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      采購管理制度2024參考

      發(fā)布時間:2024-10-12

      采購管理制度2024參考(通用12篇)

      采購管理制度2024參考 篇1

        一、物資采購范圍

        辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

        二、物資采購原則

        物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質量實行監(jiān)督。

        三、物資采購辦法

        1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

        2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領導或主要領導審定后,綜合科安排采購。

        3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。

        4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務一律不予報銷。

        四、物資領用:零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。

        五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結算。

        六、物資管理

        1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

        2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。

        3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

        4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

        5、物品應為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

        6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

        7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。

      采購管理制度2024參考 篇2

        一、目的

        1、為了加強辦公室辦公用品管理,規(guī)范采購流程,明確權責,節(jié)約成本,特制定本制度。

        2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

        二、權責

        1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,統(tǒng)一采購,統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)一回收處理。

        2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。 三、申購流程

        1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理,如需采購,需要進行申購。2、行政主管提出申購需求,需做到貨比三家,物美價廉,確保質量,并編制預算明細,填寫《辦公用品申購單》,報總經(jīng)理審批。

        3、采購人員到財務部填寫借款申請,領取采購現(xiàn)金,實施采購。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者,需要兩人外出采購。5、節(jié)假日福利采購,也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

        1、辦公用品采購回后,由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫,并填寫入庫單,屬于固定資產(chǎn)的,由財務部登記造冊。

        2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品,各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。

        4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,領用時還須以舊換新。

        5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由總經(jīng)理批準,并執(zhí)行交舊領新制度。

        6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

        五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      采購管理制度2024參考 篇3

        一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

        二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

        三、購置

        1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),應作追加預算報學校審批后方可購買。

        2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

        3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

        4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

        四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

        五、 分類管理

        1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

        2. 低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

        六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

        七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

        八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經(jīng)書記授權批準。

        九、使用原則

        1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

        2.要愛護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

        3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

        4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

        十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

      采購管理制度2024參考 篇4

        第一條采購部門的劃分

        1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理。

        2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

        3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

        第二條采購作業(yè)方式

        一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

        1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

        2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

        3.未經(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

        4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

        5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

        6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

        第三條采購作業(yè)處理期限

        采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

        采購作業(yè)處理

        第四條詢價、比價、議價

        (一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

        (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

        (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

        (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

        第五條審核及批準

        附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。

        第六條訂購

        (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

        (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

        (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

        第七條整理付款

        1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

        2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。

        3.超交應經(jīng)主管批準后,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

        價格及質量的復核

        第八條價格復核與市場行情資料提供

        1.采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

        2.采購部門應就企業(yè)內(nèi)所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準價格的參考。

        第九條質量復核

        采購部應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

        第十條異常處理

        審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料,通知有關部門處理。

        附則

        第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,增設修訂亦同。

        第十二條本辦法自__年8月1日期開始實施。

        采購主、輔料管理制度補充

        1,根據(jù)計劃單采購主、輔、料。

        2,現(xiàn)款采購:采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨_收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨_收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。

        3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨_收據(jù)由經(jīng)理簽字,然后到財務部辦理結算手續(xù)。

      采購管理制度2024參考 篇5

        一、 目的

        為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

        二、 工作程序

        (一) 采購原則

        1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

        2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

        3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

        4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

        (二)采購申請

        1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

        2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

        3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

        (三)采購流程

        1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

        2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

        3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

        (四)采購經(jīng)辦人職責

        1. 建立供應商資料與價格記錄。

        2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

        3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

        4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

        5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

        (五)采購方式

        1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

        2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

        3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

        (六)采購實施

        1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

        2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

        3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

        (七)采購付款方式

        1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

        2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

        (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

        1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

        2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

        三、 附則

        1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

        四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

        五、附生產(chǎn)物料采購流程圖

      采購管理制度2024參考 篇6

        一 總則

        為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

        二 采購 部人員職責及管理制度

        1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

        2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

        3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

        4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

        5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度

        6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

        7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

        8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

        9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

        10. 完成領導交辦的其他工作。

        三 采購 工作流程

        采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

        1. 在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

        2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

        3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

        4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書

        5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

        6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購 部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。

        7. 項目完成后, 采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

        8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

        四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

        原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

        降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

        我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

        (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

        (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

        (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

        (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

        (五)大膽設想: 5 — 10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

      采購管理制度2024參考 篇7

        一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

        二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上(含20__元)的,報辦公室主任審批。

        三、經(jīng)審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。

        四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。

        五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

        六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意,并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。

        七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

        八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

      采購管理制度2024參考 篇8

        一、 經(jīng)費的審批報銷

        學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財

        務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重

        大問題。

        1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長

        簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

        2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,

        外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通

        知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及

        時報銷。

        3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的

        報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務

        主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否

        則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

        4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經(jīng)紀律

        的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

        5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

        二、財物(校產(chǎn))管理制度

        為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,

        責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際,特制定本制度。

        加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則

        ,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共

        識,切實加強財物的常規(guī)管理。

        1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結

        合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

        2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員

        雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、

        組、人,誰用誰管,有獎有罰。

        3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計

        和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

        4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物

        價一致。

        5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

        6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼

        在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)

        公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

        7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

        8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實

        到人保管使用。

      采購管理制度2024參考 篇9

        1、廁所管理有專人負責,并進行定期檢查。

        2、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。

        3、禁止廁所的墻壁、隔板亂涂亂畫。

        4、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節(jié)積極采取滅殺措施。

        5、大小便池要隨時沖洗,并及時清查廁所內(nèi)紙簍垃圾。

        6、保持洗手池、地面大小便池的清潔干凈,做到無積水、無尿堿、無污物、無異味。

        7、加強對師生文明衛(wèi)生教育,注意衛(wèi)生、文明如廁。

        8、清潔工人每天沖洗2次。

        9、學校按時發(fā)放清潔工工資,不少于當?shù)刈畹凸べY百分之兩百

      采購管理制度2024參考 篇10

        監(jiān)控室保安崗位職責

        1、負責監(jiān)控室電視屏幕及消防監(jiān)測設備的監(jiān)視工作

        2、負責監(jiān)控室內(nèi)的衛(wèi)生清掃工作。

        3、發(fā)現(xiàn)異常情況和可疑人員及時報告,并通知相應保安員到現(xiàn)場查看。

        4、負責監(jiān)控錄像帶的管理工作。

        5、發(fā)現(xiàn)火警立即報告并按報警程序報警。

      采購管理制度2024參考 篇11

        保安部經(jīng)理崗位職責

        1、對總經(jīng)負責,組織領導治安保衛(wèi)部工作,對大廈的治安保衛(wèi)工作和消防工作負全面責任。

        2、熟悉和掌握大廈內(nèi)業(yè)主的地理位置,重點要害部位和設施布局的基本情況。

        3、貫徹落實安全保衛(wèi)工作和消防工作,做好對保安的領導工作,調(diào)解大廈內(nèi)各種糾紛。

        4、組織實施安全保衛(wèi)責任制和安全操作規(guī)程,定期檢查執(zhí)行情況,并對所存在的問題及隱患按規(guī)定的期限及時加以解決整改。

        5、主持部門例會,傳達貫徹總經(jīng)理及有關主管部門的指示精神。

        6、配合物業(yè)顧問,抓好治安保衛(wèi)部人員的管理和培訓,監(jiān)督檢查警容風紀和工作落實情況。

        7、監(jiān)督和檢查大廈的四防安全情況和交通管理情況,處理大廈內(nèi)各類治安案件,協(xié)調(diào)與主管公安機關和派出所的關系。

        8、做好大廈內(nèi)業(yè)主的四防安全和法制宣傳教育工作提高業(yè)主的安全意識和法制觀念。

        9、帶頭遵守公司的各項規(guī)章制度,以身作則,不許濫用職權

        10、保安員的聘用,解聘提出建議。

      采購管理制度2024參考 篇12

        保安部班長崗位職責

        1、在保安部經(jīng)理的領導下,安排本班各項具體工作。

        2、監(jiān)督本班員工執(zhí)行上級各項工作指令及公司規(guī)章制度。

        3、檢查本班各崗工作情況,及時糾正工作偏差。

        4、如實記錄并小結本班工作情況,并及時向上級匯報。

        5、做好保安器材的交接和保管工作。

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