財務審計工作職責(精選31篇)
財務審計工作職責 篇1
1、實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數(shù)據(jù),將重大審計發(fā)現(xiàn)進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作
6、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協(xié)助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
財務審計工作職責 篇2
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監(jiān)督執(zhí)行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監(jiān)督公司運營各環(huán)節(jié)的預算執(zhí)行情況。量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務信息支持;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業(yè)務發(fā)展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協(xié)作關系;
6、完成上級交辦的其他工作。
財務審計工作職責 篇3
一、 審計準備階段(審計前期階段)
1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。
3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經領導審閱批準。
5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經領導審閱批準。
6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。
7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、 審計實施階段
1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。
(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。
(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻
(5) 根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調查了解情況,并及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。
(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關情況。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。
4、 實施相關的追加審計程序。
5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在
審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、 審計報告階段
1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的.領導進行審核。
2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。
4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。
5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。
6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。
7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序,并出具正式審計報告。
8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。
四、 審計報告的終結階段
1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。
財務審計工作職責 篇4
一、 工作職責
1、認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《審計法》和相關法律法規(guī)、方針政策,執(zhí)行上級和農村公路管理處制定的各項規(guī)章制度。
2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監(jiān)督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。
3、負責監(jiān)督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。
4、負責農村公路建養(yǎng)資金管理和審計工作。
5、負責全系統(tǒng)會計人員繼續(xù)教育和業(yè)務培訓工作。
6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。
二、科室人員分工
(一)科長崗位職責:
1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度并組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責范圍內的各項工作任務。
2、協(xié)助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審
計工作及固定資產管理工作。
3、協(xié)助領導指導、監(jiān)督、檢查各縣(市)區(qū)的.財務、審計工作。
4、負責組織各縣(市)區(qū)財會工作人員的業(yè)務培訓工作。
5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協(xié)調科室內各崗位的關系,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。
6、組織科室人員的業(yè)務學習,提高與財務審計業(yè)務相適應的專業(yè)勝任能力。
7、負責完成處領導交辦的其他工作。
(二)副科長崗位
1、遵守財經紀律,堅持財務制度。
2、協(xié)助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。
3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。
4、完整準確、及時上報各類會計報表。
5、承辦領導交辦的其它工作。
(三)副科長崗位
1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監(jiān)督,規(guī)范財務行為。
2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監(jiān)督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金專款專用。
3、監(jiān)督、檢查各縣(市、區(qū))農村公路管理所按照有
關規(guī)定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統(tǒng)的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區(qū))審計人員業(yè)務知識培訓,提高審計人員業(yè)務素質。
4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委托審計。
5、完成好處領導交辦的其它各項工作。
(四)科室人員分工
1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規(guī)定用途使用;配合做好審計工作。
2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規(guī)定用途使用。
3、檔案、票據(jù)管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閱工作;參加監(jiān)銷會計檔案;負責接收撤銷、合并單位及建設單位項目完工后的會計檔案。
財務審計工作職責 篇5
1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作 。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務 。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求 。
7、檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
8、進行企業(yè),按規(guī)定使用所獲取的財務資料 。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
財務審計工作職責 篇6
1、參與開展公司內部控制評審與優(yōu)化。
2、參與物資采購、招標業(yè)務流程的審計監(jiān)督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。
3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。
4、不定期地進行專項審計和專案審計。
5、公司內部規(guī)章管理制度監(jiān)督執(zhí)行。
財務審計工作職責 篇7
1.遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,完成公司內部財務審計工作,防范企業(yè)內部風險;
2.根據(jù)審計管理需要,進行采購審計和其他專項審計,出具審計報告;
3.投訴處理,出具調查報告
財務審計工作職責 篇8
一、部門描述
財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執(zhí)行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統(tǒng)一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。
二、具體職責
一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準則等財經法律法規(guī),建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度。
二、在總經理的直接領導下,嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)章制度。
三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內容真實、數(shù)字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。
四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。
五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。
六、遵守、維護國家的財經法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。
七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。
十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的`“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。
十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。
十三、負責完成公司安排的其他工作。
財務審計工作職責 篇9
1. 具體實施上市公司或大型企業(yè)集團年報、IPO、資產重組或企業(yè)并購等項目的審計工作;
2. 帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂于接受高難度挑戰(zhàn)性的工作;
3. 合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,并對工作進度進行監(jiān)控;
4. 負責項目實施過程的質量控制,發(fā)現(xiàn)、解決和溝通審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題,并做好向合伙人的匯報工作及與技術質控部門的溝通工作;
5. 維護正常的客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
財務審計工作職責 篇10
1.負責訂單項下接單統(tǒng)計,合同、成本、票據(jù)審核,出入庫登記,訂單毛利統(tǒng)計,月底編制相應報表,
2.負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3.負責費用的審核,分類統(tǒng)計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經驗;
5、開具發(fā)票,申報退稅。
6、.完善內部單據(jù),編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計工作職責 篇11
1、財管、會計專業(yè)畢業(yè),擁有中級職稱優(yōu)先;
2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。
3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。
4、條件優(yōu)異者,待遇不受上述限制,可面談。
財務審計工作職責 篇12
職責描述:
1、制訂各期工作計劃,組織和實施審計項目;
2、復核下屬人員工作;
3、帶領專業(yè)小組完成項目;
4、保持和發(fā)展客戶關系;
5、制訂項目計劃并實施。、
6、積極配合公司工作安排、能適應出差。
任職資格
1、會計中級職稱及以上,執(zhí)有注冊會計師且審計經驗豐富者可直接面談合伙人;
2、3年以上會計、財務主管、經理工作經驗、熟悉企業(yè)會計準則、審計準則和稅收相關知識,具備編制集團公司合并財務報表經驗;
3、有高度的事業(yè)心和責任感、具有良好的團隊合作精神,持續(xù)學習意識強烈,工作認真負責、嚴謹務實,能對助理人員培訓、復核及其他工作安排;
4、有會計師事務所工作經驗或稅務師事務所從業(yè)經驗優(yōu)先;
5、注冊會計師優(yōu)先;
6、職業(yè)期間無不良記錄。
職業(yè)晉升體系:部門經理—合伙人—高級合伙人
財務審計工作職責 篇13
1、掌握審計和財務相關專業(yè)知識,熟悉財經、審計政策;
2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
財務審計工作職責 篇14
1、根據(jù)市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。
2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執(zhí)行情況,并就預算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。
3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現(xiàn)金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。
4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協(xié)助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監(jiān)督。
5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業(yè)及負責人離職等專項審計工作。
5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財務處理意見。
6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。
7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。
8、及時完成部門經理交辦的其他工作。
財務審計工作職責 篇15
出納審計崗位職責
職責描述:
1.負責編制和執(zhí)行預算,財務收支計劃;
2.按照當?shù)貢嬛贫鹊囊?guī)定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續(xù)完備,賬面清晰,按期報賬;
3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
4.負責實行會計監(jiān)督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業(yè)務須做不定期的抽查和復審;
任職要求:
1.大專以上學歷,應屆畢業(yè)生可塑性強也可。
2.熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;
3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業(yè)道德;
4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。
5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)
出納審計崗位
財務審計工作職責 篇16
1、負責擬定、修訂公司內部審計規(guī)章制度,建立公司內審工作機制;
2、負責根據(jù)上級公司要求并結合公司實際,擬定公司內部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;
3、負責年度末公司審計工作的總結,并根據(jù)上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負責組織或參與公司各項業(yè)務的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;
5、負責協(xié)調外部審計機構、上級單位等對公司的現(xiàn)場審計或審計相關的調研、檢查;
6、完成領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責 篇17
1制定并持續(xù)優(yōu)化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;
2、 編制內部審計年度工作計劃;
3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業(yè)務事項及重要業(yè)務流程等,為公司管理層提供決策建議;
4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟合同等事項等有關的經濟活動進行專項審計,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督整改,并提交審計報告;
5、 組織開展公司所屬專業(yè)公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;
6、 協(xié)調配合上級公司以及外部監(jiān)管機構對公司的審計監(jiān)督檢查工作;
7、 對內、外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防范風險發(fā)生;負責內部審計中介機構的選聘與監(jiān)督管理。
財務審計工作職責 篇18
1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、復核等常規(guī)性審計工作;
2.負責調查核實經濟事項,搜集審計證據(jù);
3.進行企業(yè)經營性分析,出具審計報告;
4.其他上級交代的工作。
財務審計工作職責 篇19
1、掌握審計和財務相關專業(yè)知識,熟悉財經、審計政策;
2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
1、參與協(xié)助監(jiān)督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、參與協(xié)助構建并完善公司監(jiān)督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規(guī)內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協(xié)助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計、審計相關專業(yè),具有中會計師或審計師職稱以上證書,持有注冊會計師或注冊稅務師優(yōu)先;
2、具備一定的文案寫作能力和語言表達能力、清晰的邏輯思維能力、良好的分析問題處理問題能力;能熟練運用計算機及相關專業(yè)軟件;
3、具有房地產開發(fā)從業(yè)經驗、企業(yè)內部審計工作或事務所審計工作經驗優(yōu)先;
4、具有良好的品德素養(yǎng)和職業(yè)信譽,敏銳的洞察力與分析判斷能力,工作責任心強,嚴謹細致、為人正派、積極向上的工作態(tài)度。
1、參與協(xié)助監(jiān)督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、參與協(xié)助構建并完善公司監(jiān)督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規(guī)內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協(xié)助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,會計、審計相關專業(yè),具有中會計師或審計師職稱以上證書,持有注冊會計師或注冊稅務師優(yōu)先;
2、具備一定的文案寫作能力和語言表達能力、清晰的邏輯思維能力、良好的分析問題處理問題能力;能熟練運用計算機及相關專業(yè)軟件;
3、具有房地產開發(fā)從業(yè)經驗、企業(yè)內部審計工作或事務所審計工作經驗優(yōu)先;
4、具有良好的品德素養(yǎng)和職業(yè)信譽,敏銳的洞察力與分析判斷能力,工作責任心強,嚴謹細致、為人正派、積極向上的工作態(tài)度;
5、能適應短期出差。
財務審計工作職責 篇20
崗位職責
1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略,導入適應企業(yè)轉型的人資體系;
2、建立并完善公司人力資源管理體系,研究、設計適合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源管理平臺制定和完善人力資源管理制度;
3、根據(jù)企業(yè)不同發(fā)展時期對組織設計的要求,全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司合理有效的組織治理結構,工作流程,授權體系等,為公司決策層提供各項組織建設管理建設向集團內務部總經理提供人力資源、組織結構等方面的建議,致力于提高公司綜合管理水平;
4、結合人力資源專業(yè)領域的前沿理論并結合業(yè)務現(xiàn)狀,強化人力資源管理的專業(yè)性和規(guī)范性,提升公司核心競爭力,及時處理公司管理過程中的重大人力資源問題
5、負責團隊管理,主持高級人才的甄別和選拔,完善公司人才儲備和梯隊建設。
6、負責本部門職能相關的制度、流程、表單的建立、貫徹執(zhí)行和持續(xù)優(yōu)化;參與公司管理體系的建設;
任職要求
1、具有戰(zhàn)略、策略化思維,很強的激勵、溝通、協(xié)調及團隊領導能力;
2、人力資源管理、工商管理、心理學、財務審計類、法律類等相關專業(yè),本科以上學歷;
3、八年以上企業(yè)人力資源全盤管理經驗,三年以上同等崗位工作經驗,有集團化大型公司人力資源管理工作經驗者優(yōu)先;
4、了解國內外大型企業(yè)的人力資源管理模式,對人力資源管理具有較深的認識和系統(tǒng)性思考;
5、對人力資源組織設計,人力資源管理架構的搭建與完善具有豐富的實踐經驗;
6、務實,全面性,執(zhí)行力強,可推動人力資源工作落地;
7、負責本部門企業(yè)文化建設,為員工搭建一個良好的工作軟環(huán)境,確保企業(yè)文化在本部門落地。
財務審計工作職責 篇21
財務審計專家崗位職責
職責描述:
1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
2、對財務收支、經營活動進行審計;
3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;
4、根據(jù)管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;
5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。
任職要求:
1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、8年以上相關工作經驗;
3、具有中國注冊會計師(CPA)、美國注冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業(yè)資格者優(yōu)先;
4、有從事互聯(lián)網金融行業(yè)工作經歷優(yōu)先;
5、參與過赴美上市工作經驗優(yōu)先。
財務審計專家崗位
財務審計工作職責 篇22
1、參與制定審計、財務制度,規(guī)范審計、財務工作的工作流程。
2、根據(jù)公司要求對分公司進行審核,向上級匯報分公司財務經營狀況。
3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監(jiān)督。
4、監(jiān)督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審核、應收款審核、管理合同傭金核算,向公司領導匯報工作。
5、完成上級臨時交辦的任務。
財務審計工作職責 篇23
崗位職責:
1、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
2、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行內部審計,檢查公司資金、財務狀況;
3、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
4、完成公司交辦的其他工作。
二、任職要求
1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守,較好的團隊合作精神;
2、熟悉會計準則,對內部控制、內部審計、業(yè)務流程以及風險和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解;
3、2年以上外審或內審工作經驗,年齡28-45歲;
4、經濟學、法務、審計相關專業(yè),本科及以上學歷,具有會計上崗證。
財務審計工作職責 篇24
- 協(xié)助準備與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析工作。
- 收集、整理與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析所需內外部數(shù)據(jù)及資料,協(xié)助制作相關材料;
- 收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監(jiān)管動態(tài)及同業(yè)信息;
- 協(xié)助戰(zhàn)略項目管理中有關經營分析方面內容;
- 合理分配工作,保證部門總體工作進度;
- 其他:協(xié)助完成上級分配的其他工作。
財務審計工作職責 篇25
1、負責公司日常財務核算,會計憑證、出納等工作的審核
2、根據(jù)公司需要,制定各類財務報表,核對關聯(lián)往來賬目,合并報表進行財務分析
3、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出
4、 研究會計政策,制定財務管理制度
5、進行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實性,
6、根據(jù)費用報銷制度審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定 。
7、按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門組織清產核資工作。
8、負責公司月度工資核算工作。
9、負責財務部日常管理工作。
財務審計工作職責 篇26
1、根據(jù)部門年度審計計劃,制定項目審計方案,進行風險分析,組織開展各類審計工作,完成相關審計底稿,出具審計報告及管理建議書;
2、定期跟蹤審計意見的落實情況并及時匯報跟蹤結果;
3、負責擬訂內部審計相關制度及方法體系,包括各類審計業(yè)務的作業(yè)流程和作業(yè)標準;
4、部門領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責 篇27
財務審計崗位職責:
1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經法規(guī)。
2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價預算或財務收支計劃執(zhí)行情況。
3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。
4. 負責制定并嚴格執(zhí)行資金管理制度,合理調配使用資金,監(jiān)控資金的投入,提高資金使用效率。
5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。
7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。
8. 負責收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。
9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監(jiān)督其財務運行并對其經營業(yè)績進行考核、評價。
10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。
11. 負責對財務人員進行統(tǒng)一管理,做好財務人員的后續(xù)教育和專業(yè)培訓工作,提高人員專業(yè)素質和部門工作績效。
12. 協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。
13. 完成集團領導交給的其他工作。
輔助工作職責:
1. 負責與子公司的協(xié)調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監(jiān)控;
2. 負責協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。
3. 負責按集團內部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常規(guī)財務審計和專項審計。
4. 負責對下屬公司財務人員進行統(tǒng)一培訓、管理、考核。
5. 依據(jù)下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。
任職要求:
1、會計、財務、審計等相關專業(yè)全日制本科學歷;
2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業(yè)運作流程,熟悉辦公軟件;
3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執(zhí)行能力、分析問題和解決問題的能力。
財務審計工作職責 篇28
1、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
財務審計工作職責 篇29
崗位職責
1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2、根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4、組織接受監(jiān)管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協(xié)調、整改等工作。
崗位要求
1、國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業(yè)畢業(yè),具備3—5年及以上政府、企業(yè)、中介機構財務審計經驗。
2、對財務審計工作有深入了解,掌握符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度的財務審計理論和方法。
3、熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業(yè)判斷能力和審計經驗。
4、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師(中級及以上)等相關證書者優(yōu)先。有較好的英語聽說讀寫能力。
5、溝通協(xié)調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。
財務審計工作職責 篇30
1、 執(zhí)行審計部門的管理規(guī)范和各項制度;
2、 編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔;
3、 執(zhí)行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃;
4、 完成上級分派的各項專項審計工作;
5、 登記各類日常工作臺賬;
6、 負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項;
7、完成領導交辦的其他工作。
財務審計工作職責 篇31
1.負責根據(jù)公司經營情況進行公司融資需求分析并編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經營所需資金;
2.復核各項目公司制定的融資方案。
3.根據(jù)公司的融資計劃編制公司年度融資預算,籌劃融資結構,制定融資方案,合理控制融資成本。
4.負責對接融資機構,負責編制并提供融資數(shù)據(jù)。
5.編制內部融資臺賬,保管貸款資料及合同。
6. 組織籌措資金,并協(xié)調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。
7.完成公司領導交辦的其它工作。
