審計專員工作職責內(nèi)容(精選29篇)
審計專員工作職責內(nèi)容 篇1
1.負責開展集團及各子公司常規(guī)及專項審計項目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見并撰寫審計報告;
2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責的履行情況;
3.檢查與評價各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內(nèi)控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇2
1、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
2、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
4. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇3
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助總經(jīng)理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)運營提供增長服務(wù);
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇4
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務(wù)、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調(diào)查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;
8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇5
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準,協(xié)助復(fù)核財務(wù)報告數(shù)據(jù)的準確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發(fā)現(xiàn)及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇6
1.負責制定完善內(nèi)部審計規(guī)章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結(jié)和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發(fā)現(xiàn)問題提出建設(shè)性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態(tài)跟進整改結(jié)果,全面抓好審計/檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;
4.負責組織和開展內(nèi)部控制系統(tǒng)性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經(jīng)濟活動實施全流程監(jiān)督,及時提供專業(yè)審核意見;負責組織和督導(dǎo)各部門建立、完善管理制度;
6.負責協(xié)調(diào)與上級主管企業(yè)審計部門的關(guān)系,必要時協(xié)同開展審計相關(guān)工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇7
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設(shè)計、招投標、施工、驗收、預(yù)結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確性;
3、負責工程項目現(xiàn)場的巡查,項目開展;工程設(shè)計變更,成本把控,施工安全問題、材料質(zhì)量等問題的跟進;
4、負責對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;
5、對工程內(nèi)控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風險,提出整改意見;
6、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇8
1、參與公司經(jīng)營情況和財務(wù)管理的真實性、準確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;
2、根據(jù)審計計劃和領(lǐng)導(dǎo)安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務(wù)收支審計、經(jīng)營效益審計;
3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關(guān)行業(yè)的財務(wù)、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇9
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
3、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調(diào)研;
5、接受內(nèi)部員工、外部客戶有關(guān)投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇10
1、根據(jù)集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執(zhí)行相關(guān)的審計程序,收集和整理審計證據(jù);
2、協(xié)助審計主管負責經(jīng)濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關(guān)工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協(xié)助開展內(nèi)控管理其他相關(guān)工作;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇11
1.在主管領(lǐng)導(dǎo)下,遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度,依法實施審計業(yè)務(wù)。
2.配合協(xié)助基建辦、采購部完成基建工程各專業(yè)工程造價編制審核工作及現(xiàn)場審計工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項財務(wù)概算執(zhí)行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監(jiān)督。
4.負責做好審計工作的檔案管理工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇12
1. 制定內(nèi)審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內(nèi)容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5. 出具內(nèi)審報告;
6. 與被審計單位、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇13
1、負責對個人費用與公共費用進行審計,并按季度出具報告
2、協(xié)助上級編制管理、銷售、制造費用的工作底稿
3、對市場費用進行分析,協(xié)調(diào)公司職能部門進行核查
4、配合審計總監(jiān)對集團內(nèi)控制度進行評價,指導(dǎo)各單位完善各項規(guī)章制度
審計專員工作職責內(nèi)容 篇14
1、協(xié)助制定完善內(nèi)部審計管理制度;
2、協(xié)助制定年度審計計劃;
3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;
4、評審集團內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價,為集團優(yōu)化管理提出審計意見和建議;
5、公司高管的離任審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇15
1. 負責廠房內(nèi)日常維修項目全過程管理和審核;
2. 負責新建基建類工程的現(xiàn)場抽查工作
2. 協(xié)助處理項目工程成本核算及預(yù)算造價審核等;
3. 能夠了解國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定;
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他審計工作
審計專員工作職責內(nèi)容 篇16
1、具有專業(yè)的會計知識,熟悉國家稅務(wù)政策和法規(guī),精通會計專業(yè)技能,有較豐富的會計從業(yè)經(jīng)驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務(wù)軟件,正確核算處理公司相關(guān)賬務(wù)或稅務(wù)。
3、熟悉財務(wù)報表,可根據(jù)需求做出與經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)的分析報告;
4、能夠做好部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇17
(1)在項目經(jīng)理的指導(dǎo)和監(jiān)督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;
(2)協(xié)助項目經(jīng)理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;
(3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;
(4)在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時完成交辦的其他各項工作任務(wù)。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇18
1、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
2、工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目審計工作。
3、合同審計:對公司工程建設(shè)合同、采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執(zhí)行不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
4、各項成本費用支出的稽核。
5、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進行檢查等。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇19
1.協(xié)助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價,形成相應(yīng)工作底稿。
2.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協(xié)助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇20
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協(xié)同完成審計工作任務(wù)并撰寫審計報告;
5、審計項目后續(xù)整改跟蹤;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇21
1. 在施工工程師指導(dǎo)下,嚴格按照施工組織設(shè)計和施工進度進行施工;
2. 按設(shè)計要求、操作規(guī)程和驗評標準向生產(chǎn)班組進行技術(shù)、安全交底;
3. 監(jiān)控施工過程,發(fā)現(xiàn)圖紙、施工中出現(xiàn)的問題,并及時現(xiàn)場解決,或提交有關(guān)專業(yè)人員解決;
4. 監(jiān)督施工過程、質(zhì)量、原材料檢測,基礎(chǔ)、中間結(jié)構(gòu)和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建筑物定位放線等;
5. 審查現(xiàn)場施工進度及相應(yīng)的報表;
審計專員工作職責內(nèi)容 篇22
監(jiān)督、檢查公司貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策規(guī)定情況;
監(jiān)督檢查各部門班組有無違反《部門共同監(jiān)督責任制》的考核細則規(guī)定,并提出處理建議;
協(xié)助組織開始職務(wù)晉升、重大項目、關(guān)鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;
執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
進行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇23
1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑒證報告;
2、撰寫業(yè)務(wù)服務(wù)建議書(投標文件),配合報價服務(wù);
3、具備相當深度和廣度的專業(yè)知識,對項目組成員進行必要的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督和考核;
4、對審計項目進行詳細復(fù)核,負責項目的風險控制和質(zhì)量控制;
5、合伙人安排的其他任務(wù)。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇24
1. 負責參與公司內(nèi)控體系及財務(wù)體系的建設(shè)和完善,組織健全規(guī)范內(nèi)控體系風險預(yù)警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進意見;
3.負責編制常規(guī)和專項審計方案,開展常規(guī)審計以及各類專項審計;
4. 組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題出具改進意見并督促落實;
5. 協(xié)助財務(wù)部門和會計師事務(wù)所對公司開展獨立審計活動。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇25
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內(nèi)部的項目經(jīng)營質(zhì)量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復(fù)核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復(fù)核、整理、上報相關(guān)審計項目檔案等;
3.負責審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責任人,指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;
4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風險的識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
5.組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作;
6.負責與集團審計部的日常聯(lián)絡(luò)工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;
8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;
9.完成其他審計相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇26
1、負責對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;
2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;
3、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風險評估。
審計專員工作職責內(nèi)容 篇27
1、擬定集團各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預(yù)警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內(nèi)部控制的改進和完善,引導(dǎo)內(nèi)控評審、業(yè)務(wù)行為自檢自糾等機制的建立,落實監(jiān)控管理模式,保障公司的業(yè)務(wù)運作合規(guī)安全;
5、根據(jù)集團及行業(yè)特點進行法律風險、經(jīng)營風險提示與預(yù)防;
7、政府相關(guān)法律法規(guī)的傳遞。
8、外審協(xié)助配合
審計專員工作職責內(nèi)容 篇28
1、制定內(nèi)部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執(zhí)行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數(shù)據(jù)的真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數(shù)據(jù)的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產(chǎn)生重大異常事項稽核
8、執(zhí)行上級交代的其他事項
審計專員工作職責內(nèi)容 篇29
1、根據(jù)公司年度審計計劃對公司財務(wù)收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;
2、參加審計公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,提出相關(guān)審計建議;
3、負責公司財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作;
4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、參加公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及審計工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作
