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      審計專員工作職責

      發布時間:2022-09-05

      審計專員工作職責(精選16篇)

      審計專員工作職責 篇1

        1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;

        2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

        3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;

        4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;

        5、完成領導交代的其他相關工作。

      審計專員工作職責 篇2

        監督、檢查公司貫徹執行“三重一大”集體決策規定情況;

        監督檢查各部門班組有無違反《部門共同監督責任制》的考核細則規定,并提出處理建議;

        協助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;

        執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

        進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。

      審計專員工作職責 篇3

        1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處并監督整改落實;

        2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

        3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;

        4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;

        5、協助外部審計機構的審計活動。

      審計專員工作職責 篇4

        1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;

        2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

        3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

      審計專員工作職責 篇5

        1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;

        2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;

        3、對營銷地區進行市場巡查,對營銷違規行為進行查處并督促整改落實;

        4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

        5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,并負責對審計項目的立卷歸檔工作。

      審計專員工作職責 篇6

        1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;

        2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;

        3、檢查企業的經營業績的真實性;

        4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。

      審計專員工作職責 篇7

        1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。

        2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。

        3.協助編寫審計報告。

        4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;

        5.完成領導交辦的其他任務。

      審計專員工作職責 篇8

        1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;

        2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;

        3、起草審計項目本業務模塊的實施方案;負責審計項目本業務模塊的具體實施;

        4、提交審計報告初稿,提出管理建議;

        5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;

        6、完成部門領導安排的其他工作。

      審計專員工作職責 篇9

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

        3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

      審計專員工作職責 篇10

        1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;

        2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;

        3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;

        4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;

        5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;

        6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;

        7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。

      審計專員工作職責 篇11

        1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

        3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。

        4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

        5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。

      審計專員工作職責 篇12

        1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

        2.配合協助基建辦、采購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。

        3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。

        4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

      審計專員工作職責 篇13

        1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

        2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

        3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

        4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

        5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

        6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;

        7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

        8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

        9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

        10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

        11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

        12、完成領導交辦的其他工作。

      審計專員工作職責 篇14

        1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;

        2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;

        3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

        4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;

        5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;

        7、政府相關法律法規的傳遞。

        8、外審協助配合

      審計專員工作職責 篇15

        1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

        2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。

        3、參與具體的審計工作:

        3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

        3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

        3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

        3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

        3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

      審計專員工作職責 篇16

        1.按審計工作計劃按時、按質完成常規和專項審計工作任務;

        2. 做好公司運營風險點和關鍵點內控評價;

        3.內部審計檔案的整理和保管的工作;

        4.上級安排的其他工作。

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