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      審計經理工作職責內容

      發(fā)布時間:2023-01-02

      審計經理工作職責內容(精選15篇)

      審計經理工作職責內容 篇1

        1、根據國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;

        2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監(jiān)督;

        3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預警措施;

        4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

        5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;

        6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內的政策、制度和規(guī)定;

        7、負責董事長交辦的其他工作。

      審計經理工作職責內容 篇2

        1、負責集團及各子公司的財務、生產、業(yè)務、采購、經營等方面的審計和監(jiān)察工作;

        2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

        3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產安全性、流動性、盈利性;

        4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

        5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

        6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

        7、負責違規(guī)追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現的非重大違規(guī)違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關部門處理;負責違規(guī)經濟處罰的復議;

        8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

        9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

        10、制定內部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

        11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

      審計經理工作職責內容 篇3

        1、審計項目執(zhí)行:根據年度審計計劃,獨立或協助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;

        2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業(yè)流程,協助建立風險預警系統等。

        3、政策研究:對國家財經法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業(yè)內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。

      審計經理工作職責內容 篇4

        1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經營風險和管理風險;

        2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

        3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

        4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

        5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

        6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

      審計經理工作職責內容 篇5

        1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;

        2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

        3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

        4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

        5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

        6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

      審計經理工作職責內容 篇6

        1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

        2、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

        3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

        4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;

        5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

        6、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估工作;

      審計經理工作職責內容 篇7

        1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

        2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

        3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

        4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

        5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

      審計經理工作職責內容 篇8

        1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

        2.對被審單位內部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

        3.完成領導交辦的其他工作。

      審計經理工作職責內容 篇9

        1. 對重點業(yè)務進行實時實地調研,掌握真實情況,發(fā)現制度和操作層面存在的問題和風險。

        2. 對突發(fā)的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城

        市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。

        3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務單位風險防范意識和能力。

        4. 針對內外部審計發(fā)現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

        5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。

        6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

        7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

      審計經理工作職責內容 篇10

        1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

        2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

        3、審計隊伍組織建設;

        4、所轄公司審計整改復查;

        5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

      審計經理工作職責內容 篇11

        1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

        2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

        3.執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

        4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

        5.其他與審計條線內部相關的日常工作;

        6.完成上級交付的其他工作任務。

      審計經理工作職責內容 篇12

        1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

        2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

        3、負責招標方案、經濟合同審核;

        4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

        5、負責工程建安成本抽樣審計;

        6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

        7、負責審核工程結算及差異分析;

        8、負責審核工程完工結算;

        9、負責成本管理制度流程審計;

        10、負責外部造價審計機構管理;

        11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

        12、完成上級臨時交辦的工作。

      審計經理工作職責內容 篇13

        1. 組建集團風控及內審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;

        2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

        3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

        4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

        5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

        6.對審計中發(fā)現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發(fā)現問題清單,并對發(fā)現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

        7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

        8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

        9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問題。

      審計經理工作職責內容 篇14

        1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

        2.能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

        3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

        4.完成對IT風險管理控制、內部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關工作。

      審計經理工作職責內容 篇15

        1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;

        2、負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

        3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;

        4、負責對審計中發(fā)現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;

        5、負責審計相關內業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。

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