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      審計主管工作職責與工作內容

      發布時間:2024-11-26

      審計主管工作職責與工作內容(精選5篇)

      審計主管工作職責與工作內容 篇1

        1.協助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃

        2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實

        3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。

        4、依據國家內部控制規范和企業的內部控制要求,協助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作

        5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

      審計主管工作職責與工作內容 篇2

        1、 完成公司及下屬單位的財務收支審計,檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性。

        2、 檢查企業的經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對下屬企業年度績效考核、獎罰提供依據。

        3、 負責指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法。

        4、 進行財務法紀審計,對嚴重違反財經紀律、侵占公司資產、嚴重浪費等行為進行全面審計,以維護公司生產經營活動的正常秩序和財務的完整。

        5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

      審計主管工作職責與工作內容 篇3

        1、協助審計部門負責人開展集團內部審計工作;

        2、根據公司年度審計計劃開展內控審計,形成審計建議并跟蹤整改落實;

        3、審查公司政策、程序,識別其中風險點,對管理風險和運行效率提供改善建議;

        4、對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案稽查;

        5、負責集團內部反貪,行賄受賄、徇私舞弊等行為的稽查;對集團所屬各部門負責人任期內經濟責任進行期中和離任稽查;

        6、及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交審計報告,在報告中作出合理分析并持續監控后續改善行動;

        7、負責公司員工的舉報、控告的調查核實,并按規定進行處理和答復;

        8、負責組織內部控制的培訓與宣傳;

        9、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

      審計主管工作職責與工作內容 篇4

        1. 財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;

        2.流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;

        3. 法務審計。組織開展公司各項法律合規審查工作,對風險指標情況進行分析,并向分子公司提供專業指導意見和法律支持;

        4. 生產審計。審計監督各區域公司業務及項目實施合法合規性;

        5. 風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;

        6. 審計經理安排的其他工作。

      審計主管工作職責與工作內容 篇5

        1、參與并完善審計制度、流程,制定企業內部年度審計方案和預算;

        2、負責審查企業各項財務制度的落實情況;

        3、擬定審計方案,起草審計報告;

        4、負責審查企業資金受控狀況,做好企業經濟信息

        5、定期或不定期的開展企業專項審核,并配合外部審核工作;

        6、協助對戰略合作企業開展盡職調查、股權出質、資產處置等工作;

        7、領導交辦的其他事項。

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