財務審計主管崗位職責(通用31篇)
財務審計主管崗位職責 篇1
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
財務審計主管崗位職責 篇2
職責:
1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;
2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;
4、協助經理完成年報等外部審計工作;
5、負責審計資料的`歸檔和保管工作;
6、完成領導安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;
2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;
3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;
4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;
財務審計主管崗位職責 篇3
職位信息
1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;
2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;
3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;
4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的.內部審計監督;
5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;
6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。
任職要求:
1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。
2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。
3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。
4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。
5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。
財務審計主管崗位職責 篇4
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:
1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;
2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;
3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;
4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
財務審計主管崗位職責 篇5
崗位職責:
1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;
2、作為內部監督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;
3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.
4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告
5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的分析報告
6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。
任職資格:
1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;
2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;
3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;
4、2年以上工程預決算工作經驗;
5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;
6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人際關系;
8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。
財務審計主管崗位職責 篇6
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬制;
2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;
6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;
7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
財務審計主管崗位職責 篇7
【職責】
1、負責公司內部審計工作的開展;
2、負責公司內部賬務,報表的規范管理;
3、協助及維護內審、內控、風控制度的`建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領導交辦的其他專項審計,確定關鍵環節和主要內控,評估風險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學歷,財務、審計等相關專業畢業;
2、3年及以上內外審經驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神。
財務審計主管崗位職責 篇8
工作職責:
1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;
2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;
3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;
4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷;
2、具有5年以上審計工作經驗;
3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;
4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;
5、具有中級審計師資格證者優先考慮。
財務審計主管崗位職責 篇9
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;
4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
財務審計主管崗位職責 篇10
1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據,并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
財務審計主管崗位職責 篇11
1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
財務審計主管崗位職責 篇12
1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5.開展經濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7.完成領導安排的其他工作。
財務審計主管崗位職責 篇13
1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
財務審計主管崗位職責 篇14
崗位職責:
1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;
2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);
3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。
任職資格:
1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;
2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;
3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;
5、良好的應用文寫作能力。
財務審計主管崗位職責 篇15
1、依據及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,
2、依據及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,
3、對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,
4、對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設
5、定期針對重要項目進行報表分析及建議
6、協助外部審計人員進行審計
7、按時披露內控審計報告
8、主管交辦工作
財務審計主管崗位職責 篇16
1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;
3、為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的`具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7、參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控。
財務審計主管崗位職責 篇17
1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
財務審計主管崗位職責 篇18
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
財務審計主管崗位職責 篇19
1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領導安排的其他工作。
財務審計主管崗位職責 篇20
1、參與實施內部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調查;
5、完善審計底稿和審計證據;
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
財務審計主管崗位職責 篇21
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
財務審計主管崗位職責 篇22
崗位職責:
1.負責各區域的工程成本核算及項目審計;
2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;
3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的信息;
4.負責各區域工程供應商資源儲備和現有供應商管理和績效評估。
任職要求:
1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業;
2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經驗;
3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規。
財務審計主管崗位職責 篇23
1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;
2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續整改情況;
4.協調并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。
財務審計主管崗位職責 篇24
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
財務審計主管崗位職責 篇25
1.健全賓館日審的收入審計制度,做到一切流程統一化、標準化。
2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃,包括:培訓時間、內容等。
3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓;當有特殊情況時,隨時組織臨時培訓工作。
4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。
5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理,每月末結清賬款。
6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。
7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。
8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。
9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。
10.對日審的日常工作進行監督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。
11.對月度的.日審工作報告復核、檢查、簽字確認,未竟事宜進行處理。
12.健全返傭管理制度,監督執行情況。
13.負責監控密碼掌控,及每月一次的變更工作。
14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。
15.完成財務總監交辦的其他事宜。
財務審計主管崗位職責 篇26
1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。
財務審計主管崗位職責 篇27
工作職責:
1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;
2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;
3、五年以上地產企業審計工作經驗;
4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、能適應中長期出差。
任職資格:
1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;
2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;
3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的經濟活動進行審計監督;
4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。
財務審計主管崗位職責 篇28
1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。
3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
財務審計主管崗位職責 篇29
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;
3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;
4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,并按要求出具內部審計報告;
5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;
7、負責外部審計機構的協調和溝通;
8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
財務審計主管崗位職責 篇30
1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
財務審計主管崗位職責 篇31
1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
