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      財務審計的職責是什么

      發(fā)布時間:2023-03-12

      財務審計的職責是什么(精選13篇)

      財務審計的職責是什么 篇1

        1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;

        2.總公司、各分公司財務報表季度或年度審計;

        3.預算管理及執(zhí)行情況審計;

        4.人事與薪酬管理情況審計;

        5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;

        6.實物資產(chǎn)管理審計(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);

        7.經(jīng)營管理績效審計;

        8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;

        9.各職能中心和分子公司負責人、及關鍵崗位人員的離任審計。

      財務審計的職責是什么 篇2

        1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;

        2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;

        3、協(xié)助部門負責人推進流程、制度和規(guī)范建設,提升審計效率和質(zhì)量;

        4、部門負責人交代的其他事項。

      財務審計的職責是什么 篇3

        1定期對公司的內(nèi)控體系進行更新,并開展內(nèi)控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業(yè)務風險點;并執(zhí)行審計所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;

        2在規(guī)定的時間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內(nèi)控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關風險數(shù)據(jù)等,形成風險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;

        3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內(nèi)控有效性測試對接工作;

        4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務制度的邏輯性及有效性;

        5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;

        6 遵循內(nèi)審道德標準、專業(yè)標準,以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;

        7 與各業(yè)務部門和職能部門的各級人員等中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;

      財務審計的職責是什么 篇4

        1、遵照公司內(nèi)部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財務審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風險;

        2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關審計制度,促使審計工作規(guī)范化;

        3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;

        4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;

        5、完成部門領導安排的其他事項。

      財務審計的職責是什么 篇5

        1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;

        優(yōu)化財務分析系統(tǒng),對集團風險點進行揭示與追蹤;

        2、編制集團五年長期預測:

        參與年度預算表單的設計,編制、審核集團的年度預算合并,并進行分析

        審核及預測區(qū)域利潤目標,出具利潤目標建議

        對集團預算執(zhí)行情況進行追蹤和管理

        3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規(guī)范性文件,建立財務系統(tǒng)的標準化;

        4、根據(jù)財務中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務進行審核,保證集團的相關制度和要求得到有效執(zhí)行;

        5、參與實施財務核算有關的信息化建設,協(xié)助主導部門在集團內(nèi)進行推廣、培訓,并對財務基礎數(shù)據(jù)進行維護更新;

        6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;

        7、為集團其他部門提供會計專業(yè)服務(財務知識培訓、敬職調(diào)查、其他專項服務);

        8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實現(xiàn)業(yè)務個人目標;

        并對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關知識的指導與培訓

      財務審計的職責是什么 篇6

        1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;

        2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;

        3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

        4、負責集團公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

        5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;

        6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;

        7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導;

        8、領導交辦的其它工作。

      財務審計的職責是什么 篇7

        1、根據(jù)審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;

        2、負責與公檢法機構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;

        3、完成審計總經(jīng)理交辦的其他工作;

      財務審計的職責是什么 篇8

        1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;

        2、帶領項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;

        3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;

        4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;

        5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;

        6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關培訓;

        7、完成領導分配的其他任務。

      財務審計的職責是什么 篇9

        1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

        3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

        4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        6、督促審計結(jié)論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協(xié)助領導完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

        7、參與現(xiàn)場審計,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。

      財務審計的職責是什么 篇10

        1、制定合理的項目工作計劃;

        2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

        3、監(jiān)督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

        4、作為中小型項目負責人,負責協(xié)調(diào)項目執(zhí)行中的相關工作;

        5、獨立完成審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告;

        6、領導交辦的其他工作。

      財務審計的職責是什么 篇11

        1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風險清單,構(gòu)建風險體系;

        2、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;

        3、梳理公司制度和業(yè)務流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;

        4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;

        5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;

        6、完成上級領導分配的其它工作。

      財務審計的職責是什么 篇12

        1、制定、完善業(yè)務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監(jiān)控、預警和防范機制

        2、協(xié)助投資部門完成投資前期的項目盡調(diào)。

        3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

        4、建立并完善內(nèi)控及審計管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計管理方案、制度與流程

        5、負責公司日常經(jīng)營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。

        6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。

        7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

        8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結(jié)論和建議的落實,對公司內(nèi)部審計問題跟蹤、

      財務審計的職責是什么 篇13

        1、負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項內(nèi)控制度;

        2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

        3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;

        4、監(jiān)督公司各項制度、流程的運執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進的落實情況,及時報告潛在危險;

        5、制訂年度審計計劃,組織開展內(nèi)控審計、財務審計、專項審計等;

        6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系。

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