審計經(jīng)理崗位職責(通用34篇)
審計經(jīng)理崗位職責 篇1
1、編寫審計工作計劃: 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán),編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進度;
2、協(xié)助完善集團審計文件與制度: 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;
3、開展內(nèi)部審計:
內(nèi)部控制審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;
經(jīng)營成果審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;
財務收支審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;
啤酒營銷審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;
離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經(jīng)批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;
工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對集團范圍內(nèi)工程建設(shè)項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查。
5、審計項目管理:
負責所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進行反饋溝通。
審計經(jīng)理崗位職責 篇2
1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導審批,待領(lǐng)導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9.與銀行、稅務局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導安排進行審計。
11.負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;
12.兼顧董秘工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇3
1、擬定所負責業(yè)務版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業(yè)務板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;
3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計報告或?qū)m棛z查報告;
4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務部門進行整改,并對整改實施情況進行監(jiān)督;
審計經(jīng)理崗位職責 篇4
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據(jù)公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現(xiàn)場內(nèi)審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并
追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:1、財會、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先;3、有內(nèi)審或外審實務經(jīng)驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
審計經(jīng)理崗位職責 篇5
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;
6.項目后評價及總結(jié);
7.對項目成員進行管理與考核;
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè): 會計 審計
2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷
3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風控管理經(jīng)驗,具備會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4.年限:8年及以上工作經(jīng)驗
5.熟悉風險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風控工作流程者優(yōu)先;
6.能夠獨立進行風控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;
7.優(yōu)秀的表達和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
審計經(jīng)理崗位職責 篇6
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結(jié)果的審計;
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經(jīng)驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位
審計經(jīng)理崗位職責 篇7
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經(jīng)理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經(jīng)歷;有ipo、新三板項目帶隊經(jīng)驗優(yōu)先;
3、工作責任心、執(zhí)行力強,團隊協(xié)作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
審計經(jīng)理崗位職責 篇8
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;
2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
審計經(jīng)理崗位職責 篇9
工作職責:
1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;
2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;
3、協(xié)調(diào)跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關(guān)的工作。
任職要求:
1、5年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大it審計和企業(yè)it內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內(nèi)部控制流程;
4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;
6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學習能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
審計經(jīng)理崗位職責 篇10
內(nèi)控審計經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:
1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;
2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;
3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關(guān)咨詢服務;
4、推廣內(nèi)控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;
5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融、財務相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;
2、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的`業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;
4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。
加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!
審計經(jīng)理崗位職責 篇11
財務審計經(jīng)理成都百慶置業(yè)集團有限公司成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶一、崗位職責:
1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的'審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
10、完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);
4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。
審計經(jīng)理崗位職責 篇12
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關(guān)稅務、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;
5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位
審計經(jīng)理崗位職責 篇13
工作職責responsibilities:
1、建立集團內(nèi)部審計體系,設(shè)計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結(jié)果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問題,向領(lǐng)導報送審計報表或?qū)徲嬚{(diào)查結(jié)果,并根據(jù)規(guī)定向有關(guān)部門通報審計結(jié)果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;
4、完成所支持業(yè)態(tài)的月度分析和匯報材料準備;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求requirements:
1、教育背景:統(tǒng)招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、工作經(jīng)驗:8年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗,具有cpa證書者優(yōu)先考慮;;
3、優(yōu)秀的數(shù)字解讀、問題分析和報表呈現(xiàn)能力;
4、有四大、上市公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
5、有跨部門協(xié)作的項目經(jīng)驗、流程梳理和優(yōu)化項目經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
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1、員工子女就讀優(yōu)惠政策,全國校區(qū)享受學費折扣;
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審計經(jīng)理崗位職責 篇14
職責描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計費用預算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責審查集團和下屬公司各項財務制度的落實情況,監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內(nèi)部管理制度和執(zhí)行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經(jīng)營成果的.真實性、準確性、合法合規(guī)性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
4、審閱集團的財務報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。
5、負責審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經(jīng)濟信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務計劃的行為。
6、負責或參與對集團重大經(jīng)營活動、重大事項、重大經(jīng)濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結(jié)果準確,審計報告及時。
7、根據(jù)審計計劃的需要,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業(yè)務進行指導。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業(yè),本科以上學歷;
2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經(jīng)驗,且有財務基礎(chǔ)。;
3、定居佛山,有小車代步。
審計經(jīng)理崗位職責 篇15
崗位職責:
1、協(xié)助集團審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序?qū)嵤⿲徲?對審計項目的開展進行跟進監(jiān)督和指導;
4、維護并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議
審計經(jīng)理崗位職責 篇16
崗位職責:
1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購等項目;
2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰(zhàn)性工作;
3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量;
4、負責項目質(zhì)量控制,發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題;
5、維護客戶關(guān)系,與客戶保持良好的溝通。
任職要求:
1、大學本科以上學歷,專業(yè)不限,致力于在事務所長期發(fā)展;
2、大型證券資格會計師事務所從業(yè)5—7年,注冊會計師執(zhí)業(yè)3年以上;
3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業(yè)務經(jīng)驗;
4、具有優(yōu)秀的專業(yè)能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;
5、具備良好的職業(yè)道德,無違法違紀行為,未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰;
6、外語能力達到海外項目執(zhí)業(yè)要求者優(yōu)先考慮。
審計高級項目經(jīng)理崗位
審計經(jīng)理崗位職責 篇17
1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理崗位職責 篇18
1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;
3.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇19
1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關(guān)制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設(shè)計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;
4、負責對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議、預警及提交相關(guān)報告;
5、負責審計相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。
審計經(jīng)理崗位職責 篇20
1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;
2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調(diào)整建議,報決策委員會作為決策依據(jù);?
4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準則的.變化,及時建議并督導公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務流程;
5、對公司新業(yè)務、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系,負責協(xié)調(diào)外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。
審計經(jīng)理崗位職責 篇21
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5、負責公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。
審計經(jīng)理崗位職責 篇22
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導和培訓。
4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇23
1、負責年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責工程施工概算預算抽樣審計;
3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核;
4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責工程建安成本抽樣審計;
6、負責設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負責審核工程完工結(jié)算;
9、負責成本管理制度流程審計;
10、負責外部造價審計機構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇24
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、公司指定項目的審計;
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇25
1、負責集團及各子公司的財務、生產(chǎn)、業(yè)務、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;
2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;
7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計經(jīng)理崗位職責 篇26
1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);
6、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經(jīng)理崗位職責 篇27
1、 負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則 ;
2、 負責組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計規(guī)章制度和實施細則 ;
3、 負責組織擬訂審計業(yè)務規(guī)范或?qū)徲嫎I(yè)務操作規(guī)程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;
4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結(jié)撰寫工作;
審計經(jīng)理崗位職責 篇28
1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇29
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經(jīng)、審計、法律、管理類專業(yè);
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內(nèi)部審計師等職業(yè)資格;
3、國內(nèi)知名企業(yè)審計工作經(jīng)驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);
5、有優(yōu)秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
審計高級經(jīng)理崗位
審計經(jīng)理崗位職責 篇30
1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
審計經(jīng)理崗位職責 篇31
1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
3、審計預算執(zhí)行情況,強化預算執(zhí)行;對財務管理工作進行穩(wěn)健性審計檢查,減少公司財務風險;
4、根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計經(jīng)理崗位職責 篇32
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理崗位職責 篇33
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富
審計經(jīng)理崗位職責 篇34
1、完善以風險為導向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價集團財務及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;
5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
