<kbd id="44f3z"></kbd>

<style id="44f3z"><thead id="44f3z"></thead></style>
    <option id="44f3z"></option>
      <em id="44f3z"><dfn id="44f3z"></dfn></em>
    1. <menuitem id="44f3z"><thead id="44f3z"><i id="44f3z"></i></thead></menuitem>
      <u id="44f3z"><input id="44f3z"></input></u>
      日日碰狠狠躁久久躁综合小说 ,艳妇臀荡乳欲伦交换h在线观看,亚洲熟妇无码另类久久久,国产精品极品美女自在线观看免费 ,亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v,国产日韩精品欧美一区喷水,白嫩少妇激情无码,五月丁香六月综合缴情在线
      首頁(yè) > 范文大全 > 文秘知識(shí) > 崗位職責(zé) > 審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選33篇)

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé)

      發(fā)布時(shí)間:2024-07-03

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選33篇)

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇1

        1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項(xiàng),科學(xué)管理朗致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

        2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;

        3.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理賦能,朗致科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍營(yíng)造。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇2

        1、負(fù)責(zé)部門(mén)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

        2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門(mén)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);

        3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作的順利開(kāi)展;

        4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)績(jī)效考核工作;

        5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級(jí)審批/審核意見(jiàn)在本部門(mén)經(jīng)辦事宜中的落實(shí);

        6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);

        7、負(fù)責(zé)對(duì)總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理建議;

        8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;

        9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;

        10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對(duì)公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范優(yōu)化方案;

        11、組織部門(mén)建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);

        12、組織部門(mén)推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);

        13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇3

        1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;

        2. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益預(yù)測(cè)、退出方案制訂,同時(shí)出具投資建議書(shū);

        3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估;

        4.根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)等;

        5.編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)整改問(wèn)題和合理化建議的落實(shí)工作;

        6.對(duì)集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)預(yù)警運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議;

        7.完成主管交辦的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇4

        1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

        2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問(wèn)題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

        3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;

        4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇5

        1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì),對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;

        2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過(guò)程造價(jià)監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

        3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;

        4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì),對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;

        5.組織完善公司造價(jià)管理流程,促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;

        6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;

        7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問(wèn)題;

        8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問(wèn)題;

        9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇6

        1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;

        2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 組織開(kāi)展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目;

        3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對(duì)集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開(kāi)展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

        4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計(jì)工作;

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇7

        1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;

        2、識(shí)別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對(duì)公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評(píng)估且出具評(píng)估報(bào)告,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出可行性整改建議;

        3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門(mén)密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;

        4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計(jì)工作,包括但不限于專項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;

        5、提供內(nèi)審咨詢、開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn),營(yíng)造良好的管控環(huán)境。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇8

        1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計(jì),包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)成本審計(jì)等;

        3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)流程審計(jì);

        4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計(jì),解決審計(jì)中涉及的復(fù)雜專業(yè)問(wèn)題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險(xiǎn);

        5.審計(jì)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇9

        1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;

        2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類審計(jì)事項(xiàng),報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

        3、組織開(kāi)展各類審計(jì)項(xiàng)目,包括經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;

        4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

        5、審定審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn);

        6、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見(jiàn);

        7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;

        8、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇10

        1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;

        2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);

        3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,

        4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;

        5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;

        6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

        7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。

        8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

        9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

        10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇11

        1、根據(jù)公司實(shí)際情況編制并執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;

        2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        3、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的工程成本情況進(jìn)行審計(jì);

        4、根據(jù)審計(jì)制度與年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì);

        5、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇12

        1.協(xié)助上級(jí)搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;

        2.對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);

        3.開(kāi)展常規(guī)及專項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作,包含但不限于:經(jīng)營(yíng)效果、決策活動(dòng)、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報(bào)等方面;

        4. 配合審計(jì)委員會(huì)、外審師和其他監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)工作;

        5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇13

        1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計(jì)工作計(jì)劃,完成審計(jì)委員會(huì)下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目;

        2、主持?jǐn)M定并及時(shí)修訂審計(jì)監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度;

        3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作,并編制審計(jì)報(bào)告,提出問(wèn)題及整改建議;

        4、對(duì)公司下屬公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;

        5、負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計(jì)委員會(huì)監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的審計(jì)資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計(jì)委員會(huì)的有關(guān)決議。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇14

        1、主持編制年度采購(gòu)審計(jì)方案、具體審計(jì)計(jì)劃等;

        2、參與制定公司招投標(biāo)、采購(gòu)工作審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計(jì)、材料招采管理的審計(jì)、開(kāi)標(biāo)的實(shí)時(shí)旁站等內(nèi)容;

        3、對(duì)公司各職能部門(mén)的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;

        4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況,并對(duì)整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議;

        5、匯總、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn),編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)等審計(jì)成果文件;

        6、通過(guò)審計(jì)意見(jiàn)的溝通、反饋和監(jiān)督落實(shí),與業(yè)務(wù)部門(mén)建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇15

        1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案

        3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;

        4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

        6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇16

        職責(zé)描述:

        1、全面負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合約、成本管控工作;

        2、完善目標(biāo)成本管理和動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和體系,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的成本測(cè)算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術(shù)數(shù)據(jù)支持;

        3、健全和完善集團(tuán)全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實(shí);

        4、負(fù)責(zé)集團(tuán)全成本數(shù)據(jù)庫(kù)和建造標(biāo)準(zhǔn)管理,推進(jìn)集團(tuán)成本標(biāo)準(zhǔn)化管理和限額設(shè)計(jì)管控;

        5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、重大采購(gòu)合約談判、審核合同文本等工作;

        6、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查,了解市場(chǎng)行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設(shè)備價(jià)格信息,負(fù)責(zé)在不同的工程階段組織分析造價(jià)構(gòu)成及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為項(xiàng)目決策提供依據(jù);

        7、預(yù)決算管理,組織各類項(xiàng)目的.結(jié)算審核工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本后評(píng)估工作等;

        8、負(fù)責(zé)公司成本控制審計(jì)與工程結(jié)算審計(jì);指導(dǎo)與監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測(cè)算,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的目標(biāo)成本、超目標(biāo)成本控制與分析,項(xiàng)目竣工階段的成本結(jié)算,項(xiàng)目評(píng)估階段的成本后評(píng)估工作等。

        崗位要求:

        1、工程管理相關(guān)專業(yè),大專或以上學(xué)歷;

        2、8年以上工程造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn);熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本控制管理;熟悉有關(guān)工程造價(jià)指標(biāo),市場(chǎng)材料信息;熟悉有關(guān)政府政策文件;

        3、本崗位需具備的職業(yè)資格:中級(jí)或以上職稱或造價(jià)師工程師;

        4、精通土建、機(jī)電、工程、材料等招投標(biāo)、采購(gòu)、合約的管控流程,對(duì)目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節(jié)點(diǎn)、招標(biāo)采購(gòu)流程;

        5、能獨(dú)立完成項(xiàng)目各階段估算、概算、預(yù)算和結(jié)算工作

        6、熟悉工程施工相關(guān)法律法規(guī)、工程造價(jià)相關(guān)政策,熟練掌握工程技術(shù)知識(shí)、材料設(shè)備性能等相關(guān)產(chǎn)品信息,具有較強(qiáng)的成本綜合分析能力;

        7、人品正直,責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃能力,談判、溝通和協(xié)調(diào)的能力,具有較高的職業(yè)素養(yǎng)及職業(yè)操守。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇17

        1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

        2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。

        3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。

        4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。

        5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國(guó)家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

        6、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。

        7、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。

        8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇18

        1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

        2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;

        3. 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

        4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);

        5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;

        6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇19

        1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。

        2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。

        2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇20

        1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;

        2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)、招標(biāo)采購(gòu)等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對(duì)日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對(duì)工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

        3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;

        4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議

        5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)

        6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇21

        1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫(xiě)與修訂;

        2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;

        3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

        4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見(jiàn)建議;

        5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);

        6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);

        7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;

        8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇22

        1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

        2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

        3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

        4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

        5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

        6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

        7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

        8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇23

        1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;

        2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開(kāi)展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作;

        3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

        5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

        6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中的疑點(diǎn);

        7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績(jī)效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請(qǐng);

        9、 完成主管上級(jí)交辦的其它工作。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇24

        1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;

        2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)

        3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

        4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),

        5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

        6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,

        7、開(kāi)展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報(bào)投訴調(diào)查,并對(duì)員工違紀(jì)違規(guī)

        為進(jìn)行處理,

        8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部日常事務(wù)工作

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇25

        1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。

        2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

        3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。

        4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)。

        5.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。

        6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

        7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇26

        1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;

        2. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;

        3. 對(duì)內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        4. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;

        5. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;

        6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

        7. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開(kāi)展;

        8. 配合固定資產(chǎn)管理部門(mén)落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷(xiāo)工作;

        9. 對(duì)出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;

        10. 對(duì)審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇27

        1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建,制定公司的審計(jì)制度及工作流程,并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);

        2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

        3.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要統(tǒng)籌開(kāi)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;

        4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理:搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制,組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;

        5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷(xiāo)售、日常采購(gòu)、日常運(yùn)營(yíng)等;

        6.舞弊調(diào)查工作:開(kāi)展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;

        7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理,組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇28

        1.組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

        2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃,落實(shí)審計(jì)方案;

        3.按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門(mén)、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性

        4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià),對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);

        5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成審計(jì)意見(jiàn),提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇29

        1.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

        2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

        3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

        4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

        5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

        7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

        9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

        10.組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇30

        1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理策略方針、法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃;

        2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作;

        3. 編制年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和工作方案,依據(jù)計(jì)劃、方案開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作;

        4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項(xiàng)目開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查,組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)巡查,組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估,督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì),并對(duì)事件應(yīng)對(duì)、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;

        5. 對(duì)重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)事前審查,提示風(fēng)險(xiǎn);

        6. 組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇31

        1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

        2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;

        3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

        4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

        5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

        6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇32

        1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;

        2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫(xiě));

        3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

        4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

        5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

        6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;

        7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé) 篇33

        1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;

        2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;

        3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;

        4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門(mén)的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。

      審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選33篇) 相關(guān)內(nèi)容:
      • 醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)(精選4篇)

        一、對(duì)全院的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購(gòu)買(mǎi),國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。二、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表、貸款申請(qǐng)書(shū)及其它重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。...

      • 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選28篇)

        1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);2、有汽車(chē)行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心...

      • 2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)(精選33篇)

        1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),...

      • 關(guān)于審計(jì)助理的工作職責(zé)(精選30篇)

        1、及時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人交辦的任務(wù);2、具有良好的工作習(xí)慣,學(xué)習(xí)習(xí)慣;3、有良好的溝通水平,溝通及時(shí);4、有豐富的財(cái)稅知識(shí);5、有合作精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。...

      • 審計(jì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選6篇)

        職責(zé)描述:1、應(yīng)收及應(yīng)付款的管理2、日常費(fèi)用的`報(bào)銷(xiāo)3、日常備用金的收付與登記4、工資審核與提成計(jì)算任職要求:1、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。2、熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件。...

      • 工程審計(jì)的工作職責(zé)(精選6篇)

        1、配合做好項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作,包括前期資格預(yù)審、招標(biāo)文件評(píng)審、開(kāi)標(biāo)監(jiān)督、合同簽訂及現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程跟蹤審計(jì);2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督,并利用好中介機(jī)構(gòu)造價(jià)公司、監(jiān)理公司做好過(guò)程控制,定期對(duì)制度、流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查...

      • 審計(jì)助理崗位職責(zé)精編(通用31篇)

        1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各類審計(jì)及財(cái)務(wù)咨詢工作。2.在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,制作各種統(tǒng)計(jì)樣表。3.協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他業(yè)務(wù)報(bào)告。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。...

      • 高級(jí)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用32篇)

        工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。...

      • 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)崗位職責(zé)(精選3篇)

        職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司合同及相關(guān)法律文書(shū)的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報(bào)送等相關(guān)工作;3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制工作;4、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)相關(guān)工作;5、負(fù)責(zé)管理公司外部審計(jì)單位工作,...

      • 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選33篇)

        職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計(jì)、離任審計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì);2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)部管理審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià);3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度、準(zhǔn)則及操作流程;5...

      • 審計(jì)助理崗位職責(zé)(精選31篇)

        1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負(fù)責(zé)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計(jì)和制作各種測(cè)算、統(tǒng)計(jì)樣表;3、協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告;4、完成部門(mén)交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

      • 財(cái)務(wù)審計(jì)師崗位職責(zé)具體概述(精選28篇)

        1、掌握審計(jì)和財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉財(cái)經(jīng)、審計(jì)政策;2、具有解決財(cái)務(wù)審計(jì)中較復(fù)雜問(wèn)題的能力;3、具有豐富的財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立組織開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級(jí)人員的工作。...

      • 審計(jì)稽核職責(zé)具體內(nèi)容(精選9篇)

        1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計(jì);2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;5.對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行...

      • 2025年出納審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

        1.在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2.熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,恪守審計(jì)職業(yè)道德。4.掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專業(yè)知識(shí)。...

      • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

        1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門(mén)、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門(mén)溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

      • 崗位職責(zé)
      主站蜘蛛池模板: 国产成人毛片无码视频软件| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 色综合色国产热无码一| 精品国产成人午夜福利| 无码熟妇人妻av在线电影| 国产高清在线男人的天堂| 白朗县| 亚洲国产精品老熟女乱码| 在线 国产 欧美 专区| 两性午夜刺激性视频| 日本伊人色综合网| 国产精品美女久久久久久麻豆| 人妻少妇精品系列一区二区| 国产免费网站看v片元遮挡| 香蕉久久夜色精品国产成人| 丰满少妇人妻久久久久久| 国产精品自拍视频免费看| 时尚| 大地资源中文第二页日本| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 日本一道一区二区视频| 熟女一区| 免费萌白酱国产一区二区三区| 国内精品人妻一区二区三区 | 国自产在线精品一本无码中文 | 秋霞AV鲁丝片一区二区| 国产av无码国产av毛片| 亚洲国产免费图区在线视频| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频| 久久精品熟妇丰满人妻久久| 国产成人午夜福利院| 吉安县| 久久久久久久久久久久中文字幕 | 国内精品久久人妻无码妲| 国产成人啪精品视频免费网| 黔江区| 国产一区二区一卡二卡| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| www欧美在线观看| 亚洲av专区一区| 日韩精品一区二区三区在线观看|