審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容(精選26篇)
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項,提高團隊協(xié)作能力。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;
8、針對公司招投標(biāo)項目進(jìn)行審計;
9、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);
5.組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計工作計劃,并組織對計劃進(jìn)行具體實施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進(jìn)行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計;
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2、確定審計程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進(jìn)行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
5.開展經(jīng)濟責(zé)任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進(jìn)行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇15
1、能獨立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇16
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇17
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇18
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計工作;
2、 匯報審計發(fā)現(xiàn),整理審計底稿,協(xié)助出具審計報告;
3、 審計經(jīng)理交代的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇19
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇20
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇21
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇22
1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇23
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇24
1、編制完整合理的審計項目工作計劃;
2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;
3、作為項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇25
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇26
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進(jìn)建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
