審計主管工作職責(zé)描述(精選14篇)
審計主管工作職責(zé)描述 篇1
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)描述 篇2
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責(zé)描述 篇3
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進(jìn)行專項后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)描述 篇4
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責(zé)描述 篇5
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進(jìn)行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責(zé)描述 篇6
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)描述 篇7
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)描述 篇8
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責(zé)描述 篇9
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進(jìn)行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)描述 篇10
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進(jìn)建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責(zé)描述 篇11
1、能獨立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)描述 篇12
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)描述 篇13
1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)描述 篇14
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
