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      內審崗位職責

      發布時間:2025-02-25

      內審崗位職責(通用9篇)

      內審崗位職責 篇1

        1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的'溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;

        2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

        3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

        4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

        5、完成領導交辦的其他工作。

      內審崗位職責 篇2

        1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的`合規性進行審計監督;

        2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

        3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

      內審崗位職責 篇3

        1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

        2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

        3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

        4、執行內審部門宣傳工作;

        6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

      內審崗位職責 篇4

        1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

        2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

        3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

        4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的'內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

        5、完成上級交付的其他工作。

      內審崗位職責 篇5

        1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

        2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

        3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

        4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

        5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的'內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

        6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

      內審崗位職責 篇6

        1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

        2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

        3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

        4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

        5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

        6、協助總監負責績效管理的.組織與評估工作;

        7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

        8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

      內審崗位職責 篇7

        質量管理體系內審員崗位職責

        1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。

        2.負責協助公司對工廠進行審核。

        3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

        4.負責對工廠體系運行的`有效性實時進行監控。

        5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

        6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

        7.會英文優先。

      內審崗位職責 篇8

        1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

        2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

        3、 結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

        4、 優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

      內審崗位職責 篇9

        職責描述

        1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

        2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

        3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

        任職要求

        1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

        2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

        3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

        4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

        5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

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      • 內審會計崗位職責(通用5篇)

        1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納...

      • 財務內審崗位職責(通用9篇)

        職責描述:1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方...

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