審計經(jīng)理工作職責(zé)描述(通用32篇)
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1
1、擬定并制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應(yīng)的項目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團隊順利完成項目任務(wù);
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責(zé)對助理人員進行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團隊精神;
5、擔(dān)任客戶的財務(wù)顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;
6、負責(zé)報告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3
1、負責(zé)所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計整改復(fù)查;
5、負責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4
1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5
1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2、負責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。
3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6
1、負責(zé)年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計;
3、負責(zé)招標方案、經(jīng)濟合同審核;
4、負責(zé)工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責(zé)工程建安成本抽樣審計;
6、負責(zé)設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負責(zé)審核工程完工結(jié)算;
9、負責(zé)成本管理制度流程審計;
10、負責(zé)外部造價審計機構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7
1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應(yīng)用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風(fēng)險評估、審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理、項目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8
1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖俊>唧w包括風(fēng)險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復(fù)核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。
3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10
1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔(dān)中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11
1、擬定所負責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;
3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計報告或?qū)m棛z查報告;
4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行整改,并對整改實施情況進行監(jiān)督;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12
職責(zé):
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理等審計文書;
2、執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;
3、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;
4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告;
5、對于審計項目的'反饋進行管理和后續(xù)評估;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗,
2、會計師或?qū)徲嫀熤屑壖耙陨下毞Q,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關(guān)資格;
3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;
4、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專業(yè)。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13
1、負責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;
2、負責(zé)根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;
4、負責(zé)審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;
5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責(zé)對子公司的重大審計項目。負責(zé)組織對各子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;
7、負責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;
8、負責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14
1、主要對財務(wù)、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的.研究工作
2、優(yōu)化完善審計程序
3、按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經(jīng)營信息及內(nèi)控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法
4、根據(jù)分工執(zhí)行審計程序,做好工作底稿及審計小結(jié);及時向建筑板塊審計負責(zé)人匯報審計發(fā)現(xiàn)
5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6、監(jiān)督被審計單位對整改方案的落實執(zhí)行情況,對整改證據(jù)進行檢查驗證,評價整改效果
7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據(jù)等檔案
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15
1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16
1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;
2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關(guān);
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17
1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);
2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;
3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18
1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關(guān)制度、流程等體系;
2、負責(zé)建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;
3、負責(zé)審計是否嚴格按照設(shè)計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;
4、負責(zé)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報告;
5、負責(zé)審計相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;
2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責(zé)對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規(guī)審計、專項審計、經(jīng)濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責(zé)人任期目標審計、離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
6、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作;
7、負責(zé)對部門內(nèi)部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)等專業(yè)畢業(yè);
2.五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內(nèi)部審計工作驗;
3.精通審計、稅務(wù)法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和理解能力;富有高度的`責(zé)任心和團隊精神。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21
1.協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3.執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務(wù)。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22
一、崗位職責(zé):
1、協(xié)助集團審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序?qū)嵤⿲徲?對審計項目的開展進行跟進監(jiān)督和指導(dǎo);
4、維護并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的.完成情況;
5、參與本部門員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23
1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;
2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;
3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;
6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;
7、負責(zé)董事長交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24
1. 組建集團風(fēng)控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務(wù),制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計結(jié)束后,負責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預(yù)期目標;
7. 協(xié)助部門負責(zé)人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;
9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇25
1、推動持續(xù)改進風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險執(zhí)行審計工作
3、檢視政策和程序評估風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh
5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能
6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風(fēng)險管理
7、跟進審計建議執(zhí)行情況
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇26
職責(zé)描述:
1、完成審計工作底稿的最后復(fù)核;
2、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經(jīng)理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并滿兩年;
2、3年以上事務(wù)所項目帶隊經(jīng)歷;有ipo、新三板項目帶隊經(jīng)驗優(yōu)先;
3、工作責(zé)任心、執(zhí)行力強,團隊協(xié)作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔(dān)工作壓力、有工作責(zé)任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇27
1、負責(zé)組織編制年度審計工作計劃,負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、負責(zé)開展常規(guī)審計,負責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責(zé)任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責(zé)組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇28
1. 對重點業(yè)務(wù)進行實時實地調(diào)研,掌握真實情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險。
2. 對突發(fā)的風(fēng)險事件,及時實地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時進行實地了解。
3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險防范意識和能力。
4. 針對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構(gòu))對中心城市公司的各項審計工作。
7. 根據(jù)總部審計中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇29
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;
3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、公司指定項目的審計;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇30
崗位職責(zé):
1、具備相當深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責(zé)人,組織實施對項目的審計工作;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
2、精通現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)知識和政策;
3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上獨立帶隊執(zhí)行大中型項目工作經(jīng)歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗及團隊建設(shè)能力;
5、熱愛注冊會計師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇31
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇32
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;
3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);
2、造價師;
3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位
