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      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的

      發(fā)布時間:2024-05-01

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的(精選30篇)

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇1

        1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實(shí)施過程中不斷改進(jìn)。

        2、負(fù)責(zé)組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。

        3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風(fēng)險和問題的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行評價,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。

        3、負(fù)責(zé)制訂審計工作目標(biāo)和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運(yùn)營過程中的風(fēng)險,推動管理提升。

        4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項(xiàng)審計和例行審計工作。

        5、負(fù)責(zé)審計部的日常運(yùn)營管理,組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,指導(dǎo)、推動團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標(biāo),對部門人員進(jìn)行考核評價,落實(shí)績效反饋。

        6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇2

        1、全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計制度;

        2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項(xiàng)目;

        3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇3

        1、 按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

        2、 對外兼并收購項(xiàng)目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財務(wù)規(guī)范工作。

        2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

        3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。

        4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進(jìn)行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇4

        1.制定集團(tuán)的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;

        2.建立健全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

        3.對集團(tuán)的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范;

        4.建立健全集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實(shí)施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

        5.協(xié)調(diào)集團(tuán)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;

        6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

        7.確保集團(tuán)財務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動集團(tuán)年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;

        8.根據(jù)集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

        9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇5

        1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;

        2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

        3、按照年度項(xiàng)目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn),提出改善建議;

        4、視情組織開展專項(xiàng)審計、專案審計和財物收支審計;

        5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

        6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機(jī)構(gòu);

        7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運(yùn)行效率;

        8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

        9、管理下屬團(tuán)隊(duì),包括部門預(yù)算、團(tuán)隊(duì)成員分工、計劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;

        10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇6

        1 根據(jù)年度審計工作計劃,實(shí)施各項(xiàng)審計工作。

        2 根據(jù)具體審計項(xiàng)目要求,編制審計實(shí)施方案,并按計劃推進(jìn)現(xiàn)場審計工作。

        3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。

        4 跟蹤審計意見的落實(shí)和整改情況,定期形成復(fù)審整改報告。

        5 負(fù)責(zé)對舉報、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),根據(jù)實(shí)際情況開展審計調(diào)查工作。

        6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進(jìn)行優(yōu)化、完善。

        7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險評估工作,梳理高風(fēng)險業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。

        8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

        9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇7

        (1)全面負(fù)責(zé)審計法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團(tuán)法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

        (2)制定集團(tuán)內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;

        (3)負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價,并檢查執(zhí)行情況;

        (4)建立集團(tuán)及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;

        (5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項(xiàng)的中介機(jī)構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

        (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇8

        1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

        2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計活動;對審計項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

        3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

        4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇9

        1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

        2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

        3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;

        4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項(xiàng)審計、IT審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;

        5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇10

        1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;

        2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

        3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;

        4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;

        5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;

        6、審計法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇11

        1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項(xiàng),科學(xué)管理朗致經(jīng)營風(fēng)險;

        2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;

        3.內(nèi)部審計團(tuán)隊(duì)管理賦能,朗致科學(xué)風(fēng)險管理氛圍營造。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇12

        1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實(shí)施程中不斷改進(jìn);

        2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

        3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計和離任審計等;

        4.風(fēng)險控制與管理:搭建審計預(yù)警機(jī)制,組織編寫風(fēng)險評估報告,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;

        5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)督,例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運(yùn)營等;

        6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;

        7.負(fù)責(zé)審計部的日常運(yùn)營管理,組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇13

        1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;

        2、 根據(jù)董事會要求,審計集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

        3、建立健全集團(tuán)審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

        4、做好全集團(tuán)工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

        5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

        6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);

        7、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類案件。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇14

        1、建立健全集團(tuán)審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

        2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項(xiàng),報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

        3、組織開展各類審計項(xiàng)目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項(xiàng)審計等;

        4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類審計事項(xiàng),下達(dá)審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時間;

        5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

        6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

        7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;

        8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇15

        1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計計劃;

        2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

        3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

        6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

        7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇16

        1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實(shí)施細(xì)則;

        2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

        3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實(shí)施;

        4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;

        5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

        6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機(jī)制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

        7.對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、項(xiàng)目等進(jìn)行審計監(jiān)督;

        8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;

        9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

        10.組織專項(xiàng)審計,對重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇17

        1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項(xiàng)審計規(guī)范和管理制度;

        2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計活動;

        3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

        4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇18

        根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的實(shí)施。

        對公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計;

        對工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;

        按照上級要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(舞弊審計及其他特別事項(xiàng)審計等);

        突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

        對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;

        編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

        能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點(diǎn);

        對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇19

        1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

        2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

        3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

        4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

        5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;

        6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

        7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

        8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇20

        1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;

        2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計評價

        3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計評價,

        4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價,

        5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計評價,

        6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,

        7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀(jì)違規(guī)

        為進(jìn)行處理,

        8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇21

        1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

        2、根據(jù)年度審計工作計劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、運(yùn)營管理審計、投資項(xiàng)目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項(xiàng)目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;

        3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;

        4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項(xiàng)審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計整改意見。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇22

        1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

        2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費(fèi)用預(yù)算。

        3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計和評價。

        4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。

        5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。

        6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實(shí)工作。

        7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇23

        1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

        2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團(tuán)董事長匯報工作;

        3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

        5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

        6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點(diǎn);

        7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        8、 負(fù)責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請;

        9、 完成主管上級交辦的其它工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇24

        1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

        2.編制公司年度審計計劃,落實(shí)審計方案;

        3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性

        4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;

        5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇25

        1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達(dá)的審計工作項(xiàng)目;

        2、主持?jǐn)M定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度;

        3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項(xiàng)審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

        4、對公司下屬公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;

        5、負(fù)責(zé)審計委員會議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇26

        1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計檔案

        3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項(xiàng)審計等,推動管理提升;

        4、 負(fù)責(zé)對重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險評估;

        6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇27

        1、公司計劃成立會計事務(wù)所,負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;

        2、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;

        3、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理;

        4、編制完整的項(xiàng)目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

        5、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,監(jiān)控項(xiàng)目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;

        6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇28

        1.協(xié)助上級搭建集團(tuán)內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

        2.對集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)性、合法性、效益性的審計;

        3.開展常規(guī)及專項(xiàng)的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

        4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;

        5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇29

        1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

        2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;

        3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

        4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

        5、組織對公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;

        6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計;

        7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

        8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督;

      審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇30

        1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

        2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營運(yùn)成本審計等;

        3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;

        4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;

        5.審計團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

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      • 2025年出納審計稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

        1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開展財務(wù)收支審計工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計紀(jì)律,恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。...

      • 審計經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

        1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

      • 崗位職責(zé)
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