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      應收會計工作職責應收會計工作職能

      發布時間:2022-11-16

      應收會計工作職責應收會計工作職能(精選15篇)

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇1

        1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;

        2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;

        3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

        4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

        5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

        6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

        7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

        8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;

        9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

        10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;

        11.整理每月記賬憑證并裝訂;

        12。負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇2

        1、負責準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票、核銷,統計逾期款。

        2、按時完成部分月底結賬對賬工作。

        3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇3

        根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發 票,按照發票明細制成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;

        銷 售 發 票 錄入系統、月底核對銷 售 發 票;

        制作銷售憑證、銀行收款憑證;

        核對銷售合同信息,系統簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;

        周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

        根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;

        客戶維護、建檔;

        應收帳款時時監管,每月定期跟進提醒營業人員催收;

        裝訂憑證;

        領導安排的其他工作;

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇4

        1、負責公司應收賬款核算和管理;

        2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

        3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

        4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;

        5、負責合同管理;

        6、領導交代的其他工作。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇5

        1、負責大客戶月結對賬工作,按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

        2、做好小客戶日常單據、費用核對工作,及時將單據歸類保存。

        3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

        4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

        5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

        6、費用單據審核,根據合同協議,按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。

        7、跨部門單據領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇6

        1. 根據公司政策跟進客戶應收款項

        2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

        3. 與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜

        4. 按照公司流程核銷收款

        5. 在系統中進行發票數據的整理

        6. 其他相關的財務工作

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇7

        1. 應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

        2. 應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

        3. 預收賬款的核對整理;

        4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

        5. 展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對,預提工作;

        6. 開展期間現場的財務支持工作

        7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇8

        1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務核算、業務對接工作;

        2、負責編制應收會計憑證;

        3、編制相關會計報表;

        4、完成上級交辦的其他工作。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇9

        1、負責店鋪的銷售核對、結算對帳和開票工作;

        2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;

        3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發票的跟催與入賬;

        4、負責店鋪分子公司的進銷存;

        5、負責店鋪分子公司帳務相關工作,并對所有科目負責,期末結賬。

        6、上級領導交辦的其他工作。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇10

        1.根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。

        2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

        3.進行業務員應收賬款催討。

        4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

        5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。

        6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。

        7.完成上級領導交辦的其他工作。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇11

        1、應收賬款管理:審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應收,跟進資金回籠;

        2、核算提成、獎金:負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;

        3、數據統計與分析:定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;

        4、賬務處理:根據會計核算要求,負責應收崗位的賬務處理,收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

        5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇12

        1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;

        2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;

        3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

        4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;

        5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

        6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

        7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

        8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;

        9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇13

        1、及時、準確與客戶核對往來;

        2、與客戶發貨、費用、回款核對;

        3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;

        4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;

        5、收、付、轉憑證錄入;

        6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;

        7、憑證打印及整理裝訂;

        8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇14

        1、負責應收賬款核算和監管,做好開票、收款審核工作

        2、負責監督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監督、核算、分析

        3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

        4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管

        5、按時完成月應收賬款報表編制工作

        6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

      應收會計工作職責應收會計工作職能 篇15

        1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

        2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

        3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

        4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

        5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。

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