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      內控崗位職責

      發布時間:2025-03-03

      內控崗位職責(通用5篇)

      內控崗位職責 篇1

        職責描述:

        1、統籌財務制度、權責修訂;

        2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

        3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

        4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

        任職要求:

        1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

        2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

      內控崗位職責 篇2

        ①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

        ②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

        ③審計人員:主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計,以及主要領導人事變動離任審計等。

        ④管理專員:主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

        ⑤倉管主管:主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

        ⑥出納員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

        ⑦材料會計:主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

        ⑧銷售會計:主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

        ⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

        ⑩稅務會計:負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務和財政政策法規,并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

        生產統計:主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

      內控崗位職責 篇3

        崗位職責:

        1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

        2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的.實施;

        3、負責公司成本核算以及預算內控;

        4、負責公司財務制度的制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;

        6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

        任職要求:

        1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

        2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

        3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

        4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

        5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

      內控崗位職責 篇4

        1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性,并提出切實可行的建議;

        2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規建議;

        4、保持與相關業務部門之間良好的.日常溝通,跟進業務和系統風險,并提供風險管理咨詢或建議;

        5、協調配合sox404審計工作;

        6、推進內部審計工作流程及合規進程。

        任職要求:

        1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷,持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;

        2、8年以上it相關工作經驗,具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;

        3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

      內控崗位職責 篇5

        工作職責:

        1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;

        2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;

        3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。

        4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

        任職資格:

        1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

        2.具有較好的'邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;

        3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;

        4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

        5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

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