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      會計主要從事什么工作

      發布時間:2025-04-04

      會計主要從事什么工作(精選3篇)

      會計主要從事什么工作 篇1

        1、根據提供的單據,編制記賬憑證。

        2、根據記賬憑證登記各種明細賬。

        3、根據記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據記賬憑證匯總表登記總賬。

        4、月末編制計提、結轉憑證,并登記明細帳,將計提、結轉憑證匯總登記總賬。

        5、月末結賬,對帳,編制會計報表。

        二、月末涉及的計提、結轉分錄

        (一)計提職工福利費、職工教育費、工會經費

        1、按工資總額14%提取職工福利費

        借:管理費用—福利費

        貸:應付福利費

        2、按工資總額1.5%提取職工教育費

        借:管理費用—職工教育費

        貸:其他應付款—職工教育費

        3、按工資總額2%提取工會經費

        借:管理費用—工會經費

        貸:其他應付款—工會經費

        (二)提固定資產折舊

        借:管理費用—折舊費

        貸:累計折舊

        (三)攤銷費用

        借:管理費用(或營業費用等)

        貸:待攤費用(或長期待攤費用)

        (四)計提稅金

        借:主營業務稅金及附加

        貸:應交稅金—營業稅

        貸:應交稅金—城建稅

        貸:其他應交款—教育費附加

      會計主要從事什么工作 篇2

        一、在財務部經理的領導下,具體負責公司會計組的管理工作。

        二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發生的問題,保證本組的會計核算工作正常進行。

        四、按時編制月、季、年度會計表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

        五、根據會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

        六、負責企業管理費核算,認真審核收支原始憑證,帳務處理符合制度規定,帳目清楚,數字準確,結算及時。

        七、負責專用款項的明細核算,正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

        八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

        九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

        十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

        十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,根據工資表提取福利基金。

        十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。

        十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資產和流動資金的管理,提高資金利用率。

        十四、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,組織會統報表的編審工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。

        十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

        十六、督導所負責崗位的工作情況,并對工作完成的效果負有直接的責任。

      會計主要從事什么工作 篇3

        一、大致環節:

        1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

        2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

        3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

        4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

        5、根據科目匯總表登記總賬。

        6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

        如果企業的規模小,業務量不多,可以不設置明細分類賬,直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的'數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

        二、具體內容:

        1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

        2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據固定資產原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定。

        3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發生額轉入本年利潤,借主營業務收入(投資收益,其他業務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加,其他業務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金—應交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅雖然和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數,如果是正數就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

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