違紀行為的同志,進行警示告誡;對受到失實舉報的同志,及時予以澄清,做到支持干事的,保護干事的,查處違紀的。
五、規范物價收費標準,嚴格測算,嚴格執行。自20xx年3月5日接受物價管理工作以來,嚴格按照省市兩級物價部門要求,規范我院醫療服務收費行為。積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案,及各類收費項目認證轉正。對目前醫院8類收費項目進行審核測算,逐步統一收費編碼。
六、深化“三好一滿意”活動,按照“抓鞏固、抓提高、創品牌、出成效”的總體要求,以“以德治院、以情醫患”為特色品牌,進一步強化品牌建設,鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、積極開展“優化經濟環境專項治理年活動”,對損害經濟發展環境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理,進一步規范醫療服務行為,凈化醫院經濟環境。
八、繼續深化民主評議行風,民主評議醫院活動,完善就醫流程、便民設施,提高服務質量,進一步提高醫院社會美譽度,弘揚醫院行風建設成果
醫院審計科工作總結 篇2
1、負責監督、檢查油田總院集團及所屬院所、對國家財經政策、法令法規及上級業務部門、本單位制定的經營方針、規章制度的.執行情況。
2、負責編制并組織落實油田總院集團審計發展規劃、年度審計工作計劃。
3、負責制定并組織實施油田總院集團審計工作制度、規范及管理辦法。
4、負責辦理對油田總醫院集團及所屬院所、財務收支、經濟責任、經濟建設、經濟效益、內控制度、財務預算執行情況、維修及建設項目、經濟合同、醫療收入、藥品采購等審計工作,維護財經法紀。
5、負責辦理油田總院集團領導及局審計處制定的各項調查任務,配合其他職能科室共同完成需審計參加的各項任務。
6、編制并及時上報審計工作報表,作好審計工作統計與信息,及時為領導決策提供信息。
醫院審計科工作總結 篇3
一、擬定和完善內部審計規章制度;
二、審計預算的執行和決算;
三、審計財務收支及有關經濟活動;
四、按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;
五、審計基本建設投資、修繕工程項目;
六、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的'管理和使用;
七、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對外投資、工資分配等專項審計調查工作;
八、審計經濟管理和效益情況;
九、審計內部有關管理制度的落實;
十、其他審計事項。
醫院審計科工作總結 篇4
一、對全院的財務收支計劃或預算的執行和決算,與財務收支有關的經濟活動及效益,各類資產的管理情況,物資的購買,國家財經法規的執行等情況進行內部審計監督。
二、審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其它重要經濟活動事項的文件。
三、參加醫院財務工作方面的'會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經濟合同(協議)的簽訂,并監督實施。
四、對醫院預算內、外資金的使用,重要儀器設備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進行審查監督。
五、對嚴重違犯財經法規的單位和有關人員進行專項審計調查,在核準事實的基礎上,依照有關規定提出處理意見,對正在發生的嚴重違反財經法紀,嚴重損失浪費行為,作出制臨時的止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關資料的,報經院領導批準采取必要的臨時措施。
六、對院內各部門、各科室財經物資活動內控制制度建設及執行情況進行檢查監督,提出改進管理、加強內部控制、提高效益的建議。在經濟管理宏觀控制方面當好院領導的參謀助手。
七、及時向上級審計機關報告內審方面的重大問題。
八、完成領導交辦的其它任務。
醫院審計科工作總結 篇5
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行
