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      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)

      發(fā)布時(shí)間:2023-02-21

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選22篇)

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇1

        1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫(xiě)與修訂;

        2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;

        3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

        4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見(jiàn)建議;

        5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);

        6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);

        7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;

        8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇2

        1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

        2.對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);

        3.對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購(gòu)事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);

        4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

        5.對(duì)各版塊各部門(mén)的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);

        6.對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);

        7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇3

        1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

        2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);

        3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫(xiě)和完善,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;

        4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

        5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

        6、組織實(shí)施、配合開(kāi)展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;

        7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇4

        1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;

        2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;

        3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,包括:經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);

        4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,安排專項(xiàng)審計(jì),如采購(gòu)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;

        6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇5

        根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。

        對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

        對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì);

        按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);

        突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

        對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見(jiàn)和整改意見(jiàn),與被審計(jì)單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;

        編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;

        能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

        對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇6

        1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;

        2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;

        3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;

        4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門(mén)的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇7

        1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;

        2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);

        3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;

        4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;

        5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開(kāi)展工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇8

        1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)工作,主導(dǎo)工程審計(jì)工作;

        2、 根據(jù)董事會(huì)要求,審計(jì)集團(tuán)管理層經(jīng)營(yíng)決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)層的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會(huì)匯報(bào);

        3、建立健全集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

        4、做好全集團(tuán)工程造價(jià)、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)察工作;

        5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

        6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書(shū)、協(xié)議、合同(法律條款);

        7、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類案件。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇9

        1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

        2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

        3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū);

        4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇10

        1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;

        2、組織開(kāi)展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

        3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

        4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇11

        1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門(mén)規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

        2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。

        3、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

        4、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。

        6、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。

        7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇12

        1、負(fù)責(zé)開(kāi)展綜合類審計(jì)工作,如營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計(jì)工作;

        2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫(xiě)審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫(xiě)審計(jì)底稿、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告和整改意見(jiàn)書(shū);

        3、負(fù)責(zé)檢查與評(píng)估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);

        4、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);

        5、負(fù)責(zé)對(duì)公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);

        6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;

        7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開(kāi)展。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇13

        1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計(jì),包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)成本審計(jì)等;

        3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)流程審計(jì);

        4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計(jì),解決審計(jì)中涉及的復(fù)雜專業(yè)問(wèn)題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險(xiǎn);

        5.審計(jì)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇14

        1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;

        2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 組織開(kāi)展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目;

        3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對(duì)集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開(kāi)展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

        4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計(jì)工作;

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇15

        1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。

        2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

        3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。

        4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)。

        5.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。

        6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

        7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇16

        1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;

        2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;

        3、對(duì)涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開(kāi)展調(diào)查;

        4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;

        5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評(píng)價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇17

        1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;

        2、識(shí)別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對(duì)公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評(píng)估且出具評(píng)估報(bào)告,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出可行性整改建議;

        3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門(mén)密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;

        4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計(jì)工作,包括但不限于專項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;

        5、提供內(nèi)審咨詢、開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn),營(yíng)造良好的管控環(huán)境。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇18

        1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門(mén)工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

        2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

        3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

        4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

        5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;

        6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

        7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

        8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇19

        1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案

        3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;

        4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

        6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇20

        1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。

        2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。

        2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇21

        1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

        2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問(wèn)題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

        3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;

        4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇22

        1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

        2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并參與實(shí)施;

        3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開(kāi)展具體工作,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

        4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

        5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

        6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作;

        7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(精選22篇) 相關(guān)內(nèi)容:
      • 成本審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)(精選25篇)

        職責(zé)描述:1、全面負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合約、成本管控工作;2、完善目標(biāo)成本管理和動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和體系,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的成本測(cè)算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術(shù)數(shù)據(jù)支持;3、健全和完善集團(tuán)全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織...

      • 高級(jí)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選21篇)

        工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。...

      • 醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)(精選5篇)

        一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議,分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。...

      • 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)崗位職責(zé)(通用3篇)

        崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)總部及區(qū)域下屬公司營(yíng)運(yùn)及營(yíng)銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及監(jiān)控;2、負(fù)責(zé)總部營(yíng)銷與營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)及相關(guān)項(xiàng)目性工作;3、負(fù)責(zé)總部營(yíng)銷與營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)制度年度評(píng)審及相關(guān)工作;4、負(fù)責(zé)參與組織各部門(mén)非營(yíng)銷營(yíng)運(yùn)類的審計(jì)、內(nèi)控評(píng)價(jià)和效能...

      • 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選21篇)

        崗位職責(zé):1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,為合伙人提供合理化建議;3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)工作;4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用20篇)

        工作職責(zé)responsibilities:1、建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系,設(shè)計(jì)、建立和實(shí)施審計(jì)制度、審計(jì)程序,評(píng)估審計(jì)結(jié)果;2、完成公司審計(jì)計(jì)劃,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問(wèn)題,向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送審計(jì)報(bào)表或?qū)徲?jì)調(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)結(jié)果;3、...

      • 土建審計(jì)崗位職責(zé)(通用5篇)

        任職要求:1.工程造價(jià)、工程管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2.熟悉清單及預(yù)算定額;3.精通預(yù)算定額編制原則,熟悉預(yù)定造價(jià)軟件(廣聯(lián)達(dá));4.熟悉招投標(biāo)文件及合同,能獨(dú)立對(duì)工程進(jìn)行預(yù)算、結(jié)算審核;5.責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)合作精神...

      • 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選23篇)

        內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé):1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程,2、對(duì)工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行審計(jì);3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過(guò)程及結(jié)果的審計(jì);4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過(guò)程的審計(jì)工作;5、部門(mén)...

      • 監(jiān)察審計(jì)崗位職責(zé)(通用3篇)

        崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督落實(shí)、后續(xù)跟蹤;2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司、分子公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì);3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及子公司投融資...

      • 審計(jì)法務(wù)崗位職責(zé)(精選5篇)

        崗位職責(zé):1、建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃方案并組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織部門(mén)擬制集團(tuán)合同通用范本,審核有關(guān)合同,并對(duì)合法性和規(guī)范性負(fù)責(zé);2、組織對(duì)各部門(mén)和分公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作,包括財(cái)務(wù)審計(jì)、...

      • 審計(jì)助理工作職責(zé)(精選20篇)

        1、在項(xiàng)目經(jīng)理的安排下參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù);2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核、資料收集和底稿完備等工作;3、在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,初步處理簡(jiǎn)單的審計(jì)、稅務(wù)及評(píng)估工作;4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好審計(jì)資料整理歸檔工作,完善審計(jì)工作底稿編制。...

      • 審計(jì)合規(guī)崗位職責(zé)(精選3篇)

        職責(zé)描述:1、管理出口管制程序,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)點(diǎn)并及時(shí)采取必要的糾正和改進(jìn)措施;2、協(xié)助中興出口管制合規(guī)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)流程的設(shè)計(jì)和推行,包括更新出口管制合規(guī)手冊(cè)、程序起草和工作方法改進(jìn);3、負(fù)責(zé)出口管制合規(guī)審計(jì)的`實(shí)施工作并與業(yè)務(wù)單位協(xié)...

      • 審計(jì)室崗位職責(zé)(通用3篇)

        作為審計(jì)部審計(jì)崗的職員,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,主要完成以下方面的工作:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。...

      • 管理審計(jì)崗位職責(zé)(精選6篇)

        職責(zé)描述:1、投后項(xiàng)目的日常經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)分析、同業(yè)對(duì)標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)的`收集、整理和維護(hù);2、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和盡職調(diào)查,起草財(cái)務(wù)分析和盡調(diào)報(bào)告,構(gòu)建財(cái)務(wù)模型;3、參與投后項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng),制定投資后管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和退出機(jī)...

      • 審計(jì)助理工作職責(zé)集錦(精選25篇)

        1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理執(zhí)行高新企業(yè)申請(qǐng)審計(jì),主要報(bào)告企業(yè)年度審計(jì)和研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的出具;2、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目、編制底稿;3、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)劃及賬務(wù)處理等科技財(cái)務(wù)項(xiàng)目輔導(dǎo)及執(zhí)行;4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作...

      • 崗位職責(zé)
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