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      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限

      發(fā)布時(shí)間:2022-12-15

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用15篇)

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇1

        1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

        2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

        3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;

        4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

        5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

        6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

        7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報(bào);

        8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。

        9. 完成上級主管交辦的其他工作。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇2

        1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

        2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價(jià)

        3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

        4、建立并管理監(jiān)查檔案

        5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

        6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇3

        (1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

        (2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

        (3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

        (4)對在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進(jìn)行復(fù)查;

        (5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

        (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇4

        1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

        2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評價(jià)客觀、公正。

        3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

        4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

        5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

        6、完成審計(jì)部長交辦的其他工作。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇5

        1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

        2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

        3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

        4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

        5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

        6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

        7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

        8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇6

        審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

        按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

        咨詢

        向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

        制度建設(shè)

        根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

        關(guān)系管理

        就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

        審計(jì)整改跟蹤

        參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

        主管分配的其他工作任務(wù)

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇7

        1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

        2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計(jì)原則、識別舞弊信號的知識,

        能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇8

        1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

        2.編制會計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

        3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

        4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

        5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

        6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

        7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

        8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識。

        9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇9

        1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;

        2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;

        3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;

        4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核,對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

        5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇10

        1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

        2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

        3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;

        4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

        5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇11

        1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

        2、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作;

        3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;

        4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

        5、 編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

        6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

        7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

        8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇12

        1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;

        2、按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;

        3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

        4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果,編寫中心運(yùn)營分析報(bào)告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。

        5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺,技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營管理。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇13

        1對集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

        2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

        3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

        4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇14

        1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

        2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

        3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

        4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限 篇15

        1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;

        2、對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

      內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用15篇) 相關(guān)內(nèi)容:
      • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明(精選33篇)

        1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;2、按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題...

      • 內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)范例(通用6篇)

        1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,實(shí)施審計(jì)工作;2.根據(jù)審計(jì)方案開展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;3.通過內(nèi)部審計(jì)(含對子公司的經(jīng)營審計(jì)),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;4.審計(jì)完成后,起...

      • 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選31篇)

        一、審計(jì)科在開展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

      • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(通用28篇)

        1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。...

      • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選33篇)

        1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;2、對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

      • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)(通用28篇)

        1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計(jì)憑證,處理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

      • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

        1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。...

      • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

        1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

      • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

        1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

      • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選30篇)

        1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;5、負(fù)...

      • 內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)(精選8篇)

        1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會計(jì)憑證,處理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和...

      • 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選28篇)

        1對集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

      • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選22篇)

        1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。...

      • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明(通用34篇)

        1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測試2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試3. 識別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

      • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選32篇)

        一、審計(jì)科在開展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

      • 崗位職責(zé)
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