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      審計經理的基本職責

      發布時間:2023-03-06

      審計經理的基本職責(精選18篇)

      審計經理的基本職責 篇1

        職責

        1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

        2、完成審計報告的擬稿;

        3、實施審計整改;

        4、做好審計資料的整理歸檔。

        任職要求

        1、熟悉國家財經法律、法規,掌握財會稅收政策及審計程序 ;

        2、本科及以上學歷,財務或審計專業優先,有會計中級職稱;

        3、年齡28-40歲左右,有5年以上財務或內審工作經歷,有事務所工作經驗更佳;

        4、溝通能力強,合作意識強,務實肯干,有較強的事業心和責任感。

      審計經理的基本職責 篇2

        職責:

        1、審計監督

        (1)協助編制審計年度計劃;

        (2)組織人員開展審計項目,開展內部審計:

        (3)組織開展大型年度審計項目;

        (4)獨立開展舞弊調查。

        2、 審計整改

        獨立組織推進審計整改工作,督導被審計單位及時完成整改事項,及時向上級分析匯報整改工作。

        3、 咨詢服務

        (1)組織人員對內部客戶提出有價值的信息和建議,以實現公司的總體目標;

        (2)參與組織部門人員提出在經營管理、財務管控等流程與制度方面的改進建議,推進合規化建設;

        (3)對各審計分部提交的重點、難點工作項目進行專業指導。

        4、 部門管理

        (1)協助部門負責人確定部門的管理目標,制定部門員工考核方案和考核指標;

        (2)參與制定部門團隊建設與員工發展方案,促進部門成員成長發展;

        (3)協助部門負責人實施部門預算費用管理。

        任職資格:

        1、本科及以上學歷,財務或審計相關專業;

        2、20xx年以上審計類或財經類工作經驗,有大型企業或上市公司審計管理經驗;

        3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;計算機應用熟練,熟悉財務軟件;

        4、為人正直,品行端正,原則性強;良好的職業道德和團隊協作精神;

        5、具有審計、財務相關證書,通過CPA考試者優先。

      審計經理的基本職責 篇3

        職責:

        1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

        2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;

        3、負責根據公司業務的發展需要,優化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;

        4、日常監督各部門、各項目公司內控制度執行的有效性;

        5、負責起草內部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

        6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

        7、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

        8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

        任職要求:

        1、有公司全盤賬務處理經驗三年以上;

        2、會計、財務、法律或相關專業本科以上學歷;

        3、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗者優先;

        4、具備注冊會計師CPA,或內審師CIA證書優先;

        5、熟悉內部審計工作流程,了解現代企業內部控制及相關運作流程;

        6、為人正直、責任心強、作風嚴謹、邏輯思維強。

      審計經理的基本職責 篇4

        職責:

        1、根據公司當年基本建設實際情況,協助審計部負責人制定工程建設方面的年度審計計劃;

        2、負責公司基建、擴改建、維修、裝飾工程項目的審計,編制工程審計計劃和審計方案,并參與組織實施,對審計小組其他成員的工作進行指導,根據審計發現及建議撰寫審計報告;

        3、對工程造價(預算及結算、決算結果)進行核查、分析、評估,并對審計過程中發現的問題提出審計建議;對工程管理流程進行審計(包括:工程前期手續審核,工程施工招標及合同簽訂的審核,工程施工管理過程的審核,施工檔案的編制情況審核等);

        4、對大型基建、擴改建、維修工程項目招標情況監督檢查;開展基建工程項目專項審計調查;參與基建工程項目合同正式簽訂前的審鑒工作;參加有關新開工的基建項目的跟蹤審計;

        5、推進公司工程管理督查體系建設;

        6、完成領導交辦的其它工作任務。

        任職要求:

        1、本科以上學歷,熟悉會能操作CIA或CPA;

        2、 5年以上工程造價或工程審計的工作經驗 ,3年以上大型企業或集團企業內部審計工作經驗;

        3、熟悉相關工程建設管理法規,掌握造價審核、招投標及管理等操作規程;熟悉本地區各項定額行情,熟練使用三維算量軟件和各種套價預結算定額軟件;較強的文字綜合能力、綜合分析和解決問題能力;

        4、 良好的職業道德操守和敬業精神,客觀公正,清正廉潔,原則性強,做事大膽果斷,敢抓敢管;

        5、能適應出差,具有注冊造價師資格者優先。

      審計經理的基本職責 篇5

        職責:

        1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;

        2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;

        5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;

        6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;

        7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;

        8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;

        9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;

        10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;

        11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;

        12、完成上級領導布置的其他任務。

        任職資格:

        1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;

        2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;

        3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;

        4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;

        5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。

        6、財務、金融、管理學或法律相關專業。

      審計經理的基本職責 篇6

        職責:

        負責公司工程審計工作的開展,配合中心總經理做好其他相關審計工作,保證審計工作正常、有序進行,按時、保質完成工作任務。

        一、日常管理

        1)協助中心總經理完善本部門相關流程和制度;

        2)負責編制本部門的年度/季度/月度/周計劃,并監督實施;

        3)負責下屬員工工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

        4)做好部門的年度、月度資金預算。

        5)審核并控制部門的費用支出;

        6)負責督導本部門職責范圍內工作的具體落實;

        7)負責本部門與其他部門之間工作的協調和溝通。

        二、體系建設:協助中心總經理制定公司工程審計制度及工作計劃并組織實施。

        三、工程審計

        1)負責工程概預算審核;

        2)負責工程結算審計;

        3)參與并監督招投標過程;

        4)對項目公司的工程進度及工程款支付情況進行跟蹤檢查;

        5)對項目公司的工程聯系單進行檢查。

        四、風險控制

        1)協助建立專業內風險管理信息系統及框架體系,并執行落地;

        2)付諸開展重大風險內部控制自我評估,負責編制專業內年度重大風險專項報告;

        3)協助制定專業內重大風險關鍵監控指標,并督促分解落實;

        4)協助確認專業內突發風險事件的特性,并協助制定應急預案付諸實施。

        崗位要求:

        一、學歷要求

        1)工程造價等相關專業本科及以上學歷;

        2)有注冊造價師、一級建造師、內部審計師資格者優先。

        二、經驗要求:5年以上工程審計相關工作經驗,2年同崗位工作經驗

        三、專業知識及業務技能

        1)熟悉掌握會計和審計方面的專業知識;

        2)具有較強的內控/流程管理能力、具備房地產開發行業相關知識。

        四、能力要求

        1)具有人際溝通能力和較好的組織協調能力;

        2)思維敏銳,快速、有效捕捉信息;

        3)工作耐心細致,有較好的書面和口頭表達能力,責任心強。

      審計經理的基本職責 篇7

        職責:

        銜接集團內各公司財務報表,使得各家公司報表符合US GAAP下合并的要求,并快速整理出財務報告附注;

        對接外部審計師審計,確保按時完成每次審計師審閱和/或審計工作;

        建立和完善符合SOX相關規定的財務報告流程。

        任職要求:

        會計、財務等相關專業本科及以上學歷;985學;驌碛 CICPA/AICPA/ACCA優先;

        熟悉美國會計準則,5年以上Big 4會計師事務所審計經歷,至少有3年以上美國上市公司審計經歷;

        具備較強的數據處理能力,對數據敏銳,能及時發現數據不合理性;

        能使用英語作為工作語音,最少讀寫熟練;

        誠信,嚴謹和良好的職業道德。

      審計經理的基本職責 篇8

        職責:

        1. 項目審計:對包括設計工藝、工程管理、成本控制、招標采購及其他項目管理事項進行審計;

        2. 職能審計:包括成本控制、供應鏈招采等板塊進行審計,檢查評估成本控制(含預算制訂、過程控制及結算流程等)的有效性以及供應鏈招采的合規性、流程設置合理性及價格合理性等。

        3. 子公司審計:對設計公司、裝備公司等進行審計,檢查設計公司圖紙設計流程規范及效率,評估裝備公司工藝風險、決策、運用等流程及生產流程的有效性等。

        4. 整改落實:對于上述審計發現事項,提出有效可行的整改措施并監督落實。如有發現價格或工程量虛高,協助配合相關部門落實與供應商的處理。

        5. 舞弊調查:以嚴謹認真的態度開展舞弊調查,有效取證,根據制度提出處理意見;

        6. 風控:實施風險監控,通過事中審計及時發現管理漏洞,并提出可行的改善措施。

        任職要求:

        1. 有審計相關工作經驗5-20xx年,必須具備施工行業相關工作經驗;

        2. 熟悉工程審計,包括工程造價審核及圖紙規范性等知識,了解治水工藝優先;

        3. 了解監察工作方法及流程,具備監察類檢查取證技術;

        4. 對項目管理有一定認識,能有效識別風險環節;

        5. 具備工程建造師或造價師職稱優先。

      審計經理的基本職責 篇9

        職責:

        1.主要負責部門外出、出差任務,根據審計項目情況和審計小組任務安排,實施日常審計工作。

        2.審計期間負責翻閱憑證、在財務軟件中導出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產盤點表。

        3.根據各信息系統的信息數據,與財務信息做比對,與相關人員問詢,將發現的問題做成審計底稿。

        4.根據審計工作取得資料,與公司、國家、行業的制度與規定等作比較,查找不合理、違規、需要整改事項、需要完善的行項,形成審計問題報告。

        5.完成領導安排的其他工作。

        任職要求:

        1.本科及以上學歷,財務、審計等相關專業,

        2.有三年以上審計經驗,同等職位任職三年,經歷多元化業務領域優秀;

        3.能獨立完成各項審計流程,熟悉審計軟件操作;

        4.勤奮踏實、工作細致、能自覺深入了解情況、查找相關基本標準;

        5.有獨立見解,處事公正、嚴謹,能保守單位商業機密、財經機密;

      審計經理的基本職責 篇10

        1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;

        2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

        3、負責組織審計人員培訓;

        4、負責制訂各項審計制度;

        5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;

        6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

        7、負責公司要求的專項審計工作;

        8、負責財務總監委托的其它工作。

      審計經理的基本職責 篇11

        職責:

        1、根據集團發展戰略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現長期可持續發展;

        2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經審批后監督執行;

        3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告, 提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?

        4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的變化,及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

        5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;

        6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,負責協調外部審計工 作,負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

        7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

        任職資格:

        1、 統招本科及以上學歷,法學或財務專業,35-45歲;

        2、3年以上大中型公司法務合規或審計監察管理工作經驗;

        3、熟悉公司法務、審計、監察、內控工作,具備獨立開展內控專項審計、內控管理和績效審計等工作能力;

        4、掌握風險管理理論、技術和方法,具備較強的信息收集和數據處理能力,能獨立出具風險分析報告。

        5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有較豐富的經驗。

        6、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,親和力強,能夠領導團隊、協調內外;

        7、過國家司法考試,具有法律人員從業資格者或者有CIA、CPA證書者優先。

      審計經理的基本職責 篇12

        1. 負責對公司財務制度執行情況進行檢查,并提出完善建議。

        2. 負責對公司的財務收支、資金管理等工作進行監督、檢查。

        3. 負責對公司的資產、負債和損益等財務報表進行審計。

        4. 負責對下屬公司的投資與經營狀況進行監督、檢查。

        5. 對下屬公司及部門的年度財務考核指標進行審計。

        6. 對營銷銷售合同價格執行進行抽查審計。

        7. 對營銷銷售政策執行情況進行抽查審計。

        8. 對公司通過平臺公司貸款來源及到帳情況進行跟蹤檢查。

        9. 完成董事長安排的專項審計或調查。

      審計經理的基本職責 篇13

        崗位職責

        1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

        2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;

        3、熟悉財務核算系統,以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業務;

        4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

        5.、定期或不定期地組織必要的財務賬目審計;

        任職要求:

        1、學歷:統計、財務等專業本科以上學歷;

        2、工作經歷:5年以上審計作經驗;

        3、所需工作特殊能力:具有較強的組織、計劃、控制、協調能力;

        4、辦公軟件使用:用友、天子星等財務軟件;

      審計經理的基本職責 篇14

        職責

        1、協助擬定并完善內部控制體系、內部審計制度及流程;

        2、制訂和實施審計計劃,包括季度、年度等定期審計和經濟責任、費用支出等不定期審計;

        3、開展經營管理、內部控制、離任及專項性審計,執行審計程序,收集審計證據,起草審計報告和管理建議書,

        4、督促跟蹤審計整改建議的落實。

        任職要求:

        1、審計、財會等相關專業,全日制本科及以上學歷;

        2、具有5年以上會計、審計等相關工作經驗,至少2年以上企業內部審計、風險管理等相關審計經理經驗;

        3、掌握現代農業、公用事業或房地產等不同類型企業的經營管理、內部控制、會計核算和財務管理,掌握審計、財會、工程建設等相關專業知識;掌握國家財稅、審計、工程建設等方面的法律法規和方針政策;

        4、熟悉上市公司有關規范,以及企業會計、公司管理以及其他相關的法律法規;對企業內部審計程序/技術/方法有比較全面/系統的認識;

        5、優秀的溝通、協調能力,良好的職業道德和團隊協作精神,能吃苦耐勞。

      審計經理的基本職責 篇15

        職責:

        1、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;

        2、協助部長開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

        3、負責審計報告和審計調查報告的制定,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

        4、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況;

        5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

        6、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任。

        任職資格:

        1、財務、審計類相關專業大專以上學歷,有注冊會計師、審計師等相關資格者優先;有房地產、物業、傳媒、出租車等行業經驗者優先;

        2、5年以上審計或者風險控制經驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;

        3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

        4、較強的組織、溝通、協調的能力;

        5、良好的職業道德和團隊協作精神。

      審計經理的基本職責 篇16

        職責:

        1、擬定并完善企業內部控制制度和流程;

        2、帶領審計小組完成業務項目,督導助理人員的工作;

        3、有能力組織實施財務會計審計和內部控制審計;

        4、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

        任職資格:

        1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷;

        2、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優先,待遇從優;

        3、有在相關會計審計事務所工作或有相關經驗優先;

        4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

        5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。

      審計經理的基本職責 篇17

        崗位職責:

        1、根據公司整體戰略規劃,擬定并執行公司年度內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。

        2、推動各業務循環內控體系的建設與優化,根據內控管理要求和法律、法規、監管政策,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。

        3、對可能出現的風險進行識別、評估,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。

        4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。

        5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。

        6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。

        7、及時向審計總監通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

        8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。

        任職資格:

        1、國內全日制院校審計、會計、財務等相關專業本科學歷,具有2年以上內部審計工作經驗

        2、具備審計相關的專業知識,熟悉審計的相關流程和方法;

        3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

        4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預判能力;

        5、具備一定的溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通協調;

        6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態度;

        7、具備良好的職業操守。

      審計經理的基本職責 篇18

        職責:

        1、根據公司整體戰略規劃,擬定并執行公司年度內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。

        2、推動各業務循環內控體系的建設與優化,根據內控管理要求和法律、法規、監管政策,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。

        3、對可能出現的風險進行識別、評估,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。

        4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。

        5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。

        6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。

        7、及時向審計總監通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

        8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。

        任職資格:

        1、國內全日制院校審計、會計、財務等相關專業本科學歷,具有2年以上內部審計工作經驗

        2、具備審計相關的專業知識,熟悉審計的相關流程和方法;

        3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

        4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預判能力;

        5、具備一定的溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通協調;

        6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態度;

        7、具備良好的職業操守。

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