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      出納的安全職責是什么

      發布時間:2019-11-26

      出納的安全職責是什么

        出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益,必須有具體的崗位責任對其行為進行規范和約束,也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上保證出納工作的質量。下面第一范文網小編來為你介紹出納安全職責有哪些,希望對你有所幫助。

        出納安全職責有:

        第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

        第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

        第三條協助經理編制并執行全院預算。

        第四條認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍。

        第五條上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

        第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

        第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

        第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。

        第九條負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。

        第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

        第十一條加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

        第十二條嚴格遵守,執行財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

        第十三條定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。

        第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

        第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

        第十六條保守本公司的商業秘密,除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

        第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據,保證其準確性。

        第十八條認真執行財務規定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

        第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任。

        第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

        第二十一條加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。

        安全工作應負的責任與要求

        1 財務部出納在財務部正、副主任的領導下,財務部出納對自己的工作范圍內的財務安全工作負有直接安全責任。

        2 認真貫徹執行國家關于財務安全工作的方針、政策、法規和上級指示,并把圍繞安全生產所要做的主要工作列入財務年度工作計劃,經批準后組織實施。及時糾正財務工作中的失職和違章行為。

        3 協助主任編制公司財務工作有關的規定和與財務經營管理有關的規章制度,并根據實際情況,及時進行修訂、補充、完善。

        4 負責保管好公司銀行空白支票、有價證券、庫存現金、收據、銀行專用印鑒。

        5 負責公司原始票據、記賬憑證的完好無損,按會計法規定保管好各種財務檔案。

        6 杜絕付款中多付和錯付款項事故的發生,負責公司財產物不受損失。

        7 認真參加公司安全活動和安全培訓,認真學習緊急救護法,能進行現場搶救;認真學習事故通報,吸取教訓,防止事故。崗位技能達到“三熟”、“三能”。

        8 負責做好辦公室的安全管理,避免火災和被盜事件的發生。

        9認真參加公司舉辦的各項安全活動,不斷增強安全意識,提高自身的安全防護能力。

        10 負責本公司與經營相關數據的安全保密工作,嚴禁失密、泄密。

        出納安全職責

        1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

        2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

        3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

        4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

        5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

        6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

        7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

        8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

        9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

        10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

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