審計員工作職責(zé)與內(nèi)容(精選24篇)
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇1
1.負(fù)責(zé)日常記帳對帳;
2.負(fù)責(zé)每日資金出入審查;
3.負(fù)責(zé)日常收確認(rèn);
4.負(fù)責(zé)價格體系更新;
5.負(fù)責(zé)內(nèi)控審查;
6.負(fù)責(zé)倉庫管理;
7.負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇2
1、根據(jù)審計計劃,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展審計工作(包含但不限于例行審計、舞弊審計及其它特別專項(xiàng)審計),對公司內(nèi)控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計;
2、 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制審計計劃、審計工作底稿、起草內(nèi)部審計報告,提出審計建議;
3、 負(fù)責(zé)審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;
4、 對審計問題進(jìn)行事后跟蹤,督促被審計部門進(jìn)行限期整改,并檢查落實(shí)改善情況;
5、 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇3
1.按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則要求確認(rèn)和評價被審計單位制度執(zhí)行的合規(guī)性、有效性,單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合法性、完整性,按時完成公司內(nèi)部審計相關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目審計標(biāo)準(zhǔn)化操作流程,具體實(shí)施項(xiàng)目決算審計等專項(xiàng)審計,并做好審計資料的歸檔及管理。
3.負(fù)責(zé)辦理審計監(jiān)督的日常工作,按時報送各類報告及報表。
4.負(fù)責(zé)配合上級部門對項(xiàng)目實(shí)施過程、項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)建立審計發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督臺賬,定期跟蹤、梳理匯總并報告整改情況。
6.負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目過程跟蹤審計。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇4
1、制定項(xiàng)目審計計劃及實(shí)施方案;
2、實(shí)施審計程序,審核審計資料的正確性和合理性,對內(nèi)控制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查和評估;
3、出具內(nèi)部審計報告、專項(xiàng)審計報告、評價報告等;
4、對審計問題點(diǎn)進(jìn)行跟蹤審計;
5、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)開展相關(guān)審計、稽查工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇5
- 向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的審計及其他鑒證服務(wù);
- 獲取所有必要的審計工作文件和進(jìn)行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計過程中發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;
- 識別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機(jī)會;
- 溝通協(xié)調(diào)客戶,確保客戶的數(shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇6
1、各項(xiàng)費(fèi)用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據(jù)有效性審計,預(yù)算內(nèi)、外資金的使用情況審計;
2、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的統(tǒng)計及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算金額表的編制,協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協(xié)助開展財務(wù)審計、內(nèi)控審計和專項(xiàng)審計等審計項(xiàng)目,分析評論審計證據(jù)并形成審計結(jié)論;
4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
5、協(xié)助制定對公司及下屬子公司內(nèi)部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實(shí)施。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇7
1、制定合理的項(xiàng)目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產(chǎn)成本、采購與付款等審計業(yè)務(wù)流程;
5、可獨(dú)立承擔(dān)中/小型項(xiàng)目的審計工作,對審計助理人員能夠進(jìn)行有效的指導(dǎo)和管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇8
1、定期收集分析公司財務(wù)、經(jīng)營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進(jìn)行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、評價財務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營管理各系統(tǒng)的內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性;
4、對實(shí)施的改善措施進(jìn)行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團(tuán)財務(wù)管理制度并組織實(shí)施;
6、對突發(fā)性、臨時性、專案性的項(xiàng)目進(jìn)行審計;
7、對商業(yè)舞弊案件進(jìn)行調(diào)查審計;
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇9
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2.協(xié)助部門主管,參與公司審計及內(nèi)部評價機(jī)制設(shè)計、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計工作
3.協(xié)助部門主管進(jìn)行相關(guān)財經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動開展
4.根據(jù)公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內(nèi)部審計及評價
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇10
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達(dá)到相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2.按照項(xiàng)目計劃,帶領(lǐng)項(xiàng)目助理人員完成審計項(xiàng)目的部分審計任務(wù);
3.對項(xiàng)目助理人員進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督和初步評價并向項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理反饋;
4.協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇11
1. 核對電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團(tuán)隊的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進(jìn)行催收,嚴(yán)格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇12
1、健全公司內(nèi)部審計相關(guān)制度;
2、開展公司及下屬單位內(nèi)部控制、風(fēng)險、財務(wù)收支、經(jīng)營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀(jì)檢監(jiān)察工作,健全紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇13
1.熟悉工程項(xiàng)目實(shí)施全過程管理。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)內(nèi)部審計計劃;
3.負(fù)責(zé)審計前審計團(tuán)隊的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作成果的編寫);
4.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程;
5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;
6.負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇14
1.制定、貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)審計管理制度及內(nèi)控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作,包括對公司的內(nèi)控、財務(wù)、投資、預(yù)決算進(jìn)行審計,以及對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等進(jìn)行審計;
3.對公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計;
4.對公司預(yù)算內(nèi)及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關(guān)的審計資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項(xiàng)目、物資比質(zhì)比價、采購招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動的過程及結(jié)果進(jìn)行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,會同相關(guān)部門進(jìn)行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規(guī)定組織資料,會同相關(guān)部門進(jìn)行結(jié)算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況;
11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇15
1.初步了解國內(nèi)會計、審計準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導(dǎo)下,按時按質(zhì)完成部分簡單科目的審計工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇16
1、根據(jù)指派,具體負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的綜合管理,負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的審計計劃編制、調(diào)整和執(zhí)行;
2、對項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派 ,對項(xiàng)目成員進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;
3、解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題,對審計風(fēng)險進(jìn)行判斷和控制。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇17
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。
2. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評估各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全過程中的風(fēng)險,提出有效建議并督促改進(jìn)。
3. 負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護(hù)其運(yùn)行。
5. 負(fù)責(zé)與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行運(yùn)營項(xiàng)目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績的真實(shí)性,關(guān)注財務(wù)業(yè)績指標(biāo)并進(jìn)行有效分析與預(yù)測,提示財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險。
7. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇18
1、根據(jù)審計計劃,開展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計和外部審計工作;
2、對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評估,推動優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實(shí)施審計項(xiàng)目的后續(xù)審計工作,確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實(shí);
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇19
1、處理審計案例,為客戶提供專業(yè)服務(wù),執(zhí)行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進(jìn)建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進(jìn)工作建議;
5、積極參與部門的培訓(xùn)與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務(wù);
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇20
1、熟悉對一般納稅人、小規(guī)模納稅人全盤賬務(wù)處理,稅務(wù)申報,協(xié)助相關(guān)部門開展財務(wù)年檢工作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具管理,會計賬表的歸檔工作,保證會計資料的合規(guī)及完整性;
3、指導(dǎo)做好稅收籌劃,規(guī)范組織公司依法納稅。
4、關(guān)聯(lián)交易及資金往來賬的核對,日常業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算,應(yīng)收、應(yīng)付的管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇21
協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成審計項(xiàng)目,能獨(dú)立完成撰寫審計報告;
獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的工作;
國際業(yè)務(wù)高級審計員能勝任派到海外現(xiàn)場審計工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇22
1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;
2、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計,形成相應(yīng)內(nèi)部審計報告,審計報告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務(wù)報告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財務(wù)報表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計,形成相應(yīng)納稅審計報告,審計報告內(nèi)容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補(bǔ)充申報或完善解決;
4、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費(fèi)用報銷、授權(quán)文件等);
5、負(fù)責(zé)審計集團(tuán)所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報告或在內(nèi)部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;
6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇23
1、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專項(xiàng)審計項(xiàng)目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計建議;
2、督促跟進(jìn)審計建議的落實(shí)及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;
3、檢查與評價各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況,建立完善內(nèi)控體系;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計員工作職責(zé)與內(nèi)容 篇24
1. 參與審計項(xiàng)目(IPO、新三板、上市公司年報、專項(xiàng)等),編寫審計底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告工作;
2. 負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
