財務審計師崗位職責具體概述(通用22篇)
財務審計師崗位職責具體概述 篇1
1、根據(jù)部門年度審計計劃,制定項目審計方案,進行風險分析,組織開展各類審計工作,完成相關審計底稿,出具審計報告及管理建議書;
2、定期跟蹤審計意見的落實情況并及時匯報跟蹤結果;
3、負責擬訂內部審計相關制度及方法體系,包括各類審計業(yè)務的作業(yè)流程和作業(yè)標準;
4、部門領導交辦的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇2
1、 執(zhí)行審計部門的管理規(guī)范和各項制度;
2、 編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔;
3、 執(zhí)行財務管理、制度流程、任期經(jīng)濟責任、營銷、資產(chǎn)、經(jīng)營績效等的審計工作計劃;
4、 完成上級分派的各項專項審計工作;
5、 登記各類日常工作臺賬;
6、 負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項;
7、完成領導交辦的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇3
1、掌握審計和財務相關專業(yè)知識,熟悉財經(jīng)、審計政策;
2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經(jīng)驗,能獨立組織開展項目審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇4
1、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
4、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
財務審計師崗位職責具體概述 篇5
1、負責公司日常財務核算,會計憑證、出納等工作的審核
2、根據(jù)公司需要,制定各類財務報表,核對關聯(lián)往來賬目,合并報表進行財務分析
3、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出
4、 研究會計政策,制定財務管理制度
5、進行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實性,
6、根據(jù)費用報銷制度審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定 。
7、按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門組織清產(chǎn)核資工作。
8、負責公司月度工資核算工作。
9、負責財務部日常管理工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇6
1、熟悉各大電商平臺的相關規(guī)則,了解掌握電商經(jīng)營狀況,分析評價電商相關指標,為經(jīng)營單位提供決策支持
2、領導電商財務部落實相關工作標準,加強與有關部門的協(xié)調配合
3、 參與電商相關業(yè)務流程設計與優(yōu)化,協(xié)助完善流程制度
4、 參與電商業(yè)務目標的推動及落實
5、發(fā)現(xiàn)電商業(yè)務管控的問題點并進行風險預警,提出合理化建議,推動財務管理措施的落地
財務審計師崗位職責具體概述 篇7
1制定并持續(xù)優(yōu)化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;
2、 編制內部審計年度工作計劃;
3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經(jīng)營目標影響較大的高風險領域、重要業(yè)務事項及重要業(yè)務流程等,為公司管理層提供決策建議;
4、 組織開展對下屬公司重大經(jīng)營活動,重大項目,重大經(jīng)濟合同等事項等有關的經(jīng)濟活動進行專項審計,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督整改,并提交審計報告;
5、 組織開展公司所屬專業(yè)公司負責人進行任期或任中經(jīng)濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;
6、 協(xié)調配合上級公司以及外部監(jiān)管機構對公司的審計監(jiān)督檢查工作;
7、 對內、外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防范風險發(fā)生;負責內部審計中介機構的選聘與監(jiān)督管理。
財務審計師崗位職責具體概述 篇8
1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;
2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;
3、協(xié)助做好經(jīng)濟指標測算工作;
4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協(xié)助做好內控制度管理;
6、領導交辦的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇9
1、負責擬定、修訂公司內部審計規(guī)章制度,建立公司內審工作機制;
2、負責根據(jù)上級公司要求并結合公司實際,擬定公司內部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;
3、負責年度末公司審計工作的總結,并根據(jù)上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負責組織或參與公司各項業(yè)務的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;
5、負責協(xié)調外部審計機構、上級單位等對公司的現(xiàn)場審計或審計相關的調研、檢查;
6、完成領導交辦的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇10
1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、復核等常規(guī)性審計工作;
2.負責調查核實經(jīng)濟事項,搜集審計證據(jù);
3.進行企業(yè)經(jīng)營性分析,出具審計報告;
4.其他上級交代的工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇11
1、實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數(shù)據(jù),將重大審計發(fā)現(xiàn)進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作
6、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協(xié)助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
財務審計師崗位職責具體概述 篇12
- 協(xié)助準備與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經(jīng)營分析工作。
- 收集、整理與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經(jīng)營分析所需內外部數(shù)據(jù)及資料,協(xié)助制作相關材料;
- 收集、整理銀行經(jīng)營所需的宏觀經(jīng)濟政策、監(jiān)管動態(tài)及同業(yè)信息;
- 協(xié)助戰(zhàn)略項目管理中有關經(jīng)營分析方面內容;
- 合理分配工作,保證部門總體工作進度;
- 其他:協(xié)助完成上級分配的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇13
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監(jiān)督執(zhí)行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監(jiān)督公司運營各環(huán)節(jié)的預算執(zhí)行情況。量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務信息支持;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業(yè)務發(fā)展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經(jīng)濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協(xié)作關系;
6、完成上級交辦的其他工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇14
1.原始憑證的審核,記賬憑證的導入、編制及審核;
2.按會計制度要求,全面核算公司各項資產(chǎn)、負債、權益及收入、成本、費用。
3.發(fā)票的申購、稅金計提的審核,報稅和其他稅務事宜的辦理;
4.公司各項費用的審核、管控、預警等核算工作;
5.預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;
6.做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;
7.憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務負責的檔案的裝訂、歸檔、保管
8.固定資產(chǎn)、低值易耗品、無形資產(chǎn)、存貨等公司財產(chǎn)的記賬及監(jiān)管;
財務審計師崗位職責具體概述 篇15
1.全面負責公司財務工作;
2.財務工作流程的梳理以適應公司項目需要;
3.稅務統(tǒng)籌規(guī)劃;
4.及時出具各項財務報表;
5.為領導決策提供財務數(shù)據(jù)分析支持
財務審計師崗位職責具體概述 篇16
1. 具體實施上市公司或大型企業(yè)集團年報、IPO、資產(chǎn)重組或企業(yè)并購等項目的審計工作;
2. 帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂于接受高難度挑戰(zhàn)性的工作;
3. 合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,并對工作進度進行監(jiān)控;
4. 負責項目實施過程的質量控制,發(fā)現(xiàn)、解決和溝通審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題,并做好向合伙人的匯報工作及與技術質控部門的溝通工作;
5. 維護正常的客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
財務審計師崗位職責具體概述 篇17
1.遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,完成公司內部財務審計工作,防范企業(yè)內部風險;
2.根據(jù)審計管理需要,進行采購審計和其他專項審計,出具審計報告;
3.投訴處理,出具調查報告
財務審計師崗位職責具體概述 篇18
1.負責訂單項下接單統(tǒng)計,合同、成本、票據(jù)審核,出入庫登記,訂單毛利統(tǒng)計,月底編制相應報表,
2.負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3.負責費用的審核,分類統(tǒng)計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經(jīng)驗;
5、開具發(fā)票,申報退稅。
6、.完善內部單據(jù),編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計師崗位職責具體概述 篇19
1、參與開展公司內部控制評審與優(yōu)化。
2、參與物資采購、招標業(yè)務流程的審計監(jiān)督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。
3、參與公司經(jīng)營管理活動的審計評價與咨詢。
4、不定期地進行專項審計和專案審計。
5、公司內部規(guī)章管理制度監(jiān)督執(zhí)行。
財務審計師崗位職責具體概述 篇20
1.負責根據(jù)公司經(jīng)營情況進行公司融資需求分析并編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經(jīng)營所需資金;
2.復核各項目公司制定的融資方案。
3.根據(jù)公司的融資計劃編制公司年度融資預算,籌劃融資結構,制定融資方案,合理控制融資成本。
4.負責對接融資機構,負責編制并提供融資數(shù)據(jù)。
5.編制內部融資臺賬,保管貸款資料及合同。
6. 組織籌措資金,并協(xié)調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。
7.完成公司領導交辦的其它工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇21
1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。
7、檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
8、進行企業(yè),按規(guī)定使用所獲取的財務資料 。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
財務審計師崗位職責具體概述 篇22
1、參與制定審計、財務制度,規(guī)范審計、財務工作的工作流程。
2、根據(jù)公司要求對分公司進行審核,向上級匯報分公司財務經(jīng)營狀況。
3、對公司及分公司的財務收支及經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
4、監(jiān)督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審核、應收款審核、管理合同傭金核算,向公司領導匯報工作。
5、完成上級臨時交辦的任務。
