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      2023年出納審計稽核崗位職責

      發布時間:2023-01-26

      2023年出納審計稽核崗位職責(精選3篇)

      2023年出納審計稽核崗位職責 篇1

        1.在部門負責人領導下,認真積極地開展財務收支審計工作,向領導負責并報告工作。

        2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和規章制度

        3.嚴守審計紀律,恪守審計職業道德。

        4.掌握會計、審計及其相關專業知識。

        5.負責檔案管理等日常事務工作。

        6.具體實施財務收支審計和審計專項調查。

        7.負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

        8.認真學習會計、審計業務知識,不斷提高自身業務水平。

        9.完成領導臨時交辦的任務。

      2023年出納審計稽核崗位職責 篇2

        1、目的

        為促進公司安全管理持續有效開展,創新安全生產監管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運行,結合公司安全生產工作實際,特制定本制度。

        2、適應范圍:

        本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等情況定期進行審計評估。

        3、安全審計組織及職責

        3.1 安全審計組:

        3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;

        3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

        3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;

        3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。

        3.2 組長職責:

        3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結會議;

        3.2.2審查審計報告;

        3.2.3向總經理呈報審計報告。

        3.3 副組長職責:

        3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

        3.3.2審查糾正和預防措施的執行情況;

        3.3.3向審計組長匯報審計的結果及建議;

        3.3.4編制審計報告。

        3.4 審計員職責:

        3.4.1準備審計清單;

        3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

        3.4.3審計過程實施;

        3.4.4分析審計結果并提出改進意見;

        3.4.5提交糾正和預防措施建議;

        3.5迎審員職責:

        3.5.1配合評審員的審計工作;

        3.5.2落實糾正和預防措施;

        3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。

        4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間

        4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則,必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。

        4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

        4.3安全審計的方式包括:內部審計和外部審計(第三方審計)。

        4.4內部審計,每季度審計一次,具體審計時間為每季度

        結束次月。

        4.5外部審計,每年審計一次,于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行,成員由評價機構相關專家組成。

        4.6安全生產標準化的運行情況,內部審計每年一次,外部審計三年一次,驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。

        5 安全審計實施

        5.1審計準備:

        5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;

        5.1.2準備審計內容:其內容包括:安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現場查看的安全控制措施。

        5.1.3在進行實際審計前,召開啟動會議,其內容主要包括:

        A 、審計員與迎審員一起確認方式,如在審計的內容上有異議,受審員應提出聲明(例如:限制可訪問的人員、可調查的系統等);

        B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。

      2023年出納審計稽核崗位職責 篇3

        1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

        2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城

        市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。

        3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。

        4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

        5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。

        6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

        7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

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