關于審計員的崗位職責(精選28篇)
關于審計員的崗位職責 篇1
1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型項目審計現場工作;
2、編制試算平衡表、合并報表;
3、對所負責項目工作底稿質量進行初步把關,對本項目輔導人員指導和培養。
關于審計員的崗位職責 篇2
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內操縱度的健全性和有、效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部操縱制度的.執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇3
1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的.請示、匯報、溝通函、管理、審計報告等材料的撰寫;
4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。
關于審計員的崗位職責 篇4
1、負責公司內部操縱制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2、協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3、協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4、根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的'內部審計及評價
關于審計員的崗位職責 篇5
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
關于審計員的崗位職責 篇6
1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13.其他臨時工作 。
關于審計員的崗位職責 篇7
1、具有高度敬業精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經理交代的其他事務。
關于審計員的崗位職責 篇8
1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
關于審計員的崗位職責 篇9
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
關于審計員的崗位職責 篇10
1、負責公司工程項目的估算、概算;
2、按照公司報價政策規定制作工程項目投標報價書,并配合招投標工作;
3、負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,并完成領導臨時交給的`工作任務;
4、負責公司分包商價格審核;
5、收集、分析工程造價數據信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
關于審計員的崗位職責 篇11
1.制度流程建設
1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度匯編和流程目錄,規范流程文件格式;
1.2監控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,并形成報告;
2.3基于制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;
關于審計員的崗位職責 篇12
1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/審核,維護審核文件及其他質量保證文件;
2.審核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU聲明;
3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;
4.不定期對機構進行質量檢查;
5.發現問題及時向部門主管匯報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。
關于審計員的崗位職責 篇13
1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3.協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
關于審計員的崗位職責 篇14
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇15
1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;
3.設計適用于本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
關于審計員的崗位職責 篇16
1、協助稽核審計組長建設新形勢下的新的審計體系,轉變審計職能,從審計時間、審計內容、審計方式,審計范圍上進行改變;
2、協助稽核審計組長制定、編制稽核組年度審計計劃、工作方案等,并具體負責實施;
3、按照月度稽核審計計劃,開展以經濟業務為主的內部財務控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
4、負責稽核審計工作底稿、審計報告和審計調查報告的編寫初稿;
5、協助稽核審計組長負責做好每個審計項目有關的稽核審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
關于審計員的崗位職責 篇17
1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。
關于審計員的崗位職責 篇18
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
關于審計員的崗位職責 篇19
1. 參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;
2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
關于審計員的崗位職責 篇20
1、 協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;
2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;
3、 整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、 與外部審計人員建立聯系;
5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。
關于審計員的崗位職責 篇21
1、 根據需要對工程項目進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__了解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門咨詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。
3、 負責500萬以上工程及材料的采購、招投標的監管工作。
4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領導臨時交辦的其他任務。
審計員的崗位職責7
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
關于審計員的崗位職責 篇22
1. 核對電腦應收賬,根據住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算
憑證是否符合規定的要求,若有差誤。
2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和發送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優惠的各大旅行社和商務公司的業務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
關于審計員的崗位職責 篇23
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;
4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領導交辦的其他事項。
關于審計員的崗位職責 篇24
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
關于審計員的崗位職責 篇25
1、 負責公司工程項目的估算、概算;
2、 按照公司報價政策規定制作工程項目投標報價書,并配合招投標工作;
3、 負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,并完成領導臨時交給的工作任務;
4、 負責公司分包商合同價格審核;
5、 收集、分析工程造價數據信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、 完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
關于審計員的崗位職責 篇26
審計工程項目的整體造價、分段造價以及成本預算等工作的審計核算
具體實施公司所有工程項目的結算審計,并按時出具結算審核單
協助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引
根據工作計劃對工程模塊進行審計,收集整理各項審計底稿和證據,撰寫審計報告
負責工程造價審計工作,包括預算、變更簽證、結算審計等
及時了解掌握工程造價變化情況信息,收集掌握與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件,實施工程預算動態管理
關于審計員的崗位職責 篇27
1.根據法律法規及公司管理體系起草或修訂自檢相關文件;
2.起草自檢計劃/方案;
3.開展自檢工作,完成自檢記錄及自檢報告,對自檢缺陷的整改措施加入CAPA系統,對整改措施落實情況進行跟蹤;
4.建立自檢檔案;
5.參與公司外部審計、注冊核查等相關工作。
關于審計員的崗位職責 篇28
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性審核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規范、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產數據管理工作,為公司經營提供及時準確數據。
