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      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)

      發(fā)布時(shí)間:2023-11-07

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)(精選21篇)

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇1

        1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;

        2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;

        3、撰寫審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;

        4、對各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇2

        崗位職責(zé):

        1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;

        2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;

        3、撰寫審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;

        4、對各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。

        任職資格:

        1、財(cái)會、審計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

        2、至少中級會計(jì)師職稱及以上,注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先;

        3、有內(nèi)審或外審實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立帶隊(duì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

        4、熟悉財(cái)會、監(jiān)察、審計(jì)、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力。

        崗位要求

        學(xué)歷要求:本科

        語言要求:不限

        年齡要求:不限

        工作年限:不限

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇3

        職位信息

        1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度,制定公司財(cái)務(wù)合規(guī)制度和合規(guī)流程;

        2、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),提出處理意見和建議;

        3、負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)部相關(guān)人員因離職時(shí)的離任審計(jì)工作,交接審計(jì)工作;

        4、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營活動進(jìn)行系統(tǒng)的.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

        5、做好有關(guān)審計(jì)材料的原始調(diào)查和收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益;

        6、對檢查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警并及時(shí)匯報(bào),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出財(cái)務(wù)管理合理化建議,并督促財(cái)務(wù)部制定整改措施,做好合規(guī)工作。

        任職要求:

        1、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類會計(jì)或者審計(jì)專業(yè)。

        2、持有會計(jì)師、審計(jì)師等初、中級職稱證件,有商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

        3、正直、擔(dān)當(dāng)、做事穩(wěn)重細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心。

        4、已在具有一定規(guī)模的公司擔(dān)任審計(jì)經(jīng)理(主管)職位、專業(yè)能力較高。

        5、熟悉內(nèi)部審計(jì)流程和方法,熟悉審計(jì)數(shù)據(jù)分析,有良好的內(nèi)控常識。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇4

        職責(zé):

        1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計(jì)模板,并協(xié)助完成實(shí)施;

        2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計(jì)工作,在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計(jì)工作方案,實(shí)施審計(jì)活動、編制審計(jì)工作底稿、評估審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、充分性,草擬審計(jì)報(bào)告;

        3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計(jì)整改計(jì)劃,跟蹤審計(jì)的執(zhí)行、實(shí)施后續(xù)審計(jì);

        4、協(xié)助經(jīng)理完成年報(bào)等外部審計(jì)工作;

        5、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的`歸檔和保管工作;

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

        任職要求:

        1、教育背景:大學(xué)本科及以上,會計(jì)、審計(jì)專業(yè)優(yōu)先;

        2、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn):在會計(jì)師事務(wù)所從事內(nèi)控審計(jì)或企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門工作2年(含)以上,具有IT企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

        3、從業(yè)資格:擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;

        4、知識技能:具有內(nèi)控、審計(jì)等方面的專業(yè)知識;能熟練應(yīng)用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作;

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇5

        1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;

        2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

        3.定期提供非現(xiàn)場審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計(jì)工作;

        4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);

        5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估與審計(jì);

        6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇6

        1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

        2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

        3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

        4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

        5、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

        6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

        7、對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇7

        工作職責(zé):

        1、帶領(lǐng)審計(jì)員進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)和現(xiàn)場檢查;

        2、負(fù)責(zé)審計(jì)組內(nèi)的分工和協(xié)調(diào),按計(jì)劃、質(zhì)量完成項(xiàng)目審計(jì);

        3、負(fù)責(zé)定期或不定期對采購價(jià)格進(jìn)行審核;

        4、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)并提出意見,根據(jù)價(jià)格審核情況進(jìn)行相關(guān)報(bào)告;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        任職資格:

        1、全日制本科及以上學(xué)歷;

        2、具有5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

        3、熟悉各類財(cái)務(wù)制度及會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)稅法律規(guī)范;

        4、具備持續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的職業(yè)道德及工作操守;

        5、具有中級審計(jì)師資格證者優(yōu)先考慮。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇8

        1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

        2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

        3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

        4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;

        5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評估;

        6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;

        7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇9

        1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度,做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。

        2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃,包括:培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。

        3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn);當(dāng)有特殊情況時(shí),隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。

        4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。

        5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理,每月末結(jié)清賬款。

        6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。

        7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

        8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

        9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理。

        10.對日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。

        11.對月度的.日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn),未竟事宜進(jìn)行處理。

        12.健全返傭管理制度,監(jiān)督執(zhí)行情況。

        13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控,及每月一次的變更工作。

        14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。

        15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇10

        1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃

        3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

        4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

        5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

        6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇11

        1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

        2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

        3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

        4、審計(jì)公司資金使用情況;

        5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇12

        1、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì)工作方案;

        2、實(shí)施審計(jì)程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計(jì)報(bào)告和管理建議書;

        3、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

        4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

        5、掌握相關(guān)審計(jì)、會計(jì)各項(xiàng)知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,提出有效的思路;

        6、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇13

        1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;

        2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);

        3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

        4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動;

        5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

        6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

        7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇14

        1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);

        2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;

        3、對審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇15

        1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

        2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

        3、對公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

        4、對各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

        5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

        6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

        7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇16

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),對審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);

        2、對集團(tuán)下屬子公司定期財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進(jìn)行內(nèi)審,編制審計(jì)報(bào)告;

        3、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的.行為及時(shí)報(bào)告;對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時(shí)提出改進(jìn)建議;

        4、對公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì);

        5、對公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

        6、配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)、上級審計(jì)部門對公司及所屬單位進(jìn)行的各項(xiàng)審計(jì)檢查。

        任職資格:

        1、本科(含)以上學(xué)歷,審計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

        2、注冊會計(jì)師和審計(jì)師(含)優(yōu)先;

        3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項(xiàng)目、總承包項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計(jì)類或財(cái)務(wù)類職務(wù)3年以上;

        4、熟悉國家審計(jì)、財(cái)務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計(jì)操作流程、方法及公司財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù);

        5、擁有較強(qiáng)的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;

        6、抗壓力和執(zhí)行力強(qiáng),具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

        7、能適應(yīng)短期出差。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇17

        1、依據(jù)及五部委頒布內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,并按公司需求制訂內(nèi)控相關(guān)制度、流程及風(fēng)險(xiǎn)矩陣,

        2、依據(jù)及五部委頒布內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)查核,進(jìn)行抽樣檢查,年度公司內(nèi)控自評報(bào)告作業(yè),

        3、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,向主管報(bào)告并督促協(xié)助各單位改進(jìn)并跟進(jìn),

        4、對于未控制的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提出建議控制方向,及內(nèi)控建設(shè)

        5、定期針對重要項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)表分析及建議

        6、協(xié)助外部審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)

        7、按時(shí)披露內(nèi)控審計(jì)報(bào)告

        8、主管交辦工作

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇18

        職責(zé)描述:

        1、編制集團(tuán)各年度和季度的合并財(cái)務(wù)報(bào)表;

        2、對集團(tuán)內(nèi)各子公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督和管理;

        3、對接外部審計(jì)師及評估師工作;

        4、對外披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理及審核。

        任職要求:

        1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),英語六級;

        2、三年以上會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),有注冊會計(jì)師證書者優(yōu)先;

        3、較強(qiáng)的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力,原則性強(qiáng)。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇19

        1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)類審計(jì)工作,對問題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識別的能力;

        2、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價(jià),形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

        3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

        4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

        5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

        6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇20

        1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。

        2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

        3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計(jì),對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)。

        4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。

        5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé) 篇21

        1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);

        2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;

        3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;

        4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺工作建設(shè);

        5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

      財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)(精選21篇) 相關(guān)內(nèi)容:
      • 審計(jì)主管工作職責(zé)(精選29篇)

        1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審...

      • 審計(jì)主管工作職責(zé)描述(通用32篇)

        1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃;2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過程;3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;5、稽核調(diào)研...

      • 審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

        1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)...

      • 關(guān)于審計(jì)主管的工作職責(zé)(通用33篇)

        1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對經(jīng)營成果的真...

      • 工程審計(jì)主管崗位的基本工作職責(zé)(通用31篇)

        職責(zé):1、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動態(tài)及信息;2、擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程,并貫徹執(zhí)行;3、擬定項(xiàng)目、職能審計(jì)方案報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)工程成本審計(jì)的組織與實(shí)施,針對存在的問題提出審計(jì)意見和改進(jìn)建議,并跟蹤審...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管的具體工作職責(zé)(精選29篇)

        職責(zé):1. 參與年度審計(jì)計(jì)劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 ; 對財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計(jì)3. 對財(cái)務(wù)工作流程和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ; 對成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的工作職責(zé)表述(精選31篇)

        職責(zé):1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價(jià)體系;2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5、對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的職責(zé)描述(通用30篇)

        1)根據(jù)部門計(jì)劃的安排,完成本職工作;2)負(fù)責(zé)總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)工作開展的效果,提出完善和優(yōu)化審計(jì)監(jiān)察流程制度的建議;3)按審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)施審核工作;4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;5)負(fù)責(zé)開展對控股集團(tuán)及所屬公司的例行財(cái)務(wù)審計(jì)工...

      • 工程審計(jì)主管崗位的具體職責(zé)描述(精選33篇)

        職責(zé):1、協(xié)助制定部門審計(jì)計(jì)劃;2、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對各項(xiàng)目工程管理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)從項(xiàng)目立項(xiàng)至驗(yàn)收交付全過程審計(jì);3、對招投標(biāo)、設(shè)計(jì)管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量、成本管理等工作進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì);4、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并...

      • 審計(jì)主管的工作職責(zé)有哪些(精選8篇)

        職責(zé)1、協(xié)助部門主管開展對集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù),經(jīng)營管理,效益效率等各項(xiàng)審計(jì),擬訂項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,制定具體審計(jì)方案,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序。能發(fā)現(xiàn)問題。...

      • 審計(jì)主管的具體職責(zé)是什么(通用10篇)

        職責(zé):1、規(guī)劃計(jì)劃類1.1 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理,參與制定具體審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案;1.2 參與制定年度審計(jì)計(jì)劃;1.3 參與制定年度部門預(yù)算。...

      • 審計(jì)主管崗位的具體職責(zé)(精選29篇)

        職責(zé):1.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,能獨(dú)立開展相關(guān)經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)等方面常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)工作;2.對重要業(yè)務(wù)流程及高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤及監(jiān)控;3.撰寫審計(jì)報(bào)告,提出相關(guān)審計(jì)建議;4.跟蹤審計(jì)結(jié)果的整改執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)監(jiān)督;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作...

      • 工程審計(jì)主管的基本工作職責(zé)(精選31篇)

        (一) 年度財(cái)務(wù)預(yù)算及其執(zhí)行情況;(二) 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動;(三) 生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益和固定資產(chǎn)保值增值情況;(四) 建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算和決算情況;(五) 經(jīng)濟(jì)合同的簽定及履行情況;(六) 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況;(七) 內(nèi)控審計(jì);(八)...

      • 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)主管的職責(zé)概述(精選32篇)

        職責(zé):1.協(xié)助擬定年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃;2.按照年度審計(jì)計(jì)劃開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作;3.做好審計(jì)資料的整理及歸檔工作;4.協(xié)助外部審計(jì)對接工作;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管的崗位職責(zé)(通用28篇)

        崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目初步審計(jì)方案,報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施集團(tuán)及子公司各類審計(jì)工作;2.出具審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;...

      • 崗位職責(zé)
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