內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選33篇)
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、有汽車(chē)行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力
5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程,
2、對(duì)工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行審計(jì);
3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過(guò)程及結(jié)果的審計(jì);
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過(guò)程的審計(jì)工作;
5、部門(mén)內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、造價(jià)師;
3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、可以短期出差、出國(guó);
5、有國(guó)外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責(zé):
1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;
2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施,出具檢查和分析報(bào)告,并督促整改;
3、對(duì)各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查,提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);
4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化,有針對(duì)性地在各業(yè)務(wù)線(xiàn)進(jìn)行各類(lèi)培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵;
5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;
2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維,能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的`業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;
4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。
加分項(xiàng):有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮!!
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;
2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;
4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對(duì)接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢(xún)等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;
14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);
6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);
8.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;
9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類(lèi)辦公軟件;
10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5
1、編寫(xiě)審計(jì)工作計(jì)劃: 經(jīng)審計(jì)部總監(jiān)授權(quán),編寫(xiě)審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃; 擔(dān)任具體審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與審計(jì)項(xiàng)目,組織/實(shí)施/參與具體項(xiàng)目審計(jì)工作,保證審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度;
2、協(xié)助完善集團(tuán)審計(jì)文件與制度: 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計(jì)部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及相關(guān)工作文件;
3、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì):
內(nèi)部控制審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行;
經(jīng)營(yíng)成果審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì),并擬寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,報(bào)集團(tuán)總裁審閱;
財(cái)務(wù)收支審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和核算進(jìn)行審計(jì),檢查公司的資金和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性,及時(shí)向集團(tuán)總裁報(bào)告情況;
啤酒營(yíng)銷(xiāo)審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)啤酒公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開(kāi)展的流程制度及各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行;
離任審計(jì):獲審計(jì)部總監(jiān)委派,對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì);
工程審計(jì):根據(jù)公司要求,組織審計(jì)人員,必要時(shí)協(xié)調(diào)外聘專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員,對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計(jì); 限制性項(xiàng)目審計(jì):獲審計(jì)總監(jiān)委派,實(shí)施涉及集團(tuán)受接觸限制性項(xiàng)目的審計(jì)工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計(jì): 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。
5、審計(jì)項(xiàng)目管理:
負(fù)責(zé)所獲指派之審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項(xiàng)目組成員的審計(jì)底稿,對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與被審計(jì)單位溝通,必要時(shí)向部門(mén)總監(jiān)匯報(bào),擬定審計(jì)報(bào)告,提出內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)及建議,并將項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位管理層進(jìn)行反饋溝通。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門(mén)業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū),負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7
1、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
2、透過(guò)了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行審計(jì)工作
3、檢視政策和程序評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、與管理層達(dá)成適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議
5、協(xié)助發(fā)展集團(tuán)門(mén)店審計(jì)職能
6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理
7、跟進(jìn)審計(jì)建議執(zhí)行情況
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé):
1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審;
3、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題,提出優(yōu)化建議并
追蹤整改落實(shí)情況;
4、對(duì)各類(lèi)審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。
任職資格:1、財(cái)會(huì)、審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2、至少中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)及以上,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)內(nèi)審師優(yōu)先;3、有內(nèi)審或外審實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立帶隊(duì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;4、熟悉財(cái)會(huì)、監(jiān)察、審計(jì)、法律知識(shí)具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9
1、編制工程審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,組織開(kāi)展全過(guò)程工程審計(jì)工作;
2、針對(duì)工程項(xiàng)目管理中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開(kāi)展審計(jì),促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的真實(shí)準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)對(duì)工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì);
4、對(duì)工程內(nèi)控制度、流程審計(jì)的合理性、有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);
5、在審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出整改建議;
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專(zhuān)業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;
2、精通現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅法等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和政策;
3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上獨(dú)立帶隊(duì)執(zhí)行大中型項(xiàng)目工作經(jīng)歷;
4、具有一定的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
5、熱愛(ài)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長(zhǎng)期高強(qiáng)度的工作。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人制訂工程審計(jì)工作計(jì)劃;
2、建立并完善工程審計(jì)工作管理辦法和具體工程審計(jì)工作實(shí)施辦法;
3、起草工程審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案,經(jīng)審批后負(fù)責(zé)具體實(shí)施;
4、編制審計(jì)工作底稿,匯總整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并形成初步審計(jì)結(jié)論和審計(jì)報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)定期跟蹤審計(jì)報(bào)告的整改落實(shí)情況;
6、負(fù)責(zé)整理與審計(jì)過(guò)程和結(jié)論有關(guān)的審計(jì)工作檔案;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12
財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理成都百慶置業(yè)集團(tuán)有限公司成都百慶置業(yè)集團(tuán)有限公司,百慶一、崗位職責(zé):
1 、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案 。
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。
3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制提供服務(wù)。
4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作。
5、針對(duì)所涉及的'審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求。
7、檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù),做出單項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
8、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案整理、歸檔工作。
9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計(jì)流程和體系。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),中級(jí)及以上職稱(chēng);
3、通曉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)理論知識(shí),熟悉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)政策法規(guī);
4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13
1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)制定部門(mén)各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購(gòu)的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。
4、通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
5、定期報(bào)告并專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見(jiàn)和管理建議。
6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14
1組織編制項(xiàng)目各階段目標(biāo)成本;
2組織和實(shí)施公司各項(xiàng)設(shè)計(jì)及工程類(lèi)招標(biāo)采購(gòu),組織和實(shí)施公司各項(xiàng)設(shè)計(jì)及工程類(lèi)合同簽訂及管理工作,審核各項(xiàng)非工程類(lèi)采購(gòu)和合同簽訂;
3根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃,編制項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃和項(xiàng)目合約規(guī)劃,并組織實(shí)施;
4組織工程階段進(jìn)度款結(jié)算和竣工結(jié)算;
5根據(jù)工程進(jìn)度,對(duì)工程費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時(shí)比較,動(dòng)態(tài)控制工程費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)過(guò)程造價(jià)管理;
6負(fù)責(zé)編制工料測(cè)量工作進(jìn)度計(jì)劃,組織實(shí)施計(jì)算施工
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15
1、制定工程審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行工程審計(jì)。
2、對(duì)工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計(jì)情況進(jìn)行審核;
3、對(duì)工程變更簽證、工程預(yù)決算情況的審計(jì)情況進(jìn)行審核。
4、對(duì)工程款支付、工程驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)的情況進(jìn)行審核。
5、對(duì)工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監(jiān)督及審計(jì)的情況進(jìn)行審核。
6、研究招投標(biāo)項(xiàng)目,制作招投標(biāo)計(jì)劃書(shū),報(bào)招投標(biāo)委員會(huì)審閱批示。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16
崗位職責(zé):
1.制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)推進(jìn);
2.編制項(xiàng)目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;
3.明確客戶(hù)需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書(shū)等;
4.按合同要求提交項(xiàng)目成果并對(duì)項(xiàng)目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);
5.與客戶(hù)溝通,協(xié)調(diào)回款;
6.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及總結(jié);
7.對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行管理與考核;
8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專(zhuān)業(yè): 會(huì)計(jì) 審計(jì)
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.行業(yè):有大型國(guó)有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4.年限:8年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
5.熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;
6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目并出具報(bào)告;
7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力;
8.良好的中英文口語(yǔ)、閱讀和寫(xiě)作能力;
9.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17
1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18
1. 依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對(duì)集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);
2. 組織建立和評(píng)價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息;
3. 組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見(jiàn)的落實(shí);
4. 編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報(bào)告;
5. 做好部門(mén)內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開(kāi)發(fā)、充分運(yùn)用部門(mén)人力資源;
6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇19
1.IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見(jiàn);為客戶(hù)提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì)、IT系統(tǒng)審計(jì)、數(shù)據(jù)分析等;
3.對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)、流程審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4.完成對(duì)IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;
4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作計(jì)劃;
5、編制審計(jì)報(bào)告,紕漏問(wèn)題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇21
1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作;
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司高管人員年度績(jī)效審計(jì);
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;
5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇22
工作職責(zé)responsibilities:
1、建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系,設(shè)計(jì)、建立和實(shí)施審計(jì)制度、審計(jì)程序,評(píng)估審計(jì)結(jié)果;
2、完成公司審計(jì)計(jì)劃,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問(wèn)題,向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送審計(jì)報(bào)表或?qū)徲?jì)調(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)結(jié)果;
3、進(jìn)行全面的費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
4、完成所支持業(yè)態(tài)的月度分析和匯報(bào)材料準(zhǔn)備;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求requirements:
1、教育背景:統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或商學(xué)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、工作經(jīng)驗(yàn):8年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有cpa證書(shū)者優(yōu)先考慮;;
3、優(yōu)秀的數(shù)字解讀、問(wèn)題分析和報(bào)表呈現(xiàn)能力;
4、有四大、上市公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
5、有跨部門(mén)協(xié)作的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、流程梳理和優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
我們擁有:
1、員工子女就讀優(yōu)惠政策,全國(guó)校區(qū)享受學(xué)費(fèi)折扣;
2、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展平臺(tái)+人性化的管理模式;
3、入職即繳納五險(xiǎn)一金;
4、每周雙休,且享有彈性時(shí)間;
5、完善的培訓(xùn)機(jī)制:入職企業(yè)培訓(xùn)+崗位專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)+在職提升培訓(xùn);
6、多元化的晉升通道:采用管理級(jí)別和專(zhuān)業(yè)級(jí)別雙通道職業(yè)發(fā)展機(jī)制,縱向提升、橫向發(fā)展,不論你是管理型還是專(zhuān)業(yè)型人才都能擁有適合自己的舞臺(tái)。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇23
1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門(mén)、子公司和分公司的工作關(guān)系。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。
3、和各部門(mén)溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。
4、負(fù)責(zé)各部門(mén)、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門(mén)內(nèi)控工作執(zhí)行情況。
5、分析和評(píng)估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn),包括貨物采購(gòu)、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對(duì)此做出年度、季度和月度的稽查工作計(jì)劃。
6、員工離職審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,對(duì)離職或者被舉報(bào)人員開(kāi)展調(diào)查。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇24
1、獨(dú)立組織審計(jì)部開(kāi)展審計(jì)工作,包括計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)施審計(jì),在與被審計(jì)部門(mén)充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計(jì),審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況,為公司對(duì)其績(jī)效考核提供依據(jù);
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)版塊的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;
7、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對(duì)管理層提出分析結(jié)論及建議。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇25
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇26
1.制訂公司財(cái)務(wù)收支等審計(jì)計(jì)劃,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行審計(jì),評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷,提出針對(duì)性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,參與公司其它審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作,完成分配的審計(jì)任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司、第三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)審計(jì),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇27
工作職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;
2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;
3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的彌補(bǔ)與改善;
4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。
任職要求:
1、5年以上it審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大it審計(jì)和企業(yè)it內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
2、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷;
3、熟悉itgc、itac、審計(jì)程序和公司內(nèi)部控制流程;
4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、持相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)(cisa、cia)者優(yōu)先;
6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動(dòng)和結(jié)果導(dǎo)向;
7、具有良好的溝通能力和具有團(tuán)隊(duì)精神。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇28
職責(zé):
1、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理等審計(jì)文書(shū);
2、執(zhí)行全程審計(jì)項(xiàng)目,包括計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)方案;
3、與相關(guān)管理層及被審計(jì)方討論審計(jì)各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;
4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)建議編制審計(jì)報(bào)告;
5、對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目的'反饋進(jìn)行管理和后續(xù)評(píng)估;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),
2、會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師中級(jí)及以上職稱(chēng),或持有CIA(注冊(cè)內(nèi)審師)、CPA(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、 CICS/CICP(注冊(cè)內(nèi)控師)等相關(guān)資格;
3、熟悉國(guó)家法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)準(zhǔn)則以及稅法專(zhuān)業(yè)知識(shí);
4、財(cái)務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇29
1、組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2、按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門(mén)、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià),對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);
3、審計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行;對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行穩(wěn)健性審計(jì)檢查,減少公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成審計(jì)意見(jiàn),提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇30
崗位職責(zé):
1、協(xié)助集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)制定部門(mén)年度、月度審計(jì)計(jì)劃;
2、確定項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)并就審計(jì)事宜與被審計(jì)單位(部門(mén))進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計(jì)組成員按審計(jì)程序?qū)嵤⿲徲?jì),對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的開(kāi)展進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督和指導(dǎo);
4、維護(hù)并監(jiān)督部門(mén)日常工作有序開(kāi)展,定期審核部門(mén)整體任務(wù)的完成情況;
5、參與本部門(mén)員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績(jī)效等各項(xiàng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對(duì)人員績(jī)效考評(píng)提出建議;
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團(tuán)公司內(nèi)部?jī)?nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
3、知名集團(tuán)公司審計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。重點(diǎn):薪資只是參考,如您覺(jué)得合適,請(qǐng)踴躍投遞。崗位:審計(jì)經(jīng)理薪資:面議
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇31
1、主要對(duì)財(cái)務(wù)、人事、行政、工程立項(xiàng)評(píng)估、采購(gòu)管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的.研究工作
2、優(yōu)化完善審計(jì)程序
3、按年度審計(jì)計(jì)劃,進(jìn)行審計(jì)前的準(zhǔn)備,收集被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)信息及內(nèi)控情況,進(jìn)行初步審閱;參與討論審計(jì)重點(diǎn)和程序方法
4、根據(jù)分工執(zhí)行審計(jì)程序,做好工作底稿及審計(jì)小結(jié);及時(shí)向建筑板塊審計(jì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
5、起草審計(jì)報(bào)告,整理歸檔審計(jì)底稿等檔案
6、監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)整改方案的落實(shí)執(zhí)行情況,對(duì)整改證據(jù)進(jìn)行檢查驗(yàn)證,評(píng)價(jià)整改效果
7、起草整改跟蹤報(bào)告,收集整改證據(jù)等檔案
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇32
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計(jì)、離任審計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì);
2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)部管理審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià);
3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的搭建和完善;
4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度、準(zhǔn)則及操作流程;
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項(xiàng)資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、審計(jì)、法律、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、具有會(huì)計(jì)師、審計(jì)師中級(jí)以上職稱(chēng),或注冊(cè)會(huì)計(jì)師、內(nèi)部審計(jì)師等職業(yè)資格;
3、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);
5、有優(yōu)秀的表達(dá)及溝通能力,有較強(qiáng)的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強(qiáng)的原則性和抗壓能力。
審計(jì)高級(jí)經(jīng)理崗位
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇33
1、主要負(fù)責(zé)部門(mén)外出、出差任務(wù),根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目情況和審計(jì)小組任務(wù)安排,實(shí)施日常審計(jì)工作。
2、審計(jì)期間負(fù)責(zé)翻閱憑證、在財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出賬目,核對(duì)賬目情況,查看人事部資料、采購(gòu)資料、資金資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表。
3、根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財(cái)務(wù)信息做比對(duì),與相關(guān)人員問(wèn)詢(xún),將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做成審計(jì)底稿。
4、根據(jù)審計(jì)工作取得資料,與公司、國(guó)家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,查找不合理、違規(guī)、需要整改事項(xiàng)、需要完善的`行項(xiàng),形成審計(jì)問(wèn)題報(bào)告。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
