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      審計總監工作職責精編

      發布時間:2022-12-16

      審計總監工作職責精編(精選18篇)

      審計總監工作職責精編 篇1

        1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。

        2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

        3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

        4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

        5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

        6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

        7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

      審計總監工作職責精編 篇2

        1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內審工作的開展和執行;

        2、深入了解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

        3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

        4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險并向集團領導反饋審計過程中發現的問題,提出合理可行的改進建議;

        5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

        6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

        7、完成上級交辦的其他任務。

      審計總監工作職責精編 篇3

        1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;

        2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

        3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

        4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

        5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

      審計總監工作職責精編 篇4

        1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

        2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

        3.負責公司采購流程審計;

        4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

        5.審計團隊日常管理工作。

      審計總監工作職責精編 篇5

        1、制定項目審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

      審計總監工作職責精編 篇6

        1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

        2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

        3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

        4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

        6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

      審計總監工作職責精編 篇7

        1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

        2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

        3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

        6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

        7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

      審計總監工作職責精編 篇8

        1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

        2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

        3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

        4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

        5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

      審計總監工作職責精編 篇9

        1、主持審計監察中心的工作;

        2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

        3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;

        4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

        5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;

        6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

        7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

        8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;

      審計總監工作職責精編 篇10

        1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

        2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案

        3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

        4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

        5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

        6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

        7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

        8、其他上級領導交辦的工作。

      審計總監工作職責精編 篇11

        1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。

        2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。

        2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

        3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

        4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

      審計總監工作職責精編 篇12

        1、根據公司的戰略及發展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

        2、組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;

        3、指導并推進公司各部的內部審計工作,包括:經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

        4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

        5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

        6、籌備IPO財務規范化工作。

      審計總監工作職責精編 篇13

        根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。

        對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

        對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

        按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

        突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

        對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;

        編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

        能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

        對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

      審計總監工作職責精編 篇14

        1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;

        2、組織開展常規及專項審計活動;

        3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

        4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

      審計總監工作職責精編 篇15

        1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

        2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

        3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

        4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

        5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

        6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

        7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

        8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

        9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

        10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

      審計總監工作職責精編 篇16

        1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

        2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;

        3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

        4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

        5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

      審計總監工作職責精編 篇17

        1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

        2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

        3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

        4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

        5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。

        6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

        7.完成領導交代的其他工作。

      審計總監工作職責精編 篇18

        1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

        2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

        3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

        4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

        5.領導安排的其他工作。

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