審計主管工作職責主要內(nèi)容(精選21篇)
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇1
1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責給適當?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認其實質(zhì)性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇2
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇3
1.根據(jù)年度責任目標,擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責任目標,制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據(jù)年度責任目標,對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理進行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進行后續(xù)跟蹤審計;
4.負責監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇4
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負責公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇5
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協(xié)作能力。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇6
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項進行專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
7、根據(jù)審計工作計劃,負責聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;
8、針對公司招投標項目進行審計;
9、對所屬企業(yè)的進行監(jiān)督,并配合紀檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協(xié)助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;
11、公司相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇7
1.負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;
5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;
6.領(lǐng)導安排的其它工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇8
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇9
1.負責內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內(nèi)控工作底稿的編制、復核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進展;
3.負責內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進行風險評級管理;
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇10
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準確性。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇11
1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標準完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇12
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負責外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇13
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導書。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇14
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇15
1、能獨立承擔中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇16
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇17
1-根據(jù)公司的相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察;
3-對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領(lǐng)導交辦的專項審計任務(wù)。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇18
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇19
1、負責公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風險環(huán)節(jié)進行審查和評估;
4、負責公司監(jiān)控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀案件進行調(diào)查等。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇20
1.根據(jù)內(nèi)部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負責監(jiān)督、檢查集團財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
5.開展經(jīng)濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7.完成領(lǐng)導安排的其他工作。
審計主管工作職責主要內(nèi)容 篇21
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導交辦的其他事項。
