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      審計總監(jiān)工作職責精編

      發(fā)布時間:2023-04-19

      審計總監(jiān)工作職責精編(精選25篇)

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇1

        1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

        2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;

        3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;

        4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領(lǐng)導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;

        5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進行評估分析;

        6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);

        7、完成上級交辦的其他任務(wù)。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇2

        1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

        2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

        3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

        6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

        7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇3

        1、搭建集團內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

        2.、制定集團內(nèi)審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

        3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

        4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

        6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇4

        1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

        2.負責公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

        3.負責公司采購流程審計;

        4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;

        5.審計團隊日常管理工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇5

        1、制定項目審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇6

        1、指導建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

        2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;

        3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

        4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

        5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇7

        1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

        2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預算。

        3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

        4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督。

        5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

        6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

        7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇8

        1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;

        2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進行審計,起草審計報告并進行風險提示;

        3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;

        4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

        5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;

        6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

        7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;

        8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;

        9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;

        10. 對審計活動后的相關(guān)資料進行匯總和歸檔。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇9

        1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

        2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

        3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準確性、合規(guī)性

        4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

        5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇10

        1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

        2、組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;

        3、指導并推進公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

        4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監(jiān)督;

        5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負責人離任審計等;

        6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇11

        1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

        2、根據(jù)年度審計工作計劃,負責組織實施經(jīng)濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;

        3、負責組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進,關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;

        4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實審計整改意見。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇12

        1、負責協(xié)助搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;

        2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經(jīng)濟責任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

        3、負責公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀行為;

        4、負責經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟類審計工作;

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇13

        1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;

        2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

        3、監(jiān)督指導公司內(nèi)部流程不斷完善、科學、高效;

        4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導實施、總結(jié)分析工作;

        5、企業(yè)發(fā)展風險的規(guī)避及指導工作;

        6、審計法務(wù)部團隊建設(shè)及人員帶教工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇14

        1、按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

        2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

        3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

        4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇15

        1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

        2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內(nèi)容;

        3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

        4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

        5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

        6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

        7、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇16

        1、評估集團核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風險狀況,判斷高風險領(lǐng)域,編制集團審計項目計劃。

        2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經(jīng)濟管理等業(yè)務(wù)審計;

        3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

        4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

        5、參與或主導各類舞弊案件的調(diào)查。

        6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

        7、定期輸出集團核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風險評估報告。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇17

        1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

        2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

        3、 協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

        4、 監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

        5、 檢查集團公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

        6、 審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;

        7、 根據(jù)集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

        8、 負責審計監(jiān)督部員工的培訓和績效考核,審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;

        9、 完成主管上級交辦的其它工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇18

        1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

        2、識別內(nèi)審工作重點領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負責實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

        3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監(jiān)控體系;

        4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

        5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓,營造良好的管控環(huán)境。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇19

        1.負責公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護和更新;

        2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

        3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

        4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

        5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

        6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

        7.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇20

        1.制定集團的財務(wù)目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;

        2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責,保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

        3.對集團的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;

        4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

        5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護企業(yè)利益;

        6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

        7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

        8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

        9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇21

        1、負責擬定公司內(nèi)部審計制度、規(guī)程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運作;

        2、負責公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進和風險評估;統(tǒng)籌管理對其進行有效的風險控制;

        3、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

        4、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;

        5、參與公司重大投資決策。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇22

        1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

        2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。

        3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關(guān)鍵點進行評價,并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。

        3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升。

        4、負責組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。

        5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

        6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇23

        1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

        2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

        3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

        4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

        5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

        6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);

        7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

        8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

        9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;

        10、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇24

        1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

        2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團領(lǐng)導臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案

        3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

        4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

        5、負責受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

        6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進行審計。

        7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

        8、其他上級領(lǐng)導交辦的工作。

      審計總監(jiān)工作職責精編 篇25

        1、 按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

        2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。

        2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

        3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

        4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

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