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      審計經理工作職責描述

      發(fā)布時間:2022-09-07

      審計經理工作職責描述(精選15篇)

      審計經理工作職責描述 篇1

        1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權益。

        2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

        3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。

        3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

        4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監(jiān)察審計,揭示經營風險和財務風險,發(fā)現和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

        5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

        5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。

        6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

      審計經理工作職責描述 篇2

        1、擬定并制定審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

      審計經理工作職責描述 篇3

        1、能獨立出具正式報告;

        2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;

        3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

        4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團隊精神;

        5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

        6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協(xié)調和溝通。

      審計經理工作職責描述 篇4

        1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

        2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

        3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

        4.組織接受監(jiān)管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協(xié)調、整改等工作。

      審計經理工作職責描述 篇5

        1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

        2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

        3、負責招標方案、經濟合同審核;

        4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

        5、負責工程建安成本抽樣審計;

        6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

        7、負責審核工程結算及差異分析;

        8、負責審核工程完工結算;

        9、負責成本管理制度流程審計;

        10、負責外部造價審計機構管理;

        11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

        12、完成上級臨時交辦的工作。

      審計經理工作職責描述 篇6

        1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業(yè)務為核心;

        2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

        3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

        4、主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

        5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

        6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監(jiān)管機構的對接和配合;

        7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

        8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

        9、配合本部門同事完成年度審計任務;

        10、領導交辦的其他工作。

      審計經理工作職責描述 篇7

        1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

        2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

        3、審計隊伍組織建設;

        4、所轄公司審計整改復查;

        5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

      審計經理工作職責描述 篇8

        1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

        7、發(fā)債審計項目經驗豐富

      審計經理工作職責描述 篇9

        1..按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

        2.負責審計數據的準確性;

        3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

        4.對財務收支、經營活動進行審計;

        5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

        6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

        7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

        8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

        9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

        10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

        11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;

        12.兼顧董秘工作。

      審計經理工作職責描述 篇10

        1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

        2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

        3、根據集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

        4、對公司及其下屬企業(yè)內部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

        5、及時發(fā)現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;

      審計經理工作職責描述 篇11

        1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

        2.對被審單位內部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

        3.完成領導交辦的其他工作。

      審計經理工作職責描述 篇12

        1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;

        2、負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

        3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;

        4、負責對審計中發(fā)現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;

        5、負責審計相關內業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。

      審計經理工作職責描述 篇13

        1、負責集團及各子公司的財務、生產、業(yè)務、采購、經營等方面的審計和監(jiān)察工作;

        2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

        3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產安全性、流動性、盈利性;

        4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

        5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

        6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

        7、負責違規(guī)追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現的非重大違規(guī)違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關部門處理;負責違規(guī)經濟處罰的復議;

        8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

        9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

        10、制定內部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

        11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

      審計經理工作職責描述 篇14

        1、 負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內部審計管理制度和實施細則 ;

        2、 負責組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規(guī)章制度和實施細則 ;

        3、 負責組織擬訂審計業(yè)務規(guī)范或審計業(yè)務操作規(guī)程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;

        4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

      審計經理工作職責描述 篇15

        1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

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