應收會計工作職責應收會計工作(精選33篇)
應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1.根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。
6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等,負責公司票據領購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務核算、業務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通,協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。
3、負責境內&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監管分析境內&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統計,發送給課題負責人復核批準,并跟進后續的發票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
1. 根據公司政策跟進客戶應收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統中進行發票數據的整理
6. 其他相關的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1、負責準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票、核銷,統計逾期款。
2、按時完成部分月底結賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發 票,按照發票明細制成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發 票 錄入系統、月底核對銷 售 發 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監管,每月定期跟進提醒營業人員催收;
裝訂憑證;
領導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1、負責大客戶月結對賬工作,按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據、費用核對工作,及時將單據歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據審核,根據合同協議,按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。
7、跨部門單據領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇13
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇14
1、應收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核,系統核銷工作,分析資金流情況;
3、單據審核管理工作;
4、領導安排的其他工作事項 。
應收會計工作職責應收會計工作 篇15
1、負責產品成本預算;
2、實際產品成本核算,成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應收會計工作職責應收會計工作 篇16
審核應收賬原始憑證的有效性,據此及時正確地處理應收賬掛賬和沖賬,并向流程經理匯報核算差異情況。
在規定的時間節點完成月度旅行社傭金的支付。
及時正確地清理前臺系統內假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。
在規定的時間節點正確地完成月結及年結工作,以及內部和外部臨時需要的報告。
協助完成客戶信貸申請的評估。
查核客戶在離店前或會議結束前取得足額的信貸擔保,減少信貸收款風險,并及時向流程經理匯報不合規情況。
完成月度應收賬賬齡分析報告。
有效執行公司的保密性政策
根據中國政策法規對會計憑證保管時效的規定,妥善保管和存檔所有的會計憑證。
嚴格執行財務系統的安全管理制度,被授權的員工才有使用權限。對工作中出現系統異常情況及時進行備份。
將應收向共享中心遷移過程中所發現的問題及非標準流程向流程經理匯報,以便其做出決策。
執行風險控制及流程優化,跟進與應收賬流程有關的內部及外部最新政策和要求。
應收會計工作職責應收會計工作 篇17
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的'工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇18
1. 負責電商平臺貨款對賬收款
2. 完成應收賬款報表,和財務對接賬款差異解決收款問題
3. 財務系統速達登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財務銷賬
4.制對內的財務報表和單據
應收會計工作職責應收會計工作 篇19
1.負責所有渠道客戶應收帳款管理,營銷渠道費用審核跟進,憑證生成;
2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應收結存,贈送結存;審核返利表,業績表等,出具各種銷售報表;
4.負責存貨盤點監督及對帳,出具盤點報告;
5.月末負責客戶銷售數據分析輸出;
6.協助主管交辦的其他事項。
應收會計工作職責應收會計工作 篇20
1、負責國美蘇寧系統的訂單審核;
2、每月各系統導購的工資及提成核算;
3、負責每月底監督各門店進行樣機盤點,審核盤盈盤虧表;
3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;
4、熟悉公司當期營銷政策;
5、負責經銷商借用物料或者免費上樣時,開具產品借出單,并跟蹤還回狀態;;
6、負責根據建檔審批文件,在快易銷系統內對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責創建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款),跟進收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責每季度與經銷商核對往來賬。
應收會計工作職責應收會計工作 篇21
1、審核材料相關的入庫單據;
2、與供應商核對月結賬單;
3、其他單據審核及付款;
4、供應鏈系列的審核監督;
5、統計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應收發票;
7、付款單據審核及處理。
應收會計工作職責應收會計工作 篇22
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準確性
(2)依據銷售與應收賬款管理制度,嚴格進行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準確性和及時性
(4)負責在銷售調價時,檢查調價的合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度,督促銷售部按時收回應收賬款,配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務總監交代的其他事宜
應收會計工作職責應收會計工作 篇23
1、應收賬款管理:審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應收,跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金:負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數據統計與分析:定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;
4、賬務處理:根據會計核算要求,負責應收崗位的賬務處理,收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇24
1、負責應收賬款核算和監管,做好開票、收款審核工作
2、負責監督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監督、核算、分析
3、負責預收賬款、應收賬款清理工作
4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管
5、按時完成月應收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍
應收會計工作職責應收會計工作 篇25
1、開具發票,在ERP系統錄入結賬單、收 款單;
2、應收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;
4、自動分錄拋轉;
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇26
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責應收會計工作 篇27
1、 負責應收賬款的核對與收回;
2、 負責公司信用控制的管理;
3、 審核業務部門,根據業務部門提供的數據編制記賬憑證;
4、 及時完成領導交辦的其它工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇28
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;
應收會計工作職責應收會計工作 篇29
1.客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析,以及銷售財務報表的編制;
5.制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責應收會計工作 篇30
1、嚴格執行《企業會計準則》制定本制度。
2、認真執行會計制度,及時做好記賬、報賬等工作,如實全面地反映公司資金使用情況,做到手續完備,內容真實,數據準確,帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的對接工作,按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的'工作,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用,進行資金風險控制,向領導提供資金使用情況,做好成本分析和預算,保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作,防止丟失損壞。
應收會計工作職責應收會計工作 篇31
1、負責應收款會計的業務工作,遵守有關財務規定和付款程序
2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作
5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作
6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳
8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統發貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統計工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇32
1、比較全面的財務核算能力,熟悉應收業務賬務處理
2、每月按時完成RRS系統的結算流水勾兌
3、每月核對渠道結算賬單,保證渠道結算金額準確無誤
4、按時保證銷售線月度結賬工作
5、按月提交財務分析報告
6、負責領導交辦的其他工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇33
1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。
