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      應付會計崗位職責流程

      發布時間:2024-12-07

      應付會計崗位職責流程(精選11篇)

      應付會計崗位職責流程 篇1

        貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準,密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系,加強與有關部門的協作配合工作;

        負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實;

        負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;

        組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開辟財源,加速資金周轉,提高資金使用效果;

        負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高監理水平,確保公司利潤指標的完成;

        負責建立和完善公司財務會計核算、審計內部控制制度,監督其執行情況;

        審查公司經營計劃及各項經濟合同,并認真監督其執行,參與公司技術、經營及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議;

      應付會計崗位職責流程 篇2

        1、跟據外部監管及準則要求梳理保險業務核算邏輯、建立多準則保單業務相關財務流程;

        2、協助財務負責人建立會計核算體系、預算體系、資金管理體系;

        3、組織會計人員及時準確完成月度財務事項,對本事業部內各項日常賬務、納稅申報及各類監管報備報送及時、準確負責;

        4、負責日常的資金支付、報銷等審批工作,監督各類業務經費的合理使用和調控,對公司內控制度等執行情況進行分析總結,提出改進建議與措施;

        5、審核合同、匯總編制各類報表,會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等;

        6、協助領導開展財務部與內外的溝通與協調工作;

        7、完成領導交辦的其他工作。

      應付會計崗位職責流程 篇3

        1、總管公司會計、報表、預算工作等;

        2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;

        3、建立健全公司內部核算的組織,以及財務管理的規章制度;

        4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;

        5、負責本單位會計機構的設置,并就會計人員的配備,會計職務的設置和聘任提出方案,組織會計人員培訓等;

        6、協助領導對公司的經營作出決策,參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向總經理提出合理化建議;

        7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。

      應付會計崗位職責流程 篇4

        1、銀行業務(開戶、年檢、銷戶),銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。

        2、辦理銀行結算業務(購買支票,存支票,取現)。

        3、匯總個稅數據及核對。

        4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

        5.及時與銀行定期對賬;

        6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作

      應付會計崗位職責流程 篇5

        1、負責財務部的日常財務核算及管理工作;

        2、協助健全內部控制制度,不斷整合財務資源及作業流程,以提高財務部整體協同能力;

        3、制定公司財務管理相關制度及監督制度執行情況,與相關部門建立良好關系;

        4、 負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、預算開支或成本費用標準;

        5、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息,參與決策;

        6、負責公司年度預算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和審核,部門管理制度、考核辦法的制定和實施;

        7、對下屬會計人員的工作有日常輔導與監督。

      應付會計崗位職責流程 篇6

        1、加強應收和預付款的管理,特別是逾期的應收款項管理

        2、負責每周出應收帳款實施情況分析表,跟進應收回款情況

        3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認回簽情況

        4、根據業務需求,進行的開據

        5、加強應收賬款核對工作,每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作,完整保管好函證對賬資料

        6、審核采購付款業務,編制付款明細,為正確付款提供可靠依據

        7、正確核算貨物采購成本,及時進行供應商賬單的核對

        8、采購進項發票的收集統計,跟催

        9、核對往來賬款,月末與部門對賬,年末發詢證函與供應商核對

        10、做好應付賬款管理,編制應付賬款賬齡分析和財務分析

        11、負責有關銷售和采購其他管理報表的輸出

        12、負責金蝶應收應付模塊的賬務處理工作

        13、完成財務經理交辦的其他工作

      應付會計崗位職責流程 篇7

        1、負責采購、應付、存貨、固定資產、總帳、應收、生產成本、銷售等模塊會計憑證的編制;

        2、按照企業會計準則合理歸集研發費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分攤,并按相關要求歸集研發費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產臺賬,每周更新;

        3、月末核對及清理各往來余額,做到合理掛賬;

        4、確保月末現金、銀行存款余額與庫存現金、銀行對帳單一致,各子模塊與總賬模塊數據一致;

        5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符,確保會計記錄的正確無誤,若發現有誤,應查明原因,及時更正,按規定調整有關賬項;

        6、及時、準確出具財務報表及附注呈報香港,及時、準確納稅申報;

        7、負責組織會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理;

        8、組織及協助月未的各項盤點工作;

        9、配合事務所的審計工作(國內、中國香港)、配合政府部門等提供相關財務資料;

        10、負責每年的工商年檢工作、每年的外商企業年檢工作;

        11、領導安排的其他工作。

      應付會計崗位職責流程 篇8

        1.負責往來項目的信用檢查,完成收付款、收發貨的賬務處理 ;

        2.往來入賬確認與審核 ;

        3.審核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確,監督購銷業務記錄的準確性 ;

        4.往來款項對帳,向具體業務部門提供相關數據信息,預付款的審核與跟進;

        5. 定期編制往來賬款分析表 ;

        6.領導交辦的其他工作。

      應付會計崗位職責流程 篇9

        1.各供應商合同管理;

        2.采購價格審核;

        3.采購發票的真實性和金額的準確性核對;

        4.定期與各供應商對賬;

        5.賬期貨款付款計劃;

        6.憑證裝訂與相關資料存檔工作;

        7.完成領導安排的其他工作。

      應付會計崗位職責流程 篇10

        1. 復核并錄入總賬憑證。

        2. 審核增值稅___,鉤稽K3系統銷售出庫,錄入應收賬款相關憑證。

        3. 應收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。

        4. 納稅申報,包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。

        5. 進出口收匯的登記、核銷,核銷文件的整理歸檔。

        6. 完成現金季度預測及資金月報。

        7. 完成年度所得稅匯算清繳,稅收調查、審計工作。

        8. 資金(現金/銀行)管理。

        9. 部門領導安排的其他工作。

      應付會計崗位職責流程 篇11

        1) 統籌員工報銷工作,報銷單據審核及入賬,保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。

        2)每月準確編制《內部管理報表》及相關附表,報送財務負責人及集團財務部。

        3)每月準確編制《財務月報》,并報送相關負責人。

        4)負責個人往來款項管理及清欠工作。

        5)負責預算收集填報工作。

        6) 月末完成費用類會計科目對賬工作,確保賬實相符。

        7) 對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管,郵件、電子數據按期備份。

        8)做好內部數據支撐工作。

        9)領導安排的其他工作任務。

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