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      2024年基金公司審計稽核崗位職責

      發布時間:2024-11-16

      2024年基金公司審計稽核崗位職責(精選3篇)

      2024年基金公司審計稽核崗位職責 篇1

        一、負責稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。

        二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續,稽核內容覆蓋到全部業務。

        三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。

        四、對所屬稽核人員合理分工。

        五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發現的問題提出處理意見,報批后執行。規范地使用稽核管理系統。

        五、稽核發現的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領導。

        六、及時解決稽核中出現的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

        七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

        八、按時上報工作計劃工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

        九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執行。

        十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

        十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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        1、財務稽核:

        (l)審核各項支出憑證。

        (2)審核各項收入賬項。

        (3)審核各項攤提折舊。

        (4)審核應收應付、預收預付賬項。

        (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

        (6)審核各廠廠務費用分攤方法。

        (7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

        (8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

        (9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

        2、業務稽核:

        (l)審核各處廠業務計劃工作進度。

        (2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

        (3)追蹤各項會議決定辦理事項。

        (4)其他與業務稽核有關的事項。

        3、財務稽核:

        (l)審核有關財產的購置或處理。

        (2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

        (3)審查有關對外訂立的財物契約。

        (4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

        (5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

        (6)其他與財務稽核有關的事項。

      2024年基金公司審計稽核崗位職責 篇3

        一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;

        二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

        三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續是否齊全,數字是否準確;

        四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證,拒絕支付或讓經辦人補辦手續,并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

        五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接,現金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現象,銀行支票領用簽發是否符合規定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

        六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求,各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接,勾稽關系是否正確;

        七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

        八、認真完成其他需要審核的工作,對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

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