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      門窗廠財務崗位職責

      發(fā)布時間:2023-10-13

      門窗廠財務崗位職責(精選4篇)

      門窗廠財務崗位職責 篇1

        財務副經(jīng)理崗位職責

        1.1日常考評:按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

        1.2憑證審核:對總賬進行考核,錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

        1.3進料加工核算:對已發(fā)貨完手冊,15日內(nèi)完成臺賬整理;對現(xiàn)有產(chǎn)品,進行進料數(shù)量測算并及時上報,每月15日前上報一次;對進料數(shù)量每月核對,整理入庫單。

        1.4組織進料銷售開票:對合同和開票通知單進行整理;按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄;所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核。

        1.5參與財務報告編制:對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導,不影響財務報告上報時間。

        1.6付款審核:仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃;審核有誤,必須退回重新辦理。當天簽完付款手續(xù),當天組織完成付款,最遲不得超過第二天。

        1.7工資表審核:工資表做好后第二天完成。

        1.8財務部權(quán)利證書維護和保管:稅務登記證、海關(guān)登記證、進出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明;關(guān)注年檢時間,安排總賬按照法定時間及時辦理。

        1.9其他財務資料保管:入檔前要檢查一次;有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

        1.10報表合并:財務報告完成后,及時編制。每月8日前完成。

        1.11財務部績效工資核算:嚴格按照公司績效工資制度合理核算,

        1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作:對盤點異常情況要進行檢查和分析,形成分析報告。備品備件,每兩個月抽查一次;對超市每月20日前抽查盤點一次。

        1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護:按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時辦理。

        1.14領(lǐng)導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

        1.1憑證復核:對已做完憑證要及時復核,錯誤憑證當時修改,自己做憑證不需要復核;對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

        1.2往來處理:異常情況,積極溝通處理;對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前,整理一次,并上報。

        1.3往來審核:除了特別付款外,其他經(jīng)營性預付款必須有合同;賬面欠款要統(tǒng)計準確;原則上前期預付款,發(fā)票未到情況不予審核;積極與業(yè)務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

        1.4應收款:對應收款期準確統(tǒng)計和關(guān)注;對超期未能收回的貨款,及時催要,并形成書面或郵件進行匯報。隨時關(guān)注。

        1.5零星和項目工程統(tǒng)計:公司項目合同、發(fā)票、付款要及時統(tǒng)計,合同按照項目單獨裝訂;零星工程參照項目合同管理,年度裝訂。公司項目,每周匯報一次;零星工程每月20日匯報一次。

        1.6統(tǒng)計工作:按照統(tǒng)計部門要求及時上報。

        1.7固定資產(chǎn)記賬:卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等;每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息;季度進行折舊測試。

        1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關(guān)系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成,遇法定假日順延。

        1.9經(jīng)營性預測:數(shù)據(jù)要接近真實性,費用、折舊等變動要及時調(diào)整。每月20日前報給財務經(jīng)理。

        1.10稅款獎勵、申報:要與賬面數(shù)據(jù)保持一致;熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

        1.11組織非進料開票和稅款測算:整理銷售合同和開票通知單,安排開票后,第一時間審核、安排郵寄;稅款根據(jù)實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄;月末最后一天上午向財務經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況。

        1.12工資審核:嚴謹,據(jù)實審核。工資表做好當天審核完,最遲不得超過第二天。

        1.13組織材料裝訂工作:進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好;銷項存根一次購買的存根進行裝訂,當天用完當天裝訂;結(jié)賬后兩個工作日內(nèi)裝訂完;項目合同按照項目裝訂,其他按照年度裝訂;稅務資料、財務報告年度裝訂。

        1.14財務資料整理、保管:憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料;歸檔材料要有電子版清單,歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

        1.15成本核算單耗測算審核:對異常單耗要查明原因,再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

        1.16相關(guān)證書的辦理:海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進出口貿(mào)易登記備案表、稅務登記證;要有證書到期日的統(tǒng)計表.按照法定時間及時辦理

        1.17領(lǐng)導安排的其他工作。

      門窗廠財務崗位職責 篇2

        一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關(guān)規(guī)章制度、刻苦學習、努力提高自身的業(yè)務新水平。

        二、負責修理廠的日常工作,傳達有關(guān)會議精神。

        三、安排生產(chǎn)調(diào)度,組織維修班組,協(xié)助廠長搞好工作。

        四、協(xié)助廠長洽談維修業(yè)務,監(jiān)督內(nèi)部結(jié)算,及時安排對外救急車輛的維修工作。

        五、按時維修場地及檢查設備的安全性,確保安全生產(chǎn)。

        六、及時向領(lǐng)導匯報工作中的問題,完成領(lǐng)導交待的其它工作。

      門窗廠財務崗位職責 篇3

        職責描述:

        1、負責工廠資金管理,付款計劃制定,以及銀行關(guān)系維護

        2、完成年度預算制定,滾動預測制定以及實際財務數(shù)據(jù)與預測的bridge 分析

        3、完善標準成本,推動更新標準bom,標準routing

        4、按照總部要求, 按時完成closing, auditing 工作

        5、監(jiān)督存貨管理,資產(chǎn)管理,防范存貨盤虧風險,定期組織盤點

        6、跟蹤分析bom材料量差價差原因,推動嚴格控制mro物料成本

        7、審核控制工人加班時間,推動控制工人人數(shù)

        8、審核工廠pr申請,嚴格控制過度采購導致的存貨呆滯

        9、每周組織更新江陰工廠利潤情況預測,并匯報差異情況

        10、審核工廠ipi指標,以及各部門kpi指標執(zhí)行情況

        11、避免稅務風險,審計風險,維護好稅務部門,審計部門關(guān)系

        任職要求:

        1、大學本科以上學歷

        2、6年以上財務工作經(jīng)驗,以及至少2年以上團隊管理經(jīng)驗,外企背景優(yōu)先

        3、英文,普通話讀寫聽流利

        4、熟練應用office 軟件,熟悉erp軟件工作原理,有sap經(jīng)驗者優(yōu)先

      門窗廠財務崗位職責 篇4

        1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī),確保財務工作的合法性。

        2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

        3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的.合法權(quán)益。

        4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,督促有關(guān)部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

        5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

        6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析,為公司領(lǐng)導決策提供有效依據(jù)。

        7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

        8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

        9、及時核算和上繳各種稅金。

        10、參與項目部與施工隊結(jié)算,參與采供部與材料供應商結(jié)算。

        11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

        12、加強本部門管理,進行內(nèi)部培訓,提高本部門工作人員素質(zhì)。

        13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導布置的其他任務。

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