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      審計主管工作職責

      發布時間:2023-09-25

      審計主管工作職責(精選22篇)

      審計主管工作職責 篇1

        1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

        2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

        3、為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

        4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的`具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

        5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

        6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

        7、參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控。

      審計主管工作職責 篇2

        1、參與并完善審計制度、流程,制定企業內部年度審計方案和預算;

        2、負責審查企業各項財務制度的落實情況;

        3、擬定審計方案,起草審計報告;

        4、負責審查企業資金受控狀況,做好企業經濟信息

        5、定期或不定期的開展企業專項審核,并配合外部審核工作;

        6、協助對戰略合作企業開展盡職調查、股權出質、資產處置等工作;

        7、領導交辦的其他事項。

      審計主管工作職責 篇3

        1.審計、財務會計或工程類等相關專業,有國際注冊內部審計師或注冊會計師資格或會計師資格、有海外背景或跨國企業工作經驗者優先;

        2.大型石化、化纖行業5年以上工作經驗,熟練掌握財務、審計或工程類專業知識,熟悉行業內部控制管理和流程梳理及風險評估等。

        3.掌握內部控制和公司治理等相關專業知識;編制工程審計年度計劃個方案,協助上級建立工程審計模式,并組織開展工程審計工作。

      審計主管工作職責 篇4

        1、擬定年度審計計劃,組織實施公司各項內容審計工作,配合公司外部審計工作;

        2、提交公司財務管理和財務制度執行情況的評價報告,并對公司內部控制、風險控制、對外投資、預算實施等方面提出管理建議;

        3、按照公司內部審計管理辦法,擬定審計項目的審計方案、起草審計報告等相關文件,檢查審計意見的采納和審計決定的執行情況;

        4、按照公司內部審計工作細則實施審計,包括:取得審計證據、編制工作底稿等,協助審計小組組長出具審計報告、并對審計意見書進行復核,確保審計工作質量;

        5、對相關的審計項目提供支持或配合;

        6、公司及部門領導交辦的其它任務。

      審計主管工作職責 篇5

        1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

        2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

        3、負責審計過程中和現場結束后與客戶相關部門的協調和溝通;

        4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續審計;

        5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;

        6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

      審計主管工作職責 篇6

        1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

        2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

        3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

        4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。

        5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。

      審計主管工作職責 篇7

        1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;

        2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計劃;

        3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續整改情況;

        4.協調并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。

      審計主管工作職責 篇8

        1、必須有集團公司內審體系搭建經驗,能協助分管副總經理(兼內審部主任)搭建內審體系,編制年度審計工作計劃,并對其組織實施;

        2、有能力組織團隊成員開展各類審計、審計整改落實、審計通報等例行工作;

        3、識別公司潛在的監管與合規風險,及時匯報并提出相應的整改措施和應急預案;

        4、審查和評價公司內部制度設計和執行的有效性。協助領導建立完善的內部審計體系和內部控制體系;

        5、負責各項資金的管理和使用情況的審計,對財務管理制度、會計核算流程進行內部審計測試、評價;

        6、參與對公司各部門預算的執行情況進行審計監督。

      審計主管工作職責 篇9

        1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

        2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;

        3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;

        4、審計資料的歸類、存檔及保管

      審計主管工作職責 篇10

        1. 組織公司及下屬控股公司的內控管理體系、制度和相關流程的制定和改善;

        2. 公司及下屬控股公司關鍵控制點內控執行情況監督和檢查;

        3. 公司及下屬控股公司風險管理體系評估與審核;

        4. 公司及下屬公司的重大項目審計;

        5. 公司條線領導或下屬控股公司領導離任、任期終結或年度經濟責任審計;

        6. 公司及下屬控股公司生產經營、投資、經濟合同簽訂等實施內部審計;

        7. 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標等實施內部審計;

        8. 協助、配合外部審計機構對公司及下屬控股公司的審計工作。

      審計主管工作職責 篇11

        1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

        2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

        4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

        5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

        6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

        7、根據審計工作計劃,負責聯系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;

        8、針對公司招投標項目進行審計;

        9、對所屬企業的進行監督,并配合紀檢部門開展調查;

        10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;

        11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

      審計主管工作職責 篇12

        1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。

        2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。

        3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。

        4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。

      審計主管工作職責 篇13

        1.協助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃

        2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實

        3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。

        4、依據國家內部控制規范和企業的內部控制要求,協助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作

        5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

      審計主管工作職責 篇14

        1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;

        2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;

        3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

      審計主管工作職責 篇15

        1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,協助制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

        2、協助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        3、組織實施財務審計、專項審計、經營審計、管理人員離任審計、內控審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

        4、對公司的重大事件進行審計調查,并提出有效可行的解決方案;

        5、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

        6、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

        7、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

        8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;

        9、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業審計部門進行指導;

        10、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反應的問題進行調查研究。

      審計主管工作職責 篇16

        1、 根據公司審計制度開展工作;

        2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;

        3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;

        4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;

        5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。

      審計主管工作職責 篇17

        1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;

        2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;

        3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況

        4.完成上級領導下達的臨時性事務。

      審計主管工作職責 篇18

        1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

        2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

        3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;

        4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

        5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

        6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

      審計主管工作職責 篇19

        1、制定審計事項的工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業務標準體系;

        2. 對公司運營、開發、工程、成本、設計等大生產環節管理的業務真實性、合法性、效益性進行監督審計驗收;

        3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實;

        4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優化建議,督促整改實施。

      審計主管工作職責 篇20

        1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

        2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;

        3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

        4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;

        5、草擬審計報告,提出審計建議;

        6、參與現場審計,完成內外審計的協調溝通工作;

      審計主管工作職責 篇21

        1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;

        2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;

        3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;

        4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;

        5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;

        6、完成領導安排的其他事務。

      審計主管工作職責 篇22

        1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

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